Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2018 s DPH 15.01.2019 ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves 15.01.2019
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2018 s DPH 15.01.2019 ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves 15.01.2019
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2018 s DPH 15.01.2019 ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves 15.01.2019
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2018 s DPH 15.07.2018 ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves 15.07.2018
Faktúra 285/17 Didaktické pomôcky a hry 1 494,00 s DPH 14.12.2017 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 202/2017 Kancelárske potreby s DPH 14.12.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 22.12.2017
Faktúra 281/17 Spotrebný výtvarný materiál 500,00 s DPH 14.12.2017 Paciga s.r.o., Zimná 88, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 282/17 Knihy do školskej knižnice 169,75 s DPH 14.12.2017 Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 283/17 Kombinovaný sporák 279,00 s DPH 14.12.2017 Planeo Elektro, Duklianska 708, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 284/17 Edukačné pomôcky 600,00 s DPH 14.12.2017 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 195/2017 Kombinovaný sporák s DPH 14.12.2017 Planeo Elektro, Duklianska 708, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 22.12.2017
Faktúra 286/17 Reproduktory k pc 59,98 s DPH 14.12.2017 Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 202/2017 Kancelárske potreby s DPH 14.12.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 22.12.2017
Faktúra 288/17 Knihy ruského jazyka 61,94 s DPH 14.12.2017 Kníhkupectvo alter ego s.r.o., Hviezdoslavova 10, Kežmarok M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 287/17 Učebnice matematiky 329,50 s DPH 14.12.2017 Liberaterra s.r.o., Levanduľová 5, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 275/17 Mix pult + príslušenstvo 542,00 s DPH 13.12.2017 JL tech s.r.o., Školská 16, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 276/17 Bezdrôtové mikrofóny 1 857,60 s DPH 13.12.2017 JL tech s.r.o., Školská 16, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 277/17 Učebné pomôcky - kab. prírodopisu 801,24 s DPH 13.12.2017 Helago - SK s.r.o., Kosodrevinová 2, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 278/17 Stoličky eso 3 178,20 s DPH 13.12.2017 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 280/17 Spotrebný výtvarný a kreatívny materiál 710,00 s DPH 13.12.2017 Jitka Nováková, Sadrovcová 2, Novoveská Huta M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 279/17 Hračky a kreatívny materiál do ŠKD 1 297,00 s DPH 13.12.2017 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 187/2017 Spotrebný materiál s DPH 12.12.2017 Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 194/2017 Korkové vitríny, interaktívna tabuľa s DPH 12.12.2017 Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 193/2017 Rezačka zeleniny s DPH 12.12.2017 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 12.12.2017
Objednávka 192/2017 Hlavolamy s DPH 12.12.2017 Watt Sk s.r.o., Dolné rudiny 3, Žilina M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 191/2017 Reproduktory k PC s DPH 12.12.2017 Nay elektrodom, Medza 14, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 190/2017 Zásobníky na papierové utierky a mydlo s DPH 12.12.2017 Villa Market, Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 189/2017 Koberec s DPH 12.12.2017 B - komplet s.r.o., B. Němcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 188/2017 Oprava keramického obkladu - prízemie s DPH 12.12.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 185/2017 Bezdrôtové mikrofóny s DPH 12.12.2017 JL tech s.r.o., Školská 16, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 186/2017 Stoličky Eso s DPH 12.12.2017 Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 184/2017 Učebnice matematiky s DPH 12.12.2017 LiberaTerra s.r.o., Levandulová 5, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 183/2017 Spotrebný materiál s DPH 12.12.2017 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Faktúra 274/17 Spotrebný výtvarný a kreatívny materiál 400,00 s DPH 12.12.2017 Jitka Nováková, Sadrovcová 2, Novoveská Huta M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 179/2017 Spracovanie analýzy technického stavu budovy s DPH 11.12.2017 Ing. Rastislav Fabian, Pribinova 89, Smižany M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 181/2017 Knihy ruského jazyka - kab. CJ s DPH 11.12.2017 Kníhkupectvo alter ego, Hviezdoslavova 10, Kežmarok M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 180/2017 Spotrebný materiál s DPH 11.12.2017 Hobby Kreatív, Zimná 65, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 177/2017 Hračky, stavebnice - ŠKD s DPH 11.12.2017 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 182/2017 Oprava horizontálnych žalúzií s DPH 11.12.2017 Miloš Verčimák, Hutnícka 9, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 178/2017 Učebné pomôcky - mapy, interaktívne pomôcky s DPH 11.12.2017 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Faktúra 272/17 Ročné poistné/ 1.2.2017 - 1.2.2018 177,72 s DPH 11.12.2017 Mesto SNV, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 273/17 Vyúčtovanie elektriny - TV / 1.1. - 30.11.2017/ preplatok 462,26 s DPH 11.12.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 270/17 Keramické tabule 2 580,00 s DPH 08.12.2017 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 175/2017 Mixpult Yamaha + príslušenstvo s DPH 08.12.2017 JL tech s.r.o., Školská 16, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 176/2017 Knihy do školskej knižnice s DPH 08.12.2017 Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Faktúra 266/17 Montáž tabule 146,51 s DPH 08.12.2017 Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 267/17 Čistiace prostriedky 73,66 s DPH 08.12.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 268/17 Vývoz kuchynského odpadu/ XI. 30,00 s DPH 08.12.2017 Brantner Nova ,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 269/17 Učebné pomôcky - dielemské pomôcky 4 194,19 s DPH 08.12.2017 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 271/17 Odborná literatúra - Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy 11,70 s DPH 08.12.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 173/2017 Čistiace prostriedky s DPH 07.12.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 174/2017 Učebné pomôcky - kab. SJ s DPH 07.12.2017 Martinus s.r.o., Gorkého 4, Martin M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Faktúra 265/17 Služby technika požiarnej ochrany/ IV.Q 150,00 s DPH 07.12.2017 Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 171/2017 Učebné pomôcky - kab. prírodopisu s DPH 06.12.2017 Helago SK, s.r.o., Kosodrevinová 2, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 172/2017 Keramické tabule - 5 ks s DPH 06.12.2017 Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 170/2017 Spotrebný výtvarný materiál - kab. VV s DPH 06.12.2017 Paciga s.r.o. - Tatiana Almášiová, Zimná 88, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 169/2017 Učebné pomôcky - vŕtačka, hoblica, dielenské pomôcky s DPH 06.12.2017 Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Faktúra 264/17 Poplatok - pevná linka + internet/ XI. 2017 76,00 s DPH 06.12.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 263/17 Výroba regálov a nábytku 2 544,90 s DPH 06.12.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 262/17 Učebné pomôcky - kab. zemepisu 222,68 s DPH 06.12.2017 Učebné pomôcky Slovakia, Malachovská cesta 17, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 167/2017 Učebné pomôcky - kab. zemepisu s DPH 05.12.2017 Učebné pomôcky, Malachovská cesta 17, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 168/2017 Výroba regálov a nábytku s DPH 05.12.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Faktúra 261/17 Licencie "Classroom Management System" 480,00 s DPH 05.12.2017 LittleLane, a.s., Ružinovská 1/A, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 166/2017 Spotrebný materiál - ŠKD s DPH 04.12.2017 Domino, a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 165/2017 Spotrebný výtvarný a kreatívny materiál s DPH 04.12.2017 Hobby Kreatív, Zimná 65, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Objednávka 164/2017 Hračky do ŠKD s DPH 04.12.2017 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Faktúra 257/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 27.10. - 27.11.2017 570,47 s DPH 04.12.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Objednávka 163/2017 Maľovanie školských priestorov s DPH 04.12.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.12.2017
Faktúra 258/17 Kontrola detektorov úniku plynu 109,62 s DPH 04.12.2017 MeRa service s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 260/17 Odborná literatúra - Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ 11,70 s DPH 04.12.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 259/17 Plyn/ XII. 2017 2 386,00 s DPH 04.12.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.12.2017
Faktúra 255/17 Zástava SR a mesta SNV 46,00 s DPH 29.11.2017 Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 256/17 Darčekové poukážky pre zamestnancov 1 060,00 s DPH 29.11.2017 Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1 E, Bratislava ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 30.11.2017
Faktúra 253/17 Pracovné stoličky do škrabky, závesný držiak 153,60 s DPH 27.11.2017 Stolárstvo Atyp - Oto Fargaš, Staničná 6, Smižany ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.11.2017
Faktúra 254/17 Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier 133,57 s DPH 27.11.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 252/17 Kamenná drť 138,14 s DPH 23.11.2017 Esenex, s.r.o., Duklianska 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 162/2017 Kancelárske potreby s DPH 22.11.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 251/17 Brúsenie kuchynského náradia 170,00 s DPH 22.11.2017 Igor Daniel, Sama Chalupku 3, Prievidza ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.11.2017
Objednávka 161/2017 Výroba roletiek s DPH 21.11.2017 Miloš Verčimák, Hutnícka 9, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 160/2017 Výroba zámku na č.d. 1 s DPH 21.11.2017 Združena, Zimná 94, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 158/2017 Zástava SR a mesta SNV s DPH 21.11.2017 Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 157/2017 Licencia "Classroom Management System" s DPH 21.11.2017 LittleLane, a.s., Ružinovská 1/A, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 156/2017 Darčekové poukážky pre zamestnancov s DPH 21.11.2017 Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1 E, Bratislava ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 30.11.2017
Objednávka 159/2017 Brúsenie kuchynského náradia s DPH 21.11.2017 Igor Daniel, Sama Chalupku 3, Prievidza ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.11.2017
Faktúra 248/17 Oprava kopírovacieho stroja 61,80 s DPH 21.11.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 249/17 Notebook 375,00 s DPH 21.11.2017 Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 250/17 Materiál k výpočtovej technike 237,52 s DPH 21.11.2017 Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 246/17 Elektrorevízia - byt školníka + údržbárske práce 280,43 s DPH 16.11.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu (lyžiarsky výcvik) s DPH 16.11.2017 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice S. Bartošová riaditeľka 01.12.2017
Faktúra 247/17 Elektrický varný kotol 4 998,00 s DPH 16.11.2017 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.11.2017
Objednávka 153/2017 Kamenná drť s DPH 15.11.2017 Esenex, s.r.o., Duklianska 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 16.11.2017
Faktúra 245/17 Preddavok el.energie/ XII. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok X. 2017 1510.00/903.14 s DPH 15.11.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 155/2017 Notebook s DPH 15.11.2017 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 16.11.2017
Objednávka 154/2017 Lyžiarsky kurz - ubytovanie, strava, skipasy s DPH 15.11.2017 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 16.11.2017
Faktúra 243/17 Telefonický poplatok ZŠ + ŠJ/ 4.11. - 3.12. 2017 60,29 s DPH 14.11.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 240/17 Odborná literatúra - Manažment školy/ XI.2017 41,45 s DPH 14.11.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 241/17 Keramická tabuľa 437,00 s DPH 14.11.2017 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 242/17 Vývoz kuchynského odpadu/ X. 30,00 s DPH 14.11.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.11.2017
Faktúra 244/17 Poskytovanie služieb Virtuálna knižnica r.2018 198,72 s DPH 14.11.2017 Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 238/17 Toaletný papier 59,33 s DPH 10.11.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 152/2017 Revízia únikových plynov v kotolni s DPH 10.11.2017 MeRa service s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice M. Pitoňáková zástup. 15.11.2017
Objednávka 151/2017 Virtuálna knižnica - r. 2018 s DPH 10.11.2017 Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 15.11.2017
Faktúra 239/17 Toaletný papier, papierové utierky 290,88 s DPH 10.11.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 236/17 Poplatok - pevná linka + internet/ X. 2017 84,62 s DPH 09.11.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 237/17 Elektrina - TV/ 1.9. - 30.11.2017 586,00 s DPH 09.11.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 235/17 Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ XI. 45,76 s DPH 07.11.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 234/17 Revízia vykurovacieho systému 651,60 s DPH 07.11.2017 Eugen Goótš, Jánskeho 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 147/2017 Kontajner na lístie s DPH 06.11.2017 Mesto SNV, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.11.2017
Objednávka 148/2017 Reproduktory + pc materiál s DPH 06.11.2017 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.11.2017
Objednávka 146/2017 Toaletný papier s DPH 06.11.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 15.11.2017
Objednávka 145/2017 Toaletný papier, utierky s DPH 06.11.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 15.11.2017
Faktúra 232/17 Oprava zámku na dverách 28,80 s DPH 06.11.2017 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 233/17 Reklamné perá s gravírovaním 55,99 s DPH 06.11.2017 National Pen, P.O.BOX 165, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 149/2017 Pracovné oblečenie, pracovná obuv s DPH 06.11.2017 Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.11.2017
Objednávka 150/2017 Montáž tabule s DPH 06.11.2017 Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.11.2017
Objednávka 144/2017 Zmäkčovač vody ku konvektomatu s DPH 03.11.2017 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 07.11.2017
Objednávka 143/2017 Varný kotol s DPH 03.11.2017 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 07.11.2017
Faktúra 229/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 27.9. - 26.10.2017 614,89 s DPH 02.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 22717 Kancelárske potreby 282,46 s DPH 02.11.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 228/17 Plyn/ XI. 2017 2 025,00 s DPH 02.11.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 230/17 Školenie - poplatok/ RŠ 136,00 s DPH 02.11.2017 Ing. Mária Šolcová, Za priekopu 629/49A, Košice - Myslava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Faktúra 231/17 Seminár GDPR 138,00 s DPH 02.11.2017 Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.11.2017
Objednávka 141/2017 Čistiace prostriedky s DPH 27.10.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 27.10.2017
Faktúra 226/17 Čistiace prostriedky 131,81 s DPH 27.10.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2017
Objednávka 142/2017 Kancelárske potreby s DPH 27.10.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 27.10.2017
Objednávka 140/2017 Čistiace prostriedky s DPH 25.10.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 27.10.2017
Faktúra 225/17 Čistiace prostriedky 333,68 s DPH 25.10.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 224/17 Rekondičný a športový pobyt - Porač park 1 294,10 s DPH 24.10.2017 BBF Elektro s.r.o., Radlinského 17/b, Spišská Nová Ves ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 02.11.2017
Faktúra 223/17 Poistenie majetok & efekt/ 9.11.2017 - 9.11.2018 33,00 s DPH 23.10.2017 Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 222/17 Stolárske práce - stolíky 219,00 s DPH 23.10.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Objednávka 139/2017 Oprava zámku s DPH 18.10.2017 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M. Pitoňáková zástup. 19.10.2017
Faktúra 221/17 Periodická revízia elektrospotrebičov 346,14 s DPH 18.10.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2017
Faktúra 220/17 Periodická revízia elektro - elektroinštalácia 311,17 s DPH 18.10.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2017
Objednávka 138/2017 Rekondičný a športový pobyt s DPH 18.10.2017 Poráč Park relax&sport centrum, Poráčska dolina ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 19.10.2017
Objednávka 137/2017 Perá s gravírovaním s DPH 16.10.2017 National Pen, P.O.BOX 165, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 19.10.2017
Faktúra 219/17 Vývoz kuchynského odpadu/ IX. 30,00 s DPH 16.10.2017 Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2017
Faktúra 217/17 Preddavok el.energie/ XI. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok/ IX. 2017 1400.00/965.72 s DPH 13.10.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 218/17 Jedálne kupóny 163,94 s DPH 13.10.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 216/17 Telefonický poplatok ZŠ + ŠJ/ 4.10. - 3.11.2017 67,41 s DPH 12.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 215/17 Odborné prehliadky tlakových nádob a kotlov 294,00 s DPH 12.10.2017 Peter Mucha, Gaštanova 4, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Objednávka 136/2017 Jedálne kupóny s DPH 12.10.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 19.10.2017
Faktúra 213/17 Interiérové žalúzie a rolety 340,56 s DPH 10.10.2017 Miloš Verčimák, Krčméryho 4 Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 214/17 Siete proti hmyzu 120,78 s DPH 10.10.2017 Miloš Verčimák, Krčméryho 4 Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2017
Faktúra 212/17 Poplatok - pevná linka + internet/ IX. 2017 74,59 s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 211/17 školské pomôcky - HN 282,20 s DPH 09.10.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 210/17 Papierové utierky 72,00 s DPH 06.10.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 209/17 Čistiace potreby 77,89 s DPH 06.10.2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2017
Faktúra 208/17 Vyhotovenie dokumentácie rozpočtu k projektu 270,00 s DPH 04.10.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 207/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 26.8. - 26.9.2017 520,79 s DPH 04.10.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Objednávka 129/2017 Stolárske práce - stolíky s DPH 03.10.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 06.10.2017
Objednávka 130/2017 Elektrorevízia - byt školníka s DPH 03.10.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 06.10.2017
Objednávka 131/2017 Revízia vykurovacieho systému s DPH 03.10.2017 Eugen Goótš, Jánskeho 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 06.10.2017
Objednávka 132/2017 Revízia elektroinštalácie s DPH 03.10.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 06.10.2017
Objednávka 133/2017 Revízia elektrospotrebičov v školskej kuchyni s DPH 03.10.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 06.10.2017
Objednávka 127/2017 Čistiace prostriedky s DPH 03.10.2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 06.10.2017
Objednávka 128/2017 Pracovné stoličky do škrabky, závesný držiak s DPH 03.10.2017 Stolárstvo Atyp, Staničná 6, Smižany ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 06.10.2017
Objednávka 134/2017 školské pomôcky - HN s DPH 03.10.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 06.10.2017
Faktúra 206/17 Tlač poštových poukážok pre ŠJ 179,24 s DPH 03.10.2017 Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 3, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2017
Objednávka 135/2017 Papierové utierky s DPH 03.10.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 06.10.2017
Faktúra 203/17 Revízia plošiny a mazanie plošiny 94,20 s DPH 02.10.2017 Liftex, Exnerova 6, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 204/17 Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier 769,64 s DPH 02.10.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Faktúra 205/17 Plyn/ X. 2017 1 224,00 s DPH 02.10.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2017
Objednávka 126/2017 Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier s DPH 29.09.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 29.09.2017
Faktúra 202/17 Servisné práce na váhe - kalibrácia 47,00 s DPH 28.09.2017 Ing. F. Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.10.2017
Objednávka 125/2017 Oprava konvektomatu s DPH 28.09.2017 Protherm Profesional s.r.o., Dlhé Hony 4991, Poprad ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 29.09.2017
Faktúra 199/17 Služby technika požiarnej ochrany/ III.Q 150,00 s DPH 27.09.2017 Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 124/2017 Kalibrácia váh do 60 kg s DPH 26.09.2017 Ing. F. Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 29.09.2017
Objednávka 123/2017 Vyhotovenie dokumentácie rozpočtu k projektu s DPH 26.09.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.09.2017
Faktúra 200/17 Kopírovací stroj 995,00 s DPH 26.09.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 201/17 Farebná tlačiareň 400,00 s DPH 26.09.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 198/17 Lampa do dataprojektoru 140,00 s DPH 22.09.2017 Web Retail, s.r.o., Husinecká 10, Praha, ČR M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 122/2017 Lampa do dataprojektoru s DPH 21.09.2017 Web Retail s.r.o., Husinecká 10, Praha, ČR M. Pitoňáková zástup. 29.09.2017
Objednávka 120/2017 Revízia plošiny s DPH 21.09.2017 Liftex, Exnerova 6, Košice M. Pitoňáková zástup. 29.09.2017
Objednávka 121/2017 Kancelárske potreby s DPH 21.09.2017 Sponka SK, s.r.o., Štefánikova 871, Púchov M. Pitoňáková zástup. 29.09.2017
Zmluva Projekt EÚ školské ovocie s DPH 20.09.2017 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV S. Bartošová riaditeľka ZŠ 26.09.2017
Faktúra 197/17 Koberec - ŠKD 60,00 s DPH 19.09.2017 B-komplet, s.r.o., B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 196/17 Preddavok el.energie/ X. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ VIII.2017 610.00/763.27 s DPH 18.09.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 195/17 Aktualizácia knižničného systému Clavius/ 2014 - 2018 364,80 s DPH 18.09.2017 MS - SOFT, s.r.o., Komenského 53, Žilina M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 194/17 Oprava a pokládka dlažby v ŠJ 1 290,00 s DPH 18.09.2017 Peter Labuda, Gorazdova 29, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.10.2017
Faktúra 193/17 Oprava a pokládka dlažby v ZŠ 881,25 s DPH 18.09.2017 Peter Labuda, Gorazdova 29, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 191/17 Počítače 1 578,00 s DPH 14.09.2017 Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 192/17 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 9/17- 8/18 283,32 s DPH 14.09.2017 Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 119/2017 Skúška tlakových nádob, kotlov a kotolne s DPH 13.09.2017 Peter Mucha, Gaštanova 24, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.09.2017
Faktúra 189/17 Kominárske práce - revízia komínov 32,00 s DPH 13.09.2017 Pavol Tatarko, Tajovského 4, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 118/2017 Výroba horizontálnych žalúzií a látkových roletiek s DPH 13.09.2017 Miloš Verčimák, Hutnícka 9, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.09.2017
Faktúra 190/17 Telefonický poplatok ZŠ + ŠJ/ 4.9. - 3.10.2017 60,58 s DPH 13.09.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 188/17 Konzultácie aplikácií 64,80 s DPH 12.09.2017 Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 187/17 Bezkontaktné žetóny 300,00 s DPH 12.09.2017 JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.10.2017
Faktúra 186/17 Pracovné oblečenie, pracovná obuv 580,80 s DPH 12.09.2017 Mária Repaská, Odborárov 51, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.10.2017
Faktúra 185/17 Hygienické potreby 51,91 s DPH 12.09.2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.10.2017
Faktúra 184/17 Odborná literatúra 82,86 s DPH 11.09.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 183/17 Kriedy 29,86 s DPH 11.09.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 117/2017 Tlačiareň, kopírovací stroj s DPH 11.09.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 15.09.2017
Objednávka 116/2017 Update systému Clavius do školskej knižnice s DPH 11.09.2017 MS - SOFT, Komenského 53, Žilina M. Pitoňáková zástup. 15.09.2017
Objednávka 115/2017 Keramická tabuľa s DPH 08.09.2017 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 12.09.2017
Faktúra 182/17 Hygienické potreby 372,67 s DPH 08.09.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 114/2017 Tlač poštových poukážok pre ŠJ s DPH 08.09.2017 Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 3, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 12.09.2017
Faktúra 180/17 Poplatok - pevná linka + internet/ VIII. 2017 64,08 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 181/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 29.7. - 25.8.2017 293,27 s DPH 07.09.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 113/2017 Oprava kopírovacieho stroja s DPH 07.09.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 12.09.2017
Objednávka 112/2017 Bezkontaktné žetóny s DPH 06.09.2017 JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 12.09.2017
Objednávka 111/2017 Počítače s DPH 06.09.2017 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.09.2017
Objednávka 110/2017 Revízia komínov s DPH 06.09.2017 Pavol Tatarko, Tajovského 4, Poprad M. Pitoňáková zástup. 12.09.2017
Objednávka 109/2017 Koberec - ŠKD s DPH 06.09.2017 B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.09.2017
Objednávka 108/2017 Kriedy s DPH 06.09.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 12.09.2017
Faktúra 179/17 Viazanie triednych výkazov 89,10 s DPH 06.09.2017 Miroslav Baron, Slnečná 23, Novoveská Huta M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 107/2017 Viazanie triednych výkazov s DPH 05.09.2017 BM Copycentrum, Štefánikovo námestie 21, SNV M. Pitoňáková zástup. 12.09.2017
Objednávka 106/2017 Hygienické potreby s DPH 05.09.2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 12.09.2017
Faktúra 178/17 Oprava dlažby 600,00 s DPH 05.09.2017 Peter Labuda, Gorazdova 29, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 175/17 Čistiace prostriedky 155,99 s DPH 04.09.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.10.2017
Faktúra 177/17 Plyn/ IX. 2017 393,00 s DPH 04.09.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Faktúra 176/17 Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier 644,63 s DPH 04.09.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.10.2017
Objednávka 105/2017 Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky s DPH 04.09.2017 Mária Repaská, Odborárov 51, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 12.09.2017
Faktúra 174/17 Kriedy, prachovky, špongie 85,00 s DPH 31.08.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 173/17 Toaletný papier, umývacia pena 227,81 s DPH 30.08.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 170/17 Učebnice Prvouka pre 2. ročník 231,00 s DPH 25.08.2017 SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 171/17 Maľovanie kuchynských priestorov v ŠJ 580,00 s DPH 25.08.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.08.2017
Faktúra 172/17 Maliarske práce - triedy, chodby 1 187,20 s DPH 25.08.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Objednávka 104/2017 Kancelársky materiál, kancelársky papier s DPH 24.08.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 28.08.2017
Objednávka 103/2017 Kriedy, prachovky, špongie s DPH 24.08.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 28.08.2017
Objednávka 102/2017 Toaletný papier, utierky s DPH 24.08.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 28.08.2017
Objednávka 101/2017 Toaletný papier, umývacia pena s DPH 24.08.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 28.08.2017
Objednávka 100/2017 Sieťky na okná s DPH 24.08.2017 Miloš Verčimák, Hutnícka 9, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 28.08.2017
Faktúra 169/17 Odborná literatúra - Manažment školy/ VIII. 2017 41,45 s DPH 22.08.2017 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Objednávka 99/2017 Čistiace prostriedky s DPH 21.08.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 28.08.2017
Faktúra 168/17 Oprava kopírovacieho stroja 133,20 s DPH 15.08.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 167/17 Preddavok el.energie/ IX. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/I VII.2017 430.00/1027.50 s DPH 14.08.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 166/17 Mobily / 4.8. - 3.9.2017 62,00 s DPH 14.08.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 164/17 Poplatok - pevná linka + internet/ VII. 2017 64,08 s DPH 09.08.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 165/17 Elektrina - TV/ 1.6. - 31.8.2017 586,00 s DPH 09.08.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 163/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 24.6. - 28.7.2017 439,79 s DPH 08.08.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 162/17 Služby IVES/ 9.2017 - 8.2018 83,65 s DPH 08.08.2017 IVES, Čsl. armády 20, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 161/17 Plyn/ VIII. 2017 189,00 s DPH 02.08.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 160/17 Farby, laky 43,84 s DPH 02.08.2017 Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 159/17 Čistiace prostriedky 369,62 s DPH 01.08.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 158/17 Tlačivá 168,88 s DPH 01.08.2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 157/17 Materiál na údržbu 119,61 s DPH 01.08.2017 Nezábudka s.r.o., Letná 39, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 156/17 Mandátny certifikát pre QESi 103,20 s DPH 01.08.2017 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 155/17 Preddavok el.energie/ VIII. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ VI.2017 1370.00/13.92 s DPH 01.08.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Faktúra 154/17 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby/2. polrok 270,00 s DPH 01.08.2017 Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.08.2017
Objednávka 98/2017 Čistiace prostriedky s DPH 27.07.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 27.07.2017
Faktúra 131/17 Servisné práce - kosačka 33,78 s DPH 13.07.2017 Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 153/17 Mobily / 4.7. - 3.8. 2017 61,43 s DPH 13.07.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.08.2017
Faktúra 152/17 Vývoz a zneškodnenie odpadu 193,61 s DPH 12.07.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.08.2017
Faktúra 151/17 Vývoz kuchynského odpadu/ VI. 30,00 s DPH 11.07.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ M. Pitoňáková zástup. 01.08.2017
Faktúra 150/17 Poplatok - pevná linka + internet/ VI. 2017 69,59 s DPH 10.07.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.08.2017
Faktúra 149/17 Dezinfekcia - náhradná náplň 96,84 s DPH 10.07.2017 Villa Market s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.08.2017
Objednávka 97/2017 Oprava kopírovacieho stroja - zborovňa s DPH 07.07.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 07.07.2017
Faktúra 148/17 Kurz prvej pomoci 85,00 s DPH 07.07.2017 Slovenský Červený kríž, Námestie SNP 2, SNV M. Pitoňáková zástup. 01.08.2017
Objednávka 96/2017 Dezinfekcia - náhradná náplň s DPH 04.07.2017 Villa Market s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 07.07.2017
Faktúra 147/17 Regále do kabinetu technickej výchovy 487,00 s DPH 04.07.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.08.2017
Faktúra 146/17 Potraviny - občerstvenie 61,84 s DPH 04.07.2017 Resa Market s.r.o., Fabiniho 10, Spišská Nová Ves ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 01.08.2017
Faktúra 145/17 Plyn/VII. 189,00 s DPH 03.07.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.08.2017
Faktúra 144/17 Kancelársky materiál, tonery 175,60 s DPH 03.07.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 01.08.2017
Objednávka 95/2017 Odborné prehliadky a skúšky plynovej kotolne s DPH 30.06.2017 PP - revízie s.r.o. Lieskovany 112, Lieskovany M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 91/2017 Maľovanie kuchynských priestorov s DPH 30.06.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.06.2017
Objednávka 92/2017 Materiál na údržbu s DPH 30.06.2017 Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 93/2017 Farby, laky s DPH 30.06.2017 Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 94/2017 Pracovné učebnice Prvouka pre 2. ročník ZŠ s DPH 30.06.2017 SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 143/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 31.5. - 23.6. 2017 473,60 s DPH 29.06.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 142/17 Mäsové výrobky - občerstvenie 49,50 s DPH 29.06.2017 Stanica vykŕmnosti a jatočnej hodnoty, Vajanského 789, Sp. Vlachy ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 30.06.2017
Objednávka 89/2017 Mäsové výrobky - občerstvenie s DPH 29.06.2017 Stanica vykŕmnosti a jatočnej hodnoty, Vajanského 789, Sp. Vlachy ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 30.06.2017
Objednávka 90/2017 Potraviny - občerstvenie s DPH 29.06.2017 Potraviny - Resa Market s.r.o., Fabiniho 10, Sp. Nová Ves ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 30.06.2017
Objednávka 86/2017 Mandátny certifikát s DPH 28.06.2017 GS1 Slovakia, Nanterska 23, Žilina M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 87/2017 Murárske a obkladačské práce s DPH 28.06.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 88/2017 Maliarske práce - triedy, chodby s DPH 28.06.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 141/17 Služby technika požiarnej ochrany/ II.Q 150,00 s DPH 26.06.2017 Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 139/17 Náhradný drevený materiál + skrinka 110,00 s DPH 22.06.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 140/17 Materiál k výpočtovej technike + tlačiareň 624,04 s DPH 22.06.2017 Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 85/2017 Regále do kabinetu technickej výchovy s DPH 21.06.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 138/17 Poistná zmluva / 1.5.2017 - 1.5.2018 678,80 s DPH 21.06.2017 Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 83/2017 Tlačiareň s DPH 20.06.2017 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 20.06.2017
Objednávka 84/2017 Interaktívna tabuľa s DPH 20.06.2017 Profimedia s.r.o., Litevská 1174/8, Praha, ČR M. Pitoňáková zástup. 20.06.2017
Faktúra 137/17 Predplatné 2017 - Škola 25,00 s DPH 19.06.2017 JurisDat, Ondavská 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 136/17 Odborná literatúra - Manažment školy/ VI. 2017 42,09 s DPH 19.06.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 135/17 Učebné pomôcky - CD Logopedárium 188,22 s DPH 19.06.2017 Nakladatelství Forum, Záhradnícka 46, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 134/17 Čistiace prostriedky 28,98 s DPH 16.06.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2017 s DPH 15.06.2017 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 15.06.2017
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2017 s DPH 15.06.2017 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 15.06.2017
Faktúra 133/17 Preddavok el.energie/ VII. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok V. 2017 1470.00+94.67 s DPH 14.06.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 132/17 Materiál na údržbu 175,08 s DPH 13.06.2017 100+1 drobností, Ing. Kožucha 5, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 127/17 Regále do záhradných domčekov 456,00 s DPH 12.06.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 82/2017 Kontejner na odpad s DPH 12.06.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 20.06.2017
Objednávka 81/2017 Objednávka dovozu s DPH 12.06.2017 Toptrans Košice, Rastislavova 93, Košice M. Pitoňáková zástup. 20.06.2017
Faktúra 128/17 Autobusová doprava - škola v prírode 737,00 s DPH 12.06.2017 Dušan Gildein - SOGI, Kišovce 352, Hôrka M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 130/17 Mobily / 4.6. - 3.7. 2017 60,33 s DPH 12.06.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 125/17 Oprava okna 66,00 s DPH 09.06.2017 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 126/17 Odkvapový držiak 37,08 s DPH 09.06.2017 Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 124/17 Zásobníky na toaletný papier 35,64 s DPH 08.06.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 79/2017 Učebné pomôcky - CD Logopedárium s DPH 07.06.2017 Nakladatelství Forum, Záhradnícka 46, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 09.06.2017
Objednávka 80/2017 Háky na odtokové rýny s DPH 07.06.2017 Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 09.06.2017
Faktúra 123/17 Poplatok - pevná linka + internet/ V. 81,46 s DPH 07.06.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 71720288 nákup potravín pre šj 206,96 s DPH 07.06.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 09.06.2017 15.06.2017
Faktúra 121/17 Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ VI. 47,50 s DPH 06.06.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 122/17 Farby 97,60 s DPH 06.06.2017 Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 117091644 nákup potravín pre šj 332,45 s DPH 05.06.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.06.2017 15.06.2017
Faktúra 120/17 Asc agenda komplet ZŠ 349,00 s DPH 05.06.2017 ASC s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 119/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 22.4. - 30.5.2017 737,90 s DPH 05.06.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 201706040 nákup potravín pre šj 434,52 s DPH 05.06.2017 ALPEKA Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.06.2017 15.06.2017
Objednávka 78/2017 Zásobníky na toaletný papier s DPH 05.06.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 09.06.2017
Faktúra 117/17 Vývoz kuchynského odpadu/ V. 30,00 s DPH 02.06.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.06.2017
Objednávka 77/2017 Asc agenda komplet ZŠ s DPH 02.06.2017 ASC s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 09.06.2017
Faktúra 116/17 Futbalové chrániče 55,00 s DPH 02.06.2017 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Faktúra 118/17 Plyn/ V.I 2017 205,00 s DPH 02.06.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2017
Objednávka 76/2017 Čistiace prostriedky s DPH 01.06.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 09.06.2017
Faktúra 1701302460 nákup potravín pre šj 417,35 s DPH 01.06.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.06.2017 15.06.2017
Faktúra 10170192 nákup potravín pre šj 328,68 s DPH 31.05.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 09.06.2017 15.06.2017
Faktúra 117088843 nákup potravín pre šj 359,80 s DPH 31.05.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.06.2017 15.06.2017
Faktúra 171052 nákup potravín pre šj 950,45 s DPH 31.05.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 31.05.2017 15.06.2017
Faktúra 171053 nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie 268,70 s DPH 31.05.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie ŠJ Kuchárová vedúca šj 31.05.2017 15.06.2017
Faktúra 1700301 nákup potravín pre šj 251,16 s DPH 31.05.2017 KINGfruits,s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.06.2017 15.06.2017
Faktúra 20170858 nákup potravín pre šj 58,94 s DPH 31.05.2017 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.06.2017 15.06.2017
Faktúra 115/17 Čistiace prostriedky 284,69 s DPH 30.05.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 17138 nákup potravín pre šj 352,71 s DPH 30.05.2017 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 31.05.2017 15.06.2017
Faktúra 10170185 nákup potravín pre šj 190,56 s DPH 30.05.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 31.05.2017 15.06.2017
Faktúra 114/17 Čistiace prostriedky 124,63 s DPH 29.05.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.06.2017
Faktúra 113/17 Hygienické potreby 169,92 s DPH 29.05.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Objednávka 75/2017 Oprava okna s DPH 29.05.2017 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M. Pitoňáková zástup. 31.05.2017
Faktúra 170167 nákup potravín pre šj 100,05 s DPH 29.05.2017 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.05.2017 15.06.2017
Faktúra 1705021 nákup potravín pre šj 46,08 s DPH 29.05.2017 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 31.05.2017 15.06.2017
Faktúra 17136 nákup potravín pre šj 857,47 s DPH 26.05.2017 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.05.2017 15.06.2017
Faktúra 117085974 nákup potravín pre šj 106,50 s DPH 26.05.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.05.2017 15.06.2017
Objednávka 74/2017 Čistiace prostriedky s DPH 25.05.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2017
Objednávka 73/2017 Kancelársky materiál s DPH 25.05.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 31.05.2017
Faktúra 112/17 Škola v prírode - ubytovanie 5 963,00 s DPH 25.05.2017 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 71718718 nákup potravín pre šj 238,25 s DPH 25.05.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 26.05.2017 15.06.2017
Faktúra 111/17 Oprava stupačky a murárske práce - 2. poschodie 290,40 s DPH 24.05.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 10170178 nákup potravín pre šj 409,04 s DPH 23.05.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 26.05.2017 15.06.2017
Objednávka 71/2017 Čistiace prostriedky s DPH 22.05.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2017
Objednávka 72/2017 Regále do záhradných domčekov s DPH 22.05.2017 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2017
Objednávka 70/2017 Chrániče s DPH 22.05.2017 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2017
Faktúra 117080702 nákup potravín pre šj 182,76 s DPH 19.05.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 26.05.2017 15.06.2017
Faktúra 1701302204 nákup potravín pre šj 283,22 s DPH 18.05.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 26.05.2017 15.06.2017
Faktúra 17112 nákup potravín pre šj 844,02 s DPH 17.05.2017 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 18.05.2017 19.05.2017
Faktúra 109/17 Vývoz kuchynského odpadu/ IV. 30,00 s DPH 17.05.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.06.2017
Faktúra 110/17 Preddavok el.energie/ VI. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ IV.2017 1370.00+288.03 s DPH 17.05.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 1700268 nákup potravín pre šj 251,16 s DPH 16.05.2017 BTB Slovakia s.r.o., Poprad ŠJ Kuchárová vedúca šj 18.05.2017 19.05.2017
Faktúra 10170174 nákup potravín pre šj 268,41 s DPH 16.05.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 18.05.2017 19.05.2017
Faktúra 103/17 Likvidácia odpadov - lapač tukov 51,62 s DPH 15.05.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.06.2017
Faktúra 104/17 Elektrina - TV/ I1.3. - 31.5. 2017 567,00 s DPH 15.05.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 71717174 nákup potravín pre šj 207,19 s DPH 15.05.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 18.05.2017 19.05.2017
Faktúra 105/17 Mobily / 4.5. - 3.6. 2017 61,47 s DPH 15.05.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 170923 nákup potravín pre šj 503,38 s DPH 15.05.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 18.05.2017 19.05.2017
Faktúra 106/17 Inštalácia SW / ŠJ 182,40 s DPH 15.05.2017 JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.06.2017
Faktúra 107/17 Ročný prístup na portál Verejná správa SR 96,00 s DPH 15.05.2017 Poradca podnkateľa, M. Rázusa 23A, Žilina M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 108/17 Toaletný papier 29,66 s DPH 15.05.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Objednávka 69/2017 Farby a laky s DPH 15.05.2017 Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.05.2017
Faktúra 117076003 nákup potravín pre šj 365,48 s DPH 12.05.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 18.05.2017 19.05.2017
Zmluva 12.5.2017 SW program pre školskú jedáleň 396,00 s DPH 12.05.2017 JIS-SK Prešov ZŠ školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.05.2017
Faktúra 1701302086 nákup potravín pre šj 379,75 s DPH 12.05.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 18.05.2017 19.05.2017
Faktúra 102/17 Umývacia pena 178,27 s DPH 12.05.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 10170162 nákup potravín pre šj 424,26 s DPH 10.05.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 18.05.2017 19.05.2017
Objednávka 67/2017 Hygienické potreby s DPH 09.05.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 15.05.2017
Objednávka 66/2017 Materiál k výpočtovej technike s DPH 09.05.2017 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.05.2017
Faktúra 101/17 Poplatok - pevná linka + internet/ IV.2017 65,70 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Objednávka 68/2017 Toaletný papier s DPH 09.05.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 15.05.2017
Faktúra 100/17 Oprava nerezového vozíka 40,00 s DPH 05.05.2017 Jozef Džubák - Tip Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.06.2017
Faktúra 99/17 Čistiace prostriedky 54,91 s DPH 05.05.2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.06.2017
Faktúra 1701301988 nákup potravín pre šj 737,26 s DPH 05.05.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.05.2017 19.05.2017
Objednávka 65/2017 Oprava stupačky a murárske práce - 2. poschodie s DPH 05.05.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 15.05.2017
Faktúra 98/17 Predplatné 2017 - Kultúra slova 8,40 s DPH 04.05.2017 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, Martin M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 97/17 Plyn/ V. 2017 487,00 s DPH 04.05.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
Faktúra 117070389 nákup potravín pre šj 330,90 s DPH 03.05.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.05.2017 19.05.2017
Faktúra 96/17 Odborná literatúra - Manažment školy/ IV.2017 41,45 s DPH 28.04.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 95/17 Oprava kopírovacieho stroja 121,68 s DPH 28.04.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 1701301880 nákup potravín pre šj 377,09 s DPH 28.04.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.04.2017 05.05.2017
Faktúra 170127 nákup potravín pre šj 93,60 s DPH 28.04.2017 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.04.2017 05.05.2017
Faktúra 94/17 Kancelársky materiál, tonery 447,06 s DPH 28.04.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Objednávka 63/2017 Čistiace prostriedky s DPH 28.04.2017 Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 28.04.2017
Objednávka 64/2017 Oprava nerezového vozíka s DPH 28.04.2017 Jozef Džubák - Tip Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 28.04.2017
Faktúra 201704026 nákup potravín pre šj 291,60 s DPH 28.04.2017 ALPEKA Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.04.2017 05.05.2017
Faktúra 170842 nákup potravín pre šj 628,70 s DPH 28.04.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.05.2017 19.05.2017
Faktúra 170843 nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie 114,24 s DPH 28.04.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.05.2017 19.05.2017
Faktúra 10170147 nákup potravín pre šj 222,26 s DPH 28.04.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 10.05.2017 19.05.2017
Faktúra 20170664 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 28.04.2017 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.05.2017 19.05.2017
Faktúra 71715624 nákup potravín pre šj 491,59 s DPH 28.04.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 10.05.2017 19.05.2017
Faktúra 93/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 1.4. - 21.4.2017 361,14 s DPH 27.04.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 92/17 Revízia hasiacich prístrojov 228,00 s DPH 27.04.2017 Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrušov M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 71714295 nákup potravín pre šj 115,41 s DPH 26.04.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 28.04.2017 05.05.2017
Objednávka 62/2017 Revízia hasiacich prístrojov s DPH 26.04.2017 Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrušov M. Pitoňáková zástup. 28.04.2017
Objednávka 61/2017 Vysokotlakový čistič s DPH 26.04.2017 Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 28.04.2017
Faktúra 10170142 nákup potravín pre šj 244,07 s DPH 25.04.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 28.04.2017 05.05.2017
Objednávka 60/2017 Kancelársky materiál + oprava kopírovacieho stroja s DPH 25.04.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 28.04.2017
Faktúra 1704016 nákup potravín pre šj 30,72 s DPH 25.04.2017 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.04.2017 05.05.2017
Faktúra 91/17 Kancelársky trezor 414,60 s DPH 25.04.2017 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, Nitra M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 90/17 Učebné pomôcky - 1.stupeň 77,42 s DPH 25.04.2017 Hallon s.r.o., M.R. Štefánika 4, Bošany M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 17090 nákup potravín pre šj 929,42 s DPH 24.04.2017 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.04.2017 25.04.2017
Faktúra 117063659 nákup potravín pre šj 500,84 s DPH 21.04.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.04.2017 25.04.2017
Faktúra 10170134 nákup potravín pre šj 164,34 s DPH 21.04.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 21.04.2017 25.04.2017
Faktúra 1701301819 nákup potravín pre šj 478,44 s DPH 21.04.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.04.2017 05.05.2017
Faktúra 88/17 Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ IV. 46,45 s DPH 20.04.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Objednávka 58/2017 Predplatné 2017 - Škola s DPH 20.04.2017 JurisDat, Ondavská 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 28.04.2017
Objednávka 59/2017 Autobusová doprava - škola v prírode s DPH 20.04.2017 Dušan Gildein - SOGI, Kišovce 352, Hôrka M. Pitoňáková zástup. 28.04.2017
Faktúra 89/17 Mobily / 4.4. - 3.5.2017 60,75 s DPH 20.04.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 85/17 Preddavok el.energie/ V. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ III.2017 1410.00/93.60 s DPH 19.04.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 170698 nákup potravín pre šj 450,85 s DPH 19.04.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.04.2017 25.04.2017
Faktúra 71712976 nákup potravín pre šj 97,00 s DPH 19.04.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 21.04.2017 25.04.2017
Faktúra 117061293 nákup potravín pre šj 208,84 s DPH 19.04.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.04.2017 25.04.2017
Faktúra 84/17 Vstupné za prehliadku expozície NKP Solivar 100,00 s DPH 19.04.2017 Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 02.05.2017
Faktúra 86/17 Zameriavanie a montáž drevených domčekov 1 106,71 s DPH 19.04.2017 Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 87/17 Demontáž a montáž tabúľ 319,50 s DPH 19.04.2017 Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 1701301672 nákup potravín pre šj 363,34 s DPH 18.04.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.04.2017 25.04.2017
Faktúra 83/17 Vývoz kuchynského odpadu/ III. 30,00 s DPH 12.04.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.05.2017
Faktúra 10170125 nákup potravín pre šj 422,98 s DPH 11.04.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 21.04.2017 25.04.2017
Objednávka 55/2017 Zameriavanie a montáž drevených domčekov s DPH 10.04.2017 Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 10.04.2017
Objednávka 57/2017 Školenie prvej pomoci s DPH 10.04.2017 Slovenský Červený kríž, Námestie SNP 2, SNV M. Pitoňáková zástup. 10.04.2017
Objednávka 56/2017 Učebné pomôcky - 1.stupeň s DPH 10.04.2017 Hallon s.r.o., M.R. Štefánika 4, Bošany M. Pitoňáková zástup. 10.04.2017
Faktúra 82/17 Poplatok - pevná linka + internet/ III.2017 - opravná faktúra 5,07 s DPH 10.04.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 117057038 nákup potravín pre šj 448,93 s DPH 10.04.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.04.2017 25.04.2017
Faktúra 117055866 nákup potravín pre šj 172,28 s DPH 07.04.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.04.2017 25.04.2017
Faktúra 81/17 Poplatok za komunálny odpad/ 1. polrok 1 613,04 s DPH 06.04.2017 Mesto SNV, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 80/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 25.2 - 31.3.2017 604,50 s DPH 06.04.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 79/17 Papierové utierky 84,24 s DPH 06.04.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 1700182 nákup potravín pre šj 287,04 s DPH 05.04.2017 BTB Slovakia s.r.o., Poprad ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.04.2017 25.04.2017
Faktúra 78/17 Plyn/ IV 2017 1 271,00 s DPH 05.04.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 77/17 Materiál k výpočtovej technike 456,04 s DPH 04.04.2017 Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Faktúra 1701301485 nákup potravín pre šj 471,56 s DPH 03.04.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 10.04.2017 25.04.2017
Faktúra 75/17, 76/17 Opravná faktúra 20.40+32.52 s DPH 03.04.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.05.2017
Objednávka 54/2017 Papierové utierky s DPH 03.04.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 10.04.2017
Faktúra 170603 nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie 114,22 s DPH 31.03.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie ŠJ Kuchárová vedúca šj 05.04.2017 25.04.2017
Faktúra 74/17 Slávnostné menu- Deň učiteľov 609,40 s DPH 31.03.2017 Victoria Prešov, Bratislavská 12, Prešov ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 31.03.2017
Faktúra 73/17 Vysávač lístia 577,90 s DPH 31.03.2017 Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 117051831 nákup potravín pre šj 267,24 s DPH 31.03.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 05.04.2017 25.04.2017
Faktúra 20170497 nákup potravín pre šj 15,84 s DPH 31.03.2017 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 05.04.2017 25.04.2017
Faktúra 10170115 nákup potravín pre šj 235,22 s DPH 31.03.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 10.04.2017 25.04.2017
Faktúra 72/17 Čistiace prostriedky 271,28 s DPH 31.03.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 170602 nákup potravín pre šj 578,80 s DPH 31.03.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 05.04.2017 25.04.2017
Faktúra 71711707 nákup potravín pre šj 225,90 s DPH 31.03.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 10.04.2017 25.04.2017
Faktúra 70/17 Opravárenské práce 298,35 s DPH 30.03.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Objednávka 50/2017 Vysávač lístia s DPH 30.03.2017 Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Objednávka 53/2017 Servis kosačky s DPH 30.03.2017 Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Objednávka 52/2017 Vytiahnutie lapača tukov s DPH 30.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.03.2017
Faktúra 69/17 Spracovanie posudku strechy 84,00 s DPH 30.03.2017 Raj SK, Laborecká 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Objednávka 51/2017 Čistiace prostriedky s DPH 30.03.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 71/17 Autobusová doprava - Prešov/ Deň učiteľov 180,00 s DPH 30.03.2017 Bacon Bus, Ul. Zelená 1, Spišský Štvrtok ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 31.03.2017
Faktúra 170084 nákup potravín pre šj 62,10 s DPH 29.03.2017 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.03.2017 31.03.2017
Faktúra 67/17 Kancelársky materiál, tonery 442,85 s DPH 29.03.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 10170103 nákup potravín pre šj 298,85 s DPH 29.03.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 30.03.2017 31.03.2017
Faktúra 68/17 Oprava kopírovacích strojov 161,40 s DPH 29.03.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 17067 nákup potravín pre šj 602,82 s DPH 29.03.2017 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.03.2017 31.03.2017
Faktúra 1703017 nákup potravín pre šj 15,36 s DPH 29.03.2017 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.03.2017 31.03.2017
Faktúra 66/17 Tlač noriem a receptúr 36,90 s DPH 28.03.2017 Tlačiareň Iris, Žitavská 14, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.03.2017
Faktúra 71709966 nákup potravín pre šj 201,16 s DPH 27.03.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 30.03.2017 25.04.2017
Faktúra 1701301352 nákup potravín pre šj 298,62 s DPH 27.03.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.03.2017 31.03.2017
Objednávka 49/2017 Materiál k výpočtovej technike s DPH 27.03.2017 Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 65/17 Učebné pomôcky - kab. 3 - 4 103,67 s DPH 27.03.2017 Zábavné učení, Mariánske nám. 14, Uherský Brod, ČR M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 64/17 Služby technika požiarnej ochrany/ I.Q 150,00 s DPH 27.03.2017 Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Objednávka 48/2017 Oprava kopírovacích strojov s DPH 27.03.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 117046686 nákup potravín pre šj 476,36 s DPH 24.03.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 05.04.2017 25.04.2017
Faktúra 63/17 Čistiace a hygienické potreby 79,52 s DPH 22.03.2017 Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.03.2017
Objednávka 47/2017 Oprava vodovodných rozvodov a vodovodného potrubia s DPH 22.03.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 23.03.2017
Objednávka 46/2017 Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier s DPH 22.03.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 23.03.2017
Faktúra 62/17 Opravná faktúra - I. 2017 109,21 s DPH 22.03.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 61/17 Papierové utierky 72,00 s DPH 21.03.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 10170098 nákup potravín pre šj 105,60 s DPH 21.03.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 30.03.2017 31.03.2017
Objednávka 45/2017 Čistiace a hygienické potreby s DPH 20.03.2017 Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 23.03.2017
Faktúra 60/17 Preddavok el.energie/ IV. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok II. 2017 1660.00+149.31 s DPH 20.03.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 1701301249 nákup potravín pre šj 530,49 s DPH 20.03.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.03.2017 31.03.2017
Faktúra 59/17 Kominárske práce - revízia komínov 32,00 s DPH 20.03.2017 Pavol tatarko, Tajovského 4, Poprad M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 17001774 nákup potravín pre šj 489,69 s DPH 17.03.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.03.2017 31.03.2017
Faktúra 10170083 nákup potravín pre šj 136,13 s DPH 17.03.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 20.03.2017 31.03.2017
Faktúra 20170406 nákup potravín pre šj 33,64 s DPH 17.03.2017 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.03.2017 31.03.2017
Faktúra 54/17 Odborná literatúra - Testovanie 9 39,16 s DPH 16.03.2017 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Objednávka 41/2017 Tlač noriem a receptúr s DPH 16.03.2017 Tlačiareň Iris, Žitavská 14, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 23.03.2017
Objednávka 42/2017 Učebné pomôcky - 1.stupeň s DPH 16.03.2017 Zábavné učení, Mariánske nám. 14, Uherský Brod, ČR M. Pitoňáková zástup. 23.03.2017
Objednávka 43/2017 Zakúpenie trezora s DPH 16.03.2017 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, Nitra M. Pitoňáková zástup. 23.03.2017
Faktúra 55/17 Toaletný papier 59,33 s DPH 16.03.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Objednávka 44/2017 Papierové utierky s DPH 16.03.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 23.03.2017
Faktúra 57/17 Čistiace a hygienické potreby 126,04 s DPH 16.03.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.03.2017
Faktúra 56/17 školské pomôcky - HN 398,40 s DPH 16.03.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 117041385 nákup potravín pre šj 419,88 s DPH 16.03.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.03.2017 31.03.2017
Faktúra 58/17 Bezkontaktné žetóny 150,00 s DPH 16.03.2017 JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.03.2017
Objednávka 40/2017 Slávnostné menu- Deň učiteľov s DPH 14.03.2017 Victoria Prešov, Bratislavská 12, Prešov ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 23.03.2017
Faktúra 52/17 Mobily / 4.3. - 3.4.2017 61,77 s DPH 13.03.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 117037051 nákup potravín pre šj 642,98 s DPH 09.03.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.03.2017 31.03.2017
Faktúra 51/17 Náhradné zámky na korkové vitríny 165,64 s DPH 08.03.2017 My Dva Slovakia s.r.o., Polianky 11, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 49/17 Poplatok - pevná linka + internet/ II.2017 71,12 s DPH 08.03.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 50/17 Vývoz kuchynského odpadu/ II. 30,00 s DPH 08.03.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.03.2017
Objednávka 39/2017 Kominárske práce - revízia komínov s DPH 07.03.2017 Pavol tatarko, Tajovského 4, Poprad M. Pitoňáková zástup. 09.03.2017
Faktúra 117042422 nákup potravín pre šj 287,66 s DPH 07.03.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.03.2017 31.03.2017
Objednávka 38/2017 Bezkontaktné žetóny s DPH 07.03.2017 JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 09.03.2017
Faktúra 1701301056 nákup potravín pre šj 439,45 s DPH 07.03.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.03.2017 31.03.2017
Faktúra 48/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 26.1. - 24.2.2017 537,92 s DPH 06.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 47/17 Spotrebný materiál 436,36 s DPH 06.03.2017 Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Objednávka 37/2017 Čistiace prostriedky s DPH 03.03.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 09.03.2017
Faktúra 46/17 Plyn/ III. 2017 2 323,00 s DPH 02.03.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.03.2017
Faktúra 117033202 nákup potravín pre šj 254,89 s DPH 02.03.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 07.03.2017 31.03.2017
Faktúra 117032541 nákup potravín pre šj 16,80 s DPH 01.03.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 07.03.2017 31.03.2017
Faktúra 45/17 Hračky do ŠKD 148,00 s DPH 01.03.2017 Hobla s.r.o., Ul. Bernolákova 2, Levice M. Pitoňákova zástup. 31.03.2017
Objednávka 36/2017 Prehliadka Solivaru / Deň učiteľov s DPH 01.03.2017 Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 09.03.2017
Faktúra 170391 nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie 149,16 s DPH 28.02.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.02.2017 28.02.2017
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2017 s DPH 28.02.2017 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 28.02.2017
Faktúra 17049 nákup potravín pre šj 622,97 s DPH 28.02.2017 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra 201702010 nákup potravín pre šj 131,87 s DPH 28.02.2017 ALPEKA Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra 170390 nákup potravín pre šj 708,74 s DPH 28.02.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 07.03.2017 31.03.2017
Faktúra 71707519 nákup potravín pre šj 143,60 s DPH 28.02.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 07.03.2017 31.03.2017
Faktúra 10170066 nákup potravín pre šj 147,06 s DPH 28.02.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 07.03.2017 31.03.2017
Faktúra 20170298 nákup potravín pre šj 7,92 s DPH 28.02.2017 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 07.03.2017 31.03.2017
Faktúra 117030119 nákup potravín pre šj 325,04 s DPH 27.02.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra 44/17 Kancelársky materiál 375,85 s DPH 27.02.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 1702017 nákup potravín pre šj 30,72 s DPH 27.02.2017 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 28.02.2017 28.02.2017
Objednávka 35/2017 Pomôcky - HN s DPH 27.02.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 28.02.2017
Faktúra 1701300938 nákup potravín pre šj 422,99 s DPH 24.02.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.02.2017 28.02.2017
Faktúra 170045 nákup potravín pre šj 169,20 s DPH 24.02.2017 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.02.2017 28.02.2017
Faktúra 117030394 nákup potravín pre šj 87,71 s DPH 24.02.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.02.2017 28.02.2017
Faktúra 71706176 nákup potravín pre šj 108,13 s DPH 24.02.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 07.03.2017 31.03.2017
Objednávka 34/2017 Autobusová doprava - Prešov/ Deň učiteľov s DPH 24.02.2017 Bacon Bus, Ul. Zelená 1, Spišský Štvrtok ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 24.02.2017
Faktúra 43/17 Lyžiarsky kurz - autobusová doprava 600,00 s DPH 23.02.2017 Eurobus a.s., Staničné námestie 9, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 117028724 nákup potravín pre šj 168,72 s DPH 22.02.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.02.2017 28.02.2017
Faktúra 41/17 Učebné pomôcky - SJ 55,00 s DPH 22.02.2017 OZ Fonéma, Kanašská 132/58, Fintice M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 40/17 Predplatné 2017 - Škola a stravovanie 98,00 s DPH 22.02.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.03.2017
Objednávka 32/2017 Tvorba návrhu - záhradná architektúra s DPH 22.02.2017 Ing. Helena Šabľová, Jamník 312, Jamník M. Pitoňáková zástup. 24.02.2017
Objednávka 33/2017 Vyhotovenie posudku na strechu s DPH 22.02.2017 Raj SK, Laborecká 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 24.02.2017
Faktúra 42/17 Pracovné odevy 62,70 s DPH 22.02.2017 LS Pracovné odevy, Starosaská 5, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.03.2017
Faktúra 10170060 nákup potravín pre šj 368,29 s DPH 21.02.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 24.02.2017 28.02.2017
Objednávka 30/2017 Kancelársky materiál s DPH 21.02.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 24.02.2017
Objednávka 31/2017 Hračky do ŠKD s DPH 21.02.2017 Hobla s.r.o., Bernolákova 2, Levice M. Pitoňáková zástup. 24.02.2017
Faktúra 117026634 nákup potravín pre šj 378,82 s DPH 20.02.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.02.2017 28.02.2017
Faktúra 1700102 nákup potravín pre šj 287,04 s DPH 20.02.2017 BTB Slovakia s.r.o., Poprad ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.02.2017 28.02.2017
Faktúra 39/17 Lyžiarsky kurz - skipasy 1 995,00 s DPH 20.02.2017 Skicentrum Strednica, Ždiar 670, Ždiar M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 117025715 nákup potravín pre šj 155,21 s DPH 17.02.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 17.02.2017 20.02.2017
Objednávka 28/2017 Lopatka a zmetáčik s DPH 17.02.2017 HM Tesco Extra, Medza 15, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 24.02.2017
Objednávka 29/2017 Zámky do vitriniek s DPH 17.02.2017 My Dva Slovakia s.r.o., Polianky 11, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 24.02.2017
Faktúra 1701300810 nákup potravín pre šj 372,47 s DPH 17.02.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 17.02.2017 20.02.2017
Faktúra 71704913 nákup potravín pre šj 346,81 s DPH 17.02.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 24.02.2017 28.02.2017
Faktúra 38/17 Lyžiarsky kurz - ubytovanie 5 836,80 s DPH 17.02.2017 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 20170213 nákup potravín pre šj 6,60 s DPH 16.02.2017 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 17.02.2017 20.02.2017
Faktúra 170276 nákup potravín pre šj 766,36 s DPH 16.02.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 17.02.2017 20.02.2017
Faktúra 37/17 Oprava konvektomatu 268,46 s DPH 16.02.2017 Protherm Profesional s.r.o., Dlhé Hony 4991, Poprad ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.03.2017
Faktúra 36/17 Preddavok el.energie/ III. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ I.2017 1500.00/187.11 s DPH 15.02.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 35/17 Čistiace prostriedky 298,54 s DPH 15.02.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 10170049 nákup potravín pre šj 257,31 s DPH 14.02.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 17.02.2017 20.02.2017
Faktúra 32/17 Mobily 4.2.2017 - 3.3.2017 67,70 s DPH 13.02.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 33/17 Výroba lavičiek 996,00 s DPH 13.02.2017 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 34/17 Oprava nábytku 295,00 s DPH 13.02.2017 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 117021635 nákup potravín pre šj 185,22 s DPH 10.02.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 17.02.2017 20.02.2017
Faktúra 30/17 Divadelné predstavenie pre zamestnancov/ Deň učiteľov 968,00 s DPH 10.02.2017 Divadlo J. Záborského, Námestie legionárov 6, Prešov ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 01.03.2017
Faktúra 1701300695 nákup potravín pre šj 415,60 s DPH 10.02.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 17.02.2017 20.02.2017
Faktúra 31/17 Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ II. 45,05 s DPH 10.02.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 28/17 Rámovanie obrazov 70,30 s DPH 08.02.2017 Peter Repka, Kvetná 28, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 117019854 nákup potravín pre šj 345,86 s DPH 08.02.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 13.02.2017 20.02.2017
Faktúra 29/17 Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja 153,40 s DPH 08.02.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 23/17 Plyn/ II. 2017 2 464,00 s DPH 07.02.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 24/17 Elektrina - TV/ I., II. 2017 606,00 s DPH 07.02.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 25/17 Predplatné 2017 - Manažment školy v praxi 69,80 s DPH 07.02.2017 Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 26/17 Odborná literatúra - Manažment školy/ II.2017 41,45 s DPH 07.02.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 27/17 Vývoz kuchynského odpadu/ I. 30,00 s DPH 07.02.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.03.2017
Faktúra 20/17 Oprava podlahy v priestoroch škrabky 248,07 s DPH 06.02.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.03.2017
Faktúra 21/17 Hygienické potreby 194,40 s DPH 06.02.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 22/17 Poplatok - pevná linka + internet/ I.2017 67,54 s DPH 06.02.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 117017664 nákup potravín pre šj 373,96 s DPH 03.02.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 13.02.2017 20.02.2017
Objednávka 27/2017 Predplatné 2017 - Škola a stravovanie s DPH 03.02.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 10.02.2017
Objednávka 21/2017 Autobusová doprava - lyžiarsky kurz s DPH 03.02.2017 Eurobus a.s., Staničné námestie 9, Košice M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Objednávka 23/2017 Predplatné 2017 - Manažment školy s DPH 03.02.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Objednávka 24/2017 Skipasy - lyžiarsky kurz s DPH 03.02.2017 Skicentrum Strednica, Ždiar M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Objednávka 25/2017 Demontáž a montáž tabúľ s DPH 03.02.2017 Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Objednávka 26/2017 Predplatné 2017 - Zákony v školskej praxi s DPH 03.02.2017 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Objednávka 22/2017 Výroba lavičiek, oprava nábytku s DPH 03.02.2017 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Faktúra 1701300575 nákup potravín pre šj 807,41 s DPH 02.02.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 13.02.2017 20.02.2017
Objednávka 19/2017 Pracovné odevy s DPH 02.02.2017 LS Pracovné odevy, Starosaská 5, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 10.02.2017
Objednávka 20/2017 Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja s DPH 02.02.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Faktúra 19/17 Vodné - stočné + zrážková voda/ 20.12.2016 - 25.1.2017 524,93 s DPH 02.02.2017 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Faktúra 18/17 Predplatné 2017 - Naša škola 15,00 s DPH 02.02.2017 Pamiko s.r.o., Račianska 89, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 01.02.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava S. Bartošová riaditeľka ZŠ 02.02.2017
Objednávka 14/2017 Nákup materiálu s DPH 01.02.2017 100+1 drobností, Ing. Kožucha 5, SNV M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Objednávka 16/2017 Divadelné predstavenie pre zamestnancov s DPH 01.02.2017 Divadlo J. Záborského, Námestie legionárov 6, Prešov ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 10.02.2017
Objednávka 17/2017 Toaletný papier s DPH 01.02.2017 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Objednávka 18/2017 Toaletný papier s DPH 01.02.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 10.02.2017
Objednávka 15/2017 Oprava podlahy v škrabke s DPH 01.02.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 10.02.2017
Faktúra 170184 nákup potravín pre šj 581,59 s DPH 31.01.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.02.2017 14.02.2017
Faktúra 71703388 nákup potravín pre šj 219,56 s DPH 31.01.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 13.02.2017 14.02.2017
Faktúra 10170034 nákup potravín pre šj 105,60 s DPH 31.01.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 02.02.2017 14.02.2017
Faktúra 201701007 nákup potravín pre šj 174,24 s DPH 31.01.2017 ALPEKA Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.02.2017 14.02.2017
Faktúra 170185 nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie 76,46 s DPH 31.01.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.02.2017 14.02.2017
Faktúra 20170104 nákup potravín pre šj 14,52 s DPH 31.01.2017 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.02.2017 14.02.2017
Objednávka 13/2017 Predplatné 2017 - Naša škola s DPH 31.01.2017 Pamiko s.r.o., Račianska 89, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.01.2017
Objednávka 12/2017 Učebné pomôcky - SJ s DPH 31.01.2017 OZ Fonéma, Kanašská 132/58, Fintice M. Pitoňáková zástup. 31.01.2017
Faktúra 10170024 nákup potravín pre šj 365,37 s DPH 31.01.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 02.02.2017 14.02.2017
Faktúra 16/17 Predplatné 2017 - Účtovníctvo ROPO a obcí 79,80 s DPH 30.01.2017 Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 17/17 Kancelársky materiál, kancelársky papier 477,20 s DPH 30.01.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 17010 nákup potravín pre šj 1 090,44 s DPH 30.01.2017 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.01.2017 31.01.2017
Faktúra 1701019 nákup potravín pre šj 29,88 s DPH 30.01.2017 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.01.2017 31.01.2017
Faktúra 1701300478 nákup potravín pre šj 254,86 s DPH 30.01.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.01.2017 31.01.2017
Faktúra 170007 nákup potravín pre šj 82,80 s DPH 27.01.2017 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.01.2017 31.01.2017
Objednávka 11/2017 Predplatné 2017 - Manažment školy v praxi s DPH 27.01.2017 Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.01.2017
Faktúra 117013073 nákup potravín pre šj 802,97 s DPH 27.01.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 13.02.2017 14.02.2017
Objednávka 10/2017 Zarámovanie obrazov s DPH 26.01.2017 Peter Repka, Kvetná 28, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.01.2017
Faktúra 71702005 nákup potravín pre šj 385,71 s DPH 26.01.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 30.01.2017 31.01.2017
Faktúra 10170020 nákup potravín pre šj 150,88 s DPH 25.01.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 30.01.2017 31.01.2017
Faktúra 15/17 Revízia bleskozvodov 939,60 s DPH 25.01.2017 Seteza s.r.o., J.C.Hronského 7, SNV M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 14/17 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby/1. polrok 270,00 s DPH 24.01.2017 Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 13/17 Oprava WC na prízemí 297,80 s DPH 24.01.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 117009692 nákup potravín pre šj 34,37 s DPH 23.01.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.01.2017 14.02.2017
Objednávka 9/2017 Revízia bleskozvodov s DPH 20.01.2017 Seteza s.r.o., J.C.Hronského 7, SNV M. Pitoňáková zástup. 31.01.2017
Faktúra 117008847 nákup potravín pre šj 394,32 s DPH 20.01.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.01.2017 14.02.2017
Faktúra 1701300324 nákup potravín pre šj 704,92 s DPH 20.01.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.01.2017 31.01.2017
Faktúra 12/17 Predplatné 2017 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 20.01.2017 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, Žilina M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 11/17 Vyúčtovanie elktriny 2016/ TV - nedoplatok 157,15 s DPH 20.01.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 10170006 nákup potravín pre šj 158,75 s DPH 19.01.2017 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 24.01.2017 14.02.2017
Faktúra 117009692 nákup potravín pre šj 258,24 s DPH 19.01.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 24.01.2017 14.02.2017
Faktúra 8/17 Oprava dataprojektoru 160,36 s DPH 19.01.2017 K - Corp s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 9/17 Plyn/ I. 2017 2 543,00 s DPH 19.01.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 10/17 Vyúčtovanie plynu 2016 - nedoplatok 610,78 s DPH 19.01.2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Objednávka 8/2017 Oprava WC na prízemí s DPH 18.01.2017 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 19.01.2017
Faktúra 7/17 Biele kriedy 29,24 s DPH 18.01.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Objednávka 6/2017 Biele kriedy s DPH 17.01.2017 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 19.01.2017
Objednávka 7/2017 Poskytovanie služieb Virtuálna knižnica r.2017 s DPH 17.01.2017 Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 19.01.2017
Objednávka 5/2017 Čistiace prostriedky s DPH 16.01.2017 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 19.01.2017
Zmluva 1/2017 O nájme nebytového priestoru 180,00 s DPH 16.01.2017 ThDr. Viktor Pardeľ PhD., Levočská 12, Spišská Nová Ves S. Bartošová riaditeľka ZŠ 28.02.2017
Faktúra 6/17 Preddavok el.energie/ II. 2017 + vyúčtovanie - preplatok 1400.00/158.18 s DPH 16.01.2017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 170014 nákup potravín pre šj 259,25 s DPH 16.01.2017 BTB Slovakia s.r.o., Poprad ŠJ Kuchárová vedúca šj 16.01.2017 31.01.2017
Faktúra 71700530 nákup potravín pre šj 191,40 s DPH 16.01.2017 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 16.01.2017 31.01.2017
Faktúra 117004959 nákup potravín pre šj 992,16 s DPH 13.01.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 16.01.2017 14.02.2017
Faktúra 5/17 Jedálne kupóny 1 155,54 s DPH 13.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 170033 nákup potravín pre šj 240,38 s DPH 13.01.2017 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 16.01.2017 14.02.2017
Faktúra 4/17 Telefonický poplatok/ XII. 58,41 s DPH 12.01.2017 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Objednávka 4/2017 Kancelársky materiál, kancelársky papier s DPH 12.01.2017 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 19.01.2017
Faktúra 3/17 Tlačivá 98,40 s DPH 12.01.2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 1701300201 nákup potravín pre šj 220,00 s DPH 12.01.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 16.01.2017 31.01.2017
Objednávka 3/2017 Stravné kupóny s DPH 12.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 19.01.2017
Faktúra 2/17 Vývoz kuchynského odpadu/ XII. 30,00 s DPH 11.01.2017 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 01.02.2017
Objednávka 2/2017 Predplatné 2017 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka s DPH 11.01.2017 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, Žilina M. Pitoňáková zástup. 19.01.2017
Zmluva 2/2017 O nájme nebytového priestoru 240,00 s DPH 10.01.2017 Pavol Neuvirth, Krčméryho 4, Spišská Nová Ves S. Bartošová riaditeľka ZŠ 28.02.2017
Faktúra 1701300100 nákup potravín pre šj 387,37 s DPH 10.01.2017 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.01.2017 31.01.2017
Objednávka 1/2017 Spotrebný materiál s DPH 10.01.2017 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 19.01.2017
Faktúra 117001070 nákup potravín pre šj 562,45 s DPH 09.01.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.01.2017 31.01.2017
Faktúra 1/17 Poplatok - pevná linka/XII. 2016 51,08 s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 01.02.2017
Faktúra 117000314 nákup potravín pre šj 142,46 s DPH 05.01.2017 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.01.2017 31.01.2017
Faktúra 71644789 nákup potravín pre šj 90,35 s DPH 30.12.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 30.12.2016 10.01.2017
Zmluva Dodatky k zmluvám - Datalan s DPH 30.12.2016 Datalan a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava S. Bartošová riaditeľka ZŠ 25.01.2017
Faktúra 364/16 Kuchynské potreby pre vybavenie ŠJ 511,20 s DPH 30.12.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 365/16 Kancelárske potreby a tonery 192,80 s DPH 29.12.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 362/16 Príprava na zapojenie umývačky riadu 689,19 s DPH 29.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 363/16 Chladnička 988,80 s DPH 29.12.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 361/16 Koberec 172,62 s DPH 28.12.2016 Koberce Trend, J. Hanulu 57, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 71644053 nákup potravín pre šj 133,08 s DPH 28.12.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 30.12.2016 10.01.2017
Faktúra 360/16 Vodné - stočné + zrážková voda/ 26.11. - 19.12.2016 449,60 s DPH 27.12.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 212/2016 Kancelárske potreby a tonery s DPH 22.12.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Faktúra 162128 nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie 115,20 s DPH 22.12.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie ŠJ Kuchárová vedúca šj 22.12.2016 10.01.2017
Faktúra 162127 nákup potravín pre šj 671,92 s DPH 22.12.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.01.2017 31.01.2017
Faktúra 10160482 nákup potravín pre šj 382,38 s DPH 22.12.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 22.12.2016 10.01.2017
Faktúra 358/16 Automatický zmäkčovač vody 630,36 s DPH 22.12.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 359/16 Kuchynské potreby pre vybavenie ŠJ 2 745,07 s DPH 22.12.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 71642772 nákup potravín pre šj 264,06 s DPH 22.12.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 28.12.2016 10.01.2017
Faktúra 10160490 nákup potravín pre šj 128,70 s DPH 22.12.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 22.12.2016 10.01.2017
Objednávka 211/2016 Internetové pripojenie kancelárií s DPH 21.12.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 21.12.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava S. Bartošová riaditeľka ZŠ 22.12.2016
Faktúra 20162282 nákup potravín pre šj 134,25 s DPH 21.12.2016 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 22.12.2016 29.12.2016
Faktúra 160347 nákup potravín pre šj 131,70 s DPH 20.12.2016 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.12.2016 29.12.2016
Faktúra 201612079 nákup potravín pre šj 452,64 s DPH 20.12.2016 ALPEKA Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.12.2016 29.12.2016
Faktúra 1612015 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 20.12.2016 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.12.2016 29.12.2016
Faktúra 116293525 nákup potravín pre šj 178,28 s DPH 20.12.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.12.2016 10.01.2017
Faktúra 1601304745 nákup potravín pre šj 226,20 s DPH 20.12.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 22.12.2016 29.12.2016
Faktúra 201612079 nákup potravín pre šj 452,64 s DPH 20.12.2016 ALPEKA Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.12.2016 10.01.2017
Faktúra 355/16 Oprava relaxačnej zóny - ŠKD 1 163,18 s DPH 20.12.2016 B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 210/2016 Kuchynské potreby pre vybavenie ŠJ s DPH 20.12.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 22.12.2016
Objednávka 209/2016 Príprava na zapojenie umývačky riadu s DPH 20.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 22.12.2016
Faktúra 356/16 Oprava bleskozvodu 906,35 s DPH 20.12.2016 BBF Elektro s.r.o., Radlinského 17/b, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 357/16 Šatníková skriňa 705,60 s DPH 20.12.2016 MetaloBox Slovakia s.r.o., Pražská 11, Nitra ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 10160472 nákup potravín pre šj 396,77 s DPH 20.12.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 21.12.2016 10.01.2017
Faktúra 16399 nákup potravín pre šj 614,53 s DPH 20.12.2016 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.12.2016 29.12.2016
Faktúra 350/16 Maľovanie priestorov škly 1 587,00 s DPH 19.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 349/16 Nástenné tabule - RJ 134,00 s DPH 19.12.2016 Ad Rem, Mánesovo námestie 6, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 352/16 Lavičky a skrinky 1 736,00 s DPH 19.12.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 351/16 Oprava obkladov a dlažby na prízemí školy 1 193,10 s DPH 19.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 354/16 Toaletný papier, utierky 194,40 s DPH 19.12.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 19.12.2016 Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice S. Bartošová riaditeľka ZŠ 22.12.2016
Faktúra 353/16 Oprava nábytku 295,00 s DPH 19.12.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 348/16 Čistiace prostriedky 202,09 s DPH 16.12.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Objednávka 207/2016 Oprava dataprojektoru s DPH 16.12.2016 K - Corp s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Objednávka 208/2016 Oprava nábytku s DPH 16.12.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Faktúra 347/16 Záhradné domčeky 1 056,00 s DPH 16.12.2016 Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 343/16 Pomôcky - VV 299,22 s DPH 15.12.2016 Jitka Nováková, Sadrovcová 2, Novoveská Huta M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 206/2016 Oprava bleskozvodu s DPH 15.12.2016 BBf Elektro s.r.o., Radlinského 17/b, Spišská Nová ves M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Faktúra 342/16 Dresy, trenky 720,00 s DPH 15.12.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 205/2016 Revízia plynových kotlov s DPH 15.12.2016 Igor Oravec, Strakova č. 3, Košice M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Faktúra 341/16 Tlačiareň 130,00 s DPH 15.12.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 344/16 Revízia plynových kotlov 486,00 s DPH 15.12.2016 Igor Oravec, Strakova č. 3, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 345/16 Toaletný papier 29,66 s DPH 15.12.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 346/16 Ročná kontrola detského ihriska 80,00 s DPH 15.12.2016 Transportexpert s.r.o., Sokolská 84, Zvolen M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 340/16 Preddavok el.energie/ I. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok XI. 2016 1690.00+287.64 s DPH 14.12.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 339/16 Oprava zvodov na streche v zadnom trakte 264,00 s DPH 14.12.2016 RN-Roofs s.r.o., Železničná 27, Spišské Vlachy M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 203/2016 Čistiace prostriedky s DPH 14.12.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 22.12.2016
Objednávka 202/2016 Toaletný papier s DPH 14.12.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Objednávka 201/2016 Oprava obkladov na prízemí školy s DPH 14.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Objednávka 200/2016 Pomôcky - TV s DPH 14.12.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Objednávka 199/2014 Pomôcky - VV s DPH 14.12.2016 Hobby Kreativ, Zimná 65, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Objednávka 204/2016 Záhradné domčeky s DPH 14.12.2016 Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Objednávka 198/2016 Toaletný papier, utierky s DPH 13.12.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Faktúra 337/16 Učebné pomôcky - kab. 1 - 2 143,00 s DPH 13.12.2016 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 197/2016 Oprava relaxačnej zóny - ŠKD s DPH 13.12.2016 B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Objednávka 196/2016 Pomôcky na TV - švédske lavičky s DPH 13.12.2016 Dema Senica a.s., Dlhá Ulica 248/43, Senica M. Pitoňáková zástup. 22.12.2016
Faktúra 338/16 Pomôcky - TV 610,60 s DPH 13.12.2016 Dema Senica a.s., Dlhá Ulica 248/43, Senica M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 336/16 Odstránenie živého a pletivového plota 753,30 s DPH 13.12.2016 Nivon s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 335/16 Búracie práce - skleník 1 014,18 s DPH 13.12.2016 Nivon s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 1601304662 nákup potravín pre šj 659,90 s DPH 12.12.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.12.2016 29.12.2016
Faktúra 332/16 Tesco poukážky pre zamestnancov 1 140,00 s DPH 12.12.2016 Tesco stores a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 30.12.2016
Faktúra 331/16 Spotrebný materiál - ŠKD 203,31 s DPH 12.12.2016 Jitka Nováková, Sadrovcová 2, Novoveská Huta M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 334/16 Učebné pomôcky - kab. 3 - 4 175,91 s DPH 12.12.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 333/16 Mobily 4.12.2016 - 3.1.2017 57,90 s DPH 12.12.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 330/16 Služby technika požiarnej ochrany/ IV.Q 150,00 s DPH 12.12.2016 Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 323/16 Pracovná obuv 210,00 s DPH 09.12.2016 Ortokomplet s.r.o., B. Nemcovej 1130, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 324/16 Nerezový podstavec pod umývačku riadu 204,00 s DPH 09.12.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 322/16 Oprava bojlera 119,32 s DPH 09.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 325/16 Učebné pomôcky - kab. 1 - 2 296,34 s DPH 09.12.2016 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 326/16 Čistiaca sada na PC techniku 68,00 s DPH 09.12.2016 Mgr. Peter Moško, Písecká 9, Veľký Krtíš M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 327/16 Spotrebný materiál - ŠKD 300,00 s DPH 09.12.2016 Domino a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 328/16 Hračky do ŠKD 379,27 s DPH 09.12.2016 Dráčik - Divi s.r.o., Gajova 13, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 329/16 Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja 263,20 s DPH 09.12.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 317/16 Predplatné 2017 - Manažment školy v praxi 69,80 s DPH 08.12.2016 Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 318/16 Telefonický poplatok/ XI. 61,82 s DPH 08.12.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 319/16 Interiérové dvere 982,99 s DPH 08.12.2016 B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 320/16 Učebné pomôcky - kab. 1 - 2 787,00 s DPH 08.12.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 116287251 nákup potravín pre šj 6,60 s DPH 08.12.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.12.2016 10.01.2017
Faktúra 321/16 Oprava žalúzií v triedach 700,86 s DPH 08.12.2016 Jozef Kravec, Medza 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 116286304 nákup potravín pre šj 311,40 s DPH 07.12.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.12.2016 10.01.2017
Objednávka 195/2016 Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja s DPH 07.12.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 09.12.2016
Faktúra 315/16 Koberce - 1.stupeň 298,26 s DPH 07.12.2016 Koberce Trend, J. Hanulu 57, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 316/16 Učebné pomôcky - teplomery 192,96 s DPH 07.12.2016 Kvant s.r.o., Mlynská dolina, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 194/2016 Čistiaca sada na PC techniku s DPH 06.12.2016 Mgr. Peter Moško, Písecká 9, Veľký Krtíš M. Pitoňáková zástup. 09.12.2016
Objednávka 193/2016 Koberce - 1.stupeň s DPH 06.12.2016 Koberce Trend, J. Hanulu 57, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 09.12.2016
Faktúra 311/16 Vývoz kuchynského odpadu/ XI. 30,00 s DPH 06.12.2016 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2016
Faktúra 312/16 Učebné pomôcky - kostra človeka 481,12 s DPH 06.12.2016 Conatex-Didactiv, Velvarská 31, Praha 6, ČR M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 313/16 Divadelné predstavenie pre zamestnancov 174,00 s DPH 06.12.2016 Divadlo Kontra, Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 30.12.2016
Faktúra 314/16 Učebné pomôcky - TV 875,46 s DPH 06.12.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 304/16 Čistič okien 129,80 s DPH 05.12.2016 Planeo Elektro, Duklianska 708, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 309/16 Vodné - stočné + zrážková voda/ 21.10. - 25.11.2016 657,41 s DPH 05.12.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 308/16 Plyn/ XII. 2 324,00 s DPH 05.12.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 1601304530 nákup potravín pre šj 462,80 s DPH 05.12.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 08.12.2016 29.12.2016
Faktúra 310/16 Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ XI. 46,10 s DPH 05.12.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 303/16 Elektronické súpravy - Voltík II. 269,00 s DPH 05.12.2016 Ladislav Hricko - Elektronik, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 305/16 Výukové obrazy - RJ 93,00 s DPH 05.12.2016 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 306/16 Učebné pomôcky - geografia 196,00 s DPH 05.12.2016 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 307/16 Interaktívna tabuľa 3 976,80 s DPH 05.12.2016 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 191/2016 Divadelné predstavenie pre zamestnancov s DPH 02.12.2016 Divadlo Kontra, Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 09.12.2016
Faktúra 116283790 nákup potravín pre šj 405,02 s DPH 02.12.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.12.2016 10.01.2017
Faktúra 302/16 Učebné pomôcky - Testovanie 5 143,00 s DPH 02.12.2016 Taktik vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 96, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Objednávka 192/2016 Oprava bojlera s DPH 02.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 09.12.2016
Faktúra 299/16 Ročné poistné/ 1.2.2016 - 1.2.2017 177,51 s DPH 01.12.2016 Mesto SNV, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 301/16 Keramické tabule, stoličky eso 2 076,00 s DPH 01.12.2016 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Faktúra 300/16 Učebné pomôcky - geografia 225,69 s DPH 01.12.2016 Willex plus s.r.o., Ul. roľníckej školy 10, Komárno M. Pitoňáková zástup. 30.12.2016
Zmluva 1777/271/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 30.11.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad S. Bartošová riaditeľka ZŠ 12.12.2016
Objednávka 190/2016 Nástenné tabule - RJ s DPH 30.11.2016 Peter Skubák - Ad Rem, Švabinského 16, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Faktúra 298/16 Čistiace prostriedky 324,92 s DPH 30.11.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 297/16 Učebné pomôcky 74,40 s DPH 30.11.2016 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 296/16 Kancelársky papier 282,10 s DPH 30.11.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 295/16 Odborná literatúra/ XI. 41,45 s DPH 30.11.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 294/16 Vianočný stromček 208,00 s DPH 30.11.2016 Miroslav Lešňovský, Levočská 31, Harichovce M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 20162150 nákup potravín pre šj 17,16 s DPH 30.11.2016 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 08.12.2016 29.12.2016
Faktúra 293/16 Revízia únikových plynov v kotolni 109,62 s DPH 30.11.2016 MeRa service s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 71641291 nákup potravín pre šj 465,22 s DPH 30.11.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 12.12.2016 29.12.2016
Faktúra 10160451 nákup potravín pre šj 178,70 s DPH 30.11.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 08.12.2016 29.12.2016
Faktúra 292/16 Učebné pomôcky - 1.stupeň 117,09 s DPH 30.11.2016 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 161947 nákup potravín pre šj 625,01 s DPH 30.11.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 08.12.2016 29.12.2016
Faktúra 162019 nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie 119,94 s DPH 30.11.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie ŠJ Kuchárová vedúca šj 08.12.2016 29.12.2016
Objednávka 183/2016 Elektronické súpravy s DPH 29.11.2016 Ladislav Hricko - Elektronik, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Objednávka 186/2016 Maľovanie priestorov školy s DPH 29.11.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Objednávka 187/2016 Vianočný stromček s DPH 29.11.2016 Miroslav Lešňovský, Levočská 31, Harichovce M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Objednávka 188/2016 Učebné pomôcky - geografia s DPH 29.11.2016 Willex plus s.r.o., Ul. roľníckej školy 10, Komárno M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Objednávka 189/2016 Tenisové rakety s DPH 29.11.2016 www.domsportu.sk M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Faktúra 10160445 nákup potravín pre šj 183,37 s DPH 29.11.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 29.12.2016
Faktúra 290/16 Tlačiareň 135,00 s DPH 29.11.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Objednávka 185/2016 Vyklčovanie živého a pletivového plota s DPH 29.11.2016 Nivon s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Faktúra 291/16 Fitness zariadenia 4 950,00 s DPH 29.11.2016 Hebi Vital s.r.o., Pravenec 456, Pravenec M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 287/12 Umývačka riadu 1 985,40 s DPH 29.11.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.12.2016
Faktúra 288/16 Počítače 4 474,98 s DPH 29.11.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 289/16 Slúchadlá 493,78 s DPH 29.11.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Objednávka 184/2016 Búracie práce - skleník s DPH 29.11.2016 Nivon s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Faktúra 116280394 nákup potravín pre šj 866,27 s DPH 28.11.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.12.2016 10.01.2017
Faktúra 160312 nákup potravín pre šj 99,15 s DPH 28.11.2016 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 29.12.2016
Objednávka 182/2016 Stierka na okná s DPH 28.11.2016 Planeo Elektro, Duklianska 708, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Faktúra 16354 nákup potravín pre šj 796,87 s DPH 28.11.2016 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 02.12.2016
Objednávka 181/2016 Učebné pomôcky - kostra človeka s DPH 28.11.2016 Conatex-Didactiv, Velvarská 31, Praha 6, ČR M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Objednávka 180/2016 Výukové obrazy - RJ s DPH 28.11.2016 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Objednávka 179/2016 Učebné pomôcky - teplomery s DPH 28.11.2016 www.laboratornatechnika.sk M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Objednávka 178/2016 Učebné pomôcky - sada hodín s DPH 28.11.2016 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 06.12.2016
Faktúra 286/16 Ročné predplatné "Škola a stravovanie" 98,00 s DPH 28.11.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.12.2016
Faktúra 1611026 nákup potravín pre šj 43,56 s DPH 28.11.2016 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 02.12.2016
Faktúra 116279606 nákup potravín pre šj 36,12 s DPH 25.11.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 29.12.2016
Objednávka 177/2016 Fitness zariadenia s DPH 25.11.2016 Hebi Vital s.r.o., Pravenec 456, Pravenec M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 173/2016 Beseda s DPH 25.11.2016 MP Education s.r.o., Hrusice 234, Senohraby - ČR M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 174/2016 Oprava zvodov na streche v zadnom trakte s DPH 25.11.2016 RN-Roofs s.r.o., Železničná 27, Spišské Vlachy M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 176/2016 Odborná literatúra - edícia ITK v škole s DPH 25.11.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 177/2016 Fitness zariadenia s DPH 25.11.2016 Hebi Vital s.r.o., Pravenec 456, Pravenec M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 176/2016 Odborná literatúra - edícia ITK v škole s DPH 25.11.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 175/2016 Vianočné poukážky pre zamestnancov /SF s DPH 25.11.2016 HM Tesco Extra, Medza 15, Spišská Nová Ves ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ 25.11.2016
Faktúra 285/16 Stoly do školskej dielne 3 114,00 s DPH 25.11.2016 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 284/16 Beseda 58,00 s DPH 25.11.2016 MP Education s.r.o., Hrusice 234, Senohraby - ČR M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 283/16 Presklenná vitrína 210,00 s DPH 25.11.2016 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 1601304435 nákup potravín pre šj 754,55 s DPH 25.11.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 29.12.2016
Zmluva o obstaraní zájazdu (škola v prírode) s DPH 24.11.2016 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice S. Bartošová riaditeľka ZŠ 24.01.2017
Zmluva o obstaraní zájazdu (lyžiarsky výcvik) s DPH 24.11.2016 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice S. Bartošová riaditeľka ZŠ 24.01.2017
Objednávka 169/2016 Pomôcky na geografiu s DPH 24.11.2016 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 170/2016 Spotrebný materiál s DPH 24.11.2016 Domino a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 171/2016 Spotrebný materiál s DPH 24.11.2016 Hobby Kreativ, Zimná 65, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 172/2016 Hračky do ŠKD s DPH 24.11.2016 Dráčik - Divi s.r.o., Gajova 13, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 167/2016 Pracovné zošity - matematika + slov. jazyk s DPH 23.11.2016 Taktik vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 96, Košice M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Faktúra 10160434 nákup potravín pre šj 285,29 s DPH 23.11.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 23.11.2016 02.12.2016
Objednávka 163/2016 Náplň do tulivakov s DPH 23.11.2016 Tuli.sk, Bratislavská 97, Most pri Bratislave M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Faktúra 282/16 Náplň do tulivakov 846,80 s DPH 23.11.2016 Tuli.sk, Bratislavská 97, Most pri Bratislave M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Objednávka 164/2016 Interiérové dvere s DPH 23.11.2016 B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 165/2016 Pomôcky - 1.stupeň s DPH 23.11.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 166/2016 Učebné pomôcky - 1.stupeň s DPH 23.11.2016 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Faktúra 71639841 nákup potravín pre šj 172,59 s DPH 23.11.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 02.12.2016
Objednávka 168/2016 Učebné pomôcky - 1.stupeň s DPH 23.11.2016 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Faktúra 279/16 Skrinková zostava do čitárne 597,00 s DPH 22.11.2016 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 280/16 Revízia núdzového osvetlenia 174,66 s DPH 22.11.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 281/16 Maľovanie čitárne 98,90 s DPH 22.11.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 278/16 Materiál k výpočtovej technike 198,26 s DPH 22.11.2016 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Objednávka 157/2016 Interaktívna tabuľa s DPH 21.11.2016 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 155/2016 Keramické tabule s DPH 21.11.2016 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 156/2016 Stoličky eso s DPH 21.11.2016 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 154/2016 Kancelársky materiál a pečiatka s DPH 21.11.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Faktúra 276/16 Oprava žalúzií 295,80 s DPH 21.11.2016 Jozef Kravec, Medza 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 159/2016 Počítače, tlačiareň s DPH 21.11.2016 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Faktúra 277/16 Materiál na údržbu 298,85 s DPH 21.11.2016 Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Objednávka 158/2016 Stoly do školskej dielne s DPH 21.11.2016 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 161/2016 Oprava žalúzií s DPH 21.11.2016 Jozef Kravec, Medza 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 160/2016 Slúchadla s DPH 21.11.2016 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Objednávka 162/2016 Presklenná vitrína s DPH 21.11.2016 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Faktúra 1601304293 nákup potravín pre šj 460,60 s DPH 21.11.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 23.11.2016 30.11.2016
Faktúra 273/16 Komunálny odpad/ II.splátka 1 613,04 s DPH 18.11.2016 Mesto SNV, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 20162069 nákup potravín pre šj 72,14 s DPH 18.11.2016 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 23.11.2016 30.11.2016
Faktúra 71638549 nákup potravín pre šj 528,73 s DPH 18.11.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 23.11.2016 02.12.2016
Faktúra 271/16 Predplatné 2017 - Účtovníctvo ROPO a obcí 79,80 s DPH 18.11.2016 Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 275/16 Predplatné 2017 - Právny kuriér 119,00 s DPH 18.11.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 274/16 Preddavok el.energie/ XII. + vyúčtovanie/nedoplatok 1680.00+1013.77 s DPH 18.11.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 270/16 Tlač poštových poukážok pre ŠJ 179,24 s DPH 18.11.2016 Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 3, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.12.2016
Objednávka 153/2016 Kancelársky papier s DPH 18.11.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 25.11.2016
Faktúra 116275140 nákup potravín pre šj 489,04 s DPH 18.11.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 29.12.2016
Faktúra 272/16 Virtuálna knižnica - r.2017 198,72 s DPH 18.11.2016 Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 160390 nákup potravín pre šj 322,92 s DPH 15.11.2016 BTB Slovakia s.r.o., Poprad ŠJ Kuchárová vedúca šj 23.11.2016 30.11.2016
Faktúra 10160429 nákup potravín pre šj 434,08 s DPH 15.11.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 15.11.2016 30.11.2016
Faktúra 161852 nákup potravín pre šj 562,53 s DPH 15.11.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 15.11.2016 30.11.2016
Faktúra 1601304191 nákup potravín pre šj 390,47 s DPH 14.11.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 15.11.2016 30.11.2016
Faktúra 116272705 nákup potravín pre šj 218,48 s DPH 14.11.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.11.2016 29.12.2016
Faktúra 269/16 Mobily 4.11. - 3.12.2016 54,80 s DPH 11.11.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Zmluva Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom s DPH 10.11.2016 Datalan a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava S. Bartošová riaditeľka ZŠ 22.11.2016
Zmluva 1606LD017 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 10.11.2016 Datalan a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava S. Bartošová riaditeľka ZŠ 22.11.2016
Faktúra 268/16 Farby a riedidlá 188,14 s DPH 10.11.2016 Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Zmluva 1606LD016 Licenčná zmluva s DPH 10.11.2016 Datalan a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava S. Bartošová riaditeľka ZŠ 22.11.2016
Faktúra 267/16 Elektrina - TV/ 1.9. - 30.11.2016 542,00 s DPH 08.11.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 265/16 Oprava kopírovacieho stroja 195,90 s DPH 07.11.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Objednávka 152/2016 Kovová šatníková skriňa s DPH 07.11.2016 MetaloBox Slovakia s.r.o., Pražská 11, Nitra ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 10.11.2016
Faktúra 262/16 Vývoz kuchynského odpadu/ X. 30,00 s DPH 07.11.2016 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.12.2016
Faktúra 261/16 Gymnastické dresy 144,00 s DPH 07.11.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 263/16 Pracovné odevy, pracovné pomôcky 41,30 s DPH 07.11.2016 Majster Centrum, Zimná 87, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 264/16 Telefonický poplatok/ X. 62,57 s DPH 07.11.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 266/16 Čistiace prostriedky 97,96 s DPH 07.11.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.12.2016
Faktúra 1601304034 nákup potravín pre šj 582,32 s DPH 04.11.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.11.2016 30.11.2016
Faktúra 116267323 nákup potravín pre šj 443,27 s DPH 04.11.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 15.11.2016 30.11.2016
Faktúra 116267293 nákup potravín pre šj 108,44 s DPH 04.11.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 15.11.2016 30.11.2016
Objednávka 151/2016 Čistiace prostriedky s DPH 04.11.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 10.11.2016
Objednávka 150/2016 Oprava kopírovacieho stroja s DPH 03.11.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 10.11.2016
Objednávka 149/2016 Harddisk, myš s DPH 02.11.2016 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 10.11.2016
Objednávka 148/2016 Čistiace prostriedky s DPH 02.11.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 10.11.2016
Faktúra 260/16 Predplatné 2017 - Manažment školy v praxi 111,76 s DPH 02.11.2016 Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Faktúra 259/16 Plyn/ XI. 1 972,00 s DPH 02.11.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
Objednávka 147/2016 Revízia detského ihriska s DPH 02.11.2016 Transportexpert s.r.o., Sokolská 84, Zvolen M. Pitoňáková zástup. 10.11.2016
Faktúra 161799 nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie 126,36 s DPH 31.10.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.11.2016 02.12.2016
Faktúra 161768 nákup potravín pre šj 487,13 s DPH 31.10.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.11.2016 30.11.2016
Faktúra 71637247 nákup potravín pre šj 183,77 s DPH 31.10.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 15.11.2016 30.11.2016
Faktúra 16223 nákup potravín pre šj 915,06 s DPH 27.10.2016 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.11.2016 30.11.2016
Objednávka 146/2016 Výroba regálov do čitárne s DPH 27.10.2016 Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 71635638 nákup potravín pre šj 505,18 s DPH 27.10.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 02.11.2016 30.11.2016
Faktúra 1601303893 nákup potravín pre šj 354,06 s DPH 27.10.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.11.2016 30.11.2016
Faktúra 10160401 nákup potravín pre šj 105,60 s DPH 27.10.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 02.11.2016 30.11.2016
Faktúra 10160392 nákup potravín pre šj 276,76 s DPH 27.10.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 02.11.2016 30.11.2016
Faktúra 258/16 Kancelárske potreby 443,26 s DPH 27.10.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 257/16 Vodné - stočné + zrážková voda/ 24.9. - 20.10.2016 545,34 s DPH 27.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 1610033 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 27.10.2016 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.11.2016 30.11.2016
Objednávka 145/2016 Revízia únikových plynov v kotolni s DPH 26.10.2016 MeRa service s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 160262 nákup potravín pre šj 118,80 s DPH 25.10.2016 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 02.11.2016 30.11.2016
Objednávka 144/2016 Gymnastické dresy s DPH 25.10.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Objednávka 143/2016 Kancelárske potreby s DPH 25.10.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 256/16 Revízia kotolne a plynových kotlov 715,58 s DPH 21.10.2016 Jozef Džubák - Tip Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 1601303834 nákup potravín pre šj 343,69 s DPH 21.10.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.10.2016 31.10.2016
Faktúra 116259630 nákup potravín pre šj 806,30 s DPH 21.10.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 09.11.2016 02.12.2016
Faktúra 20161878 nákup potravín pre šj 13,20 s DPH 21.10.2016 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.10.2016 31.10.2016
Objednávka 142/2016 Pingpongové raketky s DPH 20.10.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 20.10.2016
Objednávka 141/2016 Náplň do vakov s DPH 20.10.2016 Tuli.sk, Bratislavská 97, Most pri Bratislave M. Pitoňáková zástup. 20.10.2016
Faktúra 116258865 nákup potravín pre šj 47,52 s DPH 20.10.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.10.2016 31.10.2016
Faktúra 116258309 nákup potravín pre šj 159,88 s DPH 19.10.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.10.2016 31.10.2016
Faktúra 255/16 Výmena dverového zámku a zástrčí 161,76 s DPH 19.10.2016 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 254/16 Inštalácia káblov v riaditeľni 26,78 s DPH 19.10.2016 K - Corp s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Objednávka 140/2016 Materiál na údržbu s DPH 19.10.2016 Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 20.10.2016
Faktúra 10160382 nákup potravín pre šj 141,15 s DPH 19.10.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 21.10.2016 31.10.2016
Faktúra 253/16 Hygienické a čistiace prostriedky 79,26 s DPH 17.10.2016 Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2016
Faktúra 251/16 Prerezávka stromov 2 384,00 s DPH 17.10.2016 Stromservis s.r.o., Partizánska 59, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 1601303738 nákup potravín pre šj 424,87 s DPH 17.10.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.10.2016 31.10.2016
Faktúra 250/16 Poistenie počítača 33,00 s DPH 17.10.2016 Uniqa poisťovňa, Lazaretská 15, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 249/16 Hygienické potreby 194,40 s DPH 17.10.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 160317 nákup potravín pre šj 196,25 s DPH 17.10.2016 BTB Slovakia s.r.o., Poprad ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.10.2016 31.10.2016
Faktúra 116255433 nákup potravín pre šj 8,40 s DPH 17.10.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 21.10.2016 31.10.2016
Faktúra 252/16 Preddavok el.energie/ XI. 1 350,00 s DPH 17.10.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 161636 nákup potravín pre šj 502,29 s DPH 14.10.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 14.10.2016 31.10.2016
Faktúra 116255436 nákup potravín pre šj 353,77 s DPH 14.10.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 14.10.2016 31.10.2016
Faktúra 248/16 Servisný zásah elektrickej zabezpečovacej signalizácie 120,00 s DPH 14.10.2016 Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 71634087 nákup potravín pre šj 251,28 s DPH 14.10.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 14.10.2016 31.10.2016
Objednávka 136/2016 Nerezový podstavec pod umývačku riadu s DPH 13.10.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.10.2016
Objednávka 135/2016 Umývačka riadu s DPH 13.10.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.10.2016
Objednávka 137/2016 Zmäkčovač vody automatický s DPH 13.10.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.10.2016
Objednávka 139/2016 Maľovanie čitárne s DPH 13.10.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 20.10.2016
Faktúra 247/16 Mobily 4.10.-3.11.2016 54,80 s DPH 13.10.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Objednávka 138/2016 Hygienické a čistiace potreby s DPH 13.10.2016 Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2016
Faktúra 116253915 nákup potravín pre šj 578,38 s DPH 12.10.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 14.10.2016 31.10.2016
Faktúra 246/16 Pracovná obuv 62,00 s DPH 11.10.2016 Mária Repaská, Odborárov 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Objednávka 134/2016 Toaletný papier s DPH 11.10.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 20.10.2016
Faktúra 244/16 Toaletný papier 14,83 s DPH 11.10.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 245/16 Vývoz kuchynského odpadu/ IX. 30,00 s DPH 11.10.2016 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2016
Faktúra 10160373 nákup potravín pre šj 278,60 s DPH 11.10.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 11.10.2016 31.10.2016
Faktúra 1601303601 nákup potravín pre šj 260,48 s DPH 10.10.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 11.10.2016 31.10.2016
Objednávka 132/2016 Oprava kódovaciehozariadenia a kamery s DPH 10.10.2016 Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 20.10.2016
Objednávka 133/2016 Toaletný papier s DPH 10.10.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 20.10.2016
Faktúra 242/16 Pracovné odevy 158,16 s DPH 07.10.2016 LS Pracovné odevy, Starosaská 5, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2016
Faktúra 243/16 Telefonický poplatok/ IX. 55,15 s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 116251560 nákup potravín pre šj 252,42 s DPH 07.10.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 11.10.2016 31.10.2016
Faktúra 241/16 Školské potreby pre HN 332,00 s DPH 06.10.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 116250655 nákup potravín pre šj 304,58 s DPH 06.10.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 11.10.2016 31.10.2016
Faktúra 240/16 Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky 209,38 s DPH 05.10.2016 Majster Centrum, Zimná 87, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 239/16 Overenie váh 27,00 s DPH 05.10.2016 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2016
Faktúra 236/16 Údržbárske a montážne práce - riaditeľňa 482,71 s DPH 05.10.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 237/16 Zakúpenie, demontáž a montáž bojlera 565,39 s DPH 05.10.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2016
Faktúra 238/16 Zástavy na žrď 30,00 s DPH 05.10.2016 Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Objednávka 131/2016 Spotrebný materiál s DPH 05.10.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.10.2016
Faktúra 235/16 Plyn/ X. 1 193,00 s DPH 04.10.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 160297 nákup potravín pre šj 251,16 s DPH 03.10.2016 BTB Slovakia s.r.o., Poprad ŠJ Kuchárová vedúca šj 11.10.2016 31.10.2016
Objednávka 130/2016 Zástavy na žrď s DPH 03.10.2016 Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 12.10.2016
Faktúra 234/16 Vodné - stočné + zrážková voda/ 31.8. - 23.9.2016 418,24 s DPH 03.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Objednávka 128/2016 Revízia kotolne a plynových kotlov s DPH 03.10.2016 Jozef Džubák - Tip Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.10.2016
Objednávka 129/2016 Fraby a riedidlá s DPH 03.10.2016 Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 12.10.2016
Faktúra 233/16 Odborná literatúra/ IX. 45,30 s DPH 03.10.2016 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 02.11.2016
Faktúra 232/16 Náhradné diely do zmiešavača nápojov 25,92 s DPH 03.10.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 02.11.2016
Faktúra 161505 nákup potravín pre šj 943,05 s DPH 30.09.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 07.10.2016 31.10.2016
Faktúra 71632755 nákup potravín pre šj 418,20 s DPH 30.09.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 11.10.2016 31.10.2016
Faktúra 1601303452 nákup potravín pre šj 256,33 s DPH 30.09.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.09.2016 17.10.2016
Faktúra 228/16 Revízia elektrických spotrebičov v školskej kuchyni 346,14 s DPH 30.09.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 03.10.2016
Objednávka 126/2016 Revízia núdzového osvetlenia s DPH 30.09.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 229/16 Čistiace prostriedky 144,94 s DPH 30.09.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 125/2016 Čistiace potreby s DPH 30.09.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 116247340 nákup potravín pre šj 79,12 s DPH 30.09.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.09.2016 17.10.2016
Faktúra 20161762 nákup potravín pre šj 91,73 s DPH 30.09.2016 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 07.10.2016 17.10.2016
Faktúra 231/16 Služby technika požiarnej ochrany/ III.Q 150,00 s DPH 30.09.2016 Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 230/16 Hygienické potreby 266,40 s DPH 30.09.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 127/2016 Náhradné diely do zmiešavača nápojov s DPH 30.09.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 03.10.2016
Faktúra 10160352 nákup potravín pre šj 237,52 s DPH 29.09.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 30.09.2016 17.10.2016
Faktúra 227/16 Pracovná obuv, pracovné oblečenie 32,40 s DPH 29.09.2016 Mária Repaská, Odborárov 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 10160344 nákup potravín pre šj 151,44 s DPH 29.09.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 30.09.2016 17.10.2016
Faktúra 10160335 nákup potravín pre šj 161,92 s DPH 29.09.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 29.09.2016 17.10.2016
Faktúra 226/16 Odborná literatúra - Testovanie 9 39,06 s DPH 29.09.2016 Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 116246046 nákup potravín pre šj 378,60 s DPH 28.09.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.09.2016 17.10.2016
Faktúra 225/16 Bezkontaktné žetóny 300,00 s DPH 28.09.2016 JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 03.10.2016
Faktúra 224/16 Tonery a kancelársky materiál 517,30 s DPH 28.09.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 124/2016 Tlač poštových poukážok pre ŠJ s DPH 28.09.2016 Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 3, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 03.10.2016
Objednávka 123/2016 Bezkontaktné žetóny s DPH 27.09.2016 JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 03.10.2016
Faktúra 160240 nákup potravín pre šj 123,00 s DPH 27.09.2016 Potraviny Kocúrová ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.09.2016 17.10.2016
Objednávka 122/2016 Školenie - poplatok s DPH 27.09.2016 RVC Prešov, Námestie mieru 1, Prešov M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 121/2016 Tonery a kancelársky materiál s DPH 27.09.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 223/16 Notebook/ č.44 462,00 s DPH 27.09.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 120/2016 Zakúpenie, demontáž a montáž bojlera s DPH 26.09.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 03.10.2016
Objednávka 119/2016 Zakúpenie notebooku/ č.44 s DPH 26.09.2016 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 118/2016 Prerezávka stromov s DPH 26.09.2016 Stromservis s.r.o., Partizánska 59, Poprad M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 20161715 nákup potravín pre šj 5,28 s DPH 26.09.2016 Pekáreň Čingov Smižany ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.09.2016 17.10.2016
Faktúra 16272 nákup potravín pre šj 420,10 s DPH 26.09.2016 Vartovník ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.09.2016 17.10.2016
Faktúra 1609024 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 26.09.2016 BIO plus Spišský Hrušov ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.09.2016 17.10.2016
Faktúra 71631074 nákup potravín pre šj 276,85 s DPH 26.09.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 29.09.2016 17.10.2016
Faktúra 116243883 nákup potravín pre šj 232,20 s DPH 26.09.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.09.2016 17.10.2016
Objednávka 117/2016 školské pomôcky pre HN s DPH 26.09.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 116/2016 Oprava elektrického zámku s DPH 23.09.2016 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 1601303351 nákup potravín pre šj 604,44 s DPH 23.09.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.09.2016 17.10.2016
Faktúra 222/16 Učebnice Prvouka pre 2. ročník 238,70 s DPH 21.09.2016 SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 115/2016 Oprava vodovodnej batérie na č. 26 s DPH 20.09.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 20.09.2016
Faktúra 220/16 Umývacia pena 178,27 s DPH 20.09.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 221/16 Oprava osvetlenia v zborovni 197,87 s DPH 20.09.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 219/16 Príprava váhy na overenie do 6 kg 26,00 s DPH 20.09.2016 Ing. F. Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 03.10.2016
Faktúra 161390 nákup potravín pre šj 503,76 s DPH 20.09.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.09.2016 30.09.2016
Faktúra 71629756 nákup potravín pre šj 80,23 s DPH 20.09.2016 TAMI Kežmarok Kuchárová vedúca šj 20.09.2016 30.09.2016
Objednávka 114/2016 Servis konvektomatu s DPH 20.09.2016 Protherm Profesional s.r.o., Dlhé Hony 4991, Poprad ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.09.2016
Faktúra 217/16 Odborná literatúra/ IX. 41,35 s DPH 19.09.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 218/16 Preddavok el.energie/ X. 670,00 s DPH 19.09.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 1162396001 nákup potravín pre šj 595,95 s DPH 19.09.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 30.09.2016 17.10.2016
Faktúra 216/16 Čistiace prostriedky 58,31 s DPH 19.09.2016 Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 03.10.2016
Objednávka 113/2016 Umývacia pena s DPH 19.09.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 20.09.2016
Objednávka 112/2016 Overenie váhy do 6 kg s DPH 19.09.2016 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.09.2016
Objednávka 111/2016 Príprava váhy na overenie do 6 kg s DPH 19.09.2016 Ing. František Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, SNV ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.09.2016
Faktúra 1601303258 nákup potravín pre šj 369,41 s DPH 16.09.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.09.2016 17.10.2016
Objednávka 108/2016 Revízia elektrospotrebičov v školskej kuchyni s DPH 14.09.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.09.2016
Faktúra 215/16 Mobily 4.9.-3.10.2016 54,80 s DPH 14.09.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 110/2016 Čistiace prostriedky s DPH 14.09.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.09.2016
Objednávka 109/2016 Pracovná obuv, pracovné nohavice s DPH 14.09.2016 Pracovné odevy - Mária Repaská, Odborárov 51, SNV M. Pitoňáková zástup. 20.09.2016
Faktúra 10160330 nákup potravín pre šj 181,59 s DPH 13.09.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných Kuchárová vedúca šj 20.09.2016 17.10.2016
Objednávka 106/2016 Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky s DPH 13.09.2016 Majster Centrum s.r.o., Zimná 87, SNV M. Pitoňáková zástup. 20.09.2016
Objednávka 107/2016 Revízia bleskozvodov s DPH 13.09.2016 Seteza s.r.o., J.C.Hronského 7, SNV M. Pitoňáková zástup. 20.09.2016
Faktúra 211/16 Revízia komínov 32,00 s DPH 12.09.2016 Pavol tatarko, Tajovského 4, Poprad M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 116235907 nákup potravín pre šj 402,60 s DPH 12.09.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 29.09.2016 17.10.2016
Zmluva 2/2016 O nájme nebytového priestoru 140,00 s DPH 12.09.2016 Viktor Pardeľ, Levočská 12, Spišská Nová Ves S. Bartošová riaditeľka ZŠ 27.10.2016
Faktúra 212/16 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 9/16 - 8/17 231,72 s DPH 12.09.2016 Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 214/16 Spotrebný materiál 81,98 s DPH 12.09.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 213/16 Oprava tlačiarne - kancelária č.29 70,01 s DPH 12.09.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 160261 nákup potravín pre šj 229,66 s DPH 09.09.2016 BTB Slovakia s.r.o., Poprad ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.09.2016 30.09.2016
Faktúra 1601303135 nákup potravín pre šj 908,45 s DPH 09.09.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.09.2016 30.09.2016
Faktúra 116236449 nákup potravín pre šj 283,87 s DPH 09.09.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.09.2016 30.09.2016
Faktúra 116233944 nákup potravín pre šj 64,58 s DPH 08.09.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.09.2016 30.09.2016
Faktúra 210/16 Telefonický poplatok/ VIII. 44,14 s DPH 08.09.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 105/2016 Spotrebný materiál + oprava tlačiarne s DPH 07.09.2016 Sisoft Computer, Letná 51, SNV M. Pitoňáková zástup. 12.09.2016
Objednávka 104/2016 Oprava osvetlenia v zborovni s DPH 07.09.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV M. Pitoňáková zástup. 12.09.2016
Faktúra 208/16 Výmena poškodenej podlahy PVC v šk. jedálni 4 929,60 s DPH 06.09.2016 Klement Sabol, Strojnícka 5, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 207/16 Vodné - stočné + zrážková voda/ 21.7.-30.8.2016 446,58 s DPH 06.09.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Faktúra 206/16 Plyn/ IX. 383,00 s DPH 06.09.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 103/2016 Revízia komínov s DPH 06.09.2016 Pavol Tatarko, Tajovského 4, Poprad M. Pitoňáková zástup. 12.09.2016
Objednávka 102/2016 Školské potreby s DPH 06.09.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 12.09.2016
Faktúra 209/16 Školské potreby 33,76 s DPH 06.09.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 100/2016 Pracovné oblečenie s DPH 05.09.2016 LS Pracovné odevy s.r.o., Starosaská 5, SNV ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 12.09.2016
Objednávka 101/2016 Pracovná obuv s DPH 05.09.2016 Ortokomplet s.r.o., B.Nemcovej 1130, SNV ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 12.09.2016
Faktúra 1601302965 nákup potravín pre šj 498,90 s DPH 05.09.2016 ATC - JR s.r.o., Košice ŠJ Kuchárová vedúca šj 12.09.2016 30.09.2016
Faktúra 116231394 nákup potravín pre šj 425,11 s DPH 05.09.2016 Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Kuchárová vedúca šj 20.09.2016 30.09.2016
Faktúra 205/16 Oprava počítača - kancelária č.28 37,99 s DPH 05.09.2016 Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
Objednávka 99/2016 Kancelárske potreby s DPH 26.08.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 204/16 Stoličky a stoly do školskej jedálne 979,20 s DPH 26.08.2016 Alex s.r.o., Hadovská 870, Komárno ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 26.08.2016
Faktúra 203/16 Čistiace prostriedky 129,17 s DPH 26.08.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 26.08.2016
Faktúra 202/16 Kancelárske potreby 370,62 s DPH 26.08.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 200/16 Obaly na triedne knihy 92,18 s DPH 24.08.2016 Podtatran VK s.r.o., Podjavorinskej 24, Poprad M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Objednávka 98/2016 Pracovné učebnice "Prvouka" pre 2.ročník s DPH 24.08.2016 SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 25.08.2016
Faktúra 201/16 Jedálne kupóny 147,94 s DPH 24.08.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Objednávka 97/2016 Jedálne kupóny s DPH 23.08.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 25.08.2016
Faktúra 199/16 Poistenie majetok & efekt 580,00 s DPH 19.08.2016 Uniqa poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Objednávka 96/2016 Zmenšenie plagátu s DPH 18.08.2016 Parmas s.r.o., Fabiniho 23, SNV M. Pitoňáková zástup. 25.08.2016
Faktúra 197/16 Maľovanie priestorov v školskej jedálni 820,60 s DPH 17.08.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 195/16 Služby IVES/ 9-2016 - 8-2017 83,65 s DPH 17.08.2016 IVES, Čsl .armády 20, Košice M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 196/16 Maľovanie kuchyne v školskej jedálni 358,10 s DPH 17.08.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 26.08.2016
Faktúra 198/16 Oprava podlahy v ŠJ - stavebné práce 2 500,00 s DPH 17.08.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Objednávka 95/2016 Výroba pečiatky s DPH 17.08.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 25.08.2016
Objednávka 93/2016 Výmena poškodenej podlahovej krytiny v ŠJ s DPH 16.08.2016 Klement Sabol, Strojnícka 5, SNV M. Pitoňáková zástup. 25.08.2016
Objednávka 91/2016 Čistiace prostriedky s DPH 16.08.2016 Pedro Plus, Radlinského 17, SNV ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 25.08.2016
Objednávka 92/2016 Hygienické potreby s DPH 16.08.2016 Kamiko Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 25.08.2016
Objednávka 94/2016 Oprava počítača - kancelária č.28 s DPH 16.08.2016 Sisoft Computer, Letná 51, SNV M. Pitoňáková zástup. 25.08.2016
Faktúra 194/16 Preddavok el. energie/ IX. 480,00 s DPH 15.08.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 193/16 Mobily/ 4.8.-3.9.2016 54,80 s DPH 11.08.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 192/16 Elektrina - telocvičňa/ 1.6.-31.8.2016 542,00 s DPH 09.08.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 191/16 Telefonický poplatok/ VII. 44,51 s DPH 09.08.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 190/16 Čistiace prostriedky 36,86 s DPH 08.08.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 189/16 Odborné posúdenie drevín 289,00 s DPH 05.08.2016 Dávid Hovanec, 1.máje 125, Velké Bílovice - ČR M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 188/16 Čistiace prostriedky 362,71 s DPH 02.08.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Faktúra 187/16 Plyn/ VIII. 184,00 s DPH 01.08.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 26.08.2016
Objednávka 88/2016 Oprava žalúzií s DPH 01.08.2016 Jozef Kravec, Medza 10, SNV M. Pitoňáková zástup. 09.08.2016
Objednávka 90/2016 Čistiace prostriedky s DPH 01.08.2016 Pedro Plus, Radlinského 17, SNV M. Pitoňáková zástup. 09.08.2016
Objednávka 89/2016 Obaly na triedne knihy s DPH 01.08.2016 Podtatran VK s.r.o., Podjavorinskej 24, Poprad M. Pitoňáková zástup. 09.08.2016
Objednávka 87/2016 Výroba pečiatky s DPH 01.08.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 09.08.2016
Faktúra 186/16 Vodné a stočné + zrážková voda/ 1.7. - 20.7. 231,30 s DPH 29.07.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 185/16 Pečiatka 35,35 s DPH 29.07.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 182/16 Preddavok el. energie/ VIII. + vyúčtovanie 1380.00+164.93 s DPH 14.07.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 183/16 Mobil 8.6. - 7.7. / ŠJ 5,00 s DPH 14.07.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 29.07.2016
Faktúra 184/16 Oprava podlahy - materiál 2 450,00 s DPH 14.07.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 181/16 Údržbárske a opravárenské práce 247,75 s DPH 13.07.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 180/16 Mobily 4.7. - 3.8. 105,27 s DPH 13.07.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 177/16 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby/ 2. polrok 270,00 s DPH 11.07.2016 Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 176/16 Telefonický polatok/ VI. 66,12 s DPH 11.07.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 175/16 Revízia šikmej schodiskej plošiny 94,20 s DPH 11.07.2016 Liftex, Exnárova 6, Košice M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 174/16 Vodné a stočné + zrážková voda/ 31.5. - 30.6. 601,54 s DPH 11.07.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 173/16 Montáž plávajúcej podlahy 450,00 s DPH 08.07.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 171/16 Vývoz kuchynského odpadu/ VI. 28,80 s DPH 07.07.2016 Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 29.07.2016
Faktúra 170/16 Farby 112,07 s DPH 07.07.2016 Ján Zalibera, Ľ. Podjavorinskej 49, Smižany M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 172/16 Plyn/ VII. 184,00 s DPH 07.07.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Objednávka 86/2016 Oprava hadice pri umývačke riadu s DPH 04.07.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV M. Pitoňáková zástup. 08.07.2016
Objednávka 85/2016 Dendrologické posudky stromov s DPH 04.07.2016 Sarahs - David Hovanec, M.Kudeříkové 1575, Benešov M. Pitoňáková zástup. 08.07.2016
Faktúra 169/16 Tretry 199,60 s DPH 01.07.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 29.07.2016
Faktúra 168/16 Učebnice ruského jazyka 379,75 s DPH 30.06.2016 Kníhkupectvo Alter ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2016 s DPH 30.06.2016 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 30.06.2016
Faktúra 10160265 nákup potravín pre šj 138,14 s DPH 29.06.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2016
Faktúra 16225 nákup potravín pre šj 1 164,95 s DPH 29.06.2016 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2016
Faktúra 10160269 nákup potravín pre šj 104,34 s DPH 29.06.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2016
Faktúra 167/16 Kancelársky materiál 196,06 s DPH 29.06.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Faktúra 166/16 Peračníky 236,70 s DPH 28.06.2016 Pro Grup s.r.o., Duklianska 29, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Objednávka 84/2016 Revízia plošiny s DPH 28.06.2016 Liftex, Exnerova 6, Košice M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Objednávka 83/2016 Učebnice ruského jazyka s DPH 28.06.2016 Kníhkupectvo Alter ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Faktúra 163/16 Odborná literatúra 84,70 s DPH 27.06.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Objednávka 82/2016 Kancelárske potreby s DPH 27.06.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Faktúra 160203 nákup potravín pre šj 66,00 s DPH 27.06.2016 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2016
Objednávka 80/2016 Reklamné predmety s DPH 24.06.2016 Progrup s.r.o., Duklianska 29, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Objednávka 81/2016 Oprava podlahy v ŠJ - havarijný stav s DPH 24.06.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Faktúra 162/16 Oprava kopírovacích strojov 218,40 s DPH 24.06.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Faktúra 71622187 nákup potravín pre šj 180,99 s DPH 24.06.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2016
Faktúra 116194079 nákup potravín pre šj 850,56 s DPH 24.06.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2016
Zmluva Kúpna zmluva projekt EÚ školské ovocie s DPH 23.06.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV Mgr.Silvia Bartošová riaditeľka ZŠ 27.06.2016
Faktúra 161/16 ASC Agenga komplet 2017 349,00 s DPH 23.06.2016 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Faktúra 160/16 Čistiace prostriedky 71,62 s DPH 22.06.2016 Pedro Plus, Radlinského 17, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Objednávka 79/2016 Čistiace prostriedky s DPH 22.06.2016 Pedro Plus, Radlinského 17, SNV M. Pitoňáková zástup. 27.06.2016
Faktúra 116192460 nákup potravín pre šj 74,14 s DPH 22.06.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2016
Faktúra 159/16 Utierky Reflex 85,50 s DPH 21.06.2016 Miva Market, Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Faktúra 10160254 nákup potravín pre šj 404,76 s DPH 21.06.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2016
Faktúra 158/16 Tlačivá 185,82 s DPH 20.06.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Faktúra 157/16 Služby technika požiarnej ochrany 150,00 s DPH 20.06.2016 Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, SNV M. Pitoňáková zástup. 30.06.2016
Objednávka 78/2016 Zakúpenie programu na šk. rok 2016/2017 s DPH 20.06.2016 ASC s.r.o., Námestie slobody 11, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Faktúra 156/16 Mobil - ŠJ/ V. 10,08 s DPH 17.06.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 17.06.2016
Zmluva Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb s DPH 17.06.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, Bratislava Mgr. Silvia Bartošová 17.06.2016
Faktúra 1601302495 nákup potravín pre šj 501,58 s DPH 17.06.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Faktúra 71620920 nákup potravín pre šj 216,14 s DPH 16.06.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Zmluva Orange zmluva s DPH 16.06.2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava Mgr. Silvia Bartošová riad. školy 27.06.2016
Zmluva Orange zmluva s DPH 16.06.2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava Mgr. Silvia Bartošová riad. školy 27.06.2016
Objednávka 77/2016 Utierky do umyvárne ŠJ s DPH 16.06.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Objednávka 76/2016 Oprava kopírovacích strojov s DPH 16.06.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Faktúra 155/16 Údržba kosačky 26,09 s DPH 16.06.2016 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Objednávka 75/2016 Maľovanie školskej jedálne s DPH 16.06.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Objednávka 74/2016 Maľovanie kuchyne s DPH 16.06.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 20.06.2016
Objednávka 73/2016 Telefóny s DPH 16.06.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Objednávka 72/2016 Oprava tlačiarne s DPH 16.06.2016 Sisoft Computer, Letná 51, SNV M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Zmluva Orange - dodatok k zmluve s DPH 16.06.2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava Mgr. Silvia Bartošová riad. školy 27.06.2016
Faktúra 161003 nákup potravín pre šj 1 006,88 s DPH 15.06.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Faktúra 154/16 Učebné pomôcky - dopravná výchova 610,47 s DPH 15.06.2016 E.N.E.S. s.r.o., Pionierska ul. 31, Šaľa M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 10160242 nákup potravín pre šj 117,57 s DPH 14.06.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Faktúra 153/16 Knihy pre 1.stupeň do knižnice 112,50 s DPH 14.06.2016 SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 149/16, 150/16, 151/16 Mobil - RŠ/ 4.6. - 3.7.2016 40,75 s DPH 13.06.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 152/16 Preddavok/ VII. + vyúčtovanie el. energie/V. 1 537,21 s DPH 13.06.2016 VSE a.s., Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 148/16 Likvidácia preliezok a terénne úpravy 1 674,48 s DPH 10.06.2016 Raj SK s.r.o., Laborecká 2, SNV M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 1601302419 nákup potravín pre šj 333,31 s DPH 10.06.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Faktúra 160197 nákup potravín pre šj 322,92 s DPH 10.06.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Objednávka 69/2016 Farby s DPH 10.06.2016 Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, SNV M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Objednávka 70/2016 Maľovanie kancelárie č. 28 s DPH 10.06.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Faktúra 146/16 Ochrana objektu/ VI. 13,04 s DPH 10.06.2016 Policajný zbor SR, Elektrárenská 1, SNV M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 147/16 Učebnice AJ 803,00 s DPH 10.06.2016 Kníhkupectvo Alter ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Objednávka 71/2016 Kladenie plávajúcej podlahy s DPH 10.06.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV M. Pitoňáková zástup. 20.06.2016
Objednávka 68/2016 Knihy pre 1.stupeň - knižnica s DPH 08.06.2016 SNP - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 08.06.2016
Faktúra 145/16 Telefonický poplatok/ V. 52,21 s DPH 08.06.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 144/16 Autobusová preprava - škola v prírode 500,00 s DPH 08.06.2016 K@K Bus s.r.o., Prešovská 68, Spišské Podhradie M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 143/16 Pracovné zošity 20,00 s DPH 08.06.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Objednávka 66/2016 Pracovné zošity SVP s DPH 06.06.2016 Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 08.06.2016
Faktúra 142/16 Vodné - stočné + zrážková voda/ 27.4. - 30.5.2016 710,35 s DPH 06.06.2016 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 141/16 Vývoz kuchynského odpadu/ V. 28,80 s DPH 06.06.2016 Brantner Nova, Sadová 13, SNV ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 17.06.2016
Faktúra 140/16 Knihy z AJ 27,55 s DPH 06.06.2016 Elena Martinčoková, Borievková 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 116181907 nákup potravín pre šj 34,36 s DPH 06.06.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Objednávka 67/2016 Likvidácia preliezok a terénne úpravy s DPH 06.06.2016 Raj SK s.r.o., Laborecká 2, SNV M. Pitoňáková zástup. 08.06.2016
Objednávka 65/2016 Záložný disk s DPH 03.06.2016 Sisoft Computer, Letná 51, SNV M. Pitoňáková zástup. 08.06.2016
Faktúra 116181082 nákup potravín pre šj 333,90 s DPH 03.06.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Faktúra 139/16 Plyn/ VI. 199,00 s DPH 03.06.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 17.06.2016
Faktúra 1601302316 nákup potravín pre šj 354,76 s DPH 03.06.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Objednávka 64/2016 Knihy z AJ s DPH 01.06.2016 Kníhkupectvo Anel, Hlavná 83, Košice M. Pitoňáková zástup. 08.06.2016
Faktúra 201605044 nákup potravín pre šj 486,56 s DPH 31.05.2016 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 20160950 nákup potravín pre šj 23,69 s DPH 31.05.2016 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 160888 nákup potravín pre šj 1 072,17 s DPH 31.05.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 10160232 nákup potravín pre šj 255,51 s DPH 31.05.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 10160217 nákup potravín pre šj 116,16 s DPH 31.05.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 160971 projekt EU školské ovocie 83,13 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 31.05.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV H.Kuchárová vedúca šj 03.06.2016
Faktúra 138/16 Kancelársky nábytok 560,00 s DPH 31.05.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Objednávka 63/2016 Stoly a stoličky do šk. jedálne s DPH 31.05.2016 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská cesta 870, Komárno ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Faktúra 71619404 nákup potravín pre šj 220,42 s DPH 31.05.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 137/16 Kancelársky materiál a tonery 507,34 s DPH 30.05.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 1605022 nákup potravín pre šj 58,08 s DPH 30.05.2016 BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 16179 nákup potravín pre šj 812,41 s DPH 30.05.2016 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 137/16/A Predplatné 2016 "Verejná správa" 78,00 s DPH 30.05.2016 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 116177663 nákup potravín pre šj 302,76 s DPH 30.05.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 71617943 nákup potravín pre šj 311,48 s DPH 27.05.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 160148 nákup potravín pre šj 138,60 s DPH 27.05.2016 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 116176908 nákup potravín pre šj 270,07 s DPH 27.05.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 136/16 Diaľkový ovládač 23,00 s DPH 26.05.2016 K-Corp s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 135/16 Hygienické potreby 75,00 s DPH 25.05.2016 Bidvest, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Faktúra 10160201 nákup potravín pre šj 294,36 s DPH 24.05.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 134/16 Nerezová termoska 20 l 282,00 s DPH 24.05.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Objednávka 61/2016 Čistiace potreby s DPH 23.05.2016 Pedro Plus, Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Faktúra 1601302118 nákup potravín pre šj 533,81 s DPH 23.05.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 116173139 nákup potravín pre šj 640,72 s DPH 23.05.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 131/16 Škola v prírode 1.stupeň 2 400,00 s DPH 23.05.2016 Detská rekreácia - Drahoslava Juhásová, Hutnícka 1, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Objednávka 62/2016 Kancelársky nábytok č. 27 s DPH 23.05.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Objednávka 60/2016 Hygienické potreby s DPH 23.05.2016 Bidvest, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Faktúra 132/16 Plexi zásobník 13,68 s DPH 23.05.2016 Progrup s.r.o., Duklianska 29, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 133/16 Čistiace prostriedky 125,55 s DPH 23.05.2016 Pedro Plus, Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Faktúra 116172368 nákup potravín pre šj 250,69 s DPH 20.05.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 03.06.2016
Faktúra 130/16 Pracovný stôl 214,00 s DPH 19.05.2016 Nábytok Dana Kernová, Medza 8, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 129/16 Učebnice z AJ 814,00 s DPH 19.05.2016 Kníhkupectvo Alter Ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 10160195 nákup potravín pre šj 163,35 s DPH 17.05.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 71616424 nákup potravín pre šj 386,95 s DPH 16.05.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Objednávka 55/2016 Nerezová termoska 20l s DPH 16.05.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 18.05.2016
Objednávka 57/2016 Dievčenské tretry s DPH 16.05.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 18.05.2016
Objednávka 58/2016 Kancelárske potreby a tonery s DPH 16.05.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 18.05.2016
Objednávka 59/2016 Výroba plexi zásobníka s DPH 16.05.2016 Progrup s.r.o., Duklianska 29, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 18.05.2016
Faktúra 1601302484 nákup potravín pre šj 98,64 s DPH 16.05.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.06.2016
Faktúra 1601302022 nákup potravín pre šj 588,95 s DPH 16.05.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Objednávka 56/2016 Oprava pripojenia na č.26 s DPH 16.05.2016 K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV M.Pitoňáková zástup. 18.05.2016
Faktúra 124/16 Výmena skla 22,80 s DPH 16.05.2016 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 123/16 Vyúčtovanie elekt. energie/ IV. + preddavok VI. 1 440,66 s DPH 16.05.2016 VSE a.s, Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 125/16 Mobil ŠJ/ IV. 10,49 s DPH 16.05.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Faktúra 126/16 Oprava strechy nad šatňami 981,30 s DPH 16.05.2016 Ing. Martin Bartko, Rybničná 20, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 127/16 Skartácia dokumentov 19,08 s DPH 16.05.2016 Green Wave Recycling s.r.o., Ďurkova 9, Nitra M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 128/16 Oprava škrabky 159,64 s DPH 16.05.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Faktúra 160162 nákup potravín pre šj 264,48 s DPH 13.05.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 160797 nákup potravín pre šj 612,15 s DPH 13.05.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 116168173 nákup potravín pre šj 292,34 s DPH 13.05.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 122/16 Mobil - RŠ/ 4.5. - 3.6.2016 10,00 s DPH 12.05.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 121/16 Mobil - RŠ/ 4.5. - 3.6.2016 10,07 s DPH 12.05.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 119/16 Hygienické potreby 122,40 s DPH 12.05.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 118/16 Vývoz kuchynského odpadu/ IV. 28,80 s DPH 12.05.2016 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 31.05.2016
Faktúra 120/16 Mobil - RŠ/ 4.5. - 3.6.2016 18,41 s DPH 12.05.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Faktúra 117/16 Deratizácia v objekte školy 130,00 s DPH 11.05.2016 František Plencner, Elektrárenska 7, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup. 31.05.2016
Objednávka 54/2016 Zapojenie LAN siete s DPH 10.05.2016 Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 11.05.2016
Faktúra 10160185 nákup potravín pre šj 232,16 s DPH 10.05.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 115/16 Učebné pomôcky 198,25 s DPH 09.05.2016 Didactive.sk, Bancíkovej 1/A, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 1601301897 nákup potravín pre šj 283,70 s DPH 09.05.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 116164984 nákup potravín pre šj 398,10 s DPH 09.05.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 116/16 Oprava kopírovacieho stroja 173,80 s DPH 09.05.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Objednávka 52/2016 Pomôcky - dopravná výchova s DPH 09.05.2016 E.N.E.S. s.r.o., Pionierská 307, Šaľa M.Pitoňáková zástup. 11.05.2016
Objednávka 53/2016 Oprava sklenenej výplne s DPH 09.05.2016 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M.Pitoňáková zástup. 11.05.2016
Faktúra 114/16 Telefonický poplatok/ V. 63,07 s DPH 06.05.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 116164186 nákup potravín pre šj 204,34 s DPH 06.05.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 113/16 Ochrana objektu/ V. 13,04 s DPH 05.05.2016 PZ SR, Elekrárenská 1, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 112/16 Elektr. energia/ V. 542,00 s DPH 05.05.2016 VSE, Mlynská 31, Košice M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 116163269 nákup potravín pre šj 190,83 s DPH 05.05.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 111/16 Ročný prístup k portálu Verejná správa 84,00 s DPH 04.05.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 1601301831 nákup potravín pre šj 118,37 s DPH 04.05.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Objednávka 51/2016 Pracovný stôl s DPH 04.05.2016 Nábytok Dana Kernová, Medza 8, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 11.05.2016
Faktúra 110/16 Materiál na údržbu 167,30 s DPH 03.05.2016 Nezábudka, Letná 39, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 109/16 Komunálny odpad/ I. splátka 1 613,04 s DPH 03.05.2016 Mesto SNV, Radničné námestie 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 108/16 Plyn/V. 474,00 s DPH 02.05.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 107/16 Vodné-stočné + zrážková voda/ 25.3. - 26.4.2016 530,28 s DPH 02.05.2016 PVPS, Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Faktúra 1601301761 nákup potravín pre šj 261,00 s DPH 02.05.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Objednávka 49/2016 Deratizácia s DPH 02.05.2016 František Plencner, Elektrárenská 7,Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 10.05.2016
Objednávka 50/2016 Učebné pomôcky s DPH 02.05.2016 Didactive.sk, Bancíkovej 1/A, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 11.05.2016
Faktúra 160696 nákup potravín pre šj 640,38 s DPH 29.04.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 16156 nákup potravín pre šj 545,22 s DPH 29.04.2016 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 160753 projekt EU školské ovocie 124,38 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 29.04.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 71614982 nákup potravín pre šj 258,97 s DPH 29.04.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 116160057 nákup potravín pre šj 259,08 s DPH 29.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 10160164 nákup potravín pre šj 137,28 s DPH 29.04.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 116159595 nákup potravín pre šj 203,03 s DPH 29.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 201604036 nákup potravín pre šj 102,96 s DPH 29.04.2016 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 106/16 Čistiace prostriedky 310,75 s DPH 29.04.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 105/16 Kancelárske potreby 185,45 s DPH 28.04.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 116158378 nákup potravín pre šj 23,32 s DPH 27.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 104/16 Preprava autobusom 508,00 s DPH 27.04.2016 BaconBus s.r.o., Zelená 1, Spišský Štvrtok M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 103/16 Tlačivá ŠEVT 155,15 s DPH 27.04.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 10160158 nákup potravín pre šj 126,85 s DPH 27.04.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 71613503 nákup potravín pre šj 334,86 s DPH 25.04.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 160136 nákup potravín pre šj 128,70 s DPH 25.04.2016 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 1601301651 nákup potravín pre šj 414,21 s DPH 25.04.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 160129 nákup potravín pre šj 131,52 s DPH 25.04.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Faktúra 100/16 Čistiace prostriedky 102,24 s DPH 25.04.2016 Bidvest, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.04.2016
Faktúra 101/16 Oprava varného kotla 54,04 s DPH 25.04.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.04.2016
Faktúra 102/16 Odborná literatúra - Manažment školy 41,35 s DPH 25.04.2016 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 116156086 nákup potravín pre šj 238,30 s DPH 22.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 20.05.2016
Objednávka 47/2016 Hygienické potreby s DPH 22.04.2016 Bidvest, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 22.04.2016
Objednávka 48/2016 Materiál s DPH 22.04.2016 Sisoft Computer, Letná 51, SNV M.Pitoňáková zástup. 22.04.2016
Faktúra 20160667 nákup potravín pre šj 103,13 s DPH 22.04.2016 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 98/16 Revízia hasiacich prístrojov 259,00 s DPH 21.04.2016 Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrhov M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 97/16 Čistenie plynových kotlov 323,88 s DPH 21.04.2016 Ľubomír Sobinovský, J.Francisciho 20, Levoča M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 96/16 Poplatok - odborný seminár 35,00 s DPH 21.04.2016 Soft - GL s.r.o., Belehradská 1, Košice ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.04.2016
Faktúra 99/16 Darčeky ku dňu učiteľov - USB kľúče 55,00 s DPH 21.04.2016 Ján Grajzeľ, Čordáková 32, Košice M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 10160151 nákup potravín pre šj 213,80 s DPH 20.04.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 95/16 Poistenie zamestnancov 73,08 s DPH 19.04.2016 Allianz, Dostojevského rad 4, Bratislava ZŠ - Sociálny fond M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 94/16 Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi 46,35 s DPH 19.04.2016 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 93/16 Odborná literatúra - Testovanie 9 r. 39,06 s DPH 19.04.2016 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 92/16 Výroba kľúčov 44,20 s DPH 19.04.2016 Výroba kľúčov a záhradkár, Štefánikovo námestie 21, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 1604009 nákup potravín pre šj 58,08 s DPH 19.04.2016 BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Objednávka 46/2016 Revízia hasiacich prístrojov s DPH 18.04.2016 Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrhov M.Pitoňáková zástup. 19.04.2016
Faktúra 90/16 Mobil - RŠ 15,00 s DPH 18.04.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 89/16 Mobil - RŠ 10,00 s DPH 18.04.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 88/16 Mobil - RŠ 10,00 s DPH 18.04.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 91/16 Vyúčtovanie el.energie/III. + preddavok/V. 1 578,98 s DPH 18.04.2016 VSE, Mlynská 31, Košice M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 116151945 nákup potravín pre šj 519,82 s DPH 15.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 71611956 nákup potravín pre šj 278,25 s DPH 15.04.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Faktúra 160603 nákup potravín pre šj 1 057,25 s DPH 15.04.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Objednávka 44/2016 Materiál na údržbu s DPH 15.04.2016 Nezábudka, Letná 39, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.04.2016
Objednávka 45/2016 Výroba kľúčov s DPH 15.04.2016 Záhradkárske potreby, Štefánikovo námestie 21, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.04.2016
Faktúra 1601301525 nákup potravín pre šj 442,60 s DPH 15.04.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 86/16 Mobil - ŠJ 10,87 s DPH 15.04.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.04.2016
Faktúra 87/16 Učebnice AJ 814,00 s DPH 15.04.2016 Kníhkupectvo Alterego, Hlavné námestie 3, Kežmarok M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 116150437 nákup potravín pre šj 102,31 s DPH 13.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 160097 nákup potravín pre šj 131,52 s DPH 13.04.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 10160138 nákup potravín pre šj 130,24 s DPH 12.04.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 85/16 Vývoz kuchynského odpadu 28,80 s DPH 11.04.2016 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.04.2016
Objednávka 43/2016 Oprava interaktívnych tabúľ s DPH 11.04.2016 K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.04.2016
Objednávka 42/2016 Oprava škrabky s DPH 11.04.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 19.04.2016
Zmluva KING FRUITS 100% prírodná koncentrovaná šťava s DPH 11.04.2016 BTB Slovakia s.r.o., Poprad školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV Heidi Kuchárová vedúca šj 11.04.2016
Faktúra 84/16 Inštalácia interaktívnej tabule 94,20 s DPH 11.04.2016 K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.04.2016
Faktúra 82/16 Poplatok za telefón/III. 57,73 s DPH 08.04.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 11.04.2016
Faktúra 83/16 Demontáž a montáž tabúľ 277,25 s DPH 08.04.2016 Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 11.04.2016
Faktúra 1601301452 nákup potravín pre šj 335,62 s DPH 08.04.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 13.05.2016
Faktúra 116148115 nákup potravín pre šj 237,16 s DPH 08.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 116146457 nákup potravín pre šj 27,48 s DPH 06.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 78/16 Vodné-stočné + zrážková voda /27.2. - 24.3.2016 615,92 s DPH 06.04.2016 PVPS, Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 11.04.2016
Faktúra 79/16 Revízia komínov 32,00 s DPH 06.04.2016 Pavol Tatarko, Tajovského 4, Poprad M.Pitoňáková zástup. 11.04.2016
Faktúra 81/16 Kancelárske potreby 214,31 s DPH 06.04.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 11.04.2016
Faktúra 80/16 Plyn/III. 1 239,00 s DPH 06.04.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 11.04.2016
Faktúra 1601301346 nákup potravín pre šj 408,53 s DPH 01.04.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 116143736 nákup potravín pre šj 645,28 s DPH 01.04.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 77/16 Hygienické potreby 160,08 s DPH 01.04.2016 Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 11.04.2016
Faktúra 10160129 nákup potravín pre šj 116,51 s DPH 31.03.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 20160529 nákup potravín pre šj 63,26 s DPH 31.03.2016 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 75/16 Demontáž a montáž obkladu - vstupná chodba školy 991,70 s DPH 31.03.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 71610806 nákup potravín pre šj 166,36 s DPH 31.03.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Faktúra 201603022 nákup potravín pre šj 319,92 s DPH 31.03.2016 ALPEKA Smižany 22.04.2016
Faktúra 160501 projekt EU školské ovocie 115,96 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 31.03.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 160553 nákup potravín pre šj 520,42 s DPH 31.03.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2016 s DPH 31.03.2016 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 31.03.2016
Objednávka 41/2016 Oprava ventilov vo varnici s DPH 31.03.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 31.03.2016
Faktúra 76/16 Maliarske a natieračské práce - vstupná chodba školy 898,50 s DPH 31.03.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Objednávka 40/2016 Zmäkčenie vody v kotolni s DPH 31.03.2016 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Objednávka 39/2016 Ošetrenie stromov s DPH 31.03.2016 Neuwirth, Oddelenie komunálneho odpadu, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 10160116 nákup potravín pre šj 183,92 s DPH 30.03.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Faktúra 116142339 nákup potravín pre šj 362,27 s DPH 30.03.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 74/16 Čistiace prostriedky 122,24 s DPH 29.03.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 31.03.2016
Faktúra 16098 nákup potravín pre šj 835,48 s DPH 29.03.2016 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 1601301266 nákup potravín pre šj 249,13 s DPH 29.03.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 22.04.2016
Faktúra 71609496 nákup potravín pre šj 264,44 s DPH 23.03.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Faktúra 73/16 Oprava elektroZŠ 438,08 s DPH 23.03.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 10160110 nákup potravín pre šj 173,82 s DPH 22.03.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 1603018 nákup potravín pre šj 43,56 s DPH 22.03.2016 BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Faktúra 160082 nákup potravín pre šj 138,60 s DPH 22.03.2016 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Faktúra 116138765 nákup potravín pre šj 167,74 s DPH 21.03.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Faktúra 72/16 Čistenie kanalizácie 109,03 s DPH 21.03.2016 PVPS, Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 70/16 Škola v prírode 2 000,00 s DPH 21.03.2016 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 71/16 Zdravotný materiál do lekárničky 77,87 s DPH 21.03.2016 Chamomila, Moravská 2, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Objednávka 38/2016 Zakúpenie učebníc z AJ s DPH 18.03.2016 Alterego kníhkupectvo, Hlavné námestie 3, Kežmarok M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Faktúra 116137842 nákup potravín pre šj 119,16 s DPH 18.03.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Objednávka 37/2016 Údržba kosačky s DPH 18.03.2016 Agro - Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Objednávka 36/2016 Vymaľovanie vestibulu s DPH 18.03.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Objednávka 35/2016 Doprava do školy v prírode s DPH 18.03.2016 Imrich Kicko, Prešovská 68, Spišské Podhradie M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Faktúra 10160098 nákup potravín pre šj 487,15 s DPH 17.03.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 71608186 nákup potravín pre šj 414,55 s DPH 17.03.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 08.04.2016
Faktúra 69/16 Účtovné súvzťažnosti r. 2016 25,00 s DPH 17.03.2016 RVC - ZO, Hlavná 67, Štrba M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 68/16 Preddavok elekt. energie /február 1 402,72 s DPH 16.03.2016 VSE, Mlynská 31, Košice M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Objednávka 34/2016 Revízia komínov s DPH 16.03.2016 Pavol Tatarko, Tajovského 2, Poprad M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Objednávka 33/2016 Darčeky ku dňu učiteľov - USB kľúče s DPH 16.03.2016 Ján Grajzeľ, Čordáková 32, Košice M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Objednávka 32/2016 Prečistenie kanalizácie - TV s DPH 16.03.2016 PVPS, Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 15.03.2016 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M.Pitoňáková zástup. 18.03.2016
Faktúra 160402 nákup potravín pre šj 933,66 s DPH 15.03.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 66/16 Farebná rozlišovačka XL 80,00 s DPH 14.03.2016 Prešport, Zimná 54, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 65/16 Čistiace prostriedky 343,69 s DPH 14.03.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 64/16 Mobil - RŠ 15,00 s DPH 14.03.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 63/16 Mobil - RŠ 10,00 s DPH 14.03.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 62/16 Mobil - RŠ 10,19 s DPH 14.03.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 67/16 Mobil - ŠJ 10,18 s DPH 14.03.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 31.03.2016
Faktúra 61/16 Služby technickej požiarnej ochrany 150,00 s DPH 14.03.2016 Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Faktúra 60/16 Revízia elektro ZŠ 997,87 s DPH 14.03.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.03.2016
Objednávka 29/2016 Hygienické potreby s DPH 11.03.2016 Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Faktúra 116133925 nákup potravín pre šj 879,22 s DPH 11.03.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Objednávka 31/2016 Škola v prírode s DPH 11.03.2016 Drahoslava Juhásová, Hutnícka 1, Košice M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Faktúra 1601301119 nákup potravín pre šj 292,03 s DPH 11.03.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.04.2016
Objednávka 30/2016 Doplnenie lekárničky s DPH 11.03.2016 Lekáreň, SNV M.Pitoňáková zástup. 21.03.2016
Faktúra 59/16 Vývoz kuchynského odpadu/II. 28,80 s DPH 10.03.2016 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 14.03.2016
Faktúra 58/16 Oprava kopírovacieho stroja 233,10 s DPH 10.03.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Faktúra 54/16 Revízia plynovej kotolne 198,00 s DPH 08.03.2016 Peter Darvaši, Dubová 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Faktúra 10160084 nákup potravín pre šj 181,47 s DPH 08.03.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 57/16 Stravovacie žetóny 150,00 s DPH 08.03.2016 JIS - SK s.r.o., Hollého 8, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 14.03.2016
Faktúra 56/16 Sprcha k umývačke riadu 258,00 s DPH 08.03.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 14.03.2016
Faktúra 55/16 Poplatok za telefón/ II. 46,63 s DPH 08.03.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Objednávka 28/2016 Elektrorevízia školy s DPH 07.03.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 11.03.2016
Faktúra 53/16 Školské potreby 398,40 s DPH 07.03.2016 Miva Market, Mlynská 13, Smižany M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Objednávka 26/2016 Čistiace prostriedky s DPH 07.03.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 11.03.2016
Faktúra 52/16 Umývacia pena 178,27 s DPH 07.03.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Objednávka 27/2016 Čistiace prostriedky s DPH 07.03.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 11.03.2016
Faktúra 1601300989 nákup potravín pre šj 568,70 s DPH 04.03.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 08.04.2016
Faktúra 51/16 Hygienické potreby 266,40 s DPH 03.03.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Faktúra 50/16 Vodné - stočné + zrážková voda/22.1. - 26.2.2016 667,67 s DPH 03.03.2016 PVPS, Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Faktúra 116128987 nákup potravín pre šj 6,36 s DPH 02.03.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 49/16 Autobusová preprava - lyžiarsky výcvik 600,00 s DPH 02.03.2016 Eurobus a.s., Staničné námestie 9,Košice M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Faktúra 47/16 Plyn/ III. 2 263,00 s DPH 02.03.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Faktúra 48/16 Odborná literatúra - Kultúra slova 8,40 s DPH 02.03.2016 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, Martin M.Pitoňáková zástup. 14.03.2016
Faktúra 160344 projekt EU školské ovocie 66,86 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 29.02.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 20160324 nákup potravín pre šj 39,88 s DPH 29.02.2016 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.03.2016
Faktúra 116127408 nákup potravín pre šj 296,93 s DPH 29.02.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 46/16 Kancelársky materiál 125,10 s DPH 29.02.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 160331 nákup potravín pre šj 425,26 s DPH 29.02.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.03.2016
Faktúra 43/16 Skipasy - lyžiarsky výcvik 1 917,50 s DPH 29.02.2016 Skicentrum Strednica, Ždiar M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 10160080 nákup potravín pre šj 245,94 s DPH 29.02.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 71606736 nákup potravín pre šj 237,08 s DPH 29.02.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.03.2016
Faktúra 44/16 Odborná literatúra - Manažment školy 41,35 s DPH 29.02.2016 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 45/16 Odborná literatúra - Zákon školskej praxi 51,85 s DPH 29.02.2016 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 1601300864 nákup potravín pre šj 591,82 s DPH 26.02.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 116126715 nákup potravín pre šj 162,60 s DPH 26.02.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Faktúra 16057 nákup potravín pre šj 644,23 s DPH 26.02.2016 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 31.03.2016
Objednávka 25/2016 Oprava strechy nad telocvičňou s DPH 26.02.2016 Ing. Martin Bartko, Rybničná 20, Novoveská Huta M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Objednávka 24/2016 Inštalácia IT tabúľ s DPH 26.02.2016 K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Objednávka 23/2016 Stravovacie žetóny s DPH 26.02.2016 JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.02.2016
Objednávka 22/2016 Sprcha k umývačke riadu s DPH 26.02.2016 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.02.2016
Faktúra 71605618 nákup potravín pre šj 41,55 s DPH 25.02.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.03.2016
Objednávka 21/2016 Výroba lavičiek s DPH 24.02.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 160041 nákup potravín pre šj 82,80 s DPH 23.02.2016 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.03.2016
Faktúra 42/16 Oprava elektro - odstránenie nedostatkov 198,58 s DPH 23.02.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Objednávka 20/2016 Demontáž a montáž tabúľ s DPH 22.02.2016 Správcovská firma s.r.o., Letná 41, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Objednávka 19/2016 Elektrorevízia školy a plynovej kotolne s DPH 22.02.2016 Peter Darvaši, Dubová 7, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 160255 nákup potravín pre šj 873,36 s DPH 22.02.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 39/16 Mobil - ŠJ 10,87 s DPH 22.02.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.02.2016
Faktúra 40/16 Účtovníctvo Ropo a obcí/ 2016 75,00 s DPH 22.02.2016 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 41/16 Zabezpečenie pracov. zdravotnej služby/ 1.polrok 2016 270,00 s DPH 22.02.2016 Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 116122406 nákup potravín pre šj 444,86 s DPH 18.02.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.03.2016
Faktúra 10160051 nákup potravín pre šj 253,75 s DPH 18.02.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 71604304 nákup potravín pre šj 307,83 s DPH 15.02.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.03.2016
Faktúra 36/16 Čistiace prostriedky 94,91 s DPH 15.02.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 29.02.2016
Faktúra 37/16 Športový deň - bowling 153,80 s DPH 15.02.2016 Emkob s.r.o., Tkáčska 2, Spišská Nová Ves ZŠ - sociálny fond M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 38/16 Športový deň - občerstvenie 85,93 s DPH 15.02.2016 Daniela Chovančíková, Kollárová 8, SNV ZŠ - Sociálny fond M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Objednávka 18/2016 Športové aktivity zamestnancov s DPH 12.02.2016 Bowling centrum, Lipová 20, Spišská Nová Ves ZŠ- Sociálny fond M.Pitoňáková zástup. 15.02.2016
Objednávka 17/2016 Lyžiarsky výcvik - skipasy s DPH 12.02.2016 Skicentrum Strednica a.s., Ždiar M.Pitoňáková zástup. 15.02.2016
Objednávka 16/2016 Autobusová doprava na lyžiarsky výcvik s DPH 12.02.2016 Eurobus a.s., Staničné námestie 9, Košice M.Pitoňáková zástup. 15.02.2016
Objednávka 15/2016 Hygienické potreby s DPH 12.02.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.02.2016
Faktúra 35/16 Mobil - RŠ 15,46 s DPH 11.02.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 33/16 Mobil - RŠ 11,08 s DPH 11.02.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 32/16 Elektr. energia - telocvičňa/1.1. - 29.2. 2016 542,00 s DPH 11.02.2016 VSE, Mlynská 31, Košice M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 34/16 Mobil - RŠ 11,57 s DPH 11.02.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 30/16 Poplatok za telefón/I. 46,03 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 29/16 Ochrana objektu/II. 13,04 s DPH 10.02.2016 PZ SR, Elekrárenská 1, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Faktúra 31/16 Oprava vchodových dverí 50,00 s DPH 10.02.2016 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M.Pitoňáková zástup. 29.02.2016
Objednávka 12/2016 Odborná literatúra - Účtovníctvo s DPH 10.02.2016 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 15.02.2016
Objednávka 13/2016 Oprava vestibulu - obklady vo vchode s DPH 10.02.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.02.2016
Objednávka 14/2016 Výroba nábytku - č.36 s DPH 10.02.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.02.2016
Faktúra 28/16 Revízia elektr. zariadení v kuchyni 311,17 s DPH 09.02.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.02.2016
Faktúra 27/16 Oprava bojlera 69,90 s DPH 09.02.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.02.2016
Faktúra 26/16 Služby za lyžiarsky kurz 5 880,00 s DPH 09.02.2016 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 10160044 nákup potravín pre šj 112,99 s DPH 09.02.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Objednávka 11/2016 Lyžiarsky výcvik s DPH 08.02.2016 Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M.Pitoňáková zástup. 15.02.2016
Objednávka 10/2016 Revízia elektrozariadení - odstránenie nedostatkov s DPH 08.02.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.02.2016
Faktúra 1601300657 nákup potravín pre šj 520,37 s DPH 05.02.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 116116242 nákup potravín pre šj 376,34 s DPH 05.02.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 25/16 Vývoz kuchynského odpadu/ I. 28,80 s DPH 04.02.2016 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.02.2016
Faktúra 530603266 nákup potravín pre šj 327,36 s DPH 02.02.2016 INMEDIA - tropico Zvolen, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 24/16 Plyn/ II.2016 2 400,00 s DPH 02.02.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 23/16 Seminár PAM 54,00 s DPH 02.02.2016 Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 1601300529 nákup potravín pre šj 386,50 s DPH 01.02.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 116113313 nákup potravín pre šj 491,52 s DPH 01.02.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 71602815 nákup potravín pre šj 198,24 s DPH 29.01.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 16009 nákup potravín pre šj 641,30 s DPH 29.01.2016 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 160116 nákup potravín pre šj 625,68 s DPH 29.01.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 160138 projekt EU školské ovocie 99,90 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 29.01.2016 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 10160030 nákup potravín pre šj 241,60 s DPH 29.01.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 20160110 nákup potravín pre šj 26,10 s DPH 29.01.2016 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Objednávka 8/2016 Čistiace prostriedky s DPH 28.01.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.01.2016
Faktúra 22/16 Čistiace prostriedky 125,75 s DPH 28.01.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 21/16 Vodné - stočné + zráž. voda/17.12.-21.1. 639,78 s DPH 28.01.2016 PVPS, Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Objednávka 9/2016 Kancelársky materiál s DPH 28.01.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.01.2016
Faktúra 20/16 Kancelársky materiál 149,82 s DPH 28.01.2016 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 116111971 nákup potravín pre šj 271,30 s DPH 28.01.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Faktúra 19/16 Predplatné časopisu "Naša škola 2016" 15,00 s DPH 27.01.2016 Pamiko s.r.o., Račianska 89, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 18/16 Predplatné časopisu "Škola 2016" 23,00 s DPH 27.01.2016 Jurisdat, Ondavská 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 160005 nákup potravín pre šj 100,80 s DPH 26.01.2016 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 10160015 nákup potravín pre šj 132,06 s DPH 26.01.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.02.2016
Faktúra 71601443 nákup potravín pre šj 715,54 s DPH 26.01.2016 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Faktúra 17/16 Čistiace prostriedky 111,84 s DPH 25.01.2016 Bidvest s.r.o., Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.02.2016
Objednávka 7/2016 Odborná literatúra - Naša škola 2016 s DPH 25.01.2016 Pamiko s.r.o., Račianska 89, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 29.01.2016
Faktúra 10160004 nákup potravín pre šj 392,96 s DPH 22.01.2016 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Objednávka 5/2016 Revízia elektrického zariadenia s DPH 22.01.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 22.01.2016
Faktúra 1601014 nákup potravín pre šj 43,56 s DPH 22.01.2016 BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Faktúra 116108862 nákup potravín pre šj 276,35 s DPH 22.01.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Faktúra 20160066 nákup potravín pre šj 88,88 s DPH 22.01.2016 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.01.2016
Faktúra 16/16 Vodné - stočné + zráž. voda/ XII. 2015 535,80 s DPH 22.01.2016 PVPS, Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 1601300390 nákup potravín pre šj 616,85 s DPH 21.01.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Faktúra 14/16 Vema - nová verzia 18,00 s DPH 21.01.2016 Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 12/16 Údržbárske a stavebné práce 234,75 s DPH 20.01.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 116107347 nákup potravín pre šj 488,03 s DPH 20.01.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Faktúra 13/16 Elektro práce - telocvičňa 363,06 s DPH 20.01.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Objednávka 3/2016 Čistiace prostriedky s DPH 20.01.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 22.01.2016
Objednávka 4/2016 Oprava bojlera s DPH 20.01.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 22.01.2016
Objednávka 6/2016 Odborná literatúra - Škola 2016 s DPH 20.01.2016 JurisDat, Ondavská 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 11/16 Jedálne kupóny 1 035,54 s DPH 19.01.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 1601300265 nákup potravín pre šj 460,15 s DPH 18.01.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Faktúra 160058 nákup potravín pre šj 419,46 s DPH 18.01.2016 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 12.02.2016
Faktúra 10/16 Preddavok el. energie/II. 1 420,00 s DPH 18.01.2016 VSE, Mlynská 31, Košice M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 9/16 Servisný zásah PTV 24,00 s DPH 18.01.2016 Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 5/16 Mobil - ŠJ 10,58 s DPH 15.01.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 15/16 Plavecký výcvik 200,00 s DPH 15.01.2016 ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
Faktúra 8/16 Mobil - RŠ 15,00 s DPH 15.01.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 4/16 Vývoz kuchynského odpadu/XII. 28,80 s DPH 15.01.2016 Brantner M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Objednávka 2/2016 Jedálne kupóny s DPH 15.01.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 7/16 Mobil - RŠ 10,00 s DPH 15.01.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 116105094 nákup potravín pre šj 423,73 s DPH 15.01.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.01.2016
Faktúra 3/16 Plyn/I. 2 477,00 s DPH 15.01.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 6/16 Mobil - RŠ 10,00 s DPH 15.01.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Objednávka 1/2016 Oprava kamier s DPH 14.01.2016 Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Zmluva 1/2016 O nájme nebytového priestoru 220,00 s DPH 11.01.2016 Viktor Pardeľ, Levočská 12, Spišská Nová Ves S. Bartošová riaditeľka ZŠ 11.01.2016
Faktúra 116101182 nákup potravín pre šj 495,54 s DPH 08.01.2016 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.01.2016
Faktúra 1601300037 nákup potravín pre šj 395,50 s DPH 07.01.2016 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.01.2016
Faktúra 2/16 Poplatok za telefón/XII. 47,95 s DPH 07.01.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
Faktúra 1/16 Odborná literatúra - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 04.01.2016 Ajfa + Avis, Klemensova 34, Žilina M.Pitoňáková zástup. 22.01.2016
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2015 s DPH 30.12.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 30.12.2015
Objednávka 163/2015 Papier xerox s DPH 29.12.2015 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 339/15 Kancelársky nábytok 430,00 s DPH 29.12.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Objednávka 164/2015 Kancelársky nábytok s DPH 29.12.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 335/15 Materiál na údržbu 137,35 s DPH 29.12.2015 Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 336/15 Kancelársky materiál 158,78 s DPH 29.12.2015 Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 338/15 Skrinky do tried 250,00 s DPH 29.12.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Objednávka 162/2015 Čistiace prostriedky s DPH 29.12.2015 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 340/15 Čistiace prostriedky 101,76 s DPH 29.12.2015 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 337/15 Papier xerox 295,00 s DPH 29.12.2015 Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 20152408 nákup potravín pre šj 7,20 s DPH 28.12.2015 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 71545635 nákup potravín pre šj 180,13 s DPH 22.12.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 151804 nákup potravín pre šj 143,35 s DPH 22.12.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 334/15 Digestor 99,00 s DPH 22.12.2015 Libor Fictum, Zimná 47, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 333/15 Počítače - 4 ks 1 476,00 s DPH 22.12.2015 Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 332/15 Počítač + tablet 656,75 s DPH 22.12.2015 Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 330/15 Odborná literatúra/XI. 48,45 s DPH 21.12.2015 Raabe s.r.o., Heydukova 12, Bratislava M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 115263703 nákup potravín pre šj 175,67 s DPH 21.12.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 15420 nákup potravín pre šj 1 295,03 s DPH 21.12.2015 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 20152355 nákup potravín pre šj 36,72 s DPH 21.12.2015 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 10150424 nákup potravín pre šj 100,61 s DPH 21.12.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 331/15 Učebné pomôcky - farebné piesky 950,40 s DPH 21.12.2015 Color Sand, Smreková 1, Žilina M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 115254618 nákup potravín pre šj 184,18 s DPH 18.12.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 320/15 Koberec 32,18 s DPH 18.12.2015 B-komplet s.r.o., Boženy Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 319/15 Mobil ŠJ/8.11. - 7.12. 10,18 s DPH 18.12.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2015
Faktúra 323/15 Umývadlá 132,50 s DPH 18.12.2015 Brahama s.r.o., Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 321/15 Vodné-stočné + zrážková voda 555,10 s DPH 18.12.2015 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 322/15 Učebnice cudzích jazykov 218,24 s DPH 18.12.2015 Ad Rem, Mánesovo námestie 6, Bratislava M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 324/15 Počítače - sociálne znevýhodnení 1 683,55 s DPH 18.12.2015 Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 325/15 Revízia plynového kotla 486,00 s DPH 18.12.2015 Gasservis - Igor Oravec, Straková 3, Košice M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 326/15 Učebnice/Nemecko - slovenský slovník 55,20 s DPH 18.12.2015 Martinus, M.R. Štefánika 58, Martin M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 328/15 Oprava stupačkových rozvodov 796,59 s DPH 18.12.2015 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 329/15 Tlačivá 61,92 s DPH 18.12.2015 Ševt a.s., Cementárenska 16, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 327/15 Učebnice - AJ 17,76 s DPH 18.12.2015 Infoa s.r.o., Komenského 59, Skalica M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 10150407 nákup potravín pre šj 291,35 s DPH 17.12.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 150330 nákup potravín pre šj 90,00 s DPH 17.12.2015 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 115262385 nákup potravín pre šj 147,71 s DPH 17.12.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 151755 nákup potravín pre šj 629,11 s DPH 16.12.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 151756 projekt EU školské ovocie 161,94 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 16.12.2015 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 71544287 nákup potravín pre šj 425,04 s DPH 16.12.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 315/15 Výučbový softvér 310,00 s DPH 16.12.2015 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 310/15 Hygienické potreby 266,40 s DPH 16.12.2015 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 314/15 Oprava plastovej steny 1 188,41 s DPH 16.12.2015 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 318/15 Odborná literatúra - Škola a stravovanie r.2016 98,00 s DPH 16.12.2015 Raabe s.r.o., Heydukova 12, Bratislava ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.12.2015
Faktúra 317/15 Vyúčtovanie el. energie/XI. + preddavok/I. 2 099.55 s DPH 16.12.2015 VSE, Mlynská 31, Košice M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 316/15 Učebné pomôcky - náboženstvo 100,00 s DPH 16.12.2015 Diecézny katechetický úrad, Levočská 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 311/15 Drobný inventár do ŠJ 343,25 s DPH 16.12.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 312/15 Tablety 1 159,02 s DPH 16.12.2015 Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 313/15 Materiál k výpočtovej technike 47,51 s DPH 16.12.2015 Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Objednávka 160/2015 Digestor s DPH 15.12.2015 Libor Fictum, Zimná 47, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.12.2015
Objednávka 161/2015 Nákup PC s DPH 15.12.2015 Sisoft - Ivan Sejút, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Faktúra 308/15 Učebné pomôcky - výučbové obrazy 927,00 s DPH 15.12.2015 Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Faktúra 309/15 Služby technickej požiarnej ochrany/IV.2015 150,00 s DPH 15.12.2015 Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa 30.12.2015
Objednávka 149/2015 Oprava tlačiarne s DPH 14.12.2015 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 150/2015 Inventár do ŠJ - poháre s DPH 14.12.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.12.2015
Objednávka 151/2015 Pieskové farby s DPH 14.12.2015 Kabzan, Žilina M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 153/2015 Obrazy, knihy s DPH 14.12.2015 Diecézny katechetický úrad, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 154/2015 Knihy AJ s DPH 14.12.2015 Kníhkupectvo, OC Madaras, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 159/2015 Revízia kotolne s DPH 14.12.2015 Gasservis - Igor Oravec, Straková 3, Košice M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 152/2015 Oprava stupačiek s DPH 14.12.2015 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 157/2015 Tablety s DPH 14.12.2015 Sisoft - Ivan Sejút, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 156/2015 Oprava obkladu č.36 s DPH 14.12.2015 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 155/2015 Nákup PC s DPH 14.12.2015 Sisoft - Ivan Sejút, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Objednávka 158/2015 Oprava plastovej steny s DPH 14.12.2015 Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce M.Pitoňáková zástup. 15.12.2015
Faktúra 305/15 Korkové vitríny 988,44 s DPH 14.12.2015 My Dva Slovakia s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 115259984 nákup potravín pre šj 68,46 s DPH 14.12.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 301/15 Papier 99,36 s DPH 14.12.2015 Slovenská knižnica, Štúrova 36, Levoča M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 302/15 Mobil RŠ/4.12. - 3.1. 15,00 s DPH 14.12.2015 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 303/15 Mobil RŠ/4.12. - 3.1. 10,00 s DPH 14.12.2015 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 304/15 Mobil RŠ/4.12. - 3.1. 10,45 s DPH 14.12.2015 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 306/15 Materiál do ŠkD 599,42 s DPH 14.12.2015 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 307/15 Hračky do ŠkD 528,36 s DPH 14.12.2015 Dráčik, Gajova 13, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 300/15 Učebné pomôcky - SJ 17,50 s DPH 11.12.2015 Taktik vydavateľstvo, P.O.BOX 100, Košice M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Objednávka 146/2015 Knihy AJ s DPH 10.12.2015 Alterego kníhkupectvo, Kežmarok M.Pitoňáková zástup. 11.12.2015
Objednávka 147/2015 Knihy a slovníky AJ, NJ s DPH 10.12.2015 Kníhkupectvo, OC Madaras, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 11.12.2015
Objednávka 148/2015 Knihy JR s DPH 10.12.2015 www.preskoly.sk M.Pitoňáková zástup. 11.12.2015
Faktúra 299/15/B Poplatok za telefón 56,10 s DPH 10.12.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Objednávka 145/2015 Umývadla s DPH 10.12.2015 Brahama, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 11.12.2015
Faktúra 299/15 Odborná literatúra - Manažment školy 2016 68,40 s DPH 10.12.2015 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 297/15 Ochrana objektu/XII. 13,04 s DPH 10.12.2015 PZ SR, Elekrárenská 1, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 298/15 Odborná literatúra - Právny kuriér 2016 119,00 s DPH 10.12.2015 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 115257871 nákup potravín pre šj 357,91 s DPH 09.12.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Objednávka 144/2015 Učebné pomôcky - výučbové obrazy s DPH 09.12.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Faktúra 293/15 Kolobežky 1 156,10 s DPH 09.12.2015 Insportline, Električná 6471, Trenčín M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 295/15 Tabule keramické 1 012.00 s DPH 09.12.2015 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 296/15 Školské stoličky Eso 1 140,00 s DPH 09.12.2015 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 294/15 Učebné pomôcky - CD Na ceste pozor 27,50 s DPH 09.12.2015 Terra grata n.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 292/15 Učebné pomôcky - SJ, VV 434,00 s DPH 09.12.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 10150396 nákup potravín pre šj 393,32 s DPH 08.12.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Objednávka 141/2015 Koberec s DPH 08.12.2015 Bečarik, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 142/2015 Učebné pomôcky - kab. 3.-4. s DPH 08.12.2015 Terra grata n.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 143/2015 Kolobežky s DPH 08.12.2015 Insportline, Električná 6471, Trenčín M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Faktúra 1501305309 nákup potravín pre šj 247,48 s DPH 08.12.2015 ATC Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 291/15 Vývoz kuchynského odpadu/XI. 28,80 s DPH 08.12.2015 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 30.12.2015
Faktúra 290/15 Učebné pomôcky - CD 1.stupeň 92,00 s DPH 07.12.2015 Pavelčákovci, s.r.o., Ludmanská 3, Košice M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Objednávka 136/2015 Stoličky ESO č. 4 trieda s DPH 07.12.2015 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 137/2015 Biele magnetické tabule 2 ks s DPH 07.12.2015 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 138/2015 Korkové vitrínky s DPH 07.12.2015 My Dva Slovakia s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Faktúra 288/15 Čistiace prostriedky 156,96 s DPH 07.12.2015 Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 30.12.2015
Faktúra 287/15 Pracovná stolička 79,30 s DPH 07.12.2015 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 30.12.2015
Faktúra 286/15 Učebné pomôcky - TV 1 199,34 s DPH 07.12.2015 Presport s.r.o., Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Objednávka 140/2015 Kancelársky nábytok č.27 + skrinky č.58 s DPH 07.12.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 139/2015 Výroba lavičiek s DPH 07.12.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Faktúra 289/15 Oprava el. kotla 148,80 s DPH 07.12.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 30.12.2015
Faktúra 115255560 nákup potravín pre šj 511,56 s DPH 04.12.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 04.12.2015 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M.Pitoňáková zástup. 04.01.2016
Objednávka 135/2015 Učebné pomôcky - kab. 1.-2. s DPH 04.12.2015 Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, Košice M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 134/2015 Mapy - kabinet GEO s DPH 04.12.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 133/2015 Interaktívna tabuľa s DPH 03.12.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 132/2015 Materiál na údržbu - školník s DPH 03.12.2015 Nezábudka, Letná 39, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Faktúra 285/15 Plyn/XII. 3 235,00 s DPH 03.12.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Faktúra 284/15 Kancelársky materiál 174,37 s DPH 02.12.2015 Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.12.2015
Objednávka 128/2015 Spotrebný materiál s DPH 02.12.2015 Dráčik, Mlynská ul.39, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 129/2015 Spotrebný materiál - ŠK s DPH 02.12.2015 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 130/2015 Učebné pomôcky - JS s DPH 02.12.2015 Taktik vydavateľstvo, P.O.BOX 100, Košice M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 131/2015 Učebné pomôcky - Vv, JS s DPH 02.12.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 10.12.2015
Objednávka 127/2015 Kancelárska stolička s DPH 02.12.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.12.2015
Objednávka 125/2015 Oprava kotlov s DPH 01.12.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.12.2015
Objednávka 126/2015 Tekuté mydlo s DPH 01.12.2015 Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.12.2015
Faktúra 15372 nákup potravín pre šj 423,05 s DPH 30.11.2015 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.12.2015
Faktúra 201511077 nákup potravín pre šj 34,13 s DPH 30.11.2015 ALPEKA Smižany 18.12.2015
Faktúra 20152200 nákup potravín pre šj 40,20 s DPH 30.11.2015 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.12.2015
Faktúra 150102955 nákup potravín pre šj 439,30 s DPH 120/2015 30.11.2015 J&B Unique s.r.o. Heidi Kuchárová vedúca šj 18.12.2015
Faktúra 150307 nákup potravín pre šj 198,00 s DPH 30.11.2015 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.12.2015
Faktúra 151641 projekt EU školské ovocie 237,82 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 30.11.2015 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 151667 nákup potravín pre šj 892,32 s DPH 30.11.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 115252702 nákup potravín pre šj 301,69 s DPH 30.11.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 10150390 nákup potravín pre šj 191,95 s DPH 30.11.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.12.2015
Faktúra 71542879 nákup potravín pre šj 316,08 s DPH 30.11.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 30.12.2015
Faktúra 282/15 Odborná literatúra/XI. 41,35 s DPH 27.11.2015 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 01.12.2015
Faktúra 71541614 nákup potravín pre šj 305,47 s DPH 27.11.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.12.2015
Faktúra 283/15 Poistenie majetku 1.2.2015 - 1.2.2016 168,35 s DPH 27.11.2015 Mesto SNV, Radničné námestie 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 01.12.2015
Faktúra 15370 nákup potravín pre šj 800,67 s DPH 27.11.2015 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.12.2015
Faktúra 280/15 Oprava tex. roletky 65,64 s DPH 26.11.2015 Jozef Kravec, Medza 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 281/15 Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.10. 2015 1 824,86 s DPH 26.11.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 278/15 Odborná literatúra- exkurzie, výlety 12,95 s DPH 25.11.2015 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 115250303 nákup potravín pre šj 11,02 s DPH 25.11.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.12.2015
Faktúra 1511028 nákup potravín pre šj 58,08 s DPH 25.11.2015 BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov 18.12.2015
Faktúra 10150373 nákup potravín pre šj 309,72 s DPH 25.11.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.12.2015
Faktúra 279/15 Kontrola detektoru úniku plynu 109,62 s DPH 25.11.2015 Mera Service s.r.o., Ľubochtianska 16, Ľubotice M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 275/15 Virtuálna knižnica 2016 198,72 s DPH 23.11.2015 Komenský s.r.o., Park mládeže 1, Košice M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 277/15 Kontrolné teplomery 169,00 s DPH 23.11.2015 ATC - JR s.r.o., Vsetínska cesta, Púchov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 27.11.2015
Faktúra 274/15 Učebné pomôcky 66,00 s DPH 23.11.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 276/15 Oprava bojlera 97,79 s DPH 23.11.2015 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 27.11.2015
Faktúra 1501304977 nákup potravín pre šj 287,24 s DPH 23.11.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.12.2015
Faktúra 10150370 nákup potravín pre šj 266,65 s DPH 20.11.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 18.12.2015
Faktúra 115247991 nákup potravín pre šj 249,62 s DPH 20.11.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 270/15 Kotol elektrický KE 150 4 788,00 s DPH 20.11.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 27.11.2015
Faktúra 271/15 Čistiace prostriedky 159,52 s DPH 20.11.2015 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 272/15 Oprava nábytku 360,00 s DPH 20.11.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 273/15 Darčekové poukážky 510,00 s DPH 20.11.2015 DM Drogérie, Na pántoch 18, Bratislava ZŠ/ZO OZ Mgr. Bartošová, Zahornadska RŠ, predseda OZ 27.11.2015
Faktúra 269/15 Učebné pomôcky - 5. ročník 177,50 s DPH 19.11.2015 Akadémia Alexandra s.r.o., M.Dulu 48, Martin M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 71540114 nákup potravín pre šj 424,93 s DPH 16.11.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.12.2015
Faktúra 151568 nákup potravín pre šj 756,92 s DPH 16.11.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 266/15 Mobil ŠJ 10,97 s DPH 16.11.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 27.11.2015
Faktúra 267/15 Montáž interaktívnej tabule 109,02 s DPH 16.11.2015 K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 268/15 Vyúčtovanie el.energie/X. + preddavok/XI. 910.23+1530.00 s DPH 16.11.2015 VSE, Mlynská 31, Košice M.Pitoňáková zástup. 27.11.2015
Faktúra 1501304859 nákup potravín pre šj 704,44 s DPH 13.11.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 115245027 nákup potravín pre šj 233,28 s DPH 13.11.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 259/15 Vývoz kuchynského odpadu 28,80 s DPH 12.11.2015 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 13.11.2015
Faktúra 260/15 Elektr. energia - telocvičňa/1.9. - 30.11.2015 577,00 s DPH 12.11.2015 VSE, Mlynská 31, Košice M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 261/15 Oprava relax. segmentov 268,00 s DPH 12.11.2015 Peter Krotký, Hurbanova 23, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 115244237 nákup potravín pre šj 19,50 s DPH 12.11.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 262/15 Oprava žalúzií 294,60 s DPH 12.11.2015 Jozef Kravec, Medza 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 263,264,265/15 Mobily RŠ 35,00 s DPH 12.11.2015 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 258/15 Oprava zmäkčovača vody 171,60 s DPH 12.11.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 13.11.2015
Objednávka 124/2015 Oprava nábytku s DPH 11.11.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 12.11.2015
Objednávka 123/2015 Oprava bojlera s DPH 11.11.2015 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 12.11.2015
Objednávka 122/2015 Čistiace prostriedky s DPH 11.11.2015 Pedro, Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 12.11.2015
Objednávka 121/2015 Varný kotol s DPH 11.11.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 12.11.2015
Objednávka 120/2015 Adventné kalendáre s DPH 10.11.2015 J@B, Šamorín, Vicenzy 2209 ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 12.11.2015
Faktúra 257/15 Ochrana objektu/XI. 13,04 s DPH 10.11.2015 PZ SR, Elekrárenská 1, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 10150360 nákup potravín pre šj 130,56 s DPH 10.11.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 115242190 nákup potravín pre šj 144,80 s DPH 09.11.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 1501304743 nákup potravín pre šj 593,52 s DPH 09.11.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 256/15 Učebné pomôcky - telocvičňa 232,50 s DPH 09.11.2015 Prešport, Zimná 54, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 255/15 Oprava relax. segmentov 268,00 s DPH 06.11.2015 Peter Krotký, Hurbanova 23, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 254/15 Poplatok za telefón/X. 48,86 s DPH 06.11.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 253/15 Pracovné odevy, obuv 62,93 s DPH 06.11.2015 Majster centrum, Zimná 87, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 252/15 Deratizácia 79,00 s DPH 05.11.2015 Asanačná skupina DDD, Elektrárenska 7, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 13.11.2015
Faktúra 250/15 Vnútorná kontrola plynového kotla 384,30 s DPH 05.11.2015 Tip Top, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 251/15 Výmena tlakom. 75,00 s DPH 05.11.2015 Tip Top, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 115240214 nákup potravín pre šj 121,14 s DPH 04.11.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 246/15 Odborné učebnice 47,05 s DPH 03.11.2015 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 247/15 Vodné-stočné + zráž. voda 29.9. - 23.10.2015 553,61 s DPH 03.11.2015 PVPS, Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 248/15 Plyn/XI. 2 746,00 s DPH 03.11.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 249/15 Kancelársky materiál 236,51 s DPH 03.11.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Objednávka 118/2015 Deratizácia ŠJ s DPH 02.11.2015 František Plencner, Elektrárenská 7,Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 12.11.2015
Objednávka 119/2015 Detektor úniku plynov s DPH 02.11.2015 Baloga, Mera Service, Košice M.Pitoňáková zástup. 12.11.2015
Faktúra 151468 nákup potravín pre šj 636,18 s DPH 30.10.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 151500 projekt EU školské ovocie 105,00 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 30.10.2015 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 01.12.2015
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 30.10.2015 31.10.2015
Faktúra 71538827 nákup potravín pre šj 370,91 s DPH 30.10.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 10150347 nákup potravín pre šj 264,82 s DPH 30.10.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 201510061 nákup potravín pre šj 196,56 s DPH 30.10.2015 ALPEKA Smižany 04.12.2015
Faktúra 245/15 Oprava svetla 96,41 s DPH 29.10.2015 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 13.11.2015
Faktúra 115239739 nákup potravín pre šj 282,90 s DPH 29.10.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.12.2015
Faktúra 530527427 nákup potravín pre šj 193,20 s DPH 27.10.2015 INMEDIA - tropico Zvolen, s.r.o. 16.11.2015
Faktúra 1510029 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 27.10.2015 BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov 16.11.2015
Faktúra 71537294 nákup potravín pre šj 401,93 s DPH 27.10.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 150269 nákup potravín pre šj 86,40 s DPH 27.10.2015 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 15322 nákup potravín pre šj 760,78 s DPH 26.10.2015 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 244/15 Odborná literatúra - ŠvP 23,65 s DPH 26.10.2015 Raabe, Heydukova 12, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Objednávka 117/2015 Textilná nástenka s DPH 26.10.2015 Maquita s.r.o., Soľná 738, Nitrianske Pravno M.Pitoňáková zástup. 26.10.2015
Faktúra 115234450 nákup potravín pre šj 191,93 s DPH 23.10.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 10150333 nákup potravín pre šj 226,80 s DPH 22.10.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 115233259 nákup potravín pre šj 133,08 s DPH 21.10.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 242/15 Školské potreby - sociálne znevýhodnení žiaci 398,40 s DPH 21.10.2015 Miva Market, Mlynská 13, Smižany M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 241/15 Učebné pomôcky - kab. 1.-2. 181,00 s DPH 21.10.2015 Consulting, Herlianska 40, Košice M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 240/15 Učebné pomôcky - kab. 3.-4. 30,00 s DPH 21.10.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 239/15 Učebné pomôcky - kab. 3.-4. 592,00 s DPH 21.10.2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Faktúra 243/15 Poistenie majetok 9.11.2015 - 9.11. 2016 33,00 s DPH 21.10.2015 Uniqa poisťovňa,Lazaretská 15,Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Objednávka 113/2015 Teplomer s kalibráciou s DPH 20.10.2015 ATC, Košice ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 26.10.2015
Objednávka 114/2015 Oprava svetla v ŠJ s DPH 20.10.2015 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 26.10.2015
Objednávka 116/2015 Nákup reproduktorov s DPH 20.10.2015 Libor Fictum Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 26.10.2015
Faktúra 10150328 nákup potravín pre šj 360,58 s DPH 20.10.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Objednávka 115/2015 Oprava myčky riadu v ŠJ s DPH 20.10.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 26.10.2015
Faktúra 20151902 nákup potravín pre šj 22,08 s DPH 20.10.2015 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 238/15 Odpad 2. splátka 1 178.76 s DPH 20.10.2015 Mesto SNV, Radničné námestie 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.11.2015
Objednávka 112/2015 Gymnastické dresy s DPH 19.10.2015 Prešport, Zimná 54, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.10.2015
Faktúra 71535749 nákup potravín pre šj 316,15 s DPH 19.10.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 1501304448 nákup potravín pre šj 421,12 s DPH 19.10.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 115231605 nákup potravín pre šj 141,56 s DPH 19.10.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 115231206 nákup potravín pre šj 379,49 s DPH 16.10.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 237/2015 Period.revizia elektrospotr. 346,14 s DPH 16.10.2015 Ing.Staroň,Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 13.11.2015
Faktúra 151357 nákup potravín pre šj 682,82 s DPH 15.10.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Objednávka 111/2015 Periodická revízia el.zariadenia ŠJ s DPH 15.10.2015 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 19.10.2015
Faktúra 236/2015 Čalunenie a oprava relax.segmentov žiakov 208,00 s DPH 15.10.2015 P.Krotký, Hurbanova 23, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 235/2015 -Vyučtov.el.en./IX., -Preddavok/XI. 967.09+1340.00 s DPH 14.10.2015 VSE Mlynská, Košice M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 10150318 nákup potravín pre šj 127,10 s DPH 13.10.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 234/2015 Mobil ŠJ/IX. 10,38 s DPH 13.10.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, BA ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 15.10.2015
Faktúra 233/2015 Vývoz a zneškod.odpadu ŠJ/IX. 28,80 s DPH 13.10.2015 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ H.Kucharová zástup. 15.10.2015
Objednávka 110/2015 Náhradné diely do PC s DPH 12.10.2015 Sisoft - Ivan Sejút, Letná 73, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 19.10.2015
Objednávka 109/2015 Čalunenie a opr.relaxačných segmentov s DPH 12.10.2015 P.Krotký Hurbanova23, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.10.2015
Faktúra 232/2015 Pracovný odev a obuv/ZŠ 166,45 s DPH 12.10.2015 Majster-Centrum, Zimná 87, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 228-230/2015 Mobil RŠ/X. 36,66 s DPH 12.10.2015 Orange Slovensko, Metodova 8, BA M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 231/2015 Materiál na údržbu 125,10 s DPH 12.10.2015 Nezábudka Letná 39, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 115228042 nákup potravín pre šj 415,31 s DPH 12.10.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 16.11.2015
Faktúra 227/2015 Kalibrácia váh/ŠJ 42,00 s DPH 09.10.2015 F.Mlynarčík, Štúrovo nábr.13, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 15.10.2015
Faktúra 226/2015 Telef.poplatok/IX. 48,37 s DPH 09.10.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, BA M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 225/2015 Vod.-stoč./IX. 733,12 s DPH 09.10.2015 PVPS Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 224/2015 Oprava tlačiarne 98,60 s DPH 09.10.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 223/2015 Rekondičný pobyt zam.školy/SF 468,00 s DPH 08.10.2015 Rekr.zariadenie OZ PŠsV, Čingov ZŠ/ ZO OZ Mgr.Bartošová, Zahornadska RŠ, predseda OZ 15.10.2015
Faktúra 222/2015 Ochrana objektu/X. 13,04 s DPH 08.10.2015 PZ Elektrárenská, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Objednávka 107/2015 Učebné pomôcky do kab. Tv s DPH 07.10.2015 Prešport, Zimná 54, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.10.2015
Objednávka 108/2015 Kancelársky papier s DPH 07.10.2015 Datas, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 19.10.2015
Objednávka 106/2015 Oprava vertikál. a horizontál.žalúzii s DPH 07.10.2015 Kravec Jozef, Medza 3444, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.10.2015
Faktúra 221/2015 Hasiace prístroje 42,00 s DPH 06.10.2015 A.Cmorejová, Nemešany 81 M.Pitonáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 220/2015 Vysávač ručný 49,90 s DPH 06.10.2015 Libor Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Objednávka 103/2015 Revizia kuchyn.váh s DPH 06.10.2015 Mlynarčik, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 19.10.2015
Objednávka 104/2015 Škol.potreby pre HN-soc.znevýhod.žiaci s DPH 06.10.2015 Miva, Mlynská 3, Smižany M.Pitoňáková zástup. 19.10.2015
Objednávka 105/2015 Učebné pomôcky kab. 1.-2. s DPH 06.10.2015 Consulting, Herlianska 40, Košice M.Pitoňáková zástup. 19.10.2015
Faktúra 219/2015 Prelep skiel na dverách 136,80 s DPH 06.10.2015 PROGRUP Duklianska 29, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 218/2015 PC - HP PhoBook RŠ 735,00 s DPH 05.10.2015 SISOFT, Letná 51, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 217/2015 Plyn/X. 1 660,00 s DPH 02.10.2015 SPP Mlynské Nivy 44, BA M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 211/2015 Kancelársky materiál 195,40 s DPH 01.10.2015 DATAS, Štef.nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Objednávka 101/2015 Inštalácia interaktívnej tabule s DPH 01.10.2015 K-CORP s.r.o., Ondirko SNV M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Objednávka 102/2015 Zakúpenie notebooku s DPH 01.10.2015 Sisoft, I.Sejut, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Faktúra 212/2015 Hygienické potreby 144,00 s DPH 01.10.2015 Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, BB M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 213/2015 Služby požiarneho tech./III.Q 150,00 s DPH 01.10.2015 A.Koňak, Za Hornádom, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 214/2015 Odbor.lit./IX. 41,99 s DPH 01.10.2015 RAABE,Heydukova 12, BA M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 215/2015 Čistiace prostr. 284,74 s DPH 01.10.2015 PEDRO-PLUS, Radlinského 17, SNV M.Pitoňákocá zástup. 15.10.2015
Faktúra 1501304132 nákup potravín pre šj 819,71 s DPH 01.10.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 02.11.2015
Objednávka 100/2015 Kancelársky papier s DPH 01.10.2015 DATAS, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Faktúra 216/2015 Hygienické a čist.prostr. ŠJ 110,98 s DPH 01.10.2015 Bidvest, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.10.2015
Faktúra 210/2015 Pracovná obuv ŠJ 252,00 s DPH 30.09.2015 Ortokomplet, B.Nemcovej1130, SNV ŠJ H.Kucharová ved.Šj 15.10.2015
Faktúra 10150292 nákup potravín pre šj 311,64 s DPH 30.09.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 10150297 nákup potravín pre šj 423,89 s DPH 30.09.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 02.11.2015
Faktúra 151304 nákup potravín pre šj 808,25 s DPH 30.09.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 02.11.2015
Faktúra 151291 projekt EU školské ovocie 85,12 s DPH 29.6.2015 kúpna zmluva 30.09.2015 BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 04.11.2015
Faktúra 115222282 nákup potravín pre šj 968,47 s DPH 30.09.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 71534206 nákup potravín pre šj 304,31 s DPH 30.09.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 02.11.2015
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2015 s DPH 30.09.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 30.09.2015
Faktúra 20151751 nákup potravín pre šj 13,92 s DPH 30.09.2015 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 02.11.2015
Faktúra 150229 nákup potravín pre šj 131,40 s DPH 30.09.2015 Potraviny Kocúrová SNV školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 15308 nákup potravín pre šj 1 243,06 s DPH 30.09.2015 Vartovník Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.10.2015
Objednávka 99/2015 Hygienické potreby s DPH 29.09.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o., Kremnička, BB M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Objednávka 97/2015 Rekondičný pobyt zamestnancov školy s DPH 28.09.2015 Dubecký, Chata OZ PŠaV, Čingov ZŠ, ZO OZ Mgr.Bartošová, Zahornádska RŠ, predseda ZO OZ 01.10.2015
Faktúra 1509029 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 28.09.2015 BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov 15.10.2015
Faktúra 10150284 nákup potravín pre šj 186,84 s DPH 25.09.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 28.10.2015
Faktúra 71532676 nákup potravín pre šj 383,47 s DPH 25.09.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 115219515 nákup potravín pre šj 155,09 s DPH 24.09.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 208/2015 Dezinsekcia objektu školy 120,00 s DPH 23.09.2015 Asanačná skupina DDD, Elektrárenská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 209/2015 Elektro opr. zásuvky 118,82 s DPH 23.09.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 15.10.2015
Objednávka 94/2015 Odstránenie nedostatkov revízie VTZ s DPH 22.09.2015 TIP TOP Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Faktúra 205/2015 Oprava a osadenie tabule 217,37 s DPH 22.09.2015 Správcovská firma, Letná 41, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 206/2015 Odborná prehliadka nízkotlakej kotolne 281,00 s DPH 22.09.2015 TIP-TOP, J.Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Objednávka 95/2015 Vnútorná prehliadka kotlov s DPH 22.09.2015 TIP TOP Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Faktúra 1501303944 nákup potravín pre šj 425,59 s DPH 22.09.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Objednávka 96/2015 Čistiace a hygienické potreby s DPH 22.09.2015 BIDVEST Piešťanská, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 01.10.2015
Faktúra 207/2015 Jedálenské kupóny 79,94 s DPH 22.09.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomašiková 23, BA M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Objednávka 92/2015 Hasiace prístroje s DPH 21.09.2015 Cmorejová, Nemešany 81 M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Faktúra 20151663 nákup potravín pre šj 36,72 s DPH 21.09.2015 Pekáreň Čingov školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 115217763 nákup potravín pre šj 185,38 s DPH 21.09.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Objednávka 90/2015 Ručný vysávač s DPH 21.09.2015 Libor Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Objednávka 91/2015 Pracovná obuv s DPH 21.09.2015 Majster Centrum s.r.o., Zimná 87, SNV M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Objednávka 93/2015 Jedálenské kupóny s DPH 21.09.2015 Le Cheque, Tomášiková 23, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 01.10.2015
Faktúra 202/2015 Strav.žetóny ŠJ 450,00 s DPH 18.09.2015 JIS, Hollého 8 Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 15.10.2015
Faktúra 203/2015 Údržba a elektromontážne práce 539,05 s DPH 18.09.2015 Ing.Staroň,Tr.1.mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 204/15 Mobil/VIII./ŠJ 10,18 s DPH 18.09.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, BA ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.10.2015
Objednávka 89/2015 Elektro oprava s DPH 18.09.2015 Ing.Staroň, Tr. 1.mája, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 18.09.2015
Zmluva 3/2015 O nájme nebytového priestoru Z.č.116/1990Zb. 140,00 s DPH 18.09.2015 ThDr. Viktor Pardeľ, Levočská 12, Spišská Nová Ves 30.09.2015
Faktúra 71531427 nákup potravín pre šj 264,43 s DPH 17.09.2015 TAMI Kežmarok mliekáreň školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 201/2015 Kominárske práce-revízia 32,00 s DPH 16.09.2015 Kominarske služby, Tatarko M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
Faktúra 1501303790 nákup potravín pre šj 508,39 s DPH 16.09.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Objednávka 85/2015 Likvidácia ôs s DPH 16.09.2015 Asanačná skupina DDD, Elektrárenská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 18.09.2015
Objednávka 86/2015 Revízia VTZ v plyn.kotolni s DPH 16.09.2015 TIP TOP, Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňíková zástup. 18.09.2015
Objednávka 87/2015 Verzie VEMA 2015/2016 s DPH 16.09.2015 VEMA s.r.o., Prievozská14, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 18.09.2015
Objednávka 88/2015 Stravovacie žetóny s DPH 16.09.2015 JIS-SK s.r.o.,J.Hollého 8, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 18.09.2015
Faktúra 10150277 nákup potravín pre šj 232,51 s DPH 16.09.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 151182 nákup potravín pre šj 733,23 s DPH 16.09.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 115214400 nákup potravín pre šj 327,02 s DPH 14.09.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 200/15 Mobil RŠ/4.9-3.10.2015 15,00 s DPH 14.09.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 18.09.2015
Faktúra 199/15 Mobil RŠ/4.9-3.10.2015 10,00 s DPH 14.09.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 18.09.2015
Faktúra 198/15 Mobil RŠ/4.9-3.10.2015 10,01 s DPH 14.09.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 18.09.2015
Faktúra 196/15 Údržbárske a stavebné práce 534,80 s DPH 14.09.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV 18.09.2015
Faktúra 197/15 Právo na akt.verzie 9/15-8/16 206,40 s DPH 14.09.2015 Vema s.r.o. Prievozská 14 Bratislava 18.09.2015
Faktúra 195/15 Vyúčt.elektr.+predd.elektr./X2015 620,00 s DPH 14.09.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 18.09.2015
Faktúra 115213747 nákup potravín pre šj 144,24 s DPH 11.09.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 194/15 pracovný odev 125,80 s DPH 11.09.2015 LS-Pracovné odevy s.r.o.,Starosaská 5, SNV ŠJ 18.09.2015
Faktúra 193/15 Poplatky za telefón 41,21 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 18.09.2015
Faktúra 192/15 Testovanie 9.r. 7Doplnok 84,16 s DPH 10.09.2015 Raabe Heydukova Bratislava 18.09.2015
Faktúra 191/15 Toaletný papier 183,60 s DPH 09.09.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o. Kremnička 3 BB 18.09.2015
Objednávka 82/2015 Spotrebný materiál s DPH 09.09.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 11.09.2015
Zmluva 2/2015 O nájme nebytového priestoru Z.č.116/1990Zb. 150,00 s DPH 09.09.2015 Pavol Neuvirt, Krčméryho 2318/4, Sp.Nová Ves 30.09.2015
Objednávka 83/2015 Elektromontáž.práce v byte školníka a školy s DPH 09.09.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája SNV M.Pitoňáková zástup. 18.09.2015
Objednávka 84/2015 Oprava školského nábytku s DPH 09.09.2015 Blaško, Štúrovo nábr. 2413, SNV M.Pitoňková zástup. 18.09.2015
Faktúra 190/15 Farby 70,52 s DPH 08.09.2015 Farlaz,Odborárov 41,Spišská Nová Ves 18.09.2015
Faktúra 115210947 nákup potravín pre šj 148,00 s DPH 07.09.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 189/15 Servisný zásah zabezp.signal. 204,60 s DPH 04.09.2015 Noves-Invent,Bandžuch,Kamenárska 5,SNV 09.09.2015
Faktúra 186/15 Skrinky na PC 4 590,00 s DPH 04.09.2015 M.Blaško Štúrovo Nábrežie 11 SNV 09.09.2015
Faktúra 188/15 Oprava kopírovacieho stroja 218,70 s DPH 04.09.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 09.09.2015
Faktúra 185/15 Oprava roliet 484,87 s DPH 04.09.2015 J.Kravec-KF, Medza 10, SNV 09.09.2015
Faktúra 187/15 Kancel. materiál 208,40 s DPH 04.09.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 09.09.2015
Faktúra 115208557 nákup potravín pre šj 669,60 s DPH 03.09.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 115208555 nákup potravín pre šj 76,98 s DPH 02.09.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 184/15 Plyn/IX 533,00 s DPH 02.09.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 09.09.2015
Faktúra 183/15 Vod.-stoč. + zr.voda./VIII 244,10 s DPH 02.09.2015 PVPS, Hraničná 17, Poprad 09.09.2015
Faktúra 151133 nákup potravín pre šj 58,03 s DPH 31.08.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 01.10.2015
Faktúra 1501303486 nákup potravín pre šj 238,88 s DPH 28.08.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 15.10.2015
Faktúra 182/15 Čistiace prostriedky 32,05 s DPH 28.08.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV 28.08.2015
Objednávka 78/2015 Toaletný papier s DPH 27.08.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o. Kremnička 3 BB M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Objednávka 80/2015 Tapety na dvere s DPH 27.08.2015 Progrup, Duklianska 29, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Objednávka 79/2015 Hygien. potreby s DPH 27.08.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 28.08.2015
Faktúra 181/15 Far.kr,špongie,prachov. 31,60 s DPH 27.08.2015 Miva Smižany 28.08.2015
Objednávka 81/2015 Farby s DPH 27.08.2015 J.Zalibera,Ferlaz,Ľ.Podjavorinskej,Smižany M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Faktúra 530520205 nákup potravín pre šj 390,00 s DPH 27.08.2015 INMEDIA - tropico Zvolen, s.r.o. 01.10.2015
Objednávka 76/2015 Oprava žalúzií s DPH 26.08.2015 Kravec Jozef, Medza 3444, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Objednávka 75/2015 Pracovný odev s DPH 26.08.2015 LS-Pracovné odevy s.r.o.,Starosaská 5, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Objednávka 74/2015 Pracovná obuv s DPH 26.08.2015 Ortokomplet s.r.o. B.Nemcovej, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Objednávka 77/2015 e-učebnice informatiky s DPH 26.08.2015 Akadémia Alexandra s.r.o. M.Dulu 48, Martin M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Faktúra 180/15 Oprava kopírovacieho stroja 69,78 s DPH 25.08.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 28.08.2015
Objednávka 73/2015 materiál na opravu,rebrík s DPH 25.08.2015 Nezábudka, Letná 39, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Faktúra 179/15 Výroba pečiatky 59,42 s DPH 25.08.2015 FAX COPY,Zimná SNV 28.08.2015
Objednávka 72/2015 Revízia komínov v kotolni s DPH 24.08.2015 Tatarko Poprad M.Pitoňáková zástup. 28.08.2015
Faktúra 115204755 nákup potravín pre šj 231,08 s DPH 24.08.2015 BIDVEST - NOWACO školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 01.10.2015
Faktúra 1501303293 nákup potravín pre šj 737,44 s DPH 24.08.2015 ATC-JR,s.r.o. Košice školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 01.10.2015
Faktúra 178/15 Maliarske práce ZŠ 1 196,00 s DPH 21.08.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV 28.08.2015
Objednávka 70/2015 obaly s DPH 19.08.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.08.2015
Objednávka 71/2015 oprava tabule s DPH 19.08.2015 Správcovská firma M.Pitoňáková zástup. 27.08.2015
Zmluva 3s100/BRKO/2014/0-6 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu s DPH 19.08.2015 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 20.08.2015
Objednávka 68/2015 servisné práce s DPH 18.08.2015 Noves,Bandžuch,Kamenárska 5,SNV M.Pitoňáková zástup. 27.08.2015
Objednávka 67/2015 špongie,kriedy s DPH 18.08.2015 Miva Smižany M.Pitoňáková zástup. 27.08.2015
Objednávka 69/2015 výroba obalov s DPH 18.08.2015 Asr Levoča M.Pitoňáková zástup. 27.08.2015
Faktúra 177/15 Poistenie Ž.majetok 3.9-3.9.2016 580,00 s DPH 17.08.2015 Uniqa poisťovňa,Lazaretská 15,Bratislava 28.08.2015
Faktúra 175/15 Mobil ŠJ 10,08 s DPH 14.08.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 28.08.2015
Faktúra 176/15 Vyúčt.elektr./VII+vrát.predd.elektr./IX 370,00 s DPH 14.08.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 28.08.2015
Faktúra 173/15 Mobil RŠ/4.8-3.9.2015 10,00 s DPH 10.08.2015 Orange, Metodova, Bratislava 28.08.2015
Faktúra 172/15 Mobil RŠ/4.8-3.9.2015 15,00 s DPH 10.08.2015 Orange, Metodova, Bratislava 28.08.2015
Faktúra 174/15 Mobil RŠ/4.8-3.9.2015 10,00 s DPH 10.08.2015 Orange, Metodova, Bratislava 28.08.2015
Objednávka 66/2015 zhotovenie pečiatky s DPH 10.08.2015 FAX COPY,Zimná SNV M.Pitoňáková zástup. 19.08.2015
Faktúra 171/15 Elektrina 1.6-31.8.2015 577,00 s DPH 07.08.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 28.08.2015
Faktúra 170/15 Popl. za telefón VII.2015 39,18 s DPH 06.08.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 28.08.2015
Faktúra 169/15 Vod.-stoč. + zr.voda./23.6. - 28.7.2015 498,20 s DPH 05.08.2015 PVPS, Hraničná 17, Poprad 28.08.2015
Faktúra 168/15 Čistiace prostriedky 125,53 s DPH 04.08.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV 28.08.2015
Faktúra 160/15 Učebnice AJ 1 562,70 s DPH 03.08.2015 Kníhkupectvo ALTER EGO Hl.nám.Kežmarok 05.08.2015
Faktúra 166/15 Čistiace prostriedky 353,51 s DPH 03.08.2015 Pedro, Radlinského 17, SNV 05.08.2015
Faktúra 167/15 Ochrana objektu VIII.2015 13,04 s DPH 03.08.2015 PZ, Elektrárenská 1, SNV 05.08.2015
Faktúra 163/15 Papier A4 29,50 s DPH 03.08.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 05.08.2015
Faktúra 162/15 Vyúčt.elektr./VI+predd.elektr./VIII 1 513,92 s DPH 03.08.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 05.08.2015
Faktúra 161/15 Mobil ŠJ/8.6-7.7.2015 10,18 s DPH 03.08.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 05.08.2015
Faktúra 165/15 Plyn/VIII 256,00 s DPH 03.08.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 05.08.2015
Faktúra 164/15 Služby IVES 09/2015-8/2016 83,65 s DPH 03.08.2015 IVES ČSL.Armády 20 Košice 05.08.2015
Faktúra 157/15 Mobil RŠ/4.7-3.8.2015 10,00 s DPH 13.07.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 13.07.2015
Faktúra 158/15 Mobil RŠ/4.7-3.8.2015 10,00 s DPH 13.07.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 13.07.2015
Faktúra 159/15 Mobil RŠ/4.7-3.8.2015 18,50 s DPH 13.07.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 13.07.2015
Faktúra 156/15 Škol.tlačivá 192,42 s DPH 13.07.2015 Ševt a.s. Cementáreň 16 BB 13.07.2015
Faktúra 155/15 Plav.výcvik+bazén 200,00 s DPH 10.07.2015 ZŠ Nejedlého SNV 13.07.2015
Faktúra 154/15 Vývoz odpadu v kuchyni ŠJ/VI.2015 22,80 s DPH 10.07.2015 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ 13.07.2015
Faktúra 152/15 Popl. za telefón VI.2015 45,20 s DPH 10.07.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 13.07.2015
Faktúra 151/15 Plyn/VII 256,00 s DPH 10.07.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 13.07.2015
Faktúra 153/15 Zabezp.prac.zdrav.služ./2pol 270,00 s DPH 10.07.2015 Medison s.r.o Obchodná 16 Košice 13.07.2015
Faktúra 150/15 Oprava a výmena podlahy 4 537,20 s DPH 10.07.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV ŠJ 13.07.2015
Objednávka 65/2015 Čistiace prostriedky s DPH 04.07.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.07.2015
Objednávka 64/2015 Čistiace prostriedky s DPH 03.07.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.07.2015
Faktúra 149/15 Kancel. materiál 260,96 s DPH 02.07.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 13.07.2015
Faktúra 148/15 Revízia el.zariadení v mokrom prostr. 208,49 s DPH 01.07.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV ŠJ 13.07.2015
Faktúra 71524404 nákup potravín pre šj 79,39 s DPH 30.06.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 10150220 nákup potravín pre šj 233,35 s DPH 30.06.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 150939 nákup potravín pre šj 501,65 s DPH 30.06.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 20151156 nákup potravín pre šj 38,76 s DPH 30.06.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 201506045 nákup potravín pre šj 360,29 s DPH 30.06.2015 ALPEKA-obchod, sprostredkovanie školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 144/15 Likvidácia odpadu lapač tukov 62,28 s DPH 30.06.2015 PVPS, Hraničná 17, Poprad ŠJ 13.07.2015
Faktúra 146/15 Vod.-stoč. + zr.v./29.5. - 22.6.2015 486,73 s DPH 30.06.2015 PVPS, Hraničná 17, Poprad 13.07.2015
Faktúra 147/15 Oprava kosačky 44,29 s DPH 30.06.2015 Agrospiš Mlynská 2 Smižany 13.07.2015
Faktúra 145/15 Odbor UT/6 41,35 s DPH 30.06.2015 Raabe Heydukova Bratislava 13.07.2015
VO: Súhrnná správa 2.štvrťrok 2015 s DPH 30.06.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 30.06.2015
Objednávka 63/2015 Revízia el.zariadení ŠJ s DPH 30.06.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 08.07.2015
Zmluva 2015/2016 projekt EU školské ovocie s DPH 29.06.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2015
Zmluva 2015/2016 projekt EU školské ovocie s DPH 29.06.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV 29.06.2015
Objednávka 62/2015 maľovanie priestorov ŠJ a ZŠ s DPH 29.06.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 08.07.2015
Faktúra 115179462 nákup potravín pre šj 71,53 s DPH 29.06.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Objednávka 61/2015 Oprava obkladov v triede č. 56 s DPH 29.06.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 08.07.2015
Faktúra 15218 nákup potravín pre šj 1 011,51 s DPH 26.06.2015 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 71523028 nákup potravín pre šj 215,92 s DPH 25.06.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 115178022 nákup potravín pre šj 122,32 s DPH 25.06.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 150169 nákup potravín pre šj 105,60 s DPH 24.06.2015 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 115177458 nákup potravín pre šj 110,08 s DPH 24.06.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 10150209 nákup potravín pre šj 318,50 s DPH 24.06.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 142/15 Služby tech.pož.ochr./2 150,00 s DPH 23.06.2015 A.Koňak Za Hornádkom SNV 13.07.2015
Faktúra 143/15 Čistiace prostriedky 20,39 s DPH 23.06.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV 13.07.2015
Faktúra 141/15 Odbor lit.region.škol./3 44,95 s DPH 22.06.2015 Raabe Heydukova Bratislava 13.07.2015
Faktúra 140/2015 Agenda ZŠ 2016-softver 349,00 s DPH 22.06.2015 ASC s.r.o., Svoradova7, Bratislava 13.07.2015
Objednávka 60/2015 aktualizácia s DPH 22.06.2015 aSc Agenda Komplet 25 2016 M.Pitoňáková zástup. 26.06.2015
Faktúra 115175984 nákup potravín pre šj 139,24 s DPH 22.06.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Faktúra 20151061 nákup potravín pre šj 14,88 s DPH 19.06.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.07.2015
Objednávka 59/2015 Čistiace prostriedky s DPH 18.06.2015 Miva Smižany M.Pitoňáková zástup. 26.06.2015
Objednávka 58/2015 Učebnice AJ s DPH 18.06.2015 Kníhkupectvo ALTER EGO Hl.nám.Kežmarok M.Pitoňáková zástup. 26.06.2015
Faktúra 71521450 nákup potravín pre šj 185,27 s DPH 18.06.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 139/2015 Mobil/V./ŠJ 10,18 s DPH 16.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 19.06.2015
Faktúra 10150204 nákup potravín pre šj 277,09 s DPH 16.06.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Objednávka 56/2015 Čistiace prostriedky s DPH 15.06.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 24.06.2015
Objednávka 57/2015 interaktívna tab. s DPH 15.06.2015 Stifel eurocard,Rožňavská 1,Bratislava M.Pitoňáková zástup. 24.06.2015
Faktúra 138/2015 Čistiace prostriedky/ŠJ 64,64 s DPH 15.06.2015 Pedro s.r.o., ŠJ 19.06.2015
Faktúra 1501302781 nákup potravín pre šj 377,14 s DPH 15.06.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 150874 nákup potravín pre šj 804,34 s DPH 15.06.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 132/2015 Vývoz kuchyn.odpadu/V./ŠJ 22,80 s DPH 12.06.2015 Brantner Nova, Sadová 13, SNV ŠJ 19.06.2015
Faktúra 131/2015 El.energia-predd./VII. 1 400,00 s DPH 12.06.2015 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 19.06.2015
Faktúra 133/2015 Toal.papier 36,72 s DPH 12.06.2015 Kamiko Hygiene s.r.o.,Kremnička 3, Banská Bystrica 19.06.2015
Faktúra 134,135,136/2015 Mobily/VI./RŠ/ 36,37 s DPH 12.06.2015 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 19.06.2015
Faktúra 137/2015 Oprava kopirov.stroja 109,10 s DPH 12.06.2015 Datas, Štefan.nám.,SNV 19.06.2015
Faktúra 130/2015 Smútočný veniec-SF 50,00 s DPH 10.06.2015 LS Trade, Majerníková 6, Bratislava ZŠ-SF 19.06.2015
Faktúra 128/2015 Ochrana objektu/VI. 13,04 s DPH 09.06.2015 OR PZ Elektrárenská , SNV 19.06.2015
Objednávka 55/2015 Toaletný papier s DPH 09.06.2015 Kamiko.Hygiene s.r.o., Kremnička, BB M.Pitoňáková zástup. 09.06.2015
Faktúra 10150191 nákup potravín pre šj 378,68 s DPH 09.06.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 10150191 nákup potravín pre šj 378,68 s DPH 09.06.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 115168718 nákup potravín pre šj 234,01 s DPH 08.06.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 1501302719 nákup potravín pre šj 382,18 s DPH 08.06.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 127/2015 Telef.poplatok/V. 46,04 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 19.06.2015
Faktúra 115167533 nákup potravín pre šj 62,56 s DPH 05.06.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 126/2015 Oprava el.zásuvky v ŠJ 79,05 s DPH 05.06.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ 19.06.2015
Objednávka 54/2015 Smútočná kytica s DPH 03.06.2015 Levanduľa, SNV ZŠ-SF M.Pitoňáková zástup. 09.06.2015
Objednávka 53/2015 Oprava a údržba tlačiarni s DPH 03.06.2015 Datas. Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 09.06.2015
Faktúra 125/2015 Vod.stoč.-Zraž.voda/V. 673,70 s DPH 02.06.2015 PVPS Hraničná 17, Poprad 19.06.2015
Faktúra 124/2015 Kancelársky materiál 290,12 s DPH 02.06.2015 DATAS, Štefanikovo nám., SNV 19.06.2015
Faktúra 123/2015 Revízia šikmej schodiskovej plošiny 282,60 s DPH 02.06.2015 V.Rusnáková, LIFTEX, Exnerova 6, Košice 19.06.2015
Faktúra 122/2015 Plyn/VI. 277,00 s DPH 02.06.2015 SPP a.s., Mlynské Nivy, Bratislava 19.06.2015
Faktúra 71519857 nákup potravín pre šj 495,48 s DPH 29.05.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 10150181 nákup potravín pre šj 92,16 s DPH 29.05.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 150787 nákup potravín pre šj 720,91 s DPH 29.05.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 115163573 nákup potravín pre šj 185,70 s DPH 29.05.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Faktúra 20150945 nákup potravín pre šj 72,00 s DPH 29.05.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2015
Faktúra 1501302522 nákup potravín pre šj 545,33 s DPH 28.05.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Faktúra 15188 nákup potravín pre šj 699,78 s DPH 27.05.2015 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Faktúra 115162198 nákup potravín pre šj 382,22 s DPH 27.05.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Faktúra 71518325 nákup potravín pre šj 390,42 s DPH 27.05.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Faktúra 150134 nákup potravín pre šj 82,80 s DPH 27.05.2015 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Objednávka 52/2015 Tlač brožúrok s DPH 26.05.2015 Mireklama, Hanulova 11, SNV ZŠ-Projekt Orange Z.Hricova koord.projektu 29.05.2015
Faktúra 121/2015 Rozlišovací materiál 200,00 s DPH 26.05.2015 ProGrup s.r.o., Duklianska 29, SNV ZŠ-Projekt Orange 29.05.2015
Faktúra 120/2015 Vecná odmena pre lektorov 100,00 s DPH 26.05.2015 ProGrup s.r.o., Duklianska 29, SNV ZŠ-Projekt Orange 29.05.2015
Faktúra 119/2015 Vecné ceny pre deti 500,00 s DPH 26.05.2015 ProGrup s.r.o., Duklianska 29, SNV ZŠ-Projekt Orange 29.05.2015
Faktúra 10150171 nákup potravín pre šj 270,06 s DPH 26.05.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Faktúra 1505027 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 25.05.2015 BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Faktúra 1519000793 nákup potravín pre šj 50,83 s DPH 25.05.2015 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 29.05.2015
Faktúra 118/2015 Opravy elektroinšt. 499,31 s DPH 22.05.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV 29.05.2015
Faktúra 115159932 nákup potravín pre šj 298,55 s DPH 22.05.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 22.05.2015
Faktúra 129/2015 Publikácia-Konsolidácia Poznámok 9,00 s DPH 21.05.2015 RVC, Hlavná 67, Štrba 29.05.2015
Faktúra 20150876 nákup potravín pre šj 52,08 s DPH 21.05.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 22.05.2015
Objednávka 49/2015 Ceny pre deti - hry s DPH 20.05.2015 Progrup, Duklianska29, SNV ZŠ-projekt Orange Z.Hricová koord.projektu 29.05.2015
Faktúra 117/2015 Hygienické potreby 144,00 s DPH 20.05.2015 KAMIKO s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica 29.05.2015
Objednávka 51/2015 Vecná odmena pre lektorov s DPH 20.05.2015 Progrup, Duklianska29, SNV ZŠ-Projekt Orange Z.Hricová koord.projektu 29.05.2015
Objednávka 50/2015 Rozlišovací materiál s DPH 20.05.2015 Progrup, Duklianska 29, SNV ZŠ-Projekt Orange Z.Hricová koord. projektu 29.05.2015
Faktúra 10150163 nákup potravín pre šj 280,86 s DPH 19.05.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 22.05.2015
Faktúra 1501302326 nákup potravín pre šj 375,22 s DPH 19.05.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 22.05.2015
Objednávka 48/2015 Hygienické utierky s DPH 19.05.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o., Kremnička, BB M.Pitoňáková zástup. 29.05.2015
Faktúra 150718 nákup potravín pre šj 626,79 s DPH 18.05.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 22.05.2015
Faktúra 115157198 nákup potravín pre šj 201,50 s DPH 18.05.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 22.05.2015
Faktúra 116/2015 Oprava strechy -zadný trakt 5 877,36 s DPH 18.05.2015 Ing.Bartko, Rybničná 20, SNV 29.05.2015
Faktúra 1501302253 nákup potravín pre šj 346,93 s DPH 15.05.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 15.05.2015
Faktúra 71516716 nákup potravín pre šj 114,00 s DPH 15.05.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 22.05.2015
Faktúra 115/2015 Oprava zvodov 336,00 s DPH 14.05.2015 RN-ROOFS s.r.o.,Železničná 27, Sp.Vlachy 29.05.2015
Faktúra 112,113,114/2015 Mobily - RŠ/V. 35,00 s DPH 14.05.2015 Orange, Metodova 8, Bratislava 29.05.2015
Faktúra 111/2015 El.energia - preddavok/VI. 1 220,00 s DPH 14.05.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 29.05.2015
Objednávka 43/2015 Oprava konvektomatuv ŠJ s DPH 14.05.2015 Eurogastrop, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 14.05.2015
Faktúra 10150155 nákup potravín pre šj 115,97 s DPH 12.05.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 15.05.2015
Faktúra 115153449 nákup potravín pre šj 145,61 s DPH 11.05.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 15.05.2015
Faktúra 1501302139 nákup potravín pre šj 480,40 s DPH 11.05.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 15.05.2015
Faktúra 110/2015 Mobil /IV./ŠJ 37,19 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 29.05.2015
Faktúra 109/2015 Vývoz kuchynského odpadu/IV./ŠJ 22,80 s DPH 11.05.2015 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ 29.05.2015
Faktúra 108/2015 Telef.poplatok/IV. 44,52 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 29.05.2015
Faktúra 107/2015 Elektrina-telocv./1.3.-31.5.2015 577,00 s DPH 11.05.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 29.05.2015
Faktúra 106/2015 Oprava konvektomatu ŠJ 105,00 s DPH 11.05.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ 29.05.2015
Faktúra 105/2015 Ochrana objektu/V. 13,04 s DPH 11.05.2015 OZ PZ, Elektrárenská ul., SNV 29.05.2015
Faktúra 101/2015 Revízia hasiacich prístrojov 133,00 s DPH 07.05.2015 Černický P., Nemešany 81, Sp.Hrhov 29.05.2015
Faktúra 99/2015 Plyn/ máj 600,00 s DPH 07.05.2015 SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava 29.05.2015
Faktúra 102/2015 Vod.stoč.+Zraž.voda/IV. 513,30 s DPH 07.05.2015 PVPS, Hraničná 17, Poprad 29.05.2015
Faktúra 103/2015 Čistiace prostriedky 93,10 s DPH 07.05.2015 PEDRO s.r.o., Radlinského 17, SNV 29.05.2015
Faktúra 104/2015 Deň učiteľov 849,90 s DPH 07.05.2015 Metropol Štef.nám.2, SNV SF 29.05.2015
Faktúra 96/2015 Výtvarný materiál 99,00 s DPH 07.05.2015 PARMAS s.r.o.,Fabinoho 23, SNV ZŠ-Projekt Orange 29.05.2015
Faktúra 97/2015 Rôzny materiál na výchovu 99,98 s DPH 07.05.2015 Fortuna, Sadrovcova2, Novoveska Huta ZŠ-Projekt Orange 29.05.2015
Faktúra 98/2015 Knihy - odmena 55,69 s DPH 07.05.2015 Martinus, Štefanika 58, Martin ZŠ-Projekt Orange 29.05.2015
Faktúra 100/2015 Oprava elektr.zámku vchod.dverí 136,20 s DPH 07.05.2015 Sabar s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce 29.05.2015
Faktúra 95/2015 Vývoz komunálneho odpadu 1 613,04 s DPH 06.05.2015 Mesto, Radničné nám.7, Sp.NováVes 29.05.2015
Faktúra 530512323 nákup potravín pre šj 214,80 s DPH 05.05.2015 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Objednávka 44/2015 Oprava el.zásuvky s DPH 04.05.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 14.05.2015
Objednávka 46/2015 Kanc.materiál s DPH 04.05.2015 Hobbykreatív, Zimná, SNV ZŠ-Projekt Orange Z.Hricova koord.projektu 14.05.2015
Objednávka 45/2015 Knihy-odmena lektorom s DPH 04.05.2015 Martinus s.r.o., Martin ZŠ-Projekt Orange Z.Hricová koord.projektu 14.05.2015
Faktúra 1501302053 nákup potravín pre šj 376,34 s DPH 04.05.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 115150159 nákup potravín pre šj 349,48 s DPH 04.05.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 71515106 nákup potravín pre šj 116,54 s DPH 30.04.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 1519000626 nákup potravín pre šj 100,75 s DPH 30.04.2015 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 150622 nákup potravín pre šj 559,34 s DPH 30.04.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 20150724 nákup potravín pre šj 36,12 s DPH 30.04.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 10150149 nákup potravín pre šj 382,50 s DPH 30.04.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 94/2015 Tlač pošt. poukážok 179,24 s DPH 29.04.2015 Tlačiareň Sedlák, Duklianska, SNV ŠJ 29.04.2015
Faktúra 150125 nákup potravín pre šj 75,60 s DPH 29.04.2015 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň pri ZŠ 30.04.2015
Faktúra 92/2015 Odbor. UT Manaž. ŠK/IV.2015 41,35 s DPH 28.04.2015 RAABE, Heydukova, Bratislava 29.04.2015
Faktúra 91/2015 Kancel. materiál 139,70 s DPH 28.04.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 29.04.2015
Faktúra 89/2015 Uč. pomôcky do ŠKD 13,58 s DPH 28.04.2015 Nomiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice 29.04.2015
Faktúra 1504032 nákup potravín pre šj 58,08 s DPH 28.04.2015 BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ 30.04.2015
Faktúra 10150138 nákup potravín pre šj 309,00 s DPH 28.04.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.04.2015
Faktúra 93/2015 PC + Kompon. 439,00 s DPH 28.04.2015 Sisoft, Letná 51, SNV 29.04.2015
Faktúra 90/2015 Oprava kopírovacieho stroja 97,30 s DPH 28.04.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 29.04.2015
Faktúra 15137 nákup potravín pre šj 841,46 s DPH 27.04.2015 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 30.04.2015
Objednávka 42/2015 Oprava elektrického zámku s DPH 27.04.2015 Ing.Janik, Sabar, Markušovce M.Pitoňáková zástup. 30.04.2015
Objednávka 41/2015 Oprava kopirovacieho stroja s DPH 24.04.2015 Datas, Lučivjnský, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.04.2015
Faktúra 71513947 nákup potravín pre šj 659,78 s DPH 24.04.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 30.04.2015
Faktúra 1501301930 nákup potravín pre šj 375,04 s DPH 24.04.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.04.2015
Objednávka 47/2015 Výtvarný materiál s DPH 23.04.2015 Parmas s.r.o., Fabianová 23, SNV ZŠ-Projekt Orange Z.Hricova koordinátor projektu 30.04.2015
Faktúra 115145608 nákup potravín pre šj 180,00 s DPH 23.04.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.04.2015
Faktúra 88/2015 Metod. píručka "Testovanie 9. roč." 39,06 s DPH 23.04.2015 RAABE, Heydukova, Bratislava 29.04.2015
Objednávka 38/2015 Deň učiteľov 2015 s DPH 22.04.2015 Metropol, SNV ZŠ-SF Mgr.Bartošová 30.04.2015
Objednávka 37/2015 Oprava obkladov v triede č. 56 s DPH 22.04.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 02.05.2015
Objednávka 40/2015 Revízia hasiacich prístrojov s DPH 22.04.2015 P.Černický, Nemešany 81, Sp.Hrhov M.Pitoňáková zástup. 30.04.2015
Objednávka 39/2015 Revízia schodiskovej plošiny s DPH 22.04.2015 Liftex, Južná tr.111, Košice M.Pitoňáková zástup. 30.04.2015
Faktúra 10150126 nákup potravín pre šj 324,78 s DPH 21.04.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.04.2015
Objednávka 36/2015 Oprava látkových roletiek s DPH 20.04.2015 Kravec Jozef, Medza 3444, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.04.2015
Faktúra 86/2015 Ročný prístuop verejná správa 84,00 s DPH 18.04.2015 Porad. podnik, M. Rázusa 23, Žilina 22.04.2015
Faktúra 87/2015 Odbor. UT verejná správa 57,06 s DPH 18.04.2015 Poradca s.r.o., Pri celulóz. 40, Žilina 22.04.2015
Faktúra 84/2015 Čistiace prostriedky 71,82 s DPH 17.04.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV 22.04.2015
Faktúra 85/2015 Hygien. potreby 98,35 s DPH 17.04.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o., Prešov školská jedáleň pri ZŠ 22.04.2015
Faktúra 115142811 nákup potravín pre šj 216,37 s DPH 17.04.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.04.2015
Faktúra 71512534 nákup potravín pre šj 122,92 s DPH 16.04.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 24.04.2015
Faktúra 1501301802 nákup potravín pre šj 662,48 s DPH 16.04.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.04.2015
Objednávka 34/2015 Čistiace prostriedky s DPH 16.04.2015 Pedro, Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 26.04.2015
Objednávka 35/2015 Čistiace prostriedky s DPH 16.04.2015 Bidnest, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 26.04.2015
Faktúra 115142217 nákup potravín pre šj 152,10 s DPH 16.04.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.04.2015
Faktúra 82/2015 Vyúčt. nedoplatku el. energie/III.2015 18,48 s DPH 15.04.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 22.04.2015
Faktúra 150513 nákup potravín pre šj 350,21 s DPH 15.04.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.04.2015
Faktúra 81/2015 Oprava ventilov v plyn. kotolni 79,20 s DPH 15.04.2015 Inštalamont, Odborárov 30, SNV 22.04.2015
Faktúra 83/2015 Mobil ŠJ/III. 36,68 s DPH 15.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 22.04.2015
Faktúra 10150118 nákup potravín pre šj 172,27 s DPH 14.04.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.04.2015
Faktúra 79/2015 Mobil RŠ/IV.2015 10,00 s DPH 14.04.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 22.04.2015
Faktúra 78/2015 Mobil RŠ/ IV.2015 15,00 s DPH 14.04.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 22.04.2015
Faktúra 80/2015 Mobil RŠ/IV.2015 10,00 s DPH 14.04.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 22.04.2015
Faktúra 115140012 nákup potravín pre šj 185,80 s DPH 13.04.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.04.2015
Objednávka 33/2015 Oprava kúrenia - umyvárka ŠJ s DPH 13.04.2015 Staroň, Trieda 1. Mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.04.2015
Faktúra 75/2015 Popl. za telefón III.2015 53,09 s DPH 10.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 22.04.2015
Faktúra 76/2015 Vývoz odpadu v kuchyni ŠJ/III.2015 22,80 s DPH 10.04.2015 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ 22.04.2015
Faktúra 77/2015 Ochrana objektu IV.2015 13,04 s DPH 10.04.2015 PZ, Elektrárenská 1, SNV 22.04.2015
Faktúra 530509301 nákup potravín pre šj 400,80 s DPH 09.04.2015 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 09.04.2015
Faktúra 70/2015 Hračky + uč. pomôcky do ŠKD 228,25 s DPH 08.04.2015 Nomiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice 22.04.2015
Faktúra 71/2015 Oprava žalúzií 317,47 s DPH 08.04.2015 J.Kravec, Medza 10, SNV 22.04.2015
Faktúra 73/2015 Vod.-stoč. + zr.v./21.2. - 27.3.2015 671,12 s DPH 08.04.2015 PVPS, Hraničná 17, Poprad 22.04.2015
Faktúra 74/2015 Materiál na údržbu + prac. obuv 99,60 s DPH 08.04.2015 Nezábudka, Letná 39, SNV 22.04.2015
Faktúra 72/2015 Plyn/ IV.2015 1.724.00 s DPH 08.04.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 22.04.2015
Faktúra 1501301596 nákup potravín pre šj 428,16 s DPH 07.04.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 09.04.2015
Faktúra 69/2015 Kancel. materiál 604,72 s DPH 07.04.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 22.04.2015
Faktúra 68/2015 Varná kanvica 59,99 s DPH 02.04.2015 L.Fictum, Zimná 47, SNV ŠJ 22.04.2015
Faktúra 1501301584 nákup potravín pre šj 133,16 s DPH 02.04.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 09.04.2015
Faktúra 10150113 nákup potravín pre šj 175,50 s DPH 31.03.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 09.04.2015
Objednávka 31/2015 Oprava ventilu v kotolni-havar.stav s DPH 31.03.2015 Inštalamont, Odborárov 30, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.03.2015
Faktúra 71511336 nákup potravín pre šj 463,48 s DPH 31.03.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 09.04.2015
Faktúra 10150099 nákup potravín pre šj 241,96 s DPH 31.03.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 02.04.2015
Objednávka 30/2015 Servisné práce-kosačka s DPH 31.03.2015 Agrospiš, Smižany M.Pitoňáková zástup. 31.03.2015
Faktúra 20150521 nákup potravín pre šj 22,12 s DPH 31.03.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 09.04.2015
Faktúra 150472 nákup potravín pre šj 653,92 s DPH 31.03.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 09.04.2015
Faktúra 1519000469 nákup potravín pre šj 49,92 s DPH 31.03.2015 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 09.04.2015
Objednávka 32/2015 Materiál na údržbu s DPH 31.03.2015 Nezábudka, Letná SNV M.Pitoňáková zástup. 10.04.2015
Faktúra 115134641 nákup potravín pre šj 230,75 s DPH 30.03.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 02.04.2015
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2015 s DPH 30.03.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 30.03.2015
Faktúra 201503023 nákup potravín pre šj 173,52 s DPH 30.03.2015 ALPEKA-obchod, sprostredkovanie školská jedáleň pri ZŠ 02.04.2015
Faktúra 71500060 nákup potravín pre šj 559,26 s DPH 27.03.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 02.04.2015
Faktúra 10150092 nákup potravín pre šj 323,64 s DPH 27.03.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 150074 nákup potravín pre šj 223,20 s DPH 27.03.2015 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň pri ZŠ 02.04.2015
Faktúra 15094 nákup potravín pre šj 1 020,52 s DPH 27.03.2015 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 02.04.2015
Faktúra 115133319 nákup potravín pre šj 170,83 s DPH 26.03.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 67/2015 Oprava kopírovacieho stroja 138,18 s DPH 23.03.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 22.04.2015
Objednávka 29/2015 Oprava roletiek s DPH 23.03.2015 Kravec J., Medza 3444, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.03.2015
Objednávka 28/2015 Rýchlovarná kanvica s DPH 23.03.2015 Fictum, Zimná 47, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 31.03.2015
Faktúra 1503026 nákup potravín pre šj 43,56 s DPH 23.03.2015 BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 20150412 nákup potravín pre šj 26,40 s DPH 20.03.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 02.04.2015
Faktúra 115130600 nákup potravín pre šj 221,26 s DPH 20.03.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 1501301405 nákup potravín pre šj 354,58 s DPH 19.03.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 66/2015 Služby požiar. tech. - I.Q.2015 150,00 s DPH 18.03.2015 A. Koňak, Za Hornádom, SNV 24.03.2015
Faktúra 10150086 nákup potravín pre šj 359,74 s DPH 17.03.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Objednávka 27/2015 Čistenie lapačov tukov s DPH 17.03.2015 Vých.vodárne a kanalizácie, Poprad ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 17.03.2015
Faktúra 64/2015 Školské pomôcky HN 381,80 s DPH 16.03.2015 MIVA Market, Mlynská 13, Smižany MsÚ 23.03.2015
Faktúra 71508391 nákup potravín pre šj 292,96 s DPH 16.03.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 65/2015 Mobil ŠJ/II. 36,58 s DPH 16.03.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 23.03.2015
Faktúra 1501301300 nákup potravín pre šj 480,20 s DPH 13.03.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 115122222 nákup potravín pre šj 95,53 s DPH 13.03.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 63/2015 Mobil RŠ 4.3. - 3.4. 10,00 s DPH 12.03.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 23.03.2015
Objednávka 26/2015 Poštové poukážky s DPH 12.03.2015 Tlačiareň Sedlák, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 17.03.2015
Faktúra 61/2015 Mobil RŠ 4.3. - 3.4. 15,00 s DPH 12.03.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 23.03.2015
Faktúra 62/2015 Mobil RŠ 4.3. - 3.4. 12,25 s DPH 12.03.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 23.03.2015
Faktúra 55/2015 Žalúzie 159,64 s DPH 11.03.2015 J. Kravec, Medza 10, SNV 23.03.2015
Faktúra 56/2015 Učebná pomôcka-Mapa 104,75 s DPH 11.03.2015 Publicom s.r.o.,Poľnohospo.6, Prievidza 23.03.2015
Faktúra 57/2015 Vyučt. el. en. /II. + preddavok IV. 49.58+1340.- s DPH 11.03.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 23.03.2015
Faktúra 5/2015 Vývoz kuch. odpadu 2/2015 22,80 s DPH 11.03.2015 Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV ŠJ 23.03.2015
Faktúra 59/2015 Kominárske práce - revízia 32,00 s DPH 11.03.2015 Kominárske služby, P.Tatarko, Tajovského 4, Poprad 23.03.2015
Faktúra 60/2015 Laserové perá 205,32 s DPH 11.03.2015 Pro-grup s.r.o., Duklianska 29, SNV 23.03.2015
Faktúra 115125704 nákup potravín pre šj 368,44 s DPH 11.03.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Objednávka 25/2015 Výroba pečiatky s DPH 10.03.2015 Datas, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 17.03.2015
Faktúra 54/2015 Telef.popl./II. 41,02 s DPH 10.03.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 23.03.2015
Faktúra 10150078 nákup potravín pre šj 307,20 s DPH 10.03.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Objednávka 24/2015 Pracovný materiál do ŠK s DPH 09.03.2015 Nomiland - Madaras, SNV M.Pitoňáková zástup. 17.03.2015
Faktúra 115124508 nákup potravín pre šj 168,32 s DPH 09.03.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.03.2015
Faktúra 530505847 nákup potravín pre šj 235,20 s DPH 05.03.2015 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 06.03.2015
Objednávka 23/2015 Revízia komínov v kotolni s DPH 05.03.2015 P.Tatarko, Poprad M.Pitoňáková zástup. 06.03.2015
Faktúra 53/2015 Pracovné odevy 44,68 s DPH 05.03.2015 Majster Centrum, Zimná 87, SNV 23.03.2015
Objednávka 22/2015 Protišmykový koberec s DPH 04.03.2015 Bečarik, B.Nemcovej, SNV M.Pitoňáková zástup. 06.03.2015
Objednávka 21/2015 Uč.pomôcka-číselná os s DPH 04.03.2015 Publicom s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 06.03.2015
Faktúra 52/2015 Farby 57,99 s DPH 04.03.2015 FARLAZ-Zalibera, Odborárov, SNV 23.03.2015
Faktúra 115122614 nákup potravín pre šj 24,48 s DPH 04.03.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 06.03.2015
Faktúra 51/2015 Kancelársky materiál 36,79 s DPH 03.03.2015 DATAS Štefanikovo nám 10., SNV 23.03.2015
Faktúra 50/2015 Plyn/III.2015 3 150,00 s DPH 03.03.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 23.03.2015
Faktúra 49/2015 Odbor.lit. " Manažment ŠK" 42,00 s DPH 03.03.2015 RAABE, Heydukova, Bratislava 23.03.2015
Faktúra 48/2015 Vod.-stoč. + zr.v. 30.1. - 20.2.2015 439,15 s DPH 03.03.2015 PVPS, Hraničná 17, PP 23.03.2015
Objednávka 20/2015 Výroba a montáž žalúzií s DPH 03.03.2015 Kravec Jozef, Medza 3444, SNV M.Pitoňáková zástup. 06.03.2015
Faktúra 47/2015 Kurz prvej pomoci 130,00 s DPH 02.03.2015 Slov. červený kríž, Nám. SNP 2, SNV 23.03.2015
Faktúra 46/2015 Odbor. lit."Kultúra slova 2015" 7,20 s DPH 02.03.2015 Matica Slovenská, Nám.J.C.Hronca, Martin 23.03.2015
Faktúra 10150065 nákup potravín pre šj 262,80 s DPH 27.02.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 06.03.2015
Faktúra 71506256 nákup potravín pre šj 278,39 s DPH 27.02.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 06.03.2015
Faktúra 150287 nákup potravín pre šj 360,76 s DPH 27.02.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 06.03.2015
Faktúra 201502011 nákup potravín pre šj 119,11 s DPH 27.02.2015 ALPEKA-obchod, sprostredkovanie školská jedáleň pri ZŠ 06.03.2015
Faktúra 20150292 nákup potravín pre šj 25,80 s DPH 25.02.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 06.03.2015
Faktúra 1519000208 nákup potravín pre šj 96,00 s DPH 24.02.2015 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 1501300934 nákup potravín pre šj 606,83 s DPH 24.02.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 45/2015 Oznam o započ. vzájom. pohľad. 1 983.37 s DPH 24.02.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 05.03.2015
Faktúra 44/2015 Čistiace prostriedky 230,42 s DPH 24.02.2015 PEDRO s.r.o.,Radlinského, SNV 05.03.2015
Faktúra 15063 nákup potravín pre šj 630,75 s DPH 20.02.2015 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Objednávka 19/2015 Čistiace prostriedky s DPH 20.02.2015 Pedro, Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 06.03.2015
Faktúra 43/2015 Oprava podlahy ŠJ 535,80 s DPH 20.02.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ 05.03.2015
Faktúra 20150224 nákup potravín pre šj 77,04 s DPH 20.02.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 10150051 nákup potravín pre šj 304,36 s DPH 19.02.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Objednávka 18/2015 Kompletná oprava podlahy v ŠJ - havarijný stav s DPH 18.02.2015 Ing.Staroň, Trieda 1.mája, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 20.02.2015
Faktúra 42/2015 Utěrky Reflex 121,13 s DPH 18.02.2015 APEX Systems, Blučina 627, Blučina 05.03.2015
Faktúra 150234 nákup potravín pre šj 482,98 s DPH 18.02.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 1502019 nákup potravín pre šj 43,56 s DPH 17.02.2015 BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 41/2015 Mobil ŠJ/I. 36,97 s DPH 17.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 05.03.2015
Objednávka 16/2015 Výroba a montáž roletkových skriniek s DPH 17.02.2015 Blaško, Štúrovo nábr. 2413, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 20.02.2015
Objednávka 14/2015 Nákup farieb s DPH 17.02.2015 Farlas, Odborárov, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 20.02.2015
Objednávka 15/2015 oprava podlahy v ŠJ-havarijný stav s DPH 17.02.2015 Ing.Staroň, Trieda 1.mája, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 20.02.2015
Objednávka 17/2015 Oprava strechy nad TV a zadným traktom s DPH 17.02.2015 Ing.Bartko M., Strechakomplet, Novoveská Huta, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.02.2015
Faktúra 40/2015 Vyučt. el. en. / I. + preddavok III. 33.01+1530.- s DPH 17.02.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 05.03.2015
Faktúra 39/2015 Oprava nábytku 455,00 s DPH 17.02.2015 M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV 27.02.2015
Faktúra 150043 nákup potravín pre šj 54,00 s DPH 16.02.2015 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 115115250 nákup potravín pre šj 468,48 s DPH 16.02.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 150393 nákup potravín pre šj 405,31 s DPH 16.02.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 02.04.2015
Faktúra 71504740 nákup potravín pre šj 273,20 s DPH 16.02.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 1501300837 nákup potravín pre šj 488,65 s DPH 16.02.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2015
Faktúra 36/2015 Oprava kotla ŠJ 39,00 s DPH 13.02.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ 27.02.2015
Faktúra 38/2015 Oprava kopír. 78,24 s DPH 13.02.2015 DATAS, Štef. nám. 10, SNV 27.02.2015
Faktúra 37/2015 Jedálne kupóny 1 035,54 s DPH 13.02.2015 Le Checke Dejeuner s.r.o., Tomášik. 23, BA 27.02.2015
Faktúra 32/2015 Vývoz kuch. odpadu 1/2015 22,80 s DPH 12.02.2015 Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV ŠJ 27.02.2015
Faktúra 35/2015 Žetóny ŠJ 300,00 s DPH 12.02.2015 JIS, J.Hollého, Prešov ŠJ 27.02.2015
Faktúra 33/2015 Odbor. lit. " Čo má vedieť mzd. účt." 49,50 s DPH 12.02.2015 AJFA + AVIS, Klemensova 34, Žilina 27.02.2015
Faktúra 27/2015 Mobil RŠ 4.2. - 3.3. 10,00 s DPH 12.02.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 27.02.2015
Faktúra 28/2015 Mobil RŠ 4.2. - 3.3. 11,05 s DPH 12.02.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 27.02.2015
Faktúra 29/2015 Mobil RŠ 4.2. - 3.3. 15,00 s DPH 12.02.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 27.02.2015
Faktúra 31/2015 Plyn Vyuč. Fa prepl. 19.12. - 31.12.2014 1 041,66 s DPH 12.02.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 27.02.2015
Faktúra 30/2015 Hygien. potreby 294,60 s DPH 12.02.2015 FREDOM s.r.o., Nad Plážou 16, B. Bystrica 27.02.2015
Faktúra 34/2015 Finan. Oramot. II. stup. 47,00 s DPH 12.02.2015 JARKA s.r.o., Letecká 34, SNV 27.02.2015
Faktúra 26/2015 Elektrina telocvičňa 1.1.-28.2.2015 577.- s DPH 10.02.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 27.02.2015
Faktúra 10150043 nákup potravín pre šj 222,00 s DPH 10.02.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 13.02.2015
Objednávka 12/2015 Výroba regálov s DPH 09.02.2015 Blaško, Štúrovo nábr.2413, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 13.02.2015
Objednávka 11/2015 Knihy Finančná gramotnosť s DPH 09.02.2015 Kníhkupectvo Jarka, Zimná, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 13.02.2015
Objednávka 13/2015 Školenie zamestnancov školy s DPH 09.02.2015 SČK, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 13.02.2015
Faktúra 25/2015 Telef.popl./I. 72,61 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 27.02.2015
Faktúra 1501300724 nákup potravín pre šj 483,59 s DPH 06.02.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 13.02.2015
Faktúra 115111316 nákup potravín pre šj 62,03 s DPH 06.02.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 13.02.2015
Objednávka 10/2015 Pracovné odevy obuv s DPH 05.02.2015 M.Repaská, Pracov.odevy, Fabiniho, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 13.02.2015
Zmluva 9/8/07/0064/15 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 156,48 s DPH 04.02.2015 PZ Elektrárenská, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 10.03.2015
Objednávka 9/2015 Oprava varného kotla s DPH 04.02.2015 Eurogastrop, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 13.02.2015
Objednávka 8/2015 Jedálne kupóny s DPH 04.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková23, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 13.02.2015
Faktúra 23/2015 Vod.-stoč. + zr.v. 12.12. - 29.1.2015 850,08 s DPH 03.02.2015 PVPS, Hraničná 17, PP 27.02.2015
Faktúra 19/2015 Kancelársky materiál 174,82 s DPH 03.02.2015 DATAS Štefanikovo nám 10., SNV ZŠ + ŠJ 11.02.2015
Faktúra 24/2015 Seminár PAM 54,00 s DPH 03.02.2015 Vema, s.r.o.,Prievozská 14,Bratislava 27.02.2015
Faktúra 22/2015 Plyn/II.2015 3 341,00 s DPH 03.02.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 11.02.2015
Faktúra 115108731 nákup potravín pre šj 23,52 s DPH 02.02.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 20/2015 Odbor.lit./ Region. škol./ Jan. 44,80 s DPH 30.01.2015 RAABE, Heydukova, Bratislava 11.02.2015
Faktúra 18/2015 Revízia bleskozvodov 939,60 s DPH 30.01.2015 SETEZA s.r.o., Hronského 7, Sp. Nová Ves 11.02.2015
Faktúra 21/2015 Odbor. lit. " Manažm. školy 2015" 66,00 s DPH 30.01.2015 Wolters, Mlynské nivy 48, BA 11.02.2015
Faktúra 71503389 nákup potravín pre šj 85,63 s DPH 30.01.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 150017 nákup potravín pre šj 169,35 s DPH 30.01.2015 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 1501300608 nákup potravín pre šj 287,44 s DPH 30.01.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 10150029 nákup potravín pre šj 280,39 s DPH 30.01.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 150094 nákup potravín pre šj 448,89 s DPH 30.01.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 201501 nákup potravín pre šj 39,52 s DPH 30.01.2015 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 1519000080 nákup potravín pre šj 101,86 s DPH 30.01.2015 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 115107545 nákup potravín pre šj 214,67 s DPH 29.01.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 16/2015 Zabezpeč.pracov.zdravot.služby I.polrok/2015 270,00 s DPH 29.01.2015 MEDISON,s.r.o.Obchodná 16, Košice 11.02.2015
Faktúra 17/2015 Predpl.časop."Naša škola2015" 14,40 s DPH 29.01.2015 PAMIKO s.r.o., Račianska 89, Bratislava 11.02.2015
Faktúra 15011 nákup potravín pre šj 313,55 s DPH 28.01.2015 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 10150019 nákup potravín pre šj 376,85 s DPH 27.01.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 71501703 nákup potravín pre šj 308,21 s DPH 26.01.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 1501021 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 26.01.2015 BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Objednávka 3/2015 Hygienické potreby s DPH 26.01.2015 Kamiko s.r.o., Banská Bystrica M.Pitoňáková zátup. 30.01.2015
Faktúra 15/2015 Odbor.lit./ škola a stravovanie 2015 98,00 s DPH 26.01.2015 RAABE, Heydukova, Bratislava ŠJ 11.02.2015
Objednávka 7/2015 Revízia bleskozvodov s DPH 26.01.2015 SETEZA spol.s.r.o., Hronského, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.01.2015
Objednávka 6/2015 Oprava odkvapovej rúry s DPH 26.01.2015 Novák spol.s.r.o., Fabiniho 11, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 30.01.2015
Faktúra 14/2015 Oprava vodov. havar. stav 126,16 s DPH 26.01.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV 11.02.2015
Faktúra 115104890 nákup potravín pre šj 124,94 s DPH 23.01.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 12/2015 Plyn/I.2015 3 448,00 s DPH 22.01.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 26.01.2015
Faktúra 13/2015 Telef. popl. / 1.12.-31.12.2014 60,07 s DPH 22.01.2015 Slovak Telekom, Bajkals. 28, BA 26.01.2015
Faktúra 11/2015 Predplatné časopisu "Škola 2015" 23,00 s DPH 21.01.2015 JURISDat, Redakcia škola, Ondavská 8, Bratislava 26.01.2015
Faktúra 530501627 nákup potravín pre šj 220,80 s DPH 20.01.2015 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 10/2015 Elektrina-telocv./1.1.-31.12.2014 nedoplatok 159,58 s DPH 20.01.2015 VSE, Mlynská 31, Košice 26.01.2015
Objednávka 2/2015 Oprava vodovod.batérie-porucha 4.C s DPH 20.01.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 23.01.2015
Objednávka 3/2015 Zakúpenie notebooku s DPH 20.01.2015 Sisoft, Letná 73, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 23.01.2015
Faktúra 1501300330 nákup potravín pre šj 1 069,90 s DPH 19.01.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 115102381 nákup potravín pre šj 308,27 s DPH 19.01.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 150061 nákup potravín pre šj 447,70 s DPH 19.01.2015 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 9/2015 Plyn 19.12. - 31.12.2014 3 025,03 s DPH 19.01.2015 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 26.01.2015
Faktúra 8/2015 Oprava kopír. 74,38 s DPH 16.01.2015 DATAS, Štef. nám. 10, SNV 26.01.2015
Faktúra 10150010 nákup potravín pre šj 353,34 s DPH 16.01.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 6/2015 Mobil ŠJ/8.12.-7.1.2015 36,88 s DPH 15.01.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 26.01.2015
Faktúra 7/2015 El.energia/Predd./XII.2014 1 200,00 s DPH 15.01.2015 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 26.01.2015
Faktúra 71500435 nákup potravín pre šj 82,94 s DPH 15.01.2015 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 5/2015 Zber,zneškod.kuch.odpadu ŠJ 22,80 s DPH 14.01.2015 Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV ŠJ 26.01.2015
Faktúra 115100391 nákup potravín pre šj 706,01 s DPH 14.01.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Objednávka 1/2015 Oprava kopirky-kab.1-2. s DPH 14.01.2015 Datas, Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 23.01.2015
Faktúra 1/2015 Ochr. obj./ I. 13,04 s DPH 13.01.2015 ORPZ, Elektr. 1, SNV 26.01.2015
Faktúra 2/2015 Mobil RŠ 4.1. - 3.2. 10,00 s DPH 13.01.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 26.01.2015
Faktúra 3/2015 Mobil RŠ 4.1. - 3.2. 15,00 s DPH 13.01.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 26.01.2015
Faktúra 4/2015 Mobil RŠ 4.1. - 3.2. 10,66 s DPH 13.01.2015 Orange Slov., Metodova 8, BA 26.01.2015
Faktúra 114246523 nákup potravín pre šj 72,11 s DPH 09.01.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 114245094 nákup potravín pre šj 552,28 s DPH 07.01.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Zmluva č.1 Nájom a podnájom nebytových priestorov-bazén 200,00 s DPH 07.01.2015 ZŠ Nejedlého, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves 19.01.2015
Faktúra 1501300044 nákup potravín pre šj 732,89 s DPH 07.01.2015 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Faktúra 339/2014 Kanc. mat. 992/15 s DPH 31.12.2014 DATAS, Štef. nám., SNV 31.12.2014
Faktúra 71447084 nákup potravín pre šj 138,08 s DPH 30.12.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 30.12.2014
Faktúra 338/2014 Inštal.verzie Banila 154,80 s DPH 30.12.2014 JIS, J.Hollého, Prešov ŠJ 31.12.2014
Faktúra 340/2014 Práv. kurier r.2015 119,00 s DPH 30.12.2014 RAABE, Heydukova 12, BA 31.12.2014
Faktúra 141844 nákup potravín pre šj 556,00 s DPH 30.12.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.01.2015
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 30.12.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň 30.12.2014
Faktúra 20142307 nákup potravín pre šj 6,30 s DPH 30.12.2014 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2015
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 30.12.2014 BIO-plus, s.r.o. školská jedáleň 30.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň 29.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň 29.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň 29.12.2014
Faktúra 334/2014 Plyn/ 1.1. - 18.12.2014 350,71 s DPH 29.12.2014 SPP, Moldavská 12, Košice 31.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň 29.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň 29.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň 29.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň 29.12.2014
Faktúra 337/2014 Čistiace prostriedky 205,27 s DPH 29.12.2014 PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV 31.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň 29.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 ALPEKA-obchod, sprostredkovanie školská jedáleň 29.12.2014
Faktúra 335/2014 Biela technika Inventár ZŠ 1 577,40 s DPH 29.12.2014 Libor Fictum, Zimná 47, SNV 31.12.2014
Faktúra 336/2014 Kancelársky mat. 107,56 s DPH 29.12.2014 DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV 31.12.2014
Objednávka 5/2015 Odbor.lit."Škola a stravovanie" s DPH 26.12.2014 Raabe, odborné naklad., Bratislava ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 30.01.2015
Faktúra 141900642 nákup potravín pre šj 96,00 s DPH 22.12.2014 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2015
Faktúra 333/2014 Monitor + čitacia jednot. 597,60 s DPH 22.12.2014 JIS, J.Hollého, Prešov ŠJ 26.12.2014
Faktúra 332/2014 Čistiace prostriedky 263,53 s DPH 22.12.2014 PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV ŠJ 26.12.2014
Objednávka 149/2014 Čistiace prostriedky ŠJ s DPH 19.12.2014 PEDRO, Radlinského SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 26.12.2014
Faktúra 328/2014 Oprava sadrokart. steny 2 960,00 s DPH 19.12.2014 Ing.StaroŇ, Tr.1.mája, SNV 26.12.2014
Faktúra 10140490 nákup potravín pre šj 282,72 s DPH 19.12.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.12.2014
Faktúra 331/2014 Hokejky 298,08 s DPH 19.12.2014 Presport s.r.o., Zimná 54, SNV 26.12.2014
Faktúra 330/2014 Zváranie stoličiek 247,44 s DPH 19.12.2014 ELTUR sro., Hnilčík 35 26.12.2014
Faktúra 329/2014 Materiál na údržbu 177,35 s DPH 19.12.2014 Nezábudka, Letná , SNV 26.12.2014
Faktúra 326/2014 Inštal.verzie ŠJ 387,00 s DPH 19.12.2014 JIS, J.Hollého, Prešov ŠJ 26.12.2014
Faktúra 327/2014 Oprava plast. steny 1 199,00 s DPH 19.12.2014 SABAR s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce 26.12.2014
Objednávka 151/2014 Oprava steny pri 6.A s DPH 19.12.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 26.12.2014
Faktúra 325/2014 Vodné-stočné + Zr. v. 22.11. - 11.12. 390,16 s DPH 19.12.2014 PVPS, Hraničná, Poprad 26.12.2014
Faktúra 10140480 nákup potravín pre šj 184,01 s DPH 19.12.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.12.2014
Faktúra 20142227 nákup potravín pre šj 48,90 s DPH 19.12.2014 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2015
Objednávka 152/2014 Oprava plastovej steny pri 6.B s DPH 19.12.2014 SABAR, SNV M.Pitoňáková zástup. 26.12.2014
Objednávka 150/2014 Internet s DPH 19.12.2014 JIS, Hollého, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 26.12.2014
Faktúra 114241880 nákup potravín pre šj 57,06 s DPH 18.12.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.12.2014
Faktúra 322/2014 Oprava výdajných okien 756,00 s DPH 18.12.2014 Miloš Verčimák, Hutnícka 9 , SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 26.12.2014
Faktúra 319/2014 Inštal.verzie ŠJ 252,00 s DPH 18.12.2014 JIS, J.Hollého, Prešov ŠJ 26.12.2014
Faktúra 318/2014 Oprava kotla 71,64 s DPH 18.12.2014 Supilo- servis, Bardejovska 8, Kežmarok ŠJ 26.12.2014
Faktúra 320/2014 Inventár do ŠJ 2 491,00 s DPH 18.12.2014 Eurogastrop, Stroj.7, Prešov ŠJ 26.12.2014
Faktúra 321/2014 Oprava žalúzii, nástenná polica 377,64 s DPH 18.12.2014 Miloš Verčimák, Hutnícka 9 , SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 26.12.2014
Faktúra 323/2014 Nábytok - kab. Fyz. a VV 2 250,00 s DPH 18.12.2014 M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV 26.12.2014
Faktúra 324/2014 Vyučt.el.en./XI. 98,93 s DPH 18.12.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 26.12.2014
Faktúra 314/2014 Nábytok RŠ 2 170,00 s DPH 17.12.2014 M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV 26.12.2014
Faktúra 311/2014 Odbor. Prehl. Kotolne 450,00 s DPH 17.12.2014 Igor Oravec,Gasservis, Strakova 3, KE 26.12.2014
Faktúra 315/2014 Oprava náb. 720,00 s DPH 17.12.2014 M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV 26.12.2014
Faktúra 316/2014 Kuch. linka silol. 700,00 s DPH 17.12.2014 M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV 26.12.2014
Faktúra 317/2014 PC 2 836,00 s DPH 17.12.2014 SISOFT COMPUTER, Letná 51, SNV Soc. Znev. 26.12.2014
Faktúra 140315 nákup potravín pre šj 82,80 s DPH 17.12.2014 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2015
Faktúra 422 nákup potravín pre šj 273,25 s DPH 17.12.2014 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2015
Faktúra 71445767 nákup potravín pre šj 560,32 s DPH 17.12.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 30.12.2014
Faktúra 312/2014 Nožnice + postrekovač 418,00 s DPH 17.12.2014 Agro-spiš, Mlynská 2, Smižany 17.12.2014
Faktúra 313/2014 PC + Materiál k PC 1 517,00 s DPH 17.12.2014 SISOFT COMPUTER, Letná 51, SNV 26.12.2014
Faktúra 308/2014 Gym. odraz. Mostík 255,60 s DPH 16.12.2014 Maxisport, Sabinovská 151, Prešov 26.12.2014
Faktúra 310/2014 Mobil ŠJ/8.11.-7.12.2014 36,68 s DPH 16.12.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 26.12.2014
Faktúra 309/2014 Kanc. kreslo 118,00 s DPH 16.12.2014 Tempokondela, Tvrdošin 26.12.2014
Faktúra 307/2014 Zber,zneškod.kuch.odpadu ŠJ 18,00 s DPH 15.12.2014 Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV ŠJ 26.12.2014
Faktúra 306/2014 Kamenná drť 154,64 s DPH 15.12.2014 ESENEX, Duklianska 36, SNV 26.12.2014
Faktúra 305/2014 Odbor. lit. ( škol. strav. / XII. 44,80 s DPH 15.12.2014 RAABE, Heydukova 12, BA ŠJ 26.12.2014
Faktúra 304/2014 CD - biologia 352,00 s DPH 15.12.2014 Stiefel euro, Cart sro.,Ružinovská 1, BA 26.12.2014
Objednávka 147/2014 Revízia kotolne s DPH 15.12.2014 Oravec M.Pitoňáková zástup. 18.12.2014
Objednávka 148/2014 Mikrovlnky, konvice s DPH 15.12.2014 FICTUM, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 18.12.2014
Faktúra 302/2014 Nás. tab. SJ 149,70 s DPH 12.12.2014 M. Brezovský, Tr. 1. Mája 6, SNV 26.12.2014
Zmluva nákup výpočtovej techniky s DPH 12.12.2014 29.12.2014
Zmluva nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov s DPH 12.12.2014 29.12.2014
Zmluva nákup školských pomôcok a školského nábytku s DPH 12.12.2014 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza ZŠ Levočská 11, SNV 29.12.2014
Zmluva školský a kancelársky nábytok s DPH 12.12.2014 M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV 30.12.2014
Faktúra 303/2014 Mapy 174,50 s DPH 12.12.2014 Stiefel euro, Cart sro.,Ružinovská 1, BA 26.12.2014
Faktúra 114239168 nákup potravín pre šj 111,19 s DPH 12.12.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Objednávka 146/2014 Vybavenie ŠJ s DPH 12.12.2014 Eurogastrop, Prešov M.Pitoňáková zástup. 18.12.2014
Objednávka 145/2014 Nákup Výpočtovej techniky s DPH 12.12.2014 SISOFT, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup. 18.12.2014
Faktúra 300/2014 Interaktív. Tab. 1 658,00 s DPH 11.12.2014 Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza 26.12.2014
Faktúra 295/2014 Mobil RŠ 4.12. - 3.1. 11,65 s DPH 11.12.2014 Orange Slov., Metodova 8, BA 26.12.2014
Faktúra 296/2014 Montáž tabúľ 246,00 s DPH 11.12.2014 Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza 26.12.2014
Objednávka 144/2014 Nožnice, postrekovač s DPH 11.12.2014 Agrospiš, Smižany M.Pitoňáková zástup. 18.12.2014
Faktúra 297/2014 Inventár ZŠ 5 868,90 s DPH 11.12.2014 Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza 26.12.2014
Faktúra 298/2014 Ventil. posun na tab. 696,00 s DPH 11.12.2014 Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza 26.12.2014
Faktúra 299/2014 Dataprojekt. Hitachi 1 290,00 s DPH 11.12.2014 Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza 26.12.2014
Objednávka 134/2014 Pomôcky na TV /saša/ s DPH 11.12.2014 Krimar s.r.o. M.Pitoňáková zástup. 17.12.2014
Faktúra 301/2014 Rebrík tren. + trampolína 464,25 s DPH 11.12.2014 Krimar sro., Halilova 11, Hacirov 26.12.2014
Faktúra 293/2014 Mobil RŠ 4.12. - 3.1. 15,00 s DPH 11.12.2014 Orange Slov., Metodova 8, BA 26.12.2014
Zmluva Murárske a maliarske práce s DPH 11.12.2014 Štefan Staroň, 30.12.2014
Faktúra 294/2014 Mobil RŠ 4.12. - 3.1. 10,12 s DPH 11.12.2014 Orange Slov., Metodova 8, BA 26.12.2014
Faktúra 290/2014 Mapy 174,50 s DPH 10.12.2014 Stiefel, Eurocart, Ružinovs., BA 26.12.2014
Faktúra 291/2014 Ochr. obj./ XII. 13,04 s DPH 10.12.2014 ORPZ, Elektr. 1, SNV 26.12.2014
Faktúra 289/2014 Telef. popl. / XI. 53,66 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom, Bajkals. 28, BA 26.12.2014
Faktúra 288/2014 PS - Asus 589,99 s DPH 10.12.2014 Sisoft, Letná 51, SNV 26.12.2014
Objednávka 138/2014 Pomôcky do ŠK s DPH 10.12.2014 Dráčik, Gájová 13, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 17.12.2014
Zmluva nákup náplní do zásobníkov a dávkovačov s DPH 10.12.2014 29.12.2014
Objednávka 133/2014 Vyukové CD s DPH 10.12.2014 Sttiefel eurocart sro M.Pitoňáková zástup. 17.12.2014
Objednávka 143/2014 Oprava a výroba nábytku s DPH 10.12.2014 Blaško, Štúrovo nábr. 2413, SNV M.Pitoňáková zástup. 17.12.2014
Objednávka 135/2014 Mapy /Z, 1-2/ s DPH 10.12.2014 Sttiefel eurocart sro M.Pitoňáková zástup. 17.12.2014
Objednávka 139/2014 Hokejky s DPH 10.12.2014 Prokopič, SNV M.Pitoňáková zástup. 17.12.2014
Objednávka 137/2014 Pomôcky do kab. 3-4 s DPH 10.12.2014 LEGALSOFT, Partiz. 34, Turč. Teplice M.Pitoňáková zástup. 17.12.2014
Faktúra 285/2014 Čistiace prostr., prášky 150,00 s DPH 09.12.2014 FENIX, Tótha 64, Martin 26.12.2014
Faktúra 10140463 nákup potravín pre šj 326,92 s DPH 09.12.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Objednávka 142/2014 Kamenná drť s DPH 09.12.2014 ESENEX, Duklianska 36, SNV M.Pitoňáková zástup. 16.12.2014
Objednávka 141/2014 Pracie prášky s DPH 09.12.2014 FENIF, Martin M.Pitoňáková zástup. 16.12.2014
Objednávka 136/2014 Pomôcky do kab. 1-2 s DPH 09.12.2014 M. Brezovský, SNV M.Pitoňáková zástup. 17.12.2014
Faktúra 287/2014 Služby požiar. tech. - II. polrok 200,00 s DPH 09.12.2014 A. Koňak, Za Hornádom, SNV 26.12.2014
Faktúra 286/2014 Oprava kopír. 171,00 s DPH 09.12.2014 DATAS, Štef. nám. 10, SNV 26.12.2014
Faktúra 1401306125 nákup potravín pre šj 398,69 s DPH 08.12.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 114236640 nákup potravín pre šj 558,28 s DPH 08.12.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 292/2014 Autobus. preprava 1 150,00 s DPH 04.12.2014 Bacon Bus sro., Zelená 1, Sp. Štvrtok SF 26.12.2014
Faktúra 284/2014 Uč. pomôcky/SJ 81,80 s DPH 03.12.2014 LEGALSOFT, Partiz. 34, Turč. Teplice 26.12.2014
Faktúra 283/2014 Kanc. mat. 490,63 s DPH 02.12.2014 DATAS, Štef. nám., SNV 26.12.2014
Faktúra 530427962 nákup potravín pre šj 193,20 s DPH 02.12.2014 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 30.12.2014
Faktúra 282/2014 Hračky I. stup. 147,88 s DPH 01.12.2014 Dráčik, Gaduva 13, BA 26.12.2014
Objednávka 140/2014 Skrinka na tablety, minidatapr. s DPH 01.12.2014 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 09.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu dataprojektor HITACHI 1 290,00 s DPH 01.12.2014 Daffer spol.s.r.o Včelárska 1 Prievidza 16.01.2015
Zmluva nákup kancelárskych potrieb s DPH 01.12.2014 29.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu tablety 4 586,87 s DPH 01.12.2014 Ivan Sejut, Slovenská 50, SNV 16.01.2015
Faktúra 20142099 nákup potravín pre šj 6,68 s DPH 28.11.2014 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 647,94 nákup potravín pre šj 647,94 s DPH 28.11.2014 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 10140452 nákup potravín pre šj 236,40 s DPH 28.11.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 201411078 nákup potravín pre šj 317,90 s DPH 28.11.2014 ALPEKA-obchod, sprostredkovanie školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 1419001372 nákup potravín pre šj 212,82 s DPH 28.11.2014 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 141696 nákup potravín pre šj 305,95 s DPH 28.11.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 71444269 nákup potravín pre šj 218,86 s DPH 28.11.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 281/2014 Vod.-stoč. + zr.v. 24.10. - 21.11.2014 572,17 s DPH 27.11.2014 PUPS, Hraničná 17, PP 28.11.2014
Faktúra 114232071 nákup potravín pre šj 117,96 s DPH 27.11.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 1401305868 nákup potravín pre šj 396,00 s DPH 27.11.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 1401305892 nákup potravín pre šj 601,43 s DPH 27.11.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 71442835 nákup potravín pre šj 465,25 s DPH 26.11.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 140293 nákup potravín pre šj 111,60 s DPH 26.11.2014 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 10140437 nákup potravín pre šj 315,36 s DPH 25.11.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 278/2014 Tlačiarne + PC 877,00 s DPH 25.11.2014 Sisoft, Letná 11, SNV 28.11.2014
Faktúra 280/2014 Tablety 4 586.87 s DPH 25.11.2014 Sisoft, Letná 11, SNV 28.11.2014
Faktúra 276/2014 Odbor. lit. Region. škol./ XI. 44,80 s DPH 24.11.2014 Raabe sro., Heydulova 12, Bratislava 28.11.2014
Faktúra 277/2014 Analýza potravín 18,96 s DPH 24.11.2014 EL spol. sro., Radlinsk., SNV ŠJ 28.11.2014
Faktúra 1411035 nákup potravín pre šj 29,04 s DPH 24.11.2014 BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 275/2014 Odbor. lit. testov. 9. r./5 dopl. 38,91 s DPH 24.11.2014 Raabe sro. Heydulová 12, Bratislava 28.11.2014
Faktúra 274/2014 Knihy - uč. pomocky/ Dej. 43,35 s DPH 21.11.2014 Kníhkupectvo, Ego sro., Kežmarok 28.11.2014
Objednávka 130/2014 Inter. tab. s DPH 21.11.2014 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 28.11.2014
Faktúra 114229309 nákup potravín pre šj 455,20 s DPH 21.11.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Objednávka 131/2014 Keramické tab. s DPH 21.11.2014 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 28.11.2014
Objednávka 132/2014 Školský nábytok s DPH 21.11.2014 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 28.11.2014
Objednávka 129/2014 Materiál na údržbu s DPH 20.11.2014 Nezábudka, Letná ul., SNV M.Pitoňáková zástup. 28.11.2014
Faktúra 1401305767 nákup potravín pre šj 369,58 s DPH 20.11.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 270/2014 Virtuálna knižnica 2015 198,72 s DPH 19.11.2014 Komenský sro, Košice 28.11.2014
Faktúra 272/2014 Ročné poistné budovy 1.2.2014-1.2.2015 159,20 s DPH 19.11.2014 Mesto SNV, Rad. nám., SNV 28.11.2014
Faktúra 273/2014 Kotol elektrický 4 872,00 s DPH 19.11.2014 Eurogastrop, Stroj.7, Prešov 28.11.2014
Faktúra 271/2014 Čistiace prostriedky 104,23 s DPH 19.11.2014 Bidvest, Prešov ŠJ 28.11.2014
Faktúra 141647 nákup potravín pre šj 593,20 s DPH 18.11.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 269/2014 Mobil ŠJ/X. 36,68 s DPH 18.11.2014 Slovak telekom, Bratislava ŠJ 28.11.2014
Faktúra 10140432 nákup potravín pre šj 232,50 s DPH 18.11.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.12.2014
Faktúra 114226059 nákup potravín pre šj 30,50 s DPH 14.11.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 12.12.2014
Faktúra 1401305637 nákup potravín pre šj 376,04 s DPH 14.11.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Faktúra 268/2014 Vyučt.el.en./X. 996,92 s DPH 14.11.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 14.11.2014
Faktúra 71441436 nákup potravín pre šj 345,20 s DPH 14.11.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Faktúra 265-267 Mobil/XI./RŠ 35,46 s DPH 13.11.2014 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 14.11.2014
Faktúra 10140416 nákup potravín pre šj 312,17 s DPH 13.11.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 12.12.2014
Objednávka 187/2014 Čistiace prostriedky s DPH 12.11.2014 Budvest, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 18.11.2014
Faktúra 264/2014 Telefónny popl./X. 59,20 s DPH 12.11.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 12.11.2014
Objednávka 127/2014 Výmena výdajového okienka s DPH 11.11.2014 Sabar, plastové okná ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 18.11.2014
Objednávka 126/2014 El. Varný kotol s DPH 11.11.2014 Eurogastro Prešov M.Pitoňáková zástup. 18.11.2014
Faktúra 263/2014 Zber,vývoz odpadu ŠJ 22,80 s DPH 11.11.2014 Brantner-Nova, Sadová 13, SNV ŠJ 11.11.2014
Objednávka 125/2014 Knihy na Dejepis s DPH 10.11.2014 Alter ego, Kežmarok M.Pitoňáková zástup. 17.11.2014
Objednávka 124/2014 Rozbor jedla s DPH 10.11.2014 Ekolog. laboratórium, Radlins., SNV M.Pitoňáková zástup. 17.11.2014
Faktúra 1401305505 nákup potravín pre šj 455,00 s DPH 10.11.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Faktúra 114223320 nákup potravín pre šj 169,96 s DPH 07.11.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.12.2014
Faktúra 262/2014 Kamenná drť 36,67 s DPH 06.11.2014 ESENEX, Duklianska 36, SNV 14.11.2014
Faktúra 260/2014 Elektrika-Telocvičňa 531,00 s DPH 05.11.2014 VSE, Mlynská, Košice 14.11.2014
Faktúra 261/2014 Plyn/XI.2014 2 747,00 s DPH 05.11.2014 SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava 14.11.2014
Faktúra 256/2014 Kontrola plyn.kotolne §314/2012 476,40 s DPH 05.11.2014 R.Gootš, Janského 10, SNV 05.11.2014
Faktúra 259/2014 Vod.-stoč./X.2014 574,37 s DPH 05.11.2014 PVPS, Haničná 17, Poprad 14.11.2014
Faktúra 258/2014 Mater.na údržbu 98,45 s DPH 05.11.2014 Brahama, Štefanikovo nám.4, SNV 14.11.2014
Faktúra 257/2014 Krieda biela 142,80 s DPH 05.11.2014 MIVA, s.r.o. Mlynská 13, SNV 14.11.2014
Faktúra 114222029 nákup potravín pre šj 8,63 s DPH 05.11.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.12.2014
Faktúra 255/2014 Čistiace prostriedky 39,61 s DPH 04.11.2014 PEDRO-Plus, Radlisnkého, SNV 14.11.2014
Faktúra 254/2014 Kancel.potreby 389,38 s DPH 03.11.2014 DATAS, Štef.nám.10, SNV 14.11.2014
Faktúra 253/2014 Žehliaca doska 47,50 s DPH 03.11.2014 Nezábudka, Letná 39, SNV 14.11.2014
Faktúra 252/2014 Hygien.potreby 486,29 s DPH 03.11.2014 Kamiko-Hygiene, Kremnička, Banská Bystrica 14.11.2014
Faktúra 251/2014 Detekné trubiky-kotolňa 25,00 s DPH 03.11.2014 J.Džubák, TIP-TOP,Podunajská, SNV 14.11.2014
Faktúra 250/2014 Odborná liter.-ŠJ 44,80 s DPH 03.11.2014 RAABE, Heydukova, Bratislava ŠJ 14.11.2014
Faktúra 1401305378 nákup potravín pre šj 369,26 s DPH 03.11.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Objednávka 123/2014 Manuál pre verejné obstarávanie s DPH 03.11.2014 info@forum.cz M.Pitoňáková zástup. 10.11.2014
Faktúra 114220681 nákup potravín pre šj 70,80 s DPH 03.11.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.12.2014
Faktúra 71440013 nákup potravín pre šj 242,05 s DPH 31.10.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Faktúra 1419001245 nákup potravín pre šj 210,60 s DPH 31.10.2014 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Faktúra 10140404 nákup potravín pre šj 183,82 s DPH 31.10.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Faktúra 20141908 nákup potravín pre šj 42,66 s DPH 30.10.2014 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Faktúra 201410063 nákup potravín pre šj 144,00 s DPH 30.10.2014 ALPEKA-obchod, sprostredkovanie školská jedáleň pri ZŠ 21.11.2014
Faktúra 114218971 nákup potravín pre šj 147,79 s DPH 29.10.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.11.2014
Objednávka 122/2014 Detekčné trubičky do kotolne s DPH 29.10.2014 J.Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.10.2014
Faktúra 114215011 nákup potravín pre šj 132,62 s DPH 29.10.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 21.11.2014
Faktúra 141542 nákup potravín pre šj 396,40 s DPH 29.10.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 21.11.2014
Faktúra 249/2014 Čistiace prostriedky 88,67 s DPH 29.10.2014 PEDRO PLUS, Radlisnkého, SNV SJ 31.10.2014
Faktúra 248/2014 Pracovná obuv 235,99 s DPH 29.10.2014 Ortokomplet, B.Nemcovej, SNV ŠJ 31.10.2014
Objednávka 121/2014 Čistiace prostriedky s DPH 28.10.2014 Pedro, Radlinského, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.10.2014
Objednávka 120/2014 Hygien.potreby/toal.papier,mydlo/ s DPH 28.10.2014 Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 28.10.2014
Faktúra 247/2014 Oprava radiátor v ŠJ 28,33 s DPH 28.10.2014 Správcovská firma, Letná 41, SNV ŠJ 31.10.2014
Faktúra 264/2014 Odbor.lit./X. 41,20 s DPH 28.10.2014 RAABE, Heydukova, Bratislava 31.10.2014
Faktúra 71438338 nákup potravín pre šj 287,21 s DPH 27.10.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 21.11.2014
Faktúra 10140393 nákup potravín pre šj 389,22 s DPH 24.10.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 21.11.2014
Faktúra 1401305248 nákup potravín pre šj 363,88 s DPH 24.10.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.11.2014
Faktúra 243/2014 Poistné PC - 2014/15 33,00 s DPH 23.10.2014 UNIQA, Lazaretská, SNV 31.10.2014
Objednávka 119/2014 Preprava autobusom s DPH 23.10.2014 BACON BUS, Sp.Štvrtok ZŠ-SF S.Bartošová riad.školy 28.10.2014
Faktúra 244/2014 Pracovná obuv 48,80 s DPH 23.10.2014 Pracovné odevy. Odborárov 51, SNV 31.10.2014
Faktúra 242/2014 Revízia el.zariadení ŠJ 333,66 s DPH 22.10.2014 Ing.Staroň,Opr.a rev.el.zariadení, Tr.1.mája, SNV ŠJ 31.10.2014
Faktúra 241/2014 Čistiace prostr. ŠJ 59,85 s DPH 22.10.2014 ISIS, Lanskrounska 24, Kežmarok SJ 31.10.2014
Faktúra 240/2014 Materiál k PC 415,90 s DPH 22.10.2014 SISOFT COMPUTER, Letná 51, SNV 31.10.2014
Faktúra 239/2014 Revízia plynovej kotolne 740,02 s DPH 22.10.2014 TIP-TOP,J.Džubak, Podunajská 7, SNV 31.10.2014
Faktúra 10140387 nákup potravín pre šj 399,94 s DPH 21.10.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2014
Faktúra 238/2014 Školské pomôcky pre soc.znevýhod. 415,00 s DPH 21.10.2014 MIVA Market, Mlynská 13, Smižany MsÚ 21.10.2014
Faktúra 237/2014 Drobný Inventár do ŠJ 234,94 s DPH 21.10.2014 EUROGASTRO, Čergovská 10, Prešov ŠJ 21.10.2014
Objednávka 118/2014 Revizia el.zariadení v ŠJ s DPH 20.10.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 28.10.2014
Objednávka 117/2014 Kamenná drť s DPH 20.10.2014 ESENEX, JDuklianska 36, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.10.2014
Faktúra 236/2014 Alkotest 125,68 s DPH 20.10.2014 Lekáreň Statim., Štefan.nám.10, SNV 21.10.2014
Faktúra 71436786 nákup potravín pre šj 388,92 s DPH 17.10.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2014
Faktúra 141467 nákup potravín pre šj 470,03 s DPH 17.10.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2014
Faktúra 71437126 nákup potravín pre šj 116,64 s DPH 17.10.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2014
Faktúra 233/2014 Kominárske práce-revízia 32,00 s DPH 15.10.2014 Kominárske služby,Tatarko Tajovského 7, Poprad 21.10.2014
Faktúra 36,68 Mobil ŠJ/8.9.-7.10.2014 36,68 s DPH 15.10.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 21.10.2014
Faktúra 235/2014 Vyučtov.el.en./IX., Preddavok el.en./XI. 992,26 s DPH 15.10.2014 VSE a.s.,Mlynská 31, Košice 21.10.2014
Faktúra 114212775 nákup potravín pre šj 33,55 s DPH 15.10.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.11.2014
Objednávka 115/2014 Kontrola vykurovacieho systému s DPH 15.10.2014 E.Gootš, Janského 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.10.2014
Faktúra 530422767 nákup potravín pre šj 406,80 s DPH 14.10.2014 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2014
Objednávka 116/2014 Oprava riadiátora v ŠJ s DPH 14.10.2014 Správcovská firma, Letná, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 28.10.2014
Faktúra 10140373 nákup potravín pre šj 376,02 s DPH 14.10.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2014
Objednávka 113/2014 Oprava varného kotla s DPH 13.10.2014 Sopko - servis, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 13.10.2014
Faktúra 228/2014 Vývoz odpadu ŠJ/IX. 22,80 s DPH 13.10.2014 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV ŠJ 21.10.2014
Faktúra 229/2014 Revízia detek.úniku plynu v kotolni 109,62 s DPH 13.10.2014 Mera-servis,Ľubochnianska 16, Ľubotice 21.10.2014
Faktúra 230-232/2014 Mobil RŠ/4.10-3.11.2014 35,05 s DPH 13.10.2014 Orange Slovakia, Metodova 8, Bratislava 21.10.2014
Objednávka 114/2014 Vlhkomer, teplomer do ŠJ s DPH 13.10.2014 Eurogastro, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 13.10.2014
Faktúra 114211501 nákup potravín pre šj 31,80 s DPH 13.10.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.11.2014
Faktúra 13,04 Ochrana objektu/X.2014 13,04 s DPH 10.10.2014 ORPZ, Elektrárenská 1, SNV 21.10.2014
Objednávka 112/2014 Materkál na údržbu s DPH 10.10.2014 Brahama, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.10.2014
Faktúra 227/2014 Testovanie 9.roč./PZ 18,00 s DPH 10.10.2014 RAABE, Odbor.naklad., Bratislava 21.10.2014
Faktúra 1401304995 nákup potravín pre šj 451,31 s DPH 10.10.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.11.2014
Faktúra 114210933 nákup potravín pre šj 83,46 s DPH 10.10.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.11.2014
Faktúra 225/2014 Konzultácie PAM 57,00 s DPH 09.10.2014 VEMA, s.r.o.Prievozská 14, Bratislava 21.10.2014
Objednávka 111/2014 Žehliaca doska s DPH 09.10.2014 Nezábudka, Letná, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.10.2014
Faktúra 224/2014 Pracovné odevy 187,44 s DPH 09.10.2014 Majster Centrum, Zimná 87, SNV 21.10.2014
Objednávka 110/2014 Pracovná obuv s DPH 09.10.2014 Pracovné odevy, Odborárov, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.10.2014
Faktúra 223/2014 Telefónny popl./IX.2014 61,09 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 21.10.2014
Faktúra 222/2014 Základné školenie-školník 15,00 s DPH 07.10.2014 Inštitút vzdelávania,Štefan.nám.4, SNV 21.10.2014
Faktúra 1401304862 nákup potravín pre šj 374,75 s DPH 06.10.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 03.11.2014
Objednávka 109/2014 Kancelárske potreby a papier s DPH 06.10.2014 Dataservis, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 13.10.2014
Faktúra 221/2014 Zástavy SR, EU 30,00 s DPH 06.10.2014 M.Slejzak, Za Kaštieľom 2, Smižany 21.10.2014
Objednávka 108/2014 Revízia komínov s DPH 06.10.2014 P.Tatarko, Tajovského, Poprad M.Pitoňáková zástup. 13.10.2014
Faktúra 114207568 nákup potravín pre šj 363,98 s DPH 03.10.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 07.11.2014
Faktúra 220/2014 Učebné pomôcky-atlasy 146,30 s DPH 03.10.2014 Mapa Slovakia Trade s.r.o.,Škultétyho 3, Nitra 21.10.2014
Objednávka 107/2014 Alkoholtester s DPH 03.10.2014 Lekáreň, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.10.2014
Objednávka 106/2014 Revízia detektora úniku plynu v kotolni s DPH 02.10.2014 Mera-servis, Ľubochnianska16, Ľubotice M.Pitoňáková zástup. 13.10.2014
Faktúra 219/2014 Plyn/ X.2014 1 661,00 s DPH 02.10.2014 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 21.10.2014
Faktúra 218/2014 Vod.stoč.+zraž.voda/27.8.-26.9.2014/ 572,54 s DPH 02.10.2014 PVPS, Hraničná 17, Poprad 21.10.2014
Faktúra 216/2014 Kanc.materiál 128,26 s DPH 01.10.2014 DATAS, Štefan.nám., SNV 21.10.2014
Faktúra 217/2014 Mater.k výpoč.technike 285,30 s DPH 01.10.2014 SISOFT, Letná 51, SNV 21.10.2014
Faktúra 214/2014 Čistiace prostriedky 213,13 s DPH 30.09.2014 PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV 21.10.2014
Faktúra 215/2014 Obhliadka farmy - Projekt Embraco 60,00 s DPH 30.09.2014 AFRA, Odorica 4, Levoča 21.10.2014
Faktúra 141386 nákup potravín pre šj 590,30 s DPH 30.09.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Faktúra 10140350 nákup potravín pre šj 370,88 s DPH 30.09.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Objednávka 105/2014 Materiál k PC s DPH 30.09.2014 SISOFT, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.09.2014
Objednávka 104/2014 Čistiace prostriedky ZŠ s DPH 30.09.2014 Pedro Plus, Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.09.2014
Faktúra 71435151 nákup potravín pre šj 618,31 s DPH 30.09.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Faktúra 1419000936 nákup potravín pre šj 109,20 s DPH 30.09.2014 LUNIS,s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Faktúra 10140366 nákup potravín pre šj 165,60 s DPH 30.09.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Faktúra 71433739 nákup potravín pre šj 120,66 s DPH 29.09.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Faktúra 213/2014 Krieda biela 28,56 s DPH 29.09.2014 MIVA Market, Mlynská 13, Smižany 21.10.2014
Objednávka 103/2014 Vlajky SR a SNV s DPH 29.09.2014 M.Slejzak, Za kaštielom 2, Smižany M.Pitoňáková zástup. 30.09.2014
Faktúra 1401304695 nákup potravín pre šj 482,81 s DPH 29.09.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Faktúra 114204389 nákup potravín pre šj 215,62 s DPH 26.09.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Objednávka 102/2014 Kriedy biele s DPH 25.09.2014 MIVA Market, Mlynská 1323, Smižany M.Pitoňáková zástup. 30.09.2014
Faktúra 211/2014 Kontrola váh v ŠJ 52,00 s DPH 24.09.2014 Ing.F.Mlynarčik, Štúrovo nábr.13, SNV ŠJ 21.10.2014
Faktúra 10140341 nákup potravín pre šj 364,18 s DPH 24.09.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 24.10.2014
Faktúra 212/2014 Rýchlovarná kanvica 50,00 s DPH 24.09.2014 Elektro-Fictum, Zimná 47, SNV 21.10.2014
Objednávka 101/2014 Varná kanvica s DPH 23.09.2014 Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.09.2014
Faktúra 1401304577 nákup potravín pre šj 428,74 s DPH 23.09.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 21.10.2014
Faktúra 1401304574 nákup potravín pre šj 78,84 s DPH 22.09.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2014
Faktúra 210/2014 Čistiace prostriedky 255,90 s DPH 19.09.2014 ISIS, Lankškrounska 24, Kežmarok ŚJ 19.09.2014
Faktúra 195/2014 Kancelársky materiál - Projekt 11,50 s DPH 19.09.2014 DATAS Štefanikovo nám 10., SNV 19.09.2014
Faktúra 71432249 nákup potravín pre šj 313,56 s DPH 19.09.2014 Tatranská mliekáreň a.s. školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2014
Faktúra 114201226 nákup potravín pre šj 179,66 s DPH 19.09.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2014
Objednávka 100/2014 Čistiace prostriedky ŠJ s DPH 18.09.2014 ISIS Lanškrounská 24, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved. ŠJ 30.09.2014
Objednávka 99/2014 Pracovné odevy, obuv s DPH 18.09.2014 Pracov.odevy, Repaská, Odobrárov, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.09.2014
Faktúra 114200414 nákup potravín pre šj 151,58 s DPH 18.09.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2014
Objednávka 98/2014 Kalibrácia váhy s DPH 17.09.2014 Ing.Mlynarčik, Štúrovo nábr. SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 19.09.2014
Faktúra 1401304451 nákup potravín pre šj 234,13 s DPH 17.09.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 16.10.2014
Faktúra 10140329 nákup potravín pre šj 231,78 s DPH 16.09.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 10.10.2014
Faktúra 207/2014 Mobil ŠJ 37,08 s DPH 16.09.2014 Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 19.09.2014
Faktúra 207/2014 El.energia-preddavok/X.2014 570,00 s DPH 16.09.2014 VSE Mlynská 31, Košice 19.09.2014
Objednávka 97/2014 Revizia plynových kotlov s DPH 16.09.2014 Tip - Top,Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.09.2014
Objednávka 96/2014 Revizia bleskozvodov s DPH 16.09.2014 Palušak, Hronského 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.09.2014
Objednávka 95/2014 Uč.pomôc.-školské atlasy s DPH 16.09.2014 Mapa Slovakia, Harmanec M.Pitoňáková zástup. 19.09.2014
Faktúra 141286 nákup potravín pre šj 635,10 s DPH 16.09.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 15.10.2014
Faktúra 209/2014 Preprava žiakov na farmu-Projekt 70,00 s DPH 16.09.2014 EUROBUS, Duklianska 47, SNV 19.09.2014
Faktúra 114198297 nákup potravín pre šj 224,63 s DPH 12.09.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 10.10.2014
Faktúra 204-206/2014 Mobil RŠ/IX.2014 35,28 s DPH 12.09.2014 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 19.09.2014
Faktúra 202/2014 Čistiace a hygienické prostr.ŠJ 44,26 s DPH 11.09.2014 BIDVES, s.r.o., prešov ŠJ 19.09.2014
Faktúra 203/2014 Pracovné odevy 146,30 s DPH 11.09.2014 LS-pracovné odevy, Starosaská, SNV ŠJ 19.09.2014
Faktúra 1401304392 nákup potravín pre šj 776,92 s DPH 11.09.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 10.10.2014
Faktúra 201/2014 Čistiace prostriedky 32,12 s DPH 10.09.2014 Pedro Plus, Radlinského, SNV 19.09.2014
Objednávka 94/2014 Čistiace prostr.ŠJ s DPH 10.09.2014 Bidvest, Prešov M.Pitoňáková zástup. 19.09.2014
Faktúra 199/2014 Oprava kopirov.stroja 115,92 s DPH 10.09.2014 DATAS, Štef.námestie 10, SNV 19.09.2014
Faktúra 114196896 nákup potravín pre šj 225,12 s DPH 10.09.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 10.10.2014
Faktúra 200/2014 Zdravotnícky materiál do lekárničiek 139,64 s DPH 10.09.2014 Dr.MAX,s.r.o., Nem.Janského, SNV 19.09.2014
Objednávka 93/2014 Vybavenie lekárničiek s DPH 09.09.2014 Lekáreň MAX 3-98, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.09.2014
Faktúra 198/2014 Telef.poplatok/VIII. 38,96 s DPH 09.09.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 19.09.2014
Faktúra 10140324 nákup potravín pre šj 184,97 s DPH 09.09.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 03.10.2014
Faktúra 114195643 nákup potravín pre šj 169,88 s DPH 08.09.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 03.10.2014
Faktúra 197/2014 Aktualizácia verzie VEMA 2014/15 205,20 s DPH 05.09.2014 VEMA s.r.o.,Prievozská 28, Bratislava 19.09.2014
Faktúra 196/2014 Tlačivá ŠEVT 15,36 s DPH 05.09.2014 ŠEVT, Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 19.09.2014
Objednávka 91/2014 Školské tlačivá s DPH 05.09.2014 ŠEVT, Cementárenská 16, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Objednávka 92/2014 Oprava kopirky s DPH 05.09.2014 Datas,. Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Faktúra 114194115 nákup potravín pre šj 183,54 s DPH 04.09.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 03.10.2014
Faktúra 530418626 nákup potravín pre šj 375,72 s DPH 04.09.2014 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 03.10.2014
Faktúra 194/2014 Kancelársky mat. 351,08 s DPH 03.09.2014 DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV 19.09.2014
Faktúra 193/2014 Odbor.lit.-Regionálne školstvo 44,80 s DPH 03.09.2014 RAABE, Trnavská cesta, BA 19.09.2014
Objednávka 90/2014 Odbor.lit.-Testovanie 9.roč. s DPH 03.09.2014 RAABE, Trnavská 84, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 19.09.2014
Faktúra 187/2014 Učebná pomôcka-Manipul.abeceda 114,00 s DPH 02.09.2014 Publicom s.r.o.,Poľnohospo.6, Prievidza 19.09.2014
Faktúra 190/2014 Odbor.lit.-Škol.stravovanie/VIII. 44,80 s DPH 02.09.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, BA ŠJ 19.09.2014
Faktúra 188/2014 Vod.-stoč.,Zraž.voda/VIII. 463,42 s DPH 02.09.2014 PVPS, Hraničná 17, Poprad 19.09.2014
Faktúra 189/2014 Oprava vod.batérie-elektrom. 332,83 s DPH 02.09.2014 Ing.StaroŇ, Tr.1.májam SNV SJ 19.09.2014
Faktúra 191/2014 Plyn /IX. 533,00 s DPH 02.09.2014 SPP, Mlynské Nivy 44, BA 19.09.2014
Faktúra 192/2014 Far.kriedy, prachovky, špongie 63,62 s DPH 02.09.2014 MIVA Market, Mlynská 13, Smižany 19.09.2014
Zmluva 3/2014 Prenájom nebytového priestoru 160,00 s DPH 02.09.2014 ThDr.Viktor PardeľPhD.,Levočská 12, SNV ZŠ Levočská 11, SNV 30.09.2014
Faktúra 182/2014 Hygienické potreby 388,80 s DPH 29.08.2014 Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, Banská Bystrica 29.08.2014
Faktúra 186/2014 Odbor.lit.-Testovanie 9.roč. 38,91 s DPH 28.08.2014 RAABE, Trnavská cesta, Bratislava 29.08.2014
Faktúra 185/2014 Odbor.lit./VIII. 42,80 s DPH 28.08.2014 RAABE, Trnavská cesta, Bratislava 29.08.2014
Faktúra 10140314 nákup potravín pre šj 55,20 s DPH 28.08.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 26.09.2014
Faktúra 141208 nákup potravín pre šj 85,42 s DPH 28.08.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 26.09.2014
Objednávka 84/2014 Pracovné odevy s DPH 27.08.2014 Pracovné odevy, Tirpák, Starosaská, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 27.08.2014
Objednávka 85/2014 Obhliadka farmy v rámci projektu s DPH 27.08.2014 AFRA, Odorica, Levoča M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Objednávka 86/2014 Preprava žiakov na farmu s DPH 27.08.2014 Eurobus, SNV M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Objednávka 87/2014 Kancelárske potreby - projekt s DPH 27.08.2014 DATAS, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Objednávka 89/2014 Uč.pomôcka-Abeceda pre 1.roč. s DPH 27.08.2014 Shopkabinet, Publicom s.r.o., M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Objednávka 88/2014 Výroba lavičky, oprava nábytku s DPH 27.08.2014 Blaško, Štúrovo nábr.2413,SNV M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Objednávka 83/2014 Stravné žetóny s DPH 26.08.2014 JIS, Hollého, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 05.09.2014
Faktúra 184/14 Služby IVES 2014/15 83,65 s DPH 26.08.2014 IVES, Čsl.armády 20, Košice 29.08.2014
Faktúra 183/2014 Poistenie Majetok-Efekt 2014/15 580,00 s DPH 25.08.2014 UNIQA, Lazaretská 15,Bratislava 29.08.2014
Faktúra 11419229 nákup potravín pre šj 60,20 s DPH 25.08.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.09.2014
Objednávka 81/2014 Materiál k výpočtovej tech. s DPH 25.08.2014 SISOFT, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Objednávka 82/2014 Fareb.kriedy,prachovky, špongie s DPH 25.08.2014 MIVA Market, Mlynská 1323, Smižany M.Pitoňáková zástup. 05.09.2014
Faktúra 114189769 nákup potravín pre šj 173,65 s DPH 22.08.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.09.2014
Faktúra 1401303909 nákup potravín pre šj 769,92 s DPH 21.08.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.09.2014
Faktúra 181/2014 Telef.popl./VII. 36,58 s DPH 18.08.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 29.08.2014
Objednávka 80/2014 Oprava vodovod.batérie a sprchy ŠJ s DPH 15.08.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.08.2014
Objednávka 79/2014 Hygienické potreby s DPH 15.08.2014 Kamiko, Kremnička 3, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 15.08.2014
Faktúra 180/2014 Čistiace prostriedky ŠJ 98,56 s DPH 14.08.2014 Pedro Plus, Radlinského 17, SNV ŠJ 29.08.2014
Faktúra 177-179/2014 Mobily RŠ 36,58 s DPH 13.08.2014 Orange Slov.,Metodova, Bratislava 29.08.2014
Objednávka 50/2014 Mater.na tvorivú dielňu-Projekt s DPH 13.08.2014 N.Dronzeková, Hronského 9, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 78/2014 Pracovná obuv s DPH 12.08.2014 Ortokomplet, B.Nemcovej, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.08.2014
Faktúra 176/2014 El.energia/Predd./IX.2014 350,00 s DPH 08.08.2014 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 12.08.2014
Faktúra 38,96 Telefónny popl./VII.2014 38,96 s DPH 08.08.2014 Slovak-Telecom, Bajkalská 28, Bratisalva 12.08.2014
Faktúra 174/2014 Pracovná obuv, odev 40,85 s DPH 07.08.2014 Pracovné odevy, Repaská, Odborárov, SNV 12.08.2014
Faktúra 173/2014 Oprava omietok a náterov 555,30 s DPH 07.08.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV 12.08.2014
Objednávka 75/2014 Pracovné odevy s DPH 05.08.2014 Prac.odevy, Repaská, Odborárov, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.08.2014
Objednávka 76/2014 Oprava maľovky stien v budove školy s DPH 05.08.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.08.2014
Objednávka 77/2014 Čistiace prostriedky s DPH 05.08.2014 Pedro Plus, Radlisnkého, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.08.2014
Faktúra 172/2014 Oprava obkladov a stierok 1 189,40 s DPH 05.08.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV 12.08.2014
Faktúra 171/2014 Maľovanie kuchyne 1 188,00 s DPH 05.08.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ 12.08.2014
Faktúra 166/2014 Mobil ŠJ/VI.2014 36,58 s DPH 04.08.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 12.08.2014
Faktúra 170/2014 Plyn/VIII.2014 256,00 s DPH 04.08.2014 SPP, a.s.Mlynské Nivy 44,Bratislava 12.08.2014
Faktúra 169/2014 Obaly na tr. knihy 89,76 s DPH 04.08.2014 Združena, Zimná ul., SNV 12.08.2014
Faktúra 168/2014 El.energia/Telocv./VI.-VIII./ 531,00 s DPH 04.08.2014 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 12.08.2014
Faktúra 167/2014 Vod.-Stoč./VII.2014 283,44 s DPH 04.08.2014 PVPS, Hraničná 17, Poprad 12.08.2014
Faktúra 161/2014 Čistiace prostriedky 352,46 s DPH 11.07.2014 Pedro-Plus, Radlinského 17, SNV 11.07.2014
Faktúra 162,163,164/2014 Mobil/RŠ/VII.2014 35,56 s DPH 11.07.2014 Orange Slovensko, Metodova 8, SNV 11.07.2014
Faktúra 165/2014 Oprava vodov.rozvodov 203,29 s DPH 11.07.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája 63, SNV ŠJ 11.07.2014
Objednávka 74/2014 Čistiace prostriedky ZŠ s DPH 10.07.2014 Pedro Plus, Radlinského, SNV M.Pitoňáková zástup. 11.07.2014
Faktúra 160/2014 El.en.preddavok/VIII.2014 1 180,00 s DPH 10.07.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 11.07.2014
Faktúra 159/2014 Telefónny popl./VI. 51,17 s DPH 10.07.2014 Telecom, Bajkalská 28, Bratislava 11.07.2014
Faktúra 158/14 Servis el.zabezp.signalizácie ŠJ 24,00 s DPH 08.07.2014 Noves-Invent, Kamenárska 5, SNV ŠJ 11.07.2014
Faktúra 157/2014 Tlačivá ŠEVT 186,55 s DPH 08.07.2014 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 11.07.2014
Faktúra 153/2014 Zber,zneškod.kuch.odpadu ŠJ 22,80 s DPH 04.07.2014 Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV ŠJ 04.07.2014
Faktúra 156/2014 Softver-Agenda 2015 349,00 s DPH 04.07.2014 ASC, Svoradova7, Bratislava 04.07.2014
Faktúra 155/2014 Testovanie 9.roč. 38,91 s DPH 04.07.2014 RAABE, Trnavská cesta84, Bratisalava 04.07.2014
Faktúra 154/2014 Odbor.lit.- Region.školstvo 44,80 s DPH 04.07.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 04.07.2014
Objednávka 73/2014 Oprava vodovodného potrubia v ŠJ s DPH 03.07.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ M.Pitoňáková zástup. 11.07.2014
Faktúra 152/2014 Oprava kopirovacieho stroja 136,02 s DPH 02.07.2014 DATAS, Štef.nám.,10, SNV 04.07.2014
Faktúra 151/2014 Kancelársky materiál 134,45 s DPH 02.07.2014 DATAS, Štefan.nám. 10, SNV 04.07.2014
Faktúra 150/2014 Plyn/VII.2014 256,00 s DPH 02.07.2014 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 04.07.2014
Faktúra 149/2014 Mater. výpočtovej technike 110,89 s DPH 02.07.2014 SISOFT, Letná 51, SNV 04.07.2014
Objednávka 72/2014 Výroba obalov na triedne knihy s DPH 01.07.2014 Združena, Zimná, SNV M.Pitoňáková zástup. 04.07.2014
Faktúra 148/2014 Inštal.verzie ŠJ 92,40 s DPH 01.07.2014 JIS, J.Hollého, Prešov ŠJ 04.07.2014
Faktúra 147/2014 Farby 81,27 s DPH 30.06.2014 FARLAZ, Odborárov 41, SNV 04.07.2014
Objednávka 71/2014 Oprava kopirky č.53, 28 s DPH 30.06.2014 Datas, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 04.07.2014
Faktúra 146/2014 Revízia schodiskovej plošiny 94,20 s DPH 26.06.2014 LIFTEX, Exnárová 6, Košice 04.07.2014
Faktúra 145/2014 Odbor.lit. 41,20 s DPH 26.06.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 04.07.2014
Objednávka 70/2014 Oprava nábytku s DPH 26.06.2014 Blaško, Štúrovo nábr. 2413, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.06.2014
Faktúra 144/2014 Obhliadka farmy-Projekt 60,00 s DPH 25.06.2014 AFRA, Odorica 4, Levoča 04.07.2014
Faktúra 143/2014 Autobusová preprava žiakov-Projekt 70,00 s DPH 25.06.2014 EUROBUS, Duklianska 47, SNV 04.07.2014
Faktúra 142/2014 Vod.-stoč./VI. 486,23 s DPH 25.06.2014 PVPS, Hraničná 17, Poprad 04.07.2014
Faktúra 116/2014 Knihy-učeb.pomôcky 89,95 s DPH 23.06.2014 Domisoft s.r.o.,Novozámocká, Komárno 13.06.2014
Faktúra 140/2014 Čistiace prostr./ŠJ 73,44 s DPH 23.06.2014 ISIS, Lanškrounska 24, Kežmarok ŠJ 04.07.2014
Faktúra 141/2014 Služby požiarneho tech./II.Q 2014 150,00 s DPH 23.06.2014 A.Koňak, Za Hornádom 2, SNV 04.07.2014
Faktúra 139/2014 Oprava radiátora 766,92 s DPH 23.06.2014 Správcovská Firma s.r.o., Letná 41, SNV 04.07.2014
Faktúra 138/2014 Čistiace prostr. 36,22 s DPH 23.06.2014 PEDRO Plus, Radlisnkého 17, SNV 04.07.2014
Faktúra 136/2014 Oprava strechy 1 198,78 s DPH 19.06.2014 RN-ROOFS s.r.o.,Železničná 27,Sp.Vlachy 04.07.2014
Objednávka 69/2014 Farba na tabule s DPH 19.06.2014 Farlaz-farby a laky, Odborárov SNV M.Pitoňáková zástup. 27.06.2014
Faktúra 137/2014 Didaktické hry-Projekt 24,49 s DPH 19.06.2014 Nomiland.s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice 04.07.2014
Faktúra 135/2014 Materiál-Projekt 18,50 s DPH 18.06.2014 M.Dronzeková, Hronského 9, SNV 04.07.2014
Objednávka 68/2014 Mat.na výr.propagač.mat.-Projekt s DPH 17.06.2014 M.Dronzeková, Hronského 9, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.06.2014
Faktúra 122/2014 Odbor.lit.č.21 43,41 s DPH 13.06.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 13.06.2014
Faktúra 134/2014 Mobil/ŠJ/V. 36,97 s DPH 13.06.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 13.06.2014
Faktúra 133/2014 Čistiace prostr./ŠJ 83,18 s DPH 12.06.2014 Pedro Plus, Radlinského 17, SNV ŠJ 13.06.2014
Faktúra 130,131,132/2014 Mobily/RŠ/VI. 37,30 s DPH 12.06.2014 Orange Slov., Metodova 8, Bratislava 13.06.2014
Objednávka 67/2014 Doprava žiakov-Projekt s DPH 11.06.2014 Eurobus, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.06.2014
Faktúra 129/2014 Zber a vývoz kuch.odpadu/V./ŠJ 12,00 s DPH 11.06.2014 Brantner Sadová 13, SNV ŠJ 13.06.2014
Objednávka 65/2014 Čistiace potreby s DPH 11.06.2014 Pedro, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 13.06.2014
Objednávka 66/2014 Čistiace prostr.-ŠJ s DPH 11.06.2014 ISIS Lanškrounska 24, Kežmarok ŠJ H,Kucharová ved.ŠJ 13.06.2014
Faktúra 127/2014 FA-vyučtov.el.en/V./nedopl. 167,20 s DPH 10.06.2014 VSE, Mlynská 31, Košice ZS 13.06.2014
Faktúra 128/2014 Ochrana objektu/VI. 13,04 s DPH 10.06.2014 ORPZ, Elektrárenskáč.1, SNV 13.06.2014
Faktúra 126/2014 Hygienické prostr. 100,80 s DPH 09.06.2014 Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, Banská Bystrica 13.06.2014
Faktúra 125/2014 Telef.poplatok/V. 49,51 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 12, Košice 13.06.2014
Faktúra 124/2014 Kancelársky mat. 621,83 s DPH 05.06.2014 DATAS, Štefan.nám.10, SNV 13.06.2014
Faktúra 123/2014 Plyn 277,00 s DPH 03.06.2014 SPP, Moldavská 12, Košice 13.06.2014
Objednávka 64/2014 Papierové utierky s DPH 02.06.2014 Kamiko, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 13.06.2014
Objednávka 63/2014 Oprava maľovky v budove školky s DPH 02.06.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.06.2014
Faktúra 121/2014 Vodné-stočné/V.2014 590,94 s DPH 30.05.2014 PVPS, Hraničná, Poprad 13.06.2014
Objednávka 61/2014 Maľovanie kuchyne-ŠJ s DPH 29.05.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 11.08.2014
Objednávka 62/2014 Oprava žaluzii s DPH 29.05.2014 J.Kravec, Medza 3444, SNV M.Pitoňáková zástup. 13.06.2014
Faktúra 118/2014 Špaldové vankúše 80,00 s DPH 29.05.2014 AFRA, Z.Homolova, Odorica 4, Levoča 13.06.2014
Faktúra 119/2014 Mater. na mydlovú tvorivú dielňu-Projekt 450,00 s DPH 29.05.2014 Cyprianus, s.r.o.,Hviezdoslavova 59, Poprad 13.06.2014
Faktúra 120/2014 Didaktic.hry-Projekt 325,51 s DPH 29.05.2014 Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,Košice 13.06.2014
Faktúra 117/2014 Preprava žiakov-Projekt 30,00 s DPH 27.05.2014 EUROBUS a.s.Staré nám.9, Košice 13.06.2014
Faktúra 115/2014 Odbor.lit.-ŠJ 45,85 s DPH 26.05.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava ŠJ 13.06.2014
Faktúra 114/2014 Ročný prístup"Verejná správa" 76,00 s DPH 23.05.2014 Poradca podnikateľa,M.Rázusa 23, Žilina 13.06.2014
Objednávka 60/2014 Výučbové CD s DPH 23.05.2014 Domisoft s.r.o., Novozámocká, Komárno M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 59/2014 Exkurzia-Projekt s DPH 23.05.2014 AFRA, Odorica, Levoča M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Faktúra 113/2014 Žiacke knižky-ŠEVT 196,98 s DPH 22.05.2014 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 13.06.2014
Objednávka 58/2014 Verejná správa s DPH 19.05.2014 Poradca podnikateľa, Žilina M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 57/2014 Špaldové vankúše s DPH 19.05.2014 AFRA. Z.Homolová, Odorica 4, Levoča M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 56/2014 Mater.na tvorivú dielňu-Projekt s DPH 19.05.2014 Cyprianus, Hviezdoslavova, Poprad M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 55/2014 Oprava odkvapovej rúry s DPH 19.05.2014 RN roots s.r.o., Fabiniho 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 11.08.2014
Faktúra 111/2014 Pracovné náradie"Projekt Embraco" 260,00 s DPH 16.05.2014 Nezábudka, Letná 39, SNV 16.05.2014
Faktúra 112/2014 Pracovné rukavice 30,00 s DPH 16.05.2014 Nezábudka, Letná 39, SNV 16.05.2014
Faktúra 93/2014 Odbor.lit.-Regionálne školstvo 44,80 s DPH 16.05.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 16.05.2014
Faktúra 105/2014 Elektro-revízia počitačových tried 308,93 s DPH 15.05.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV 16.05.2014
Faktúra 106/2014 Mobil ŠJ/IV.2014 36,58 s DPH 15.05.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 16.05.2014
Faktúra 104/2014 El.energia/predd./VI.2014 1 210,00 s DPH 14.05.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 16.05.2014
Faktúra 101-103/2014 Mobily RŠ/V.2014 35,00 s DPH 14.05.2014 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 16.05.2014
Faktúra 100/2014 Servisné práce-kosačka 16,28 s DPH 14.05.2014 AGRO-SPIŠ, Mlynská 2, Smižany 16.05.2014
Faktúra 108/2014 Materiál na tvorivú dielňu-včelárstvo"Projekt Embraco" 120,00 s DPH 14.05.2014 M.Dronzeková, Hronského 9, SNV 16.05.2014
Faktúra 110/2014 Mat.na výrobu propagač.mat.k projektu 40,00 s DPH 14.05.2014 DATAS, Štefanikovo nám., SNV 16.05.2014
Faktúra 109/2014 Materiál na výrobu propagač.mat."Projekt Embraco" 50,00 s DPH 14.05.2014 M.Dronzeková, Hronského 9, SNV 16.05.2014
Objednávka 54/2014 Pracovné náradie-Projekt s DPH 14.05.2014 Nezábudka. Letná, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Faktúra 47/2014 Osadenie a upevnenie tabule 439,12 s DPH 14.05.2014 Správcovská firma, Letná 41, SNV 21.03.2014
Faktúra 107/2014 Knihy "Projekt Embraco" 300,00 s DPH 13.05.2014 LIBRI s.r.o.,Radničné nám.1, Pezinok 16.05.2014
Zmluva 3s100/BRKO/2014/O-6 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s DPH 13.05.2014 Brantner Nova s.r.o. ZŠ - ŠJ pri ZŠ 13.05.2014
Objednávka 49/2014 Mater.na výrobu propagsč.mat.-Projekt s DPH 13.05.2014 M.Dronzeková, Hronského 9, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 51/2014 Preprava žiakov-projekt s DPH 13.05.2014 Eurobus, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 52/2014 Pracovné rukavice-Projekt s DPH 13.05.2014 Nezábudka, Letná, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 53/2014 Mater.na výr.propagač.mat.-Projekt s DPH 13.05.2014 DATAS, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 23.05.2014
Objednávka 47/2014 Oprava strechy 1 000,00 s DPH 12.05.2014 RN roots, s.r.o., Fabiniho , SNV M.Pitoňáková zástup. 16.05.2014
Objednávka 46/2014 Knihy - "Projekt EMBRACO" 300,00 s DPH 12.05.2014 TK, Kalibri, Madaras. Mlynská, SNV ZŠ - Projekt M.Pitoňáková zástup. 16.05.2014
Objednávka 48/2014 Oprava radiátorov 500,00 s DPH 12.05.2014 Správcovská firma, Letná, SNV M.Pitoňáková zástup. 16.05.2014
Faktúra 99/2014 Ochrana objektu/V.2014 13,04 s DPH 12.05.2014 ORPZ, Elektrárenská, SNV 16.05.2014
Faktúra 97/2014 Tlačiareň Canon 4730/ŠJ 292,20 s DPH 12.05.2014 JIS s.r.o.,Hollého 8, Prešov ŠJ 16.05.2014
Faktúra 98/2014 Čistiace prostriedky 232,37 s DPH 12.05.2014 PEDRO s.r.o.,Radlinského, SNV 16.05.2014
Faktúra 95/2014 Materiá na údržbu 65,66 s DPH 06.05.2014 Nezábudka, Letná 39, SNV 16.05.2014
Faktúra 92/2014 Dopl.k metodike-Testovanie 9r. 38,91 s DPH 06.05.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 16.05.2014
Faktúra 94/2014 Plyn/V.2014 660,00 s DPH 06.05.2014 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 16.05.2014
Faktúra 91/2014 Elektrina-telocv./1.3.-31.5.2014 531,00 s DPH 02.05.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 16.05.2014
Faktúra 90/2014 Revízia hasiacich prístrojov 163,00 s DPH 30.04.2014 Kontrola hasiac.prístr., Černický, Nemešany 16.05.2014
Faktúra 89/2014 Vodné-stočné/IV.2014 442,98 s DPH 28.04.2014 PVPS, Hraničná 17, Poprad 16.05.2014
Faktúra 88/2014 Servis elektrického kotla ŠJ 86,64 s DPH 28.04.2014 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 16.05.2014
Faktúra 87/2014 Umývacie prostriedky ŠJ 120,96 s DPH 28.04.2014 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 16.05.2014
Faktúra 86/2014 Stoly, stoličky do jedálne školy 1 038,66 s DPH 28.04.2014 ALEX-škol.nábytok, Hadovská 870, Komárno ŠJ 16.05.2014
Objednávka 42/2014 Revízia schodiskovej plošiny 150,00 s DPH 25.04.2014 Liftex, Južna trieda 111, Košice M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Objednávka 45/2014 Revízia hasiacich prístrojov 200,00 s DPH 24.04.2014 Černický Pavol, Nemešany 81, Sp.Hrhov M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Objednávka 43/2014 Elektrorevízia PC v učebniach 300,00 s DPH 23.04.2014 Servis a revízie el.zariad. Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Objednávka 41/2014 Tonery do tlačiarne 80,00 s DPH 23.04.2014 Dataservis, Lučivjanský, Štef.nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Faktúra 84/2014 Odbor.literatúra/IV.2014 42,48 s DPH 23.04.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 25.04.2014
Objednávka 44/2014 Didaktické hry - "Projekt EMBRACO" 350,00 s DPH 23.04.2014 Nomiland, s.r.o., Magnezitárska, Košice ZŠ - Projekt M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Faktúra 85/2014 Servis el.zabezpeč.zariadenia 42,00 s DPH 23.04.2014 NOVES-INVENT, Kaminárska 5, SNV 25.04.2014
Faktúra 83/2014 Mobil ŠJ/III.2014 36,58 s DPH 16.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 25.04.2014
Objednávka 38/2014 Oprava zabezpeč.systému 50,00 s DPH 15.04.2014 Noves-Invent,Šľachta, Kamenárska 5, SNV M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Objednávka 40/2014 Materiál k PC 100,00 s DPH 15.04.2014 Sisift-Ivan Sejut M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Objednávka 39/2014 Oprava kotla v ŠJ 90,00 s DPH 15.04.2014 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 25.04.2014
Faktúra 82/2014 Slávnostný obed-Deň učiteľov 495,00 s DPH 15.04.2014 LTD s.r.o.,Jarkova 37, Prešov ZO OZ PŠaV 25.04.2014
Faktúra 81/2014 Materiál na údržbu 45,50 s DPH 15.04.2014 Brahama, Štefanikovo nám.4, SNV 25.04.2014
Faktúra 78-80/2014 Mobil RŠ 38,85 s DPH 14.04.2014 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 25.04.2014
Zmluva 2/2014 Zmluva o spoloupráci pri realizácii projektu 1 800.00 s DPH 14.04.2014 Embraco Slovakia s.r.o.,Odorínska cesta 2, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves 23.04.2014
Faktúra 74/2014 Oprava kopirov.stroja 230,64 s DPH 10.04.2014 DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV 25.04.2014
Faktúra 67/2014 Ochrana objektu/IV.2014 13,04 s DPH 08.04.2014 ORPZ Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves 25.04.2014
Faktúra 66/2014 Autobus.preprava/SF 150,00 s DPH 08.04.2014 Bacon Bus s.r.o., Zelená 463, Sp.Štvrtok ZO OZ PŠaV 25.04.2014
Faktúra 73/2014 El.energia-preddavok/III.2014 1 240,00 s DPH 08.04.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 25.04.2014
Objednávka 37/2014 Údržba kopirov.stroja 200,00 s DPH 08.04.2014 DATAS, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Faktúra 71/2014 Kominárske práce-revízia 32,00 s DPH 07.04.2014 Kominárske služby, P.Tatarko, Tajovského 4, Poprad 25.04.2014
Faktúra 72/2014 Telefónny popl./III.2014 42,30 s DPH 07.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 25.04.2014
Faktúra 96/2014 Telefon.poplatok/IV.2014 53,78 s DPH 07.04.2014 Telekom ,Bajkalská 28, Bratislava 16.05.2014
Objednávka 36/2014 Kominárske službyrevizia komínov 32,00 s DPH 03.04.2014 Komin.služby, Tatarko, Tajovského, Poprad M.Pitoňáková zástup. 25.04.2014
Faktúra 69/2014 Plyn/IV. 1 725,00 s DPH 02.04.2014 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 25.04.2014
Faktúra 70/2014 Kancelársky materiál 91,70 s DPH 02.04.2014 DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV 25.04.2014
Faktúra 68/2014 Vodné-stočné/III.2014 665,84 s DPH 01.04.2014 PVPS, Hraničná 17, Poprad 25.04.2014
Faktúra 56/2014 Náhr.operadla na stoličky 29,20 s DPH 28.03.2014 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 18.04.2014
Faktúra 71419010 nákup potravín pre šj 229,99 s DPH 28.03.2014 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 57/2014 Odpad/predd. r.2014 3 226,08 s DPH 28.03.2014 Mesto, Radničné nám.7, SNV 18.04.2014
Faktúra 54/2014 Zváranie a náter stoličiek 110,00 s DPH 27.03.2014 J.Turčan, Hnilčík 35 18.04.2014
Objednávka 35/2014 Autobusova preprava-Deň uč.2014 150,00 s DPH 27.03.2014 Bacon-Buss,s.r.o.,Zelena 463, Sp.Štvrtok ZŠ- ZOOZ M.Záhornadska predseda ZO 27.03.2014
Faktúra 55/2014 Odbor.ná lit./ŠJ/III. 44,80 s DPH 27.03.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava ŠJ 18.04.2014
Faktúra 52/2014 Čistiace prostriedky 130,98 s DPH 24.03.2014 Pedro Plus, Radlinského, SNV ŠJ 18.04.2014
Faktúra 280 nákup potravín pre šj 258,35 s DPH 21.03.2014 DOMINO, Zimná 51, Sp.Nová Ves školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 20140431 nákup potravín pre šj 39,00 s DPH 21.03.2014 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň 28.03.2014
Objednávka 33/2014 Čistiace prostriedky ŠJ 130,00 s DPH 21.03.2014 PEDRO, Radlinského SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 28.03.2014
Faktúra 51/2014 Hygienické potr. 23,98 s DPH 21.03.2014 BIDVEST, Prešov ŠJ 21.03.2014
Faktúra 53/2014 Vstupenky na divad.predst./SF 500,00 s DPH 20.03.2014 DJZ, Nám.Legionárov 6, Prešov ZO OZ PŠaV 18.04.2014
Objednávka 32/2014 Hygienické potr.ŠJ 30,00 s DPH 20.03.2014 Bidvest, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 28.03.2014
Faktúra 50/2014 Služby tech.požiarnej ochrany/I.Q 150,00 s DPH 20.03.2014 A.Koňak, Za Hornádom 2, SNV 21.03.2014
Faktúra 114126440 nákup potravín pre šj 19,01 s DPH 20.03.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 10140111 nákup potravín pre šj 264,00 s DPH 18.03.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Objednávka 31/2014 Úržba kosačky 70,00 s DPH 18.03.2014 Agrospiš, Smižany M.Pitoňáková zástup. 28.03.2014
Faktúra 1419000476 nákup potravín pre šj 63,00 s DPH 17.03.2014 LUNYS,s.r.o. POPRAD školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 48/2014 Pracovná obuv 17,90 s DPH 17.03.2014 Pracovné odevy, Odborárov 51, SNV 21.03.2014
Faktúra 71409561 nákup potravín pre šj 186,30 s DPH 17.03.2014 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 49/2014 Mobil ŠJ/II.2014 36,58 s DPH 17.03.2014 Slov.Telekomunikácie, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 21.03.2014
Faktúra 114124571 nákup potravín pre šj 19,01 s DPH 17.03.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 114124334 nákup potravín pre šj 130,84 s DPH 14.03.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 28.03.2014
Objednávka 30/2014 pracovná obuv-upratov. 20,00 s DPH 14.03.2014 Pracovné odevy, Odborárov, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.03.2014
Faktúra 140421 nákup potravín pre šj 407,08 s DPH 14.03.2014 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 46/2014 Školské potr.-Hmotná núdza 381,80 s DPH 14.03.2014 Miva-market, Mlynská 13, Smižany 21.03.2014
Faktúra 1401301574 nákup potravín pre šj 363,65 s DPH 14.03.2014 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 43-45/2014 Mobil RŠ/III.2014 35,93 s DPH 13.03.2014 Orange Slov., Metodova 8, Bratislava 21.03.2014
Faktúra 42/2014 Hygienické potreby 271,20 s DPH 12.03.2014 Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, Banská Bystrica 21.03.2014
Objednávka 29/2014 Školské potreby-hmotná núdza 380,00 s DPH 10.03.2014 MIVA Market, Mlynská 1323, Smižany M.Pitoňáková zástup. 28.03.2014
Faktúra 41/2014 Napojenie Tv 129,96 s DPH 10.03.2014 Noves-Invent, Kamenárska 5, SNV 21.03.2014
Faktúra 114121696 nákup potravín pre šj 26,16 s DPH 10.03.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 28.03.2014
Objednávka 28/2014 Oprava stoličiek 100,00 s DPH 10.03.2014 J.Turčanm, Hnilčík 35 M.Pitoňáková zástup. 28.03.2014
Faktúra 38/2014 Plyn/III.2014 3 151,00 s DPH 10.03.2014 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 21.03.2014
Faktúra 36/2014 Popl.telefón/II. 51,38 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 21.03.2014
Faktúra 40/2014 Kancelársky potreby 201,84 s DPH 10.03.2014 DATAS s.r.o., Štefan.nám., SNV 21.03.2014
Faktúra 39/14 Odbor.časopisč.20 43,41 s DPH 10.03.2014 RAABE, TRnavská cesta 84, Brastislava 21.03.2014
Faktúra 35/2014 El.energia/vyučt./II. 247,86 s DPH 10.03.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 21.03.2014
Faktúra 37/2014 Odbor.publikácia"Účtovné súvzťažnosti" 25,00 s DPH 10.03.2014 RVC, Hlavná 67, Štrba 21.03.2014
Faktúra 34/2014 Čistiace prostriedky 81,77 s DPH 07.03.2014 Pedro s.r.o.,Radlisnkého 17, SNV 21.03.2014
Faktúra 114121020 nákup potravín pre šj 179,88 s DPH 07.03.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 1401301436 nákup potravín pre šj 511,93 s DPH 06.03.2014 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 28.03.2014
Faktúra 1401301436 nákup potravín pre šj 511,93 s DPH 06.03.2014 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 75/2014 Robotický vysav.okien 288,70 s DPH 05.03.2014 DATART, Pernerova 35, Praha 28.03.2014
Faktúra 1419000348 nákup potravín pre šj 64,75 s DPH 28.02.2014 LUNYS,s.r.o. POPRAD školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 77/2014 Vodné-stočné/II.2014 416,48 s DPH 28.02.2014 PVPS, Hraničná 17, Poprad 28.03.2014
Faktúra 71407776 nákup potravín pre šj 250,87 s DPH 28.02.2014 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 71406866 nákup potravín pre šj 332,84 s DPH 28.02.2014 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 1419000328 projekt školské ovocie 64,74 s DPH 28.02.2014 LUNYS,s.r.o. POPRAD školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 140313 nákup potravín pre šj 508,31 s DPH 28.02.2014 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 10140100 nákup potravín pre šj 194,04 s DPH 28.02.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 201402 nákup potravín pre šj 133,63 s DPH 28.02.2014 ALPEKA Smižany školská jedáleň 11.03.2014
Objednávka 27/2014 Inštal.materiál na údržbu 130,00 s DPH 28.02.2014 Brahama, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.02.2014
Faktúra 76/2014 Odbor.lit./II.2014 41,84 s DPH 27.02.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 28.03.2014
Objednávka 34/2014 Materiál na údržbu 80,00 s DPH 26.02.2014 Nezábudka-železiarstvo, Letná, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.03.2014
Objednávka 26/2014 Hygien.potreby 400,00 s DPH 26.02.2014 KAMIKO, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 28.02.2014
Faktúra 10140078 nákup potravín pre šj 223,20 s DPH 25.02.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 10140088 nákup potravín pre šj 145,32 s DPH 25.02.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Objednávka 25/2014 Robotický umývač okien 280,00 s DPH 25.02.2014 Datart internat.a.s.,Zadunajská cesta 10, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 28.02.2014
Faktúra 050 nákup potravín pre šj 631,82 s DPH 24.02.2014 Vartovník SNV školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 140052 nákup potravín pre šj 99,00 s DPH 24.02.2014 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň 27.02.2014
Objednávka 24/2014 Kancelár.materiál 200,00 s DPH 24.02.2014 DATAS, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 28.02.2014
Faktúra 33/2014 Xerox papier 130,20 s DPH 24.02.2014 MIVA market, Mlynská 13, Smižany 21.03.2014
Faktúra 32/2014 Odbor.lit.-Region.školstvo/II. 44,80 s DPH 24.02.2014 RAABE, s.r.o. Trnavská cesta, Bratislava 21.03.2014
Objednávka 23/2014 Opierky na stoličky 30,00 s DPH 24.02.2014 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 28.02.2014
Faktúra 114116367 nákup potravín pre šj 132,60 s DPH 24.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 114115723 nákup potravín pre šj 143,20 s DPH 21.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Objednávka 22/2014 Držiak TV 50,00 s DPH 20.02.2014 Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.02.2014
Objednávka 21/2014 Kancel.potr., papier 95,00 s DPH 20.02.2014 MIVA Market, Mlynská 1323, Smižany M.Pitoňáková zástup. 28.02.2014
Faktúra 114114954 nákup potravín pre šj 373,04 s DPH 19.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 31/2014 Mikrovlnka do ŠJ 77,90 s DPH 19.02.2014 L.Fictumm, Zimná 47, SNV ŠJ 21.02.2014
Faktúra 30/2014 Prdp.časop. "Pán učiteľ 2014" 9,45 s DPH 19.02.2014 Musica Liturgica, Šafránová 5, Bratislava 21.02.2014
Faktúra 114114950 nákup potravín pre šj 116,06 s DPH 19.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 10140068 nákup potravín pre šj 238,80 s DPH 18.02.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 1402032 nákup potravín pre šj 38,59 s DPH 18.02.2014 BIO-plus s.r.o., školská jedáleň 27.02.2014
Objednávka 20/2014 Výroba lavičky a oprava nábytku 200,00 s DPH 18.02.2014 Blaško, Štúrovo nábr, SNV M.Pitoňákíová zástup. 28.02.2014
Objednávka 19/2014 Mikrovlnka ŠJ 80,00 s DPH 18.02.2014 L.Fictum, Zimná 47, jSNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 11.04.2014
Faktúra 29/2014 Mobil ŠJ/I.2014 37,21 s DPH 17.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská,Bratislava ŠJ 21.02.2014
Objednávka 18/2014 Montáž televízora 130,00 s DPH 17.02.2014 NoVES-INVENT,Šlachta, Kamenárska 5, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.02.2014
Faktúra 140250 nákup potravín pre šj 408,48 s DPH 17.02.2014 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 28/2014 Držiak LCD 49,90 s DPH 14.02.2014 L.Fictum, Zimná 47, SNV 21.02.2014
Objednávka 14/2014 Inštalácia tabule 50,00 s DPH 14.02.2014 Správcovská firma, Letná, SNV M.Pitoňáková zástup. 14.02.2014
Faktúra 114113126 nákup potravín pre šj 126,46 s DPH 14.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 71405204 nákup potravín pre šj 275,90 s DPH 14.02.2014 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 1419000226 projekt školské ovocie 133,26 s DPH 14.02.2014 LUNYS,s.r.o. POPRAD školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 164 nákup potravín pre šj 313,22 s DPH 13.02.2014 DOMINO, Zimná 51, Sp.Nová Ves školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 23/2014 Umývacie prostriedky do ŠJ 117,67 s DPH 13.02.2014 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 21.02.2014
Faktúra 24/2014 Čistiace a hygien.prostr.do ŠJ 23,04 s DPH 13.02.2014 DOMINO, Zimná 51, Sp.Nová Ves ŠJ 21.02.2014
Faktúra 25/26/27/2014 Mobil/RŠ/4.2.-3.3.2014 45,00 s DPH 13.02.2014 Orange, Metodova 8,Bratislava 21.02.2014
Objednávka 17/2014 Hygienické potreby ŠJ 23,00 s DPH 13.02.2014 Domino, Radlinského, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 28.02.2014
Objednávka 16/2014 Čistiace prostriedky ŠJ 125,00 s DPH 11.02.2014 Sopko Servis, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 28.02.2014
Faktúra 10140059 nákup potravín pre šj 351,17 s DPH 11.02.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 114111304 nákup potravín pre šj 204,72 s DPH 10.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 114110761 nákup potravín pre šj 68,64 s DPH 07.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 114110754 nákup potravín pre šj 182,40 s DPH 07.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 114109927 nákup potravín pre šj 34,81 s DPH 06.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Objednávka 15/2014 Zakúpenie a inštalácia tlačiarne 200,00 s DPH 05.02.2014 JIS, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 28.02.2014
Objednávka 13/2014 Kancelárske potreby a papier xerox 100,00 s DPH 05.02.2014 Dataservis, Štef. námestie, SNV M.Pitoňáková zástup. 14.02.2014
Faktúra 60/2014 Vodné-stoč./I.2014 702,78 s DPH 04.02.2014 PVPS, Hraničná, Poprad 04.02.2014
Faktúra 59/2014 Krieda škol. 30,24 s DPH 04.02.2014 Miva-market, Mlynská 13, Smižany 21.02.2014
Faktúra 21/2014 Kanelársky materiál 157,91 s DPH 04.02.2014 DATAS, Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves 21.02.2014
Faktúra 62/2014 Predpl.časop."Naša škola2014" 13,72 s DPH 04.02.2014 PAMIKO s.r.o., Račianska 89, Bratislava 21.02.2014
Faktúra 58/2014 Plyn/II.2014 3 342,00 s DPH 04.02.2014 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 21.02.2014
Faktúra 64/2014 Telefónny popl./I.2014 48,54 s DPH 04.02.2014 Slovak Telecom, Račianska 89, Bratislava 21.02.2014
Faktúra 61/2014 Elektro-práce 311,90 s DPH 04.02.2014 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV 21.02.2014
Faktúra 63/2014 Kancel.papier A4 95,00 s DPH 04.02.2014 DATAS s.r.o., Štefanikovo nám., SNV 21.02.2014
Faktúra 65/2014 Poplatok za seminár VEMA 54,00 s DPH 04.02.2014 VEMA, Prievozská, Bratislava 21.02.2014
Faktúra 1401300811 nákup potravín pre šj 411,35 s DPH 03.02.2014 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 114108307 nákup potravín pre šj 315,73 s DPH 03.02.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 20/2014 Oprava žaluzii 1 416,36 s DPH 03.02.2014 J.Kravec, Medza 10, Sp.Nová Ves 21.02.2014
Faktúra 1419000048 projekt školské ovocie 212,94 s DPH 31.01.2014 LUNYS,s.r.o. POPRAD školská jedáleň 07.03.2014
Faktúra 19/2014 Testovanie 9.roč.-metodika 40,41 s DPH 31.01.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 31.01.2014
Faktúra 20140100 nákup potravín pre šj 36,12 s DPH 31.01.2014 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 18/2014 El.energia-telocvičňa 1.1.-28.2.2014 531,00 s DPH 31.01.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 31.01.2014
Faktúra 201401008 nákup potravín pre šj 68,26 s DPH 31.01.2014 ALPEKA Smižany školská jedáleň 21.02.2014
Faktúra 140119 nákup potravín pre šj 586,85 s DPH 31.01.2014 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 71403934 nákup potravín pre šj 244,57 s DPH 31.01.2014 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 06.03.2014
Faktúra 10/2014 Oprava el.varného kotla ŠJ 148,82 s DPH 31.01.2014 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 31.01.2014
Faktúra 114106871 nákup potravín pre šj 100,66 s DPH 29.01.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 17/2014 Oprava kopirovacieho stroja Minolta. 220,80 s DPH 29.01.2014 DATAS, Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves 31.01.2014
Faktúra 18 nákup potravín pre šj 659,09 s DPH 29.01.2014 Vartovník SNV školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 16/2014 Jedálenské kupóny. 1 065,54 s DPH 28.01.2014 Le CHeque Dejeuner, Tomášiková 23,Bratislava 31.01.2014
Faktúra 14/2014 Oprava kotla v byte školníka 128,64 s DPH 28.01.2014 Plynservis, J.Salaj, Smreková, Smižany 31.01.2014
Faktúra 10140036 nákup potravín pre šj 494,44 s DPH 28.01.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 15/2014 Oprava svietidiel. 125,14 s DPH 28.01.2014 Š.Staroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves 31.01.2014
Objednávka 6/2014 Oprava plyn.kotla v byte školníka 200,00 s DPH 27.01.2014 Plynservis, J.Salaj, Smreková, Smižany M.Pitoňáková zástup. 31.01.2014
Objednávka 7/2014 Čistiace prostriedky 45,00 s DPH 27.01.2014 NOWACO-BIDVEST, Nové mesto nad Váhom ŠJ H.Kucharová zástup. 31.01.2014
Objednávka 10/2014 Farebné kriedy 30,00 s DPH 27.01.2014 MIVA Market, Mlynská , Smižany M.Pitoňáková zástup. 31.01.2014
Objednávka 9/2014 Revizia mokrého prostr.kuchyne 300,00 s DPH 27.01.2014 Revizie el.zariadení, Š.Staroň, Tr.1.mája. SNV ŠJ H.Kuchárová ved. 27.01.2014
Faktúra 12/2014 Odbor.lit."Škola 2014" 22,00 s DPH 27.01.2014 JURISDat, Redakcia škola, Ondavskák 8, Bratislava 31.01.2014
Objednávka 11/2014 Oprava roletiek 1 400,00 s DPH 27.01.2014 KF-J.Kravec, Radlinského 17, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.01.2014
Objednávka 12/2014 Testy na Monitor 40,00 s DPH 27.01.2014 RAABE, Trnavská 84, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 31.01.2014
Faktúra 1401028 nákup potravín pre šj 58,08 s DPH 27.01.2014 BIO-plus s.r.o., školská jedáleň 27.02.2014
Objednávka 8/2014 Oprava kopirovacieho stroja 200,00 s DPH 27.01.2014 Dataservis, Štef.nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 27.01.2014
Faktúra 114105869 nákup potravín pre šj 140,78 s DPH 27.01.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 71402103 nákup potravín pre šj 561,74 s DPH 27.01.2014 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 21.02.2014
Faktúra 13/2014 Hygienické potreby ŠJ 43,44 s DPH 27.01.2014 Nowaco-Bidvest. s.r.o., N. mesto nad Váhom ŠJ 31.01.2014
Faktúra 140011 nákup potravín pre šj 79,20 s DPH 27.01.2014 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň 27.02.2014
Objednávka 5/2014 Jedálenské kupóny 1 100,00 s DPH 24.01.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 31.01.2014
Faktúra 11/2014 Vyučtov.el.en./XII.2013/prepl. 163,28 s DPH 23.01.2014 VSE, Mlynská, Košice 31.01.2014
Objednávka 3/2014 Stoly a stoličky do ŠJ 1 000,00 s DPH 23.01.2014 ALEX, Hadovská, Komárno ŠJ H.Kuchárová ved. 31.01.2014
Objednávka 4/2014 Oprava svietidiel ŠJ a ZŠ 125,00 s DPH 23.01.2014 Š.Staroň, Tr. 1.mája , Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 31.01.2014
Faktúra 79 nákup potravín pre šj 89,04 s DPH 23.01.2014 DOMINO, Zimná 51, Sp.Nová Ves školská jedáleň 21.02.2014
Objednávka 2/2014 Oprava el.varného kotla v ŠJ 150,00 s DPH 22.01.2014 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved. 31.01.2014
Faktúra 10140020 nákup potravín pre šj 488,74 s DPH 21.01.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 20.02.2014
Faktúra 8/2014 El.energia -telocvičňa/vyučtov.2013 200,04 s DPH 20.01.2014 VSE, Mlynská 31, Košice 31.01.2014
Faktúra 9/2014 Odb.lit."Kultúra slova 2014" 7,20 s DPH 20.01.2014 Matica Slov.,P.Mudroňa 1, Martin 31.01.2014
Faktúra 20140015 nákup potravín pre šj 42,84 s DPH 20.01.2014 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň 21.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu zakúpenie jedálenskych stolov a stoličiek do ŠJ 1 000,00 s DPH 20.01.2014 23.01.2014 23.01.2014 20.01.2014
Faktúra 10140045 nákup potravín pre šj 235,79 s DPH 20.01.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 1401300430 nákup potravín pre šj 191,89 s DPH 17.01.2014 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 21.02.2014
Faktúra 71400649 nákup potravín pre šj 147,92 s DPH 17.01.2014 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 21.02.2014
Faktúra 114102638 nákup potravín pre šj 309,42 s DPH 17.01.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 27.02.2014
Faktúra 6/2014 Mobil ŠJ/XII.-I.2014 36,58 s DPH 16.01.2014 Telekom , Bajkalská28, Bratislava 31.01.2014
Faktúra 7/2014 Ochrana obj./I.2014 13,04 s DPH 16.01.2014 ORPZ, Elektrárenská, SNV 31.01.2014
Faktúra 1401300429 nákup potravín pre šj 605,46 s DPH 16.01.2014 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 21.02.2014
Faktúra 140042 nákup potravín pre šj 558,10 s DPH 15.01.2014 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň 14.02.2014
Faktúra 114101258 nákup potravín pre šj 27,00 s DPH 15.01.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 14.02.2014
Faktúra 10140003 nákup potravín pre šj 260,38 s DPH 14.01.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. školská jedáleň 14.02.2014
Zmluva 1/2014 Prenájom nebytového priestoru 220,00 s DPH 14.01.2014 ThDr.Viktor Pardeľ, Levočská 12, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11,SNV 31.01.2014
Faktúra 4/2014 Mobil/RŠ/I.2014 17,11 s DPH 13.01.2014 Orange Slov., Metodova 8, Bratislava 31.01.2014
Faktúra 3/2014 Telef.poplatok/XII.2013 54,05 s DPH 13.01.2014 Slovak telekom, Bajkalská 28, Bratislava 31.01.2014
Faktúra 5/2014 Mobil RŠ/I.2014 10,82 s DPH 13.01.2014 Orange slov., Metodova 8, Bratislava 31.01.2014
Faktúra 113230724 nákup potravín pre šj 85,72 s DPH 10.01.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 14.02.2014
Faktúra 1401300210 nákup potravín pre šj 354,90 s DPH 09.01.2014 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 15.01.2014
Faktúra 1/2014 Pena umývacia 356,54 s DPH 08.01.2014 Kamiko, Kremnička, Banská Bystrica 31.01.2014
Faktúra 2/2014 Kniha"Predlekárska pomoc" 24,65 s DPH 08.01.2014 RAABE, Trnav.cesta 84, Bratislava 31.01.2014
Faktúra 113229442 nákup potravín pre šj 96,00 s DPH 08.01.2014 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom školská jedáleň 14.02.2014
Faktúra 530400067 nákup potravín pre šj 386,40 s DPH 07.01.2014 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň 07.02.2014
Objednávka 1/2014 Pena na umývanie 350,00 s DPH 07.01.2014 KAMIKO, Kremnička 3, Banská Bystrica M.Pitoňáková zástup. 17.01.2014
Faktúra 1401300032 nákup potravín pre šj 874,18 s DPH 03.01.2014 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 14.02.2014
Zmluva 2014 nákup potravín pre ŠJ na rok 2014 s DPH 02.01.2014 Pekáreň Čingov Smižany ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2014
Zmluva 2014 nákup potravín pre ŠJ na rok 2014 s DPH 02.01.2014 DOMINO a.s. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2014
Faktúra 342/2013 Tonery 299,87 s DPH 30.12.2013 DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV 30.12.2013
Faktúra 344/2013 Manažment školy 2014 64,20 s DPH 30.12.2013 IURA EDITION, Mlyn.Nivy 48, Bratislava 30.12.2013
Faktúra 346/2013 Virtuálna knižnica 2014 198,72 s DPH 30.12.2013 Komenského s.r.o.,Pakr Mládeže, Košice 30.12.2013
Faktúra 341/2013 Čistiace prostr. 197,93 s DPH 30.12.2013 PEDRO PLUS, Radlinského, SNV 30.12.2013
Faktúra 345/2013 Právny kuriér 2014 119,00 s DPH 30.12.2013 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 30.12.2013
Faktúra 343/2013 Poradca 2014 49,80 s DPH 30.12.2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 30.12.2013
Zmluva 2014 nákup potravín pre ŠJ na rok 2014 s DPH 30.12.2013 BIGIMI s.r.o., SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2014
Zmluva F028/14 Nákup potravín pre ŠJ na rok 2014 s DPH 30.12.2013 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2014
Zmluva 1/2014 nákup potravín pre ŠJ na rok 2014 s DPH 30.12.2013 BIO-plus s.r.o., ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2014
Zmluva 2014 nákup potravín pre ŠJ na rok 2014 s DPH 30.12.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2014
Zmluva 2014 nákup potravín pre ŠJ na rok 2014 s DPH 30.12.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2014
Zmluva 2014 nákup potravín pre ŠJ na rok 2014 s DPH 30.12.2013 Vartovník SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2014
Zmluva VO 2014 nákup mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ na rok 2014 s DPH 30.12.2013 20.12.2013 20.12.2013 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 27.12.2013
Zmluva na rok 2014 VO 2014 nákup mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2014 s DPH 30.12.2013 Tatranská mliekáreň a.s., ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 27.12.2013
Faktúra 71347225 nákup potravín pre šj 403,84 s DPH 30.12.2013 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 30.01.2014
Faktúra 338/2013 Čistiace prostr. ŠJ 266,39 s DPH 27.12.2013 PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV ŠJ 27.12.2013
Faktúra 339/2013 Oprava škrabky v ŠJ 1 612,00 s DPH 27.12.2013 Montáž a údržba.zar.,J.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ 27.12.2013
Faktúra 340/2013 Oprava vstup.chodby v ŠJ 1 522,00 s DPH 27.12.2013 Montáž a údržba zar., Š.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ 27.12.2013
Objednávka 148/2013 Oprava škrabky v ŠJ 1 600,00 s DPH 27.12.2013 Montáž a údržba, Š.Staroň, Tr.1.mája 63, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 30.12.2013
Faktúra 336/2013 Odstraňovanie pňov 380,00 s DPH 27.12.2013 Macreal s.r.o.,U Brány 219, Uherské Hradište 27.12.2013
Faktúra 337/2013 Kancel.potreby 159,10 s DPH 27.12.2013 DATAS, Štefanikovo nám., SNV 27.12.2013
Objednávka 149/2013 Oprava vstup.chodby v ŠJ 1 500,00 s DPH 27.12.2013 S.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 30.12.2013
Faktúra 327/2013 Oprava kanalizačnej stupačky 267,56 s DPH 20.12.2013 Správcovská Firma, Letná 41, SNV 20.12.2013
Faktúra 328/2013 Oprava obkladu na prízemí školy 3 285,96 s DPH 20.12.2013 UNISLOV s.r.o.,Laborcká 2, SNV 20.12.2013
Faktúra 330/2013 Tlačivá ŠEVT 78,72 s DPH 20.12.2013 ŠEVT a.s.,Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 20.12.2013
Faktúra 191300601 FA za potraviny pre šj 204,54 s DPH 20.12.2013 LUNYS,s.r.o. POPRAD 20.12.2013
Objednávka 147/2013 Oprava obkladu na prízemí školy 3 300,00 s DPH 20.12.2013 UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Faktúra 326/2013 Televízor 1 349,00 s DPH 20.12.2013 L.Fictum, Zimná 47, SNV 20.12.2013
Faktúra 325/2013 Oprava okna 500,27 s DPH 20.12.2013 SABAR s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce 20.12.2013
Faktúra 329/2013 Odbor.lit./XII.2013 41,61 s DPH 20.12.2013 RAABE s.r.o.,Trnavská ceta, Bratislava 20.12.2013
Faktúra 331/2013 Lapač tukov ŠJ 52,92 s DPH 20.12.2013 PVPS a.s., Hraničná, Poprad ŠJ 20.12.2013
Faktúra 201312093 nákup potravín pre šj 33,60 s DPH 20.12.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň 17.01.2014
Faktúra 333/2013 Revízia a údržba plyn.kotolne 486,00 s DPH 20.12.2013 GASSERVIS, I.oravec, Straková 3, Košice 20.12.2013
Faktúra 334/2013 Odvoz kuchyn.odpadu ŠJ 7,20 s DPH 20.12.2013 M.Tóth, Družstevná 153, Nitra 20.12.2013
Faktúra 335/2013 Materiál na údržbu 182,75 s DPH 20.12.2013 Nezábudka, Letná 39, SNV 20.12.2013
Faktúra 45513 nákup potravín pre šj 937,42 s DPH 20.12.2013 Vartovník SNV školská jedáleň 17.01.2014
Faktúra 332/2013 Vod.-stoč./XII.2013 397,91 s DPH 20.12.2013 PVPS a.s., Hraničná, Poprad 20.12.2013
Faktúra 131325 nákup potravín pre šj 588,88 s DPH 20.12.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň 07.02.2014
Zmluva č.02 Doddatok č.02 k Zmluva o dod.plynu zo dňa 19.8.2005 s DPH 19.12.2013 Slovenský plynárenský podnik Základná škola, Levočská 11, Sp.Nová Ves 30.12.2013
Faktúra 20132103 nákup potravín pre šj 46,62 s DPH 19.12.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň 10.01.2014
Faktúra 324/2013 Učebné pomôc. do kab. Tv 1 615,53 s DPH 19.12.2013 Presport s.r.o., Zimná 54, SNV 20.12.2013
Objednávka 146/2013 Športové potreby na Tv 1 600,00 s DPH 18.12.2013 Presport, Zimná 54, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Faktúra 323/2013 Oprava zámku 90,00 s DPH 18.12.2013 SABAR s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce 20.12.2013
Faktúra 113225727 FA za potraviny pre šj 305,71 s DPH 18.12.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 30.12.2013
Faktúra 32259 FA za potraviny pre šj 117,60 s DPH 17.12.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Oprava vstupnej chodby v priestoroch školskej kuchyne s DPH 17.12.2013 27.12.2013 27.12.2013 20.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Prevedenie opravy priestorov škrabky v kuchyni ŠJ s DPH 17.12.2013 27.12.2013 27.12.2013 20.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Zakúpenie televíznych prijímačov s DPH 17.12.2013 20.12.2013 20.12.2013 17.12.2013
Objednávka 143/2013 Oprava okna na č.3 500,00 s DPH 17.12.2013 SABAR s.r.o., Pod Stožkami, Markušovce M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Objednávka 142/2013 Revízia plynovej kotolne 300,00 s DPH 17.12.2013 GASSERVIS, Oravec, Straková3, Košice M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Objednávka 145/2013 Zakúpenie Tv 1 300,00 s DPH 17.12.2013 Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Faktúra 319/2013 Aktualizácia softveru ŠJ 34,80 s DPH 17.12.2013 JIS, Hollého 8, Prešov ŠJ 20.12.2013
Faktúra 320/2013 Oprava radiátora 320,77 s DPH 17.12.2013 Správcovská Firma, Letná 41, SNV 20.12.2013
Faktúra 321/2013 Oprava vodov. ŠJ 46,28 s DPH 17.12.2013 Správcovská Firma, Letná 41, SNV ŠJ 20.12.2013
Faktúra 322/2013 Materiál k výpočtovej tech. 30,00 s DPH 17.12.2013 SISOFT, letná 51, SNV 20.12.2013
Objednávka 144/2013 Oprava WC - prízemie školy 260,00 s DPH 17.12.2013 Správcovská firma, Letná ul., SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu oprava obkladu prízemia školy s DPH 17.12.2013 20.12.2013 20.12.2013 17.12.2013
Faktúra 99913 nákup potravín pre šj 29,88 s DPH 16.12.2013 BIO-plus s.r.o., školská jedáleň 17.01.2014
Faktúra 1242 FA za potraviny pre šj 40,92 s DPH 16.12.2013 DOMINO a.s., Zimná, SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 71345592 nákup potravín pre šj 342,47 s DPH 16.12.2013 Tatranská mliekáreň a.s., školská jedáleň 17.01.2014
Faktúra 130255 nákup potravín pre šj 112,20 s DPH 16.12.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň 17.01.2014
Faktúra 317/2013 Inventár do ŠJ 2 095,98 s DPH 16.12.2013 EUROGASTROP, Bardejovská 15, Prešov ŠJ 20.12.2013
Faktúra 318/2013 Kompresor+Rozlišovačka 147,90 s DPH 16.12.2013 PREŠPORT, Zimná 54, SNV 20.12.2013
Faktúra 316/2013 Mobil ŠJ/XI.2013 36,58 s DPH 13.12.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 20.12.2013
Faktúra 113224206 FA za potraviny pre šj 160,56 s DPH 13.12.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 30.12.2013
Faktúra 313/2013 Kladina na Tv 463,26 s DPH 12.12.2013 JIPAST a.s., Vážni 400, Hradec Králové 20.12.2013
Faktúra 314/2013 Lyžiarska výstroj na TV 1 117,67 s DPH 12.12.2013 COOLSPORT, Mlynská 39, SNV 20.12.2013
Faktúra 312/2013 Materiál na činnosť v ŠK 150,00 s DPH 12.12.2013 Galantéria, P.Slezak, Duklianska 43, SNV 20.12.2013
Faktúra 311/2013 Laminátor+Rezačka 172,80 s DPH 12.12.2013 DATAS, Štefanikovo nám.,SNV 20.12.2013
Faktúra 310/2013 Nástenná mapa/kab.Zemepisu 75,00 s DPH 12.12.2013 J.Palguta, Hviezdoslavova, SNV 20.12.2013
Faktúra 309/2013 Oprava prístup.cesty k ŠJ 1 916,94 s DPH 12.12.2013 UNISLOV s.r.o., Varga, laborecká 2, SNV 20.12.2013
Faktúra 308/2013 Oprava úlož.priestoru kontajnerov 1 759,44 s DPH 12.12.2013 UNISLOV s.r.o., Varga, Laborecká 2, SNV 20.12.2013
Faktúra 302/2013 Prehravač Grundik 269,70 s DPH 11.12.2013 L.Fictum, Zimná 47, SNV 20.12.2013
Faktúra 298/2013 Kompostér 270,00 s DPH 11.12.2013 Repko J., Stolárstvo J+J, SNV 20.12.2013
Faktúra 299/2013 Kanc.nábytok/kab.HV+CJ 2 040,00 s DPH 11.12.2013 M.Blaško, Šturovo nábr.11, SNV 20.12.2013
Faktúra 300/2013 Kanc.nábytok/kab.Tv 1 860,00 s DPH 11.12.2013 M.Blaško, Štúrovo nábr.11, SNV 20.12.2013
Faktúra 301/2013 Tlač poštov.poukážok ŠJ 179,24 s DPH 11.12.2013 Tlačiareň, Sedlak Duklianska, SNV ŠJ 20.12.2013
Faktúra 297/2013 Telef.poplatok/XI.2013 48,42 s DPH 11.12.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 20.12.2013
Faktúra 303/2013 Oprava škol.nábytku 808,00 s DPH 11.12.2013 M.Blaško, Štur.nábr.11, SNV 20.12.2013
Faktúra 304-306/2013 Mobil RŠ/XII.2013 36,04 s DPH 11.12.2013 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 20.12.2013
Faktúra 32221 FA za potraviny pre šj 284,76 s DPH 11.12.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 113222997 FA za potraviny pre šj 47,93 s DPH 11.12.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 30.12.2013
Faktúra 295/2013 Televízor 988,00 s DPH 11.12.2013 L.Fictum, Zimná 47. SNV 20.12.2013
Faktúra 296/2013 Vyučtov.el.en./XI.2013 194,38 s DPH 11.12.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 20.12.2013
Objednávka 140/2013 Oprava prístup.cesty k ŠJ 1 900,00 s DPH 10.12.2013 UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Objednávka 139/2013 Oprava ulož.priestoru kontajnerov 1 700,00 s DPH 10.12.2013 UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Objednávka 138/2013 Oprava škol.nábytku 800,00 s DPH 10.12.2013 Blaško, Štúrovo nábr, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Objednávka 137/2013 Uč.pomôcky-mapa Ameriky 80,00 s DPH 10.12.2013 Palguta, Hviezdoslavova 9, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Objednávka 136/2013 Čistiace prostriedky ŠJ 250,00 s DPH 10.12.2013 PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 20.12.2013
Objednávka 141/2013 Nákup lyží na Tv 1 120.00 s DPH 10.12.2013 Colsport s.r.o., Mlynská 39, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.12.2013
Faktúra 294/2013 Služby požiarneho tech./II.pol.2013 200,00 s DPH 10.12.2013 S.Koňak, Za Hornádom 2, SNV 20.12.2013
Faktúra 113221589 FA za potraviny pre šj 265,88 s DPH 06.12.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 293/2013 Mat.na výtvarnú činn.ŠK 149,93 s DPH 06.12.2013 J.Nováková, Sadrovcova2, Nov.Huta 20.12.2013
Faktúra 284/2013 Knihy do knižnice/Projekt/ 429,95 s DPH 05.12.2013 Portál slov., Horská 810, Horný Slavkov 20.12.2013
Faktúra 288/2013 Uč.pomôc.do ŠK 911,08 s DPH 05.12.2013 NOMILAND, Magnezitár 11, Košice 20.12.2013
Faktúra 1301306621 nákup potravín pre šj 363,77 s DPH 05.12.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň 10.01.2014
Faktúra 286/2013 Interaktívna tabuľa 3 684,00 s DPH 05.12.2013 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 20.12.2013
Faktúra 290/2013 Uč.pomôc.do ŠK 699,48 s DPH 05.12.2013 NOMILAND, Magnezitár 11, Košice 20.12.2013
Faktúra 285/2013 Dataprojektor 1 690,50 s DPH 05.12.2013 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 20.12.2013
Faktúra 287/2013 Škol.stoličky 1 960,00 s DPH 05.12.2013 DAFFER,s.r.o.Včelárska1, Prievidza 20.12.2013
Faktúra 289/2013 Uč.pomôc.do ŠK 238,00 s DPH 05.12.2013 NOMILAND, Magnezitar 11, Košice 20.12.2013
Faktúra 291/2013 Tabuľa keramická 506,00 s DPH 05.12.2013 DAFFER s.r.o., Včelárska1, Prievidza 20.12.2013
Faktúra 292/13 Vypracovanie prevádz.poriadku 345,00 s DPH 05.12.2013 TIP-TOP, J.Džubak, Podunajská 7, SNV 20.12.2013
Objednávka 135/2013 Oprava a montáž žalúzií 1 400,00 s DPH 05.12.2013 J.Kravec Medza 3444, SNV M.Pitoňáková zástup. 12.12.2013
Faktúra 113220552 FA za potraviny pre šj 113,90 s DPH 04.12.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 32175 FA za potraviny pre šj 305,76 s DPH 04.12.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu výroba a montáž textilných roletiek s DPH 02.12.2013 05.12.2013 02.12.2013
Objednávka 134/2013 Rozlišovače 160,00 s DPH 02.12.2013 Prokopič, Zimná, Sp.Niová Ves M.Pitoňáková zástup. 12.12.2013
Objednávka 133/2013 Magnetofóny 250,00 s DPH 02.12.2013 Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 12.12.2013
Faktúra 1194 FA za potraviny pre šj 214,69 s DPH 02.12.2013 DOMINO a.s., Zimná, SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 283/2013 Fotoaparáty 323,95 s DPH 02.12.2013 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava 20.12.2013
Faktúra 282/2013 Materiál na úržbu 115,04 s DPH 02.12.2013 BRAHAMA,Štefanikovo nám.4, SNV 20.12.2013
Faktúra 281/2013 Tlačiarne 503,00 s DPH 02.12.2013 SISOFT, Letná, SNV 20.12.2013
Faktúra 280/2013 Počítače/Kab.Informatiky/ 3 882,02 s DPH 02.12.2013 SISOFT, Letná, SNV 20.12.2013
Faktúra 279/2013 Učebné pomôcky/kab.Matematiky/ 199,80 s DPH 02.12.2013 DATASERVIS,Letná 65, SNV 20.12.2013
Faktúra 278/2013 Kancelársky mat. 70,06 s DPH 02.12.2013 DATAS, Štefanikovo nám., SNV 20.12.2013
Faktúra 277/2013 Relaxačné segmenty 889,06 s DPH 02.12.2013 ALEX, škol.nábytok, Hadovská 870, Komárno 20.12.2013
Objednávka 132/2013 Televízny prijímač 1 000.00 s DPH 02.12.2013 Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 12.12.2013
Faktúra 275/2013 Knihy do knižnice/Projekt/ 370,05 s DPH 29.11.2013 Slov.knihy, Mier, Sp.Nová Ves 29.11.2013
Faktúra 191300601 FA za potraviny pre šj 142,13 s DPH 29.11.2013 LUNYS,s.r.o. POPRAD 30.12.2013
Faktúra 71344182 FA za potraviny pre šj 222,78 s DPH 29.11.2013 Tatranská mliekáreň a.s., ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 30.12.2013
Faktúra 20131988 FA za potraviny pre šj 6,30 s DPH 29.11.2013 Pekáreň Čingov Smižany ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 30.12.2013
Faktúra 201311083 FA za potraviny pre šj 34,13 s DPH 29.11.2013 ALPEKA Smižany 30.12.2013
Faktúra 131163 FA za potraviny pre šj 542,00 s DPH 29.11.2013 BIGIMI s.r.o., SNV 30.12.2013
Faktúra 274/2013 Hračky do ŠK 246,70 s DPH 29.11.2013 Dráčik s.r.o., Gajova 13, Bratislava 29.11.2013
Faktúra 276/2013 Vod.-stoč./19.10-25.11.2013 614,11 s DPH 29.11.2013 PVPS, Hraničná 17, Poprad 29.11.2013
Faktúra 1301306333 FA za potraviny pre šj 96,46 s DPH 28.11.2013 ATC-JR, s.r.o. 20.12.2013
Objednávka 131 Relaxačné segmenty 1 000,00 s DPH 28.11.2013 ALEX, Hadovská 870, Komárno M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Objednávka 130/2013 Čistenie kanalizácie v ŠJ 120,00 s DPH 28.11.2013 Vodárenská spoloč., Hraničná Poprad ŠJ H.Kuchárová ved. 29.11.2013
Faktúra 270/2013 Koberec ŠK 226,10 s DPH 28.11.2013 Koberce Trend, Hanulu 57, SNV 29.11.2013
Faktúra 271/2013 Knihy 98,73 s DPH 28.11.2013 LIBRIS s.r.o., Mlynská 39, SNV 29.11.2013
Faktúra 273/2013 Hojdačka-smajlík do ŠK 1 120,00 s DPH 28.11.2013 M.Blaško.,Štúrovo nábr.11, SNV 29.11.2013
Faktúra 273/2013 Poistenie od 1.2.2013-1.2.2014 159,20 s DPH 28.11.2013 Mesto SNV, Radničné nám. 29.11.2013
Faktúra 32137 FA za potraviny pre šj 126,00 s DPH 28.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Objednávka 129/2013 Koberec do ŠK 250,00 s DPH 27.11.2013 Koberce TREND, Hanulu 57, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Objednávka 128/2013 Knihy do ŠK 100,00 s DPH 27.11.2013 Libri s.r.o., OC Madaras, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Faktúra 269/2013 Čistiace prostr. ŠJ 94,49 s DPH 27.11.2013 PEDRO Plus, Raslinského SNV ŚJ 29.11.2013
Objednávka 127/2013 Zakúpenie tlačiarni 500,00 s DPH 26.11.2013 SISOFT, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Objednávka 120/2013 Hojdačka do ŠK 1 100,00 s DPH 26.11.2013 Blaško, Štúrovo nábr,2413, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Objednávka 122/2013 Keramická tabuľa 500,00 s DPH 26.11.2013 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Objednávka 119/2013 Nákup PC 3 950,00 s DPH 26.11.2013 SISOFT, Letná 73, M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Faktúra 39013 FA za potraviny pre šj 827,64 s DPH 26.11.2013 Vartovník SNV 20.12.2013
Faktúra 093513 FA za potraviny pre šj 44,40 s DPH 26.11.2013 BIO-plus s.r.o., 20.12.2013
Faktúra 71342615 FA za potraviny pre šj 313,09 s DPH 26.11.2013 Tatranská mliekáreň a.s., 20.12.2013
Objednávka 123/2013 Výroba kompostéru 250,00 s DPH 26.11.2013 Repko, Jamník M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Objednávka 124/2013 Fotoaparát a brašne 400,00 s DPH 26.11.2013 NAY, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Objednávka 125/2013 Čistiace prostriedky 200,00 s DPH 26.11.2013 PEDRO, Radlinského, SNV ŠJ H.Kucharová ved. 29.11.2013
Objednávka 126/2013 Kladina, klín 400,00 s DPH 26.11.2013 JUIPAST, Praha M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Faktúra 32123 FA za potraviny pre šj 188,16 s DPH 26.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 268/2013 Odbor.lit./XI.2013 83,83 s DPH 26.11.2013 RAABE s.r.o.,Trnavská cesta Bratislava 29.11.2013
Objednávka 121/2013 Nábytok do kabinetov 3 900,00 s DPH 26.11.2013 Blaško, Štúrovo nábr.2413, SNV M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Objednávka 117/2013 Oprava prístupovej cesty k ŠJ 4 000,00 s DPH 25.11.2013 Unislov, s.r.o., laborecká 2. SNV ŠJ M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Faktúra 113216873 FA za potraviny pre šj 91,45 s DPH 25.11.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 13.12.2013
Faktúra 265/2013 Oprava pivnice ŠJ 998,00 s DPH 25.11.2013 Rev.a montáž el.zariadení, Tr.1.mája, SNV ŠJ 29.11.2013
Faktúra 266/2013 Odbor.lit.-Škol.stravovanie/XI.2013 43,12 s DPH 25.11.2013 RAABE, Trnavská cesta84, Bratislava ŠJ 29.11.2013
Faktúra 130226 FA za potraviny pre šj 99,00 s DPH 25.11.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV 20.12.2013
Faktúra 20131903 FA za potraviny pre šj 6,30 s DPH 25.11.2013 Pekáreň Čingov Smižany ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 13.12.2013
Objednávka 118/2013 Hračky do ŠK 250,00 s DPH 25.11.2013 Dráčik Madaras, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 25.11.2013
Faktúra 267/2013 Učeb.pomôcky/kab.Fyziky, Prírodopisu 791,24 s DPH 25.11.2013 CONATEX Didaktik, Veluarská 31, Praha 29.11.2013
Objednávka 116/2013 Oprava dlažby v pivnici 1 000,00 s DPH 22.11.2013 Ing.Staroň, Tr. 1.mája, SNV ŠJ H.Kuchárová ved. 29.11.2013
Faktúra 32103 FA za potraviny pre šj 38,40 s DPH 22.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 11.12.2013
Faktúra 1301306189 FA za potraviny pre šj 400,44 s DPH 22.11.2013 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 191300376 FA za potraviny pre šj 138,46 s DPH 22.11.2013 LUNYS,s.r.o. POPRAD 20.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Výroba a montáž hojdačky do ŠK detí s DPH 22.11.2013 22.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup počítačových zostav do PC tried s DPH 22.11.2013 29.11.2013 29.11.2013 22.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Oprava prístupovej cesty k školskej jedálni s DPH 22.11.2013 22.11.2013
Faktúra 113215789 FA za potraviny pre šj 165,60 s DPH 21.11.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 263/2013 Virtuálna knižnica r.2014 199,79 s DPH 20.11.2013 Komenský s.r.o., Park mládeže1, Košice 29.11.2013
Faktúra 264/2013 Oprava el.inštalácie ZŠ 199,79 s DPH 20.11.2013 Montáž a rev.el.zar.Tr.1.mája, SNV 29.11.2013
Objednávka 115/2013 Inventár ŠJ 500,00 s DPH 20.11.2013 EUROGASTRO, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved. 29.11.2013
Objednávka 114/2013 Kalkulačky pre soc.znevýh. 200,00 s DPH 20.11.2013 Dataservis, Letná, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 29.11.2013
Faktúra 131133 FA za potraviny pre šj 613,16 s DPH 19.11.2013 BIGIMI s.r.o., SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 06.12.2013
Objednávka 113/2013 Materiál na vých.v ŠK 700,00 s DPH 19.11.2013 Hobbykreativ, SNV M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Faktúra 32076 FA za potraviny pre šj 182,16 s DPH 19.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 11.12.2013
Objednávka 112/2013 Materiál do ŠK 100,00 s DPH 19.11.2013 Galantéria , Letná, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Objednávka 111/2013 Laminovačka 80,00 s DPH 19.11.2013 Datas, Štef.nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Objednávka 110/2013 Uč.pomôcky- fyzika 800,00 s DPH 19.11.2013 Učebné pomôcky CONATEX,Velvárska 31, Praha M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Objednávka 109/2013 Ozerázačka papiera 40,00 s DPH 19.11.2013 Datas, Štef.nám., Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Objednávka 108/2013 Interaktívna tabuľa, Hitachi 3 600,00 s DPH 18.11.2013 Dafer s.r.o.,Včelárskaw 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Objednávka 107/2013 Dataprojektor EPSON 1 600,00 s DPH 18.11.2013 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Pievidza M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Faktúra 113214353 FA za potraviny pre šj 289,55 s DPH 18.11.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 13.12.2013
Objednávka 106/2013 Stoličky ESO 1 960,00 s DPH 18.11.2013 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Objednávka 105/2013 Materiál na vých.činnosť v ŠK 700,00 s DPH 18.11.2013 Nomiland s..o., magnezitárska 11, Košice M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Objednávka 104/2013 Didaktické pomôcky 1 000.00 s DPH 18.11.2013 Nomiland s.r.o., Magnezitárka 11, Košice M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Objednávka 103/2013 Detský kútik Lúka v ŠK 1 100,00 s DPH 18.11.2013 Nomiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košie M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Faktúra 261/2013 Učebné pomôcky/ kab.Slov.jazyka 126,00 s DPH 15.11.2013 STIEFEL EUROCART, Ružinovská1 Bratislavas 29.11.2013
Faktúra 262/2013 Ksmenná drť 63,36 s DPH 15.11.2013 Legend Trade, Duklianska 36, SNV 29.11.2013
Faktúra 32056 FA za potraviny pre šj 42,00 s DPH 15.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 11.12.2013
Objednávka 102/2013 Oprava elektriny v kab.Tv 200,00 s DPH 15.11.2013 Ing.Staroň,Tr.1.mája, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Faktúra 113213634 FA za potraviny pre šj 248,02 s DPH 15.11.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 13.12.2013
Faktúra 1126 FA za potraviny pre šj 232,42 s DPH 15.11.2013 DOMINO a.s., Zimná, SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 20.12.2013
Faktúra 71340990 FA za potraviny pre šj 257,71 s DPH 14.11.2013 Tatranská mliekáreň a.s., 06.12.2013
Faktúra 260/2013 Mobil /RŠ/4.11.-3.12.2013 15,00 s DPH 14.11.2013 Orange slovensko,Metodova 8, Bratislava 29.11.2013
Faktúra 32039 FA za potraviny pre šj 194,04 s DPH 13.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 11.12.2013
Faktúra 259/2013 Ochr.objektu/XI.2013 13,04 s DPH 12.11.2013 ORPZ, Elektrárenská 1, SNV 29.11.2013
Faktúra 258/2013 Odbor.lit.-Manažment školy2014 64,20 s DPH 12.11.2013 IURA EDITION, Mlynské Nivy 48, Bratislava 29.11.2013
Faktúra 256,257/2013 Mobil/RŠ/4.11.--3.12.2013/ 20,00 s DPH 12.11.2013 Orange Slov.,metodova 8, Bratislava 29.11.2013
Faktúra 255/2013 Vyučtov.el.en./X. 978,73 s DPH 12.11.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 29.11.2013
Faktúra 254/2013 Oprava kopirov.stroja 115,90 s DPH 12.11.2013 DATAS, Štefanikovo nám, SNV 29.11.2013
Faktúra 253/2013 Oprava kopirov.stroja 66,40 s DPH 12.11.2013 DATAS, %Stefanikovo nám. 10, SNV 29.11.2013
Faktúra 252/2013 Čistiace prostriedky 171,72 s DPH 12.11.2013 PEDRO Plus, Rasdlinského 17, SNV 29.11.2013
Objednávka 101/2013 Štrk 70,00 s DPH 12.11.2013 Esenex, s.r.o., Duklianska 36, SNV M.Pitoňáková zástup. 22.11.2013
Faktúra 251/2013 Uč.pomôcky/kab.Prírodopisu 134,50 s DPH 11.11.2013 STIEFEL EUROCART,Ružinovská 1, Bratislava 29.11.2013
Faktúra 113211641 FA za potraviny pre šj 191,14 s DPH 11.11.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 13.12.2013
Faktúra 113211057 FA za potraviny pre šj 151,30 s DPH 08.11.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 13.12.2013
Objednávka 100/2013 Poštové poukážky ŠJ 180,00 s DPH 08.11.2013 Tlačiareň, Sedlák, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kuchárová ved. 11.11.2013
Faktúra 250/2013 Odbor.metod.-Testovanie 9.roč. 59,35 s DPH 08.11.2013 RAABEs.r.o., Trnavská cesta, Bratislava 29.11.2013
Faktúra 246/2013 Telef.poplatok/X. 54,80 s DPH 07.11.2013 29.11.2013
Objednávka 99/2013 Oprava kopirovacieho stroja 70,00 s DPH 07.11.2013 Datas, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup. 11.11.2013
Faktúra 32006 FA za potraviny pre šj 75,60 s DPH 07.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 29.11.2013
Faktúra 247/2013 Plyn/XI. 3 566,00 s DPH 07.11.2013 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 29.11.2013
Faktúra 248/2013 Vod.-stoč./24.9.-18.10.2013 420,43 s DPH 07.11.2013 PVPS a.s., Hraničná 17, poprad 29.11.2013
Faktúra 249/2013 Oprava sprchy ŠJ 62,88 s DPH 07.11.2013 Sopko Servis,Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 29.11.2013
Faktúra 244,245/2013 Odvoz kuchynského odpadu/X.,XI. 32,40 s DPH 06.11.2013 M.Tóth, Družstevná 153, Nitra ŠJ 29.11.2013
Faktúra 113209988 FA za potraviny pre šj 116,17 s DPH 06.11.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 06.12.2013
Faktúra 31979 FA za potraviny pre šj 140,40 s DPH 05.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 29.11.2013
Objednávka 98/2013 Výmena umyv.sprchy 100,00 s DPH 05.11.2013 Sopkoservis, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 11.11.2013
Faktúra 242/2013 El.energia - telocvičňa/1.9.-30.11.2013 484,00 s DPH 04.11.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 29.11.2013
Faktúra 241/2013 Kancelársky materiál 173,46 s DPH 04.11.2013 DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV 29.11.2013
Faktúra 240/2013 Protipožiarne dvere 1 200,00 s DPH 04.11.2013 PYROBATYS,Osloboditeľov 679, Batizovce 29.11.2013
Objednávka 97/2013 Izolaný materiál 150,00 s DPH 04.11.2013 Brahama, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 11.11.2013
Faktúra 31969 FA za potraviny pre šj 21,00 s DPH 04.11.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 29.11.2013
Faktúra 201310072 FA za potraviny pre ŠJ 96,34 s DPH 28.10.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2013
Faktúra 71339620 FA za potraviny pre ŠJ 467,78 s DPH 28.10.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2013
Faktúra 1031 FA za potraviny pre šj 248,38 s DPH 28.10.2013 DOMINO a.s., Zimná, SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 02.12.2013
Faktúra 130199 FA za potraviny pre šj 145,20 s DPH 28.10.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 29.11.2013
Faktúra 113206378 FA za potraviny pre šj 147,38 s DPH 28.10.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 29.11.2013
Faktúra 130888 FA za potraviny pre šj 331,39 s DPH 28.10.2013 BIGIMI s.r.o., SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 29.11.2013
Faktúra 20131783 FA za potraviny pre šj 90,00 s DPH 28.10.2013 Pekáreň Čingov Smižany ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 29.11.2013
Faktúra 19130024 FA za potraviny pre šj 65,48 s DPH 28.10.2013 LUNYS,s.r.o. POPRAD 29.11.2013
Faktúra 71337971 FA za potraviny pre ŠJ 394,21 s DPH 25.10.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2013
Faktúra 810113 FA za potraviny pre šj 87,12 s DPH 25.10.2013 BIO-plus s.r.o., 15.11.2013
Faktúra 239/2013 Čistiace prostriedky ŠJ 35,04 s DPH 24.10.2013 BIDVEST, Prešov ŠJ 31.10.2013
Faktúra 238/2013 Mobil ŠJ/8.9.-7.10.2013 36,58 s DPH 24.10.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 31.10.2013
Faktúra 237/2013 Revízia komínov 32,00 s DPH 23.10.2013 Kominárske služby, Tajovského 4, Poprad 31.10.2013
Faktúra 113205256 FA za potraviny pre šj 165,91 s DPH 23.10.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 29.11.2013
Faktúra 236/2013 Revízia detektoru úniku plynu 109,62 s DPH 22.10.2013 MERA Servis, Ľubochnianska 16, Ľubotice 31.10.2013
Objednávka 95/2013 Protipožiarne dvere 1 200,00 s DPH 22.10.2013 Pyrobatys, Osloboditeľov 679, Batizovce M.Pitoňáková zástup. 31.10.2013
Faktúra 20131692 FA za potraviny pre šj 45,74 s DPH 22.10.2013 Pekáreň Čingov Smižany 15.11.2013
Objednávka 96/2013 CD - SJ pre 4.roč. 300,00 s DPH 22.10.2013 Stiefel Eurocart,s.r.o. Ružinovská Bratislava M.Pitoňáková zástup. 31.10.2013
Faktúra 113204278 FA za potraviny pre šj 176,47 s DPH 21.10.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom 29.11.2013
Objednávka 94/2013 Prevádzkový poriadok plyn.kotolne 300,00 s DPH 21.10.2013 J.Džubak TIP-TOP, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 25.10.2013
Faktúra 33613 FA za potraviny pre ŠJ 887,92 s DPH 21.10.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2013
Objednávka 91/2013 Kancelársky papier 100,00 s DPH 21.10.2013 MIVA Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M.Pitoňáková zástup. 25.10.2013
Objednávka 90/2013 Hygienické potreby do ŠJ 100,00 s DPH 21.10.2013 NOWAKO, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 25.10.2013
Faktúra 235/2013 Čistiace prostriedky ŠJ 119,52 s DPH 21.10.2013 Sopko Servis, Bardejovská, Kežmarok ŠJ 31.10.2013
Faktúra 234/2013 Odborná lit./X. 42,51 s DPH 21.10.2013 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 31.10.2013
Faktúra 233/2013 Poistné 9.11.13-9.11.14 33,00 s DPH 21.10.2013 UNIQA, Lazaredtská 15, Bratislava 31.10.2013
Faktúra 232/2013 Xerox papier 115,68 s DPH 21.10.2013 MIVA Market, Mlynská 13, Smižany 31.10.2013
Faktúra 1301305398 FA za potraviny pre ŠJ 420,29 s DPH 21.10.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2013
Objednávka 89/2013 Čistiace do umývačky v ŠJ 50,00 s DPH 21.10.2013 Sopko Servis, Kežmarok ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 25.10.2013
Faktúra 191300181 FA za potraviny pre šj 141,83 s DPH 21.10.2013 LUNYS,s.r.o. POPRAD 29.11.2013
Faktúra 231/2013 Čistiace prostriedky 59,90 s DPH 18.10.2013 PEDRO PLUS, Radlinského, SNV 31.10.2013
Faktúra 113203739 FA za potraviny pre šj 43,58 s DPH 18.10.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom 29.11.2013
Faktúra 71336489 FA za potraviny pre ŠJ 196,21 s DPH 18.10.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2013
Objednávka 88/2013 Čistiace prostriedky 45,00 s DPH 18.10.2013 Pedro, Radlinského, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 25.10.2013
Objednávka 93/2013 Materiál k výpočtovej technike 700,00 s DPH 17.10.2013 SISOFT Computer, Letná 51, SNV M.Pitoňáková zástup. 25.10.2013
Faktúra 229/2013 Materiál k výpočtovej technike 701,00 s DPH 17.10.2013 SISIFT Computer, Letná, SNV 31.10.2013
Faktúra 230/2013 Oprava vchod.el.zámku 91,20 s DPH 17.10.2013 SABAR, Pod Stožkami, Markušovce 31.10.2013
Faktúra 130890 FA za potraviny pre šj 625,31 s DPH 16.10.2013 BIGIMI s.r.o., SNV 15.11.2013
Faktúra 113202929 FA za potraviny pre šj 71,86 s DPH 16.10.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom 29.11.2013
Faktúra 228/2013 Revízie nízkotlakej kotolne 277,20 s DPH 15.10.2013 TIP-TOP, J.Džubak, Podunajská 7, Sp.Nová Ves 15.10.2013
Faktúra 31862 FA za potraviny pre šj 281,64 s DPH 15.10.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 30.10.2013
Objednávka 87/2013 Oprava el.zámku 100,00 s DPH 15.10.2013 Sabar s.r.o., Pod Stožkami, Markušovce M.Pitoňáková zástup. 25.10.2013
Faktúra 227/2013 Materiál na údržbu 169,51 s DPH 15.10.2013 Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves 15.10.2013
Faktúra 225/2013 Revizia detektorov plynu 109,62 s DPH 14.10.2013 Mera-Servis Ľubochnianska16, Ľubotice 15.10.2013
Faktúra 976 FA za potraviny pre šj 285,88 s DPH 14.10.2013 DOMINO a.s., Zimná, SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 15.11.2013
Faktúra 226/2013 Školské potreby 498,00 s DPH 14.10.2013 MIVA-MARKET, Mlynská 13, Smižany 15.10.2013
Faktúra 224/2013 Kalibrácia váh v ŠJ 38,00 s DPH 11.10.2013 F.Mlynarčik, Šturovo nábr.13, Sp.Nová Ves ŠJ 15.10.2013
Faktúra 1301305826 FA za potraviny pre ŠJ 481,14 s DPH 11.10.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2013
Faktúra 1301305827 FA za potraviny pre ŠJ 635,03 s DPH 11.10.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.11.2013
Faktúra 219/2013 Telefón/IX./2013 62,30 s DPH 10.10.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 15.10.2013
Objednávka 86/2013 Kalibrácvia váh v ŠJ 40,00 s DPH 10.10.2013 F.Mlynarčik, Šturovo nábr.13, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.10.2013
Faktúra 220/2013 Prerezávka stromov v objekte školy 347,50 s DPH 10.10.2013 Brantner NOVA, Sadova 13, Sp.Nová Ves 15.10.2013
Faktúra 221/2013 Mobil/RŠ/X. 10,00 s DPH 10.10.2013 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 15.10.2013
Faktúra 222/2013 Mobil/RŠ/X. 10,00 s DPH 10.10.2013 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 15.10.2013
Faktúra 223/2013 Mobil/RŠ/X. 15,14 s DPH 10.10.2013 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 15.10.2013
Faktúra 218/2013 Ochrana objektu/X./2013 13,04 s DPH 10.10.2013 OR PZ, Elektrárenská, Sp.nová Ves 15.10.2013
Faktúra 217/2013 Servisné práce v ŠJ 228,64 s DPH 09.10.2013 Sopko-servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 15.10.2013
Objednávka 85/2013 Oprava kotla 129,00 s DPH 09.10.2013 Sopko Servis, Kežmarok ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 10.10.2013
Faktúra 216/2013 El.energia/IX./2013 1 181,90 s DPH 08.10.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 15.10.2013
Faktúra 1301305029 FA za potraviny pre ŠJ 350,93 s DPH 08.10.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 04.11.2013
Faktúra 31822 FA za potraviny pre šj 205,80 s DPH 08.10.2013 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 30.10.2013
Faktúra 530324513 FA za potraviny pre šj 386,40 s DPH 08.10.2013 INMEDIA s.r.o. 30.10.2013
Faktúra 1301305108 FA za potraviny pre ŠJ 190,68 s DPH 08.10.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 04.11.2013
Objednávka 84/2013 Revízia detektorov spaliteľných plynov 150,00 s DPH 07.10.2013 Mera Servis, Ľubochnianska 16, Ľubotice M.Pitoňáková zástup. 10.10.2013
Faktúra 113199103 FA za potraviny pre šj 104,95 s DPH 07.10.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom 30.10.2013
Faktúra 1301304977 FA za potraviny pre ŠJ 65,70 s DPH 04.10.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 04.11.2013
Faktúra 215/2013 Stočné /III.Q./2013 522,17 s DPH 04.10.2013 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad 15.10.2013
Faktúra 113198423 FA za potraviny pre šj 186,60 s DPH 04.10.2013 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom 30.10.2013
Faktúra 212/2013 Umývanie okien v telocvični 198,00 s DPH 04.10.2013 PRO-FAB, J.Fabián, Sp.Nová Ves 15.10.2013
Faktúra 213/2013 Kancel.materiál 112,86 s DPH 04.10.2013 DATAS, Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves 04.10.2013
Faktúra 214/2013 Plyn/X./2013 2 156,00 s DPH 04.10.2013 SPP, Moldavská, 12, Košice 15.10.2013
Faktúra 31786 FA za potraviny pre šj 194,04 s DPH 03.10.2013 MIROND s.r.o. 30.10.2013
Objednávka 92/2013 Pomôcky pre žiakov HN 500,00 s DPH 02.10.2013 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 13, Smižany M.Pitoňáková zástup. 10.10.2013
Faktúra 211/2013 Materiál na údržbu 84,30 s DPH 01.10.2013 BRAHAMA s.r.o.,Štefanikovo nám.4, Sp.Nová Ves 15.10.2013
Faktúra 210/2013 Pracovné odevy 122,69 s DPH 30.09.2013 Pracov.odevy-Repaská, Odborárov 51, Sp.Nová Ves 30.09.2013
Faktúra 209/2013 Vod.-stočné/IX. 385,57 s DPH 30.09.2013 PVPS, Hraničná 17, Poprad 30.09.2013
Faktúra 113196238 FA za potraviny pre ŠJ 554,12 s DPH 30.09.2013 BIDVEST Slovakia s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 16.10.2013
Faktúra 1301304857 FA za potraviny pre ŠJ 558,71 s DPH 30.09.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 201309066 FA za potraviny pre ŠJ 282,46 s DPH 30.09.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Objednávka 83/2013 Revízia tlakových nádob v plyn.kotolni 300,00 s DPH 30.09.2013 J.Džubák Tip.Top, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.10.2013
Faktúra 130843 FA za potraviny pre ŠJ 457,57 s DPH 30.09.2013 BIGIMI s.r.o., SNV ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 30.10.2013
Faktúra 71334907 FA za potraviny pre ŠJ 480,66 s DPH 30.09.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 04.11.2013
Faktúra 31613 FA za potraviny pre ŠJ 1 089,91 s DPH 30.09.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 191300035 FA za potraviny pre šj 283,69 s DPH 30.09.2013 LUNYS,s.r.o. POPRAD 30.10.2013
Faktúra 20131580 FA za potraviny pre šj 67,39 s DPH 30.09.2013 Pekáreň Čingov Smižany 30.10.2013
Faktúra 208/2013 Kronika Slovenska 39,59 s DPH 27.09.2013 TK Libri s.r.o., OC MadaraS, Sp.Nová Ves 30.09.2013
Faktúra 71333501 FA za potraviny pre ŠJ 369,43 s DPH 27.09.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 31736 FA za potraviny pre ŠJ 225,60 s DPH 26.09.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 207/2013 Odborná liter./ŠJ 43,12 s DPH 26.09.2013 RAABE, Trnavská cesta, Bratislava ŠJ 30.09.2013
Faktúra 206/2013 Sieťové dvere do ŠJ 284,26 s DPH 26.09.2013 SABAR s.r.o., Pod Stožkami10, Markušovce ŠJ 30.09.2013
Faktúra 205/2013 Elektroinštal. práce 693,69 s DPH 25.09.2013 Ing.jStaroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves 30.09.2013
Objednávka 82/2013 Kronika Slovenska 50,00 s DPH 25.09.2013 TK Libri s.r.o., OC Madaras, Mlynská 39, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.09.2013
Faktúra 20131501 FA za potraviny pre ŠJ 21,90 s DPH 24.09.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Objednávka 81/2013 Prerezávka stromov 300,00 s DPH 24.09.2013 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.09.2013
Faktúra 31714 FA za potraviny pre ŠJ 188,16 s DPH 24.09.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 066113 FA za potraviny pre ŠJ 117,12 s DPH 24.09.2013 BIO-plus s.r.o., školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 31702 FA za potraviny pre ŠJ 44,16 s DPH 23.09.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 204/2013 Učebné pomôcky/Slov.jazyk 114,00 s DPH 23.09.2013 Kupka-nakladateľstvo, Vosmíkových 11, Praha 30.09.2013
Faktúra 113113184 FA za potraviny pre ŠJ 213,73 s DPH 20.09.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Zmluva odber kuchynského odpadu a použitých potravinárskych olejov a tukov s DPH 19.09.2013 MiTo-oil, Miroslav Tóth ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 19.09.2013
Faktúra 876 FA za potraviny pre ŠJ 241,37 s DPH 19.09.2013 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 130174 FA za potraviny pre ŠJ 105,90 s DPH 19.09.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 203/2013 Pracovne odevy ,obuv ŠJ 273,50 s DPH 19.09.2013 Pracovné odevy, Starosaská5, Sp.Nová Ves ŠJ 30.09.2013
Faktúra 31686 FA za potraviny pre ŠJ 198,72 s DPH 19.09.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 31674 FA za potraviny pre ŠJ 84,00 s DPH 18.09.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 202/2013 Verzia VEMA 09/13-08/14 200,40 s DPH 17.09.2013 VEMA, s.r.o.,Prievozská 14, Bratislava 30.09.2013
Objednávka 80/2013 Pracovné odevy 250,00 s DPH 17.09.2013 Pracov.odevy, M.Repaská, Odborárov 570, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.09.2013
Faktúra 201/2013 Oprava elektro v ŠJ 99,82 s DPH 17.09.2013 Ing.Staroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves ŠJ 30.09.2013
Faktúra 113191030 FA za potraviny pre ŠJ 109,73 s DPH 16.09.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Objednávka 79/2013 Nástenné obrazy 110,00 s DPH 16.09.2013 Kupka, Lipoltická 7, Praha M.Pitoňáková zástup. 16.09.2013
Faktúra 200/2013 Mobil ŠJ 12,59 s DPH 16.09.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 30.09.2013
Faktúra 71331785 FA za potraviny pre ŠJ 229,21 s DPH 16.09.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 130730 FA za potraviny pre ŠJ 655,62 s DPH 16.09.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 199/2013 Varná kanvica 41,58 s DPH 16.09.2013 L.Fictumj, Zimná 47, Sp.Nová Ves 30.09.2013
Faktúra 113190391 FA za potraviny pre ŠJ 121,68 s DPH 13.09.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Objednávka 78/2013 Rýchlovarna konvica 41,00 s DPH 13.09.2013 L.Fictum, Zimná 47, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 16.09.2013
Faktúra 198/2013 Mater.na výtvarnú výchovu/Projekt "ORANGE" 7,72 s DPH 13.09.2013 J.Nováková, Sadrovcova 2, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 197/2013 Mobil/RŠ/IX. 17,76 s DPH 13.09.2013 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 13.09.2013
Faktúra 196/2013 Mobil/RŠ/IX./ 9,41 s DPH 13.09.2013 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 13.09.2013
Faktúra 195/2013 Mobil /RŠ/IX. 10,20 s DPH 13.09.2013 Orange Sloensko, Metodova 8, Bratislava 13.09.2013
Faktúra 31630 FA za potraviny pre ŠJ 176,64 s DPH 12.09.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 194/2013 Oprava myčky 178,54 s DPH 12.09.2013 Sopko-servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 13.09.2013
Faktúra 193/2013 Oprava škol.nábytku 460,40 s DPH 11.09.2013 M.Blaško, Štúrovo nábr.11, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 113189280 FA za potraviny pre ŠJ 86,75 s DPH 11.09.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Objednávka 77/2013 Oprava elektroinštálácie v triedach 250,00 s DPH 11.09.2013 Ing.Š.Staroň, Triieda 1.mája 63, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 12.09.2013
Faktúra 31612 FA za potraviny pre ŠJ 117,60 s DPH 10.09.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2013
Faktúra 192/2013 Čistiace prostriedky 197,65 s DPH 10.09.2013 PEDRO PLUS, Radlinského, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 191/2013 Odborná literatúra/IX./ 83,79 s DPH 10.09.2013 RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, Bratislava 13.09.2013
Faktúra 189/2013 Elektrická energia/X./preddavok 640,00 s DPH 09.09.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 13.09.2013
Faktúra 190/2013 Telefón/VIII./2013 47,71 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 13.09.2013
Faktúra 113188338 FA za potraviny pre ŠJ 124,50 s DPH 09.09.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 25.09.2013
Faktúra 1301304369 FA za potraviny pre ŠJ 792,04 s DPH 09.09.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 25.09.2013
Faktúra 113187279 FA za potraviny pre ŠJ 88,92 s DPH 05.09.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 25.09.2013
Faktúra 188/2013 Ochrana objektu/IX./2013 13,04 s DPH 05.09.2013 OR PZ , Elektrárenská, Sp.nová Ves 13.09.2013
Objednávka 76/2013 Materiál na údržbu 100,00 s DPH 05.09.2013 Nezábudka, K.Sabovčíková, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 12.09.2013
Faktúra 187/2013 Materiál na údržbu 171,49 s DPH 05.09.2013 100+1 drobnosti, Azovská 4, Košice 13.09.2013
Faktúra 188/2013 Ochrana objektu/IX./2013 13,04 s DPH 05.09.2013 OR PZ , Elektrárenská, Sp.nová Ves 13.09.2013
Faktúra 186/2013 Kancelársky materiál 1 064,20 s DPH 04.09.2013 DATAS, Štef.nám. 10, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 31569 FA za potraviny pre ŠJ 287,28 s DPH 04.09.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.09.2013
Faktúra 185/2013 Oprava kanalizácie v ŠJ 3 959,33 s DPH 04.09.2013 DUK F.M.S., Duklianska 26, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 184/2013 Oprava schodiska 651,44 s DPH 04.09.2013 DUK F.M.S. s.r.o., Duklianska 26, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 183/2013 Plyn/IX./2013 691,00 s DPH 03.09.2013 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 13.09.2013
Faktúra 181/2013 Materiál na údržbu 101,30 s DPH 02.09.2013 Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 182/2013 Vodné-stočné/VIII./2013 400,58 s DPH 02.09.2013 PVPS, Hraničná 17, Poprad 13.09.2013
Faktúra 71330561 FA za potraviny pre ŠJ 99,40 s DPH 30.08.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.09.2013
Faktúra 130159 FA za potraviny pre ŠJ 17,90 s DPH 30.08.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 25.09.2013
Faktúra 130663 FA za potraviny pre ŠJ 58,79 s DPH 30.08.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 25.09.2013
Faktúra 28313 FA za potraviny pre ŠJ 35,76 s DPH 30.08.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 25.09.2013
Faktúra 180/2013 Žetóny ŠJ 300,00 s DPH 28.08.2013 JIS, Hollého 8, Prešov ŠJ 13.09.2013
Faktúra 179/2013 Čistiace prostr.ŠJ 170,59 s DPH 28.08.2013 PEDRO PLUS, Radlinského 17, Sp.Nová Ves ŠJ 13.09.2013
Faktúra 31526 FA za potraviny pre ŠJ 24,00 s DPH 27.08.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.09.2013
Faktúra 177/2013 Čistiace prostriedky 50,92 s DPH 27.08.2013 PEDRO PLUS, Radlinského 17, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 178/2013 Prachovky, špongie, farebné kriedy 121,02 s DPH 27.08.2013 MIVA MARKET, Mlynská 13, Smižany 13.09.2013
Objednávka 75/2013 Čistiace prostriedky ZŠ 200,00 s DPH 26.08.2013 PEDRO, Radlinského, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 30.08.2013
Objednávka 74/2013 Žetóny pre stravníkov 300,00 s DPH 23.08.2013 JIS, Hollého 8, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 30.08.2013
Objednávka 73/2013 Pracovné odevy, obuv 350,00 s DPH 23.08.2013 Pracovné odevy, Tirpák, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová veď.ŠJ 30.08.2013
Objednávka 72/2013 Čistiace prostriedky 150,00 s DPH 23.08.2013 PEDRO, Radlinského, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 30.08.2013
Objednávka 70/2013 Demontáž a montáž myčky v ŠJ 100,00 s DPH 23.08.2013 Ing.Š.Staroň, Tireda 1.mája63, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová vedúca ŠJ 30.08.2013
Objednávka 71/2013 Tlaková nádoba+zmäkčovač vody, 180,00 s DPH 23.08.2013 Sopko servis, Bardejovská 8, Kežmarok H.Kucharová vedúca ŠJ 30.08.2013
Faktúra 175/2013 Zváranie škol.nábytku 96,00 s DPH 23.08.2013 J.Turčan, Závadka 232, okr.Gelnica 13.09.2013
Faktúra 176/2013 Väzba obalov na tried.knihy 71,75 s DPH 23.08.2013 Združena, Zimná ul., Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 530319280 FA za potraviny pre ŠJ 391,20 s DPH 22.08.2013 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 25.09.2013
Faktúra 1301303927 FA za potraviny pre ŠJ 844,34 s DPH 22.08.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 25.09.2013
Objednávka 69/2013 Kriedy, prachovky, špongie 150,00 s DPH 21.08.2013 MIVA market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M.Pitoňáková zástup. 23.08.2013
Objednávka 68/2013 Obaly na triedne knihy 80,00 s DPH 21.08.2013 Združena, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 23.08.2013
Faktúra 174/2013 Opr.a výmena obkladu pri umyvárke 1 083,12 s DPH 21.08.2013 UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Faktúra 173/2013 Poistenie žiakov 2013/2014 580,00 s DPH 20.08.2013 UNIQA a.s.,Lazaretská 15, Bratislava 13.09.2013
Faktúra 172/2013 Odbor.liter./VIII./2013 41,61 s DPH 20.08.2013 RAABE, Trnavská cesta, Bratislava 13.09.2013
Faktúra 171/2013 Oprava zábradlia pri telocv. 475,20 s DPH 19.08.2013 AG-Stavelmat, Ing.Straku 1, Sp.Nová Ves 13.09.2013
Objednávka 67/2013 Materiál na údržbu 200,00 s DPH 16.08.2013 Nezábudka, Letná ul., SNV M.Pitoňáková zástup. 23.08.2013
Zmluva 3/2013 Dohoda o zebezpečení stravovania s DPH 16.08.2013 Detský domov Spiššké Vlachy ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 21.08.2013
Faktúra 170/2013 Mobil/ŠJ//VII./2013 12,79 s DPH 16.08.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 13.09.2013
Faktúra 167/2013 El.energia /VIII.2013 1.440.00 s DPH 12.08.2013 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 12.08.2013
Faktúra 164/2013 Mobil RŠ//4.8.-3.9.2013 37,29 s DPH 12.08.2013 Orange SK, Metodova 8, Bratislava 12.08.2013
Objednávka 65/2013 Umývanie okien TV a vchod do budovy školy 150,00 s DPH 12.08.2013 FAŽO, Tehelná 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 16.08.2013
Objednávka 66/2013 Ošetrenie kvetov 100,00 s DPH 12.08.2013 Kvety - VIKTOR, Poprad M.Pitoňáková zástup. 16.08.2013
Faktúra 168/2013 Služby IT 83,65 s DPH 12.08.2013 IVES, Čsl.armády 20, Košice 12.08.2013
Faktúra 169/2013 Ochrana objektu/VIII.2013 13,04 s DPH 12.08.2013 ORPZ, Elektrárenská 1, SNV 12.08.2013
Faktúra 163/2013 El.energia/júl 2013 441,77 s DPH 09.08.2013 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 12.08.2013
Faktúra 162/2013 Telefón/júl 2013 43,61 s DPH 07.08.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 12.08.2013
Objednávka 64/2013 Reklamácia stupačky WC prízemie 500,00 s DPH 07.08.2013 UNIEN Hofferica, Smižany M.Pitoňáková zástup. 09.08.2013
Objednávka 63/2013 Oprava skríň v chemii 100,00 s DPH 06.08.2013 M.Blaško,Štúrovo nábr.2413, SNV M.Pitoňáková zástup. 09.08.2013
Faktúra 155/2013 "Projekt Orange"- odliatie zvona 800,00 s DPH 05.08.2013 CAMPANA, Vencova 52, Košice 12.07.2013
Faktúra 156/2013 Mobil/ŠJ/8.6.-7.7.2013 14,27 s DPH 05.08.2013 Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 12.08.2013
Faktúra 161/2013 Vodné-stočné/19.6.-30.7.2013 130,19 s DPH 05.08.2013 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad 12.08.2013
Faktúra 160/2013 Plyn/VIII.2013 332,00 s DPH 05.08.2013 SPP a.s., Mlynské Nivy44 Bratislava 12.08.2013
Faktúra 159/2013 Kancel.materiál 91,61 s DPH 05.08.2013 DATAS, Štefanikovo nám, SNV 12.08.2013
Faktúra 158/2013 Elektrina/telocvičňa 484,00 s DPH 05.08.2013 VSE a.s. Mlynská 31,Košice 12.08.2013
Faktúra 157/2013 Tlačivá ŠEVT 148,81 s DPH 05.08.2013 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 12.08.2013
Faktúra 153/2013 Revizia el.zar.ZŠ a kotolne 1 420,00 s DPH 26.07.2013 Ing.Š.Staroň, Rev.a montáž el.zar., Tr.1.mája, SNV 12.07.2013
Objednávka 61/2013 Oprava schodov do telocvične 600,00 s DPH 15.07.2013 S.Dulák, Duklianska 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.07.2013
Objednávka 62/2013 Oprava dlažby v ŠJ-havarijný stav 1 500,00 s DPH 15.07.2013 S.Dulak, Duklianska 26, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 19.07.2013
Faktúra 154/2013 Revizia el.zar. v ŠJ 353..00 s DPH 12.07.2013 P.Darvaši, Rev.el.zar., Dubová. SNV ŠJ 12.07.2013
Faktúra 152/2013 Čistiace prostriedky 255,46 s DPH 12.07.2013 PEDRO s.r.o., Radlinského Sp.Nová Vea 12.07.2013
Faktúra 148/2013 Telefón/júl 58,56 s DPH 11.07.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 12.07.2013
Faktúra 149-151/2013 Mobil RŠ/4.7.-3.8.2013 31,71 s DPH 11.07.2013 Orange, a.s. Metodova 28, Bratislava 12.07.2013
Objednávka 60/2013 Elektrorevízia v ŠJ 350,00 s DPH 08.07.2013 ŠJ H.Kucharová vede.ŠJ 12.07.2013
Faktúra 146/2013 Ochrana objektu/VII.2013 13,04 s DPH 08.07.2013 ORPZ, Elektrárenska, Sp.Nová Ves 12.07.2013
Faktúra 145/2013 Stočné 29.3.-28.6.2013 511,06 s DPH 04.07.2013 PVPS a.s., Hraničná Poprad 12.07.2013
Faktúra 142/2013 Výmena LCD displeja 150,00 s DPH 03.07.2013 SISOFT, Letná 51, Sp.Nová Ves 12.07.2013
Faktúra 143/2013 Teplomer 65,28 s DPH 03.07.2013 EUROGASTROP, Čergovská 10, Prešov ŠJ 12.07.2013
Faktúra 141/2013 Plyn/júl 332,00 s DPH 03.07.2013 SPP a.s., Mlynské Nivy, Bratislava 12.07.2013
Objednávka 59/2013 Agenda 2014 200,00 s DPH 02.07.2013 aSc Applied Software Consultants. s.r.o. M.Pitoňáková zástup. 12.07.2013
Faktúra 139/2013 Vod.-stočné 30.5.-18.6.2013 285,42 s DPH 01.07.2013 PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad 12.07.2013
Faktúra 140/2013 Agenda školy-softver 333,00 s DPH 01.07.2013 ASC s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 12.07.2013
Faktúra 138/2013 Kancelárske potreby 53,50 s DPH 01.07.2013 DATAS, Štefanikovo nám 10, Sp.Nová Ves 12.07.2013
Faktúra 130474 FA za potraviny pre ŠJ 528,83 s DPH 28.06.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 144/2013 Oprava priečok v inter.školy 2.440.38 s DPH 28.06.2013 DUK F.M.S., Duklianska 26, Sp.Nová Ves 12.07.2013
Faktúra 20131021 FA za potraviny pre ŠJ 114,90 s DPH 28.06.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 201306059 FA za potraviny pre ŠJ 110,30 s DPH 28.06.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 71324991 FA za potraviny pre ŠJ 117,96 s DPH 28.06.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.07.2013
Faktúra 137/2013 Školenie kuričov-poplatok 50,00 s DPH 28.06.2013 Inštitút vzdelávania,Štefanikovo nám.4, Sp.Nová Ves 12.07.2013
Faktúra 71323778 FA za potraviny pre ŠJ 397,38 s DPH 28.06.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 24813 FA za potraviny pre ŠJ 875,07 s DPH 27.06.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 31251 FA za potraviny pre ŠJ 158,76 s DPH 27.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 136/2013 Inštalácia novéj verzie softveru ŠJ 92,40 s DPH 26.06.2013 JIS s.r.o., J.Hollého 8, Prešov ŠJ 12.07.2013
Faktúra 130140 FA za potraviny pre ŠJ 122,40 s DPH 26.06.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 037113 FA za potraviny pre ŠJ 92,10 s DPH 26.06.2013 BIO-plus s.r.o., školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Objednávka 58/2013 Revízia bleskozvodov 500,00 s DPH 26.06.2013 Palušak, Hronského 7, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.06.2013
Faktúra 31222 FA za potraviny pre ŠJ 60,72 s DPH 25.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 135/2013 Služby tech.požiarnej ochrany/II.Q 150,00 s DPH 24.06.2013 A.Koňak, Za Hornádom , Sp.Nová Ves 12.07.2013
Faktúra 667 FA za potraviny pre ŠJ 128,23 s DPH 24.06.2013 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Objednávka 57/2013 Oprava a výmena obkladu na prízemí školy 1 000,00 s DPH 24.06.2013 UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.06.2013
Objednávka 56/2013 Oprava stien-priečok 2 400,00 s DPH 24.06.2013 S.Dulak, Duklianska 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.06.2013
Objednávka 55/2013 Elektrorevizia školy kotolne 1 400,00 s DPH 24.06.2013 Ing.Staroň,Tr.1.mája, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 28.06.2013
Objednávka 54/2013 Školenie kuričov 70,00 s DPH 24.06.2013 Inštitút vzdelávania, M.Krajňáková, SNV M.Pitoňáková zástup. 24.06.2013
Objednávka 53/2013 Výroba a montáž ochrannej siete 200,00 s DPH 20.06.2013 Sabar s.r.o., Pod Stožkami, Markušovce ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 28.06.2013
Faktúra 31197 FA za potraviny pre ŠJ 120,96 s DPH 20.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 31182 FA za potraviny pre ŠJ 92,40 s DPH 19.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Objednávka 52/2013 Zváranie stoličiek 360,00 s DPH 19.06.2013 Turčanm, Zavadka 232 M.Pitoňáková zástup. 28.06.2013
Faktúra 134/2013 Mobil/ŠJ/V. 10,08 s DPH 18.06.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava ŠJ 12.07.2013
Objednávka 43/2013 Upomienkové darčeky/z príležitosti storočnice/ 450,00 s DPH 17.06.2013 PROGRUP,s.r.o. Duklianska 29, SNV M.Pitoňáková zastup. 27.05.2013
Faktúra 130311 FA za potraviny pre ŠJ 789,83 s DPH 17.06.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2013
Faktúra 133/2013 Nálepky, fólie 92,70 s DPH 14.06.2013 SAFETY 1, s.r.o. Levočská 20, SNV 14.06.2013
Faktúra 31137 FA za potraviny pre ŠJ 163,80 s DPH 13.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 71322233 FA za potraviny pre ŠJ 224,22 s DPH 13.06.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 649 FA za potraviny pre ŠJ 127,96 s DPH 13.06.2013 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 130-132/2013 Mobily - RŠ 41,60 s DPH 12.06.2013 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 14.06.2013
Faktúra 129/2013 Čistiace prostriedky ŠJ 98,51 s DPH 12.06.2013 PEDRO, s.r.o., Radlinského , SNV ŠJ 14.06.2013
Faktúra 31130 FA za potraviny pre ŠJ 127,20 s DPH 12.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Objednávka 50/2013 Knihy do knižnice 100,00 s DPH 11.06.2013 Nadácia Linaje, Lipová 71, Dunajská Lužná M.Pitoňáková zástup. 20.06.2013
Faktúra 128/2013 Knihy pre Nadáciu 99,50 s DPH 11.06.2013 Nadácia, LINAJE, Lipová 7, Dunajská Lužná MsÚ, SNV 14.06.2013
Objednávka 51/2013 Plastové púzdra, fólie 100,00 s DPH 11.06.2013 SAFETYs.r.o.,Levočská, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.06.2013
Objednávka 49/2013 Čistiace prostriedky ŠJ 98,00 s DPH 10.06.2013 PEDRO, s.r.o.Radlinského 17, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 10.06.2013
Faktúra 31105 FA za potraviny pre ŠJ 83,70 s DPH 10.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 1301303097 FA za potraviny pre ŠJ 587,35 s DPH 10.06.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 125/2013 Oprava kopirky 87,10 s DPH 10.06.2013 DATAS, s.r.o., Štefanikovo nám., SNV 14.06.2013
Faktúra 127/2013 Elektrická energia/V./vyučtov. 15,71 s DPH 10.06.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 14.06.2013
Faktúra 126/2013 Telefone popl./V.2013 62,29 s DPH 10.06.2013 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava 14.06.2013
Faktúra 31084 FA za potraviny pre ŠJ 236,88 s DPH 06.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Objednávka 48/2013 Oprava kopirovacieho stroja 30,00 s DPH 06.06.2013 DATAS, s.r.o., Štefanikovo nám.10, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.06.2013
Faktúra 124/2013 Multiuživateľská verzia" Verejná správa" 229,62 s DPH 06.06.2013 VERLAG DASHOFER,Železničiarska, Batislava 14.06.2013
Faktúra 113155868 FA za potraviny pre ŠJ 95,94 s DPH 06.06.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 122/2013 Vodné-stočné/V.2013 520,76 s DPH 05.06.2013 VEOLIA, a.s., Hraničná, Poprad 14.06.2013
Faktúra 123/2013 Xerox papier 94,88 s DPH 05.06.2013 MIVA s.r.o., Mlynská, Smižany 14.06.2013
Objednávka 47/2013 Kancelársky papier 30,00 s DPH 05.06.2013 MIVA s.r.o.,Mlynská 13, Smižany M.Pitoňáková zástup. 10.06.2013
Faktúra 31073 FA za potraviny pre ŠJ 121,44 s DPH 05.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 121/2013 Plyn - jún 2013 360,00 s DPH 05.06.2013 SPP, a.s., Mlynské Nivy, Bratislava 14.06.2013
Faktúra 113155265 FA za potraviny pre ŠJ 36,44 s DPH 05.06.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 113155264 FA za potraviny pre ŠJ 38,35 s DPH 05.06.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 31051 FA za potraviny pre ŠJ 55,20 s DPH 03.06.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 113154188 FA za potraviny pre ŠJ 47,29 s DPH 03.06.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 118/2013 Autokarová preprava žiakov-Projekt Orange 200,00 s DPH 03.06.2013 SOGI, D.Gildein, preprava, Hôrka 14.06.2013
Faktúra 119/2013 Kancelárske potreby 651,35 s DPH 03.06.2013 DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV 14.06.2013
Zmluva Rámcová zmluva Rámcová zmluva - školské ovocie, projekt EU s DPH 03.06.2013 LUNYS,s.r.o. POPRAD školská jedáleň pri ZŠ 03.06.2013
Faktúra 120/2013 Oprava kopirov.stroja 71,70 s DPH 03.06.2013 DATAS, Štefanikovo nám., SNV 14.06.2013
Objednávka 46/2013 Výroba zábradlia 100,00 s DPH 03.06.2013 AG-Stavelmat, s.r.o., Markušovce M.Pitoňáková zástup. 10.06.2013
Faktúra 20130850 FA za potraviny pre ŠJ 53,52 s DPH 31.05.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 116/2013 Čistiace prostriedky 146,23 s DPH 31.05.2013 PEDRO, F.Urbanka, SNV 14.06.2013
Faktúra 117/2013 USB kľuče 55,97 s DPH 31.05.2013 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava 14.06.2013
Faktúra 113153721 FA za potraviny pre ŠJ 92,17 s DPH 31.05.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 71320804 FA za potraviny pre ŠJ 424,33 s DPH 31.05.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 130305 FA za potraviny pre ŠJ 784,68 s DPH 31.05.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 31034 FA za potraviny pre ŠJ 33,60 s DPH 30.05.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 115/2013 Odborná literatúra 84,10 s DPH 30.05.2013 RAABE., Trnavská cesta 84, Bratislava 14.06.2013
Faktúra 114/2013 Gymnastické dresy 92,00 s DPH 29.05.2013 Prešport, Zimná 54, SNV 14.06.2013
Faktúra 201305045 FA za potraviny pre ŠJ 109,44 s DPH 29.05.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Objednávka 45/2013 Teplomer, vlhkomer do ŠJ 20,00 s DPH 29.05.2013 Eurogastrop, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 10.06.2013
Faktúra 130129 FA za potraviny pre ŠJ 105,30 s DPH 29.05.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 113152682 FA za potraviny pre ŠJ 294,78 s DPH 29.05.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 14913 FA za potraviny pre ŠJ 898,28 s DPH 28.05.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 130843 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 16,13 s DPH 28.05.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 31013 FA za potraviny pre ŠJ 126,00 s DPH 28.05.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 71319144 FA za potraviny pre ŠJ 195,70 s DPH 24.05.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 1301302774 FA za potraviny pre ŠJ 482,14 s DPH 24.05.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 113151122 FA za potraviny pre ŠJ 152,29 s DPH 24.05.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 112/2013 Osadenie lavičiek 600,00 s DPH 23.05.2013 UNISLOV, s.r.o.,Laborecká 2, SNV 14.06.2013
Faktúra 113/2013 Odborná literatúra 43,43 s DPH 23.05.2013 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava ŠJ 14.06.2013
Faktúra 113150372 FA za potraviny pre ŠJ 151,56 s DPH 23.05.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Objednávka 44/2013 Gymnastické dresy 160,00 s DPH 22.05.2013 PREŠPORT,J-Prokopič,Zimná 54, SNV M.PitoŃáková zástup. 27.05.2013
Faktúra 111/2013 Inventár do ŠJ 231,13 s DPH 22.05.2013 Eurogastrop, Bardejovská 15, prešov ŠJ 14.06.2013
Faktúra 111/2013 Inventár do ŠJ 231,13 s DPH 22.05.2013 Eurogastrop, Bardejovská 15, prešov ŠJ 14.06.2013
Faktúra 026113 FA za potraviny pre ŠJ 65,04 s DPH 22.05.2013 BIO-plus s.r.o., školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 110/2013 Odborná literatúra 40,96 s DPH 21.05.2013 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 14.06.2013
Faktúra 30960 FA za potraviny pre ŠJ 249,60 s DPH 21.05.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 20130774 FA za potraviny pre ŠJ 9,46 s DPH 21.05.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 108/2013 Odpad/I.splátka 1 613,04 s DPH 20.05.2013 Mesto, Radničné nám.7, SNV 20.05.2013
Faktúra 109/2013 Oprava kopirovacieho stroja 72,20 s DPH 20.05.2013 DATAS, s.r.o., Štefanikovo nám., 14.06.2013
Faktúra 107/2013 Hygienické prostr./ŠJ 16,31 s DPH 17.05.2013 NOWACO, Prešov ŠJ 20.05.2013
Faktúra 71317665 FA za potraviny pre ŠJ 233,23 s DPH 17.05.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 130232 FA za potraviny pre ŠJ 507,83 s DPH 17.05.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 527 FA za potraviny pre ŠJ 139,73 s DPH 17.05.2013 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Objednávka 42/2013 Hygienické potreby ŠJ 17,00 s DPH 17.05.2013 NOWACO, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 27.05.2013
Faktúra 113148286 FA za potraviny pre ŠJ 213,46 s DPH 17.05.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 106/2013 Vzdelávací systém "ALBERT" 98,00 s DPH 16.05.2013 VRANA s.r.o., Horný Val 9, Žilina 20.05.2013
Faktúra 105/2013 Mobil/ŠJ/8.4.-7.5.2013 10,08 s DPH 16.05.2013 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava ŠJ 20.05.2013
Faktúra 30919 FA za potraviny pre ŠJ 302,40 s DPH 15.05.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 113146937 FA za potraviny pre ŠJ 238,97 s DPH 15.05.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 03.06.2013
Objednávka 41/2013 Osadenie lavičiek 600,00 s DPH 15.05.2013 UNISLOV.s.r.o.,Laborecká 2, SNV M.Pitoňáková zástup.školy 27.05.2013
Faktúra 104/2013 Okrasné kríky 29,71 s DPH 14.05.2013 ARBO SPIŠ, Hutnícka 17, SNV 20.05.2013
Faktúra 103/2013 Samolepky 3,84 s DPH 14.05.2013 Safety s.r.o., Levočská 20, SNV 20.05.2013
Faktúra 1301302504 FA za potraviny pre ŠJ 364,61 s DPH 13.05.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 14.06.2013
Faktúra 100-102 Mobily/4.5.-3.6.2013 35,00 s DPH 13.05.2013 Orange slov., Metodova 8, Bratislava 20.05.2013
Faktúra 96/2013 Vyučtov.el.en./IV. 92,15 s DPH 10.05.2013 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 13.05.2013
Zmluva č.1/ŠJ 2013 Kúpna zmluva na nákup rastlinného oleja Spiol pre ŠJ na rok 2013 s DPH 10.05.2013 BIO-plus s.r.o., školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 97/2013 Ochrana objektu/V. 13,04 s DPH 10.05.2013 ORPZ, Elektrárenská 1, SNV 13.05.2013
Objednávka 40/2013 Inventár do ŠJ/kuchynské potreby/ 100,00 s DPH 10.05.2013 Eurogastrop, Prešov ŠJ H.Kucharová veduca ŠJ 10.05.2013
Faktúra 113145118 FA za potraviny pre ŠJ 120,61 s DPH 10.05.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 95/2013 Telef.poplatok/IV. 65,48 s DPH 09.05.2013 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava 13.05.2013
Faktúra 94/2013 jRevizia schodiskového výťahu 94,20 s DPH 09.05.2013 LIFTEX, Exnárová 6, Košice 13.05.2013
Faktúra 30879 FA za potraviny pre ŠJ 176,40 s DPH 09.05.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 99/2013 Pozvánky 52,32 s DPH 07.05.2013 LUX-ART Reklama, Gorazdova 21, SNV 13.05.2013
Faktúra 30863 FA za potraviny pre ŠJ 126,00 s DPH 07.05.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Objednávka 39/2013 Samolepky 5,00 s DPH 07.05.2013 SAFETY 1,s.r.o.,Levočská 412, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.05.2013
Faktúra 113143282 FA za potraviny pre ŠJ 48,08 s DPH 06.05.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 98/2013 Inventár do ŠJ 881,52 s DPH 06.05.2013 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ 13.05.2013
Faktúra 92/2013 Farby 114,08 s DPH 06.05.2013 FARLAZ-Zalibera, Odborárov, SNV 13.05.2013
Faktúra 93/2013 Plyn/V. 857,00 s DPH 06.05.2013 SPP a.s., Mlynské Nivy, Bratislava 13.05.2013
Objednávka 38/2013 Pozvánky 53,00 s DPH 03.05.2013 LUX-ART, Gorazdova 21, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.05.2013
Faktúra 1301302387 FA za potraviny pre ŠJ 363,06 s DPH 03.05.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 530311306 FA za potraviny pre ŠJ 193,20 s DPH 02.05.2013 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 30836 FA za potraviny pre ŠJ 216,00 s DPH 02.05.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Objednávka 36/2013 Nákup okras.drevín 20,00 s DPH 02.05.2013 ARBOSPIŠ, Markušovská cesta 38, SNV M.Pitoňáková zastup. 10.05.2013
Objednávka 37/2013 Pracovná obuv 40,00 s DPH 02.05.2013 M.Repaská-Pracovné odevy,Odborárov 570, SNV M.Pitoňáková zástup. 10.05.2013
Faktúra 88/2013 Pracovná obuv 40,40 s DPH 02.05.2013 Pracovne odevy, Repaská, Odborárov 51.,SNV 13.05.2013
Faktúra 91/2013 Oprava elektroinštalácie/ŠJ 95,68 s DPH 02.05.2013 Ing.Staroň, Tr.1.mája,. 63, SNV ŠJ 13.05.2013
Faktúra 89/2013 Čistiace a hygien.prostriedky/ŠJ 51,55 s DPH 02.05.2013 PEDRO, F.Urbanka, SNV ŠJ 13.05.2013
Faktúra 90/2013 Hygienické potreby/ŠJ 29,78 s DPH 02.05.2013 DOMINO, a.s., Zimná 51, SNV ŠJ 13.05.2013
Faktúra 20130636 FA za potraviny pre ŠJ 41,58 s DPH 30.04.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 130136 FA za potraviny pre ŠJ 596,50 s DPH 30.04.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 201304031 FA za potraviny pre ŠJ 254,02 s DPH 30.04.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 71315846 FA za potraviny pre ŠJ 255,74 s DPH 30.04.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 448 FA za potraviny pre ŠJ 88,30 s DPH 29.04.2013 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 87/2013 Odbor.lit."Škol.vzd.progr.IV" 43,41 s DPH 29.04.2013 RAABEs.r.o., Trnavská cesta, Bratislava 29.04.2013
Faktúra 113140630 FA za potraviny pre ŠJ 280,57 s DPH 29.04.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 86/2013 Vod.-stočné/28.3.-23.4.2013 343,00 s DPH 29.04.2013 VEOLIA, a.s.,Hraničná 17, Poprad 13.05.2013
Faktúra 85/2013 El.energia-telocv./1.3.-31.5.2013 484,00 s DPH 29.04.2013 VSE a.s.,Mlynská 31, Košice 13.05.2013
Faktúra 84/2013 Kancelárske potreby 143,42 s DPH 29.04.2013 Datas, Štefanikovo nám., SNV 13.05.2013
Objednávka 34/2013 Čistiace prostriedky-ŠJ 52,00 s DPH 29.04.2013 Pedro, F.Urbánka, SNV ŠJ H.Kucharová veduca ŠJ 03.05.2013
Objednávka 35/2013 Hygienické prostr./ocot, soľ/ 30,00 s DPH 29.04.2013 DOMINO, Zimná, SNV ŠJ H.Kucharová veduca ŠJ 03.05.2013
Faktúra 83/2013 Odbor.lit."Naša škola" 2013 13,72 s DPH 26.04.2013 PAMIKO s.r.o., Račianska 89, Bratislava 13.05.2013
Faktúra 10013 FA za potraviny pre ŠJ 943,59 s DPH 26.04.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 130091 FA za potraviny pre ŠJ 153,50 s DPH 26.04.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 71314775 FA za potraviny pre ŠJ 298,61 s DPH 25.04.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 30792 FA za potraviny pre ŠJ 159,60 s DPH 25.04.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Objednávka 33/2013 Výmena ističov - ŠJ 150,00 s DPH 25.04.2013 Ing.Staroň, Trieda 1.mája, 63, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová veduca ŠJ 03.05.2013
Faktúra 82/2013 Revízia požiarnych hydrantov 171,00 s DPH 24.04.2013 Černický P.,Nemešany 81, Sp.Hrušov 13.05.2013
Objednávka 31/2013 Oprava kopirovacieho stroja 70,00 s DPH 24.04.2013 DATAS, Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.05.2013
Objednávka 30/2013 Revízia hasiacich prístrojov 30,00 s DPH 24.04.2013 Černický, Nemešany 81, Spišský Hrušov M.Pitoňáková zástup. 03.05.2013
Objednávka 32/2013 Elektrorevízia školy 100,00 s DPH 24.04.2013 Ing.Staroň, Trieda 1.mája 63, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.05.2013
Faktúra 1301302134 FA za potraviny pre ŠJ 611,29 s DPH 23.04.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Objednávka 29/2013 Revízia plošiny 50,00 s DPH 23.04.2013 Parnica-Liftex, Južna trieda 114, Koišice M.Pitoňáková zástup. 03.05.2013
Faktúra 81/2013 Oprava interiérových dverí 540,00 s DPH 23.04.2013 M.Blaško, Štúrovo nábr.11, SNV 13.05.2013
Faktúra 58/2013 Osadenie tabúľ 247,46 s DPH 22.04.2013 Správcovská Firma, Letná 41, SNV 29.03.2013
Objednávka 28/2013 Oprava radiátora 120,00 s DPH 22.04.2013 Správcovská firma s.r.o.,Letná 41, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 22.04.2013
Faktúra 20130582 FA za potraviny pre ŠJ 4,62 s DPH 19.04.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 22.04.2013
Faktúra 113136953 FA za potraviny pre ŠJ 418,37 s DPH 19.04.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 30740 FA za potraviny pre ŠJ 105,00 s DPH 18.04.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 22.04.2013
Objednávka 27/2013 Oprava vodovodnej batérie-ŠJ 80,00 s DPH 18.04.2013 Sopko-servis, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 22.04.2013
Faktúra 80/2013 Servisné práce ŠJ 41,05 s DPH 18.04.2013 Sopko Servis, Bardejovská 8, Kežmarok 13.05.2013
Faktúra 113135999 FA za potraviny pre ŠJ 183,68 s DPH 17.04.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2013
Faktúra 530309523 FA za potraviny pre ŠJ 171,85 s DPH 16.04.2013 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 22.04.2013
Faktúra 30719 FA za potraviny pre ŠJ 219,60 s DPH 16.04.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 22.04.2013
Faktúra 71313232 FA za potraviny pre ŠJ 227,24 s DPH 16.04.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 22.04.2013
Objednávka 26/2013 Nákup farieb 100,00 s DPH 16.04.2013 FARLAZ, Odborárov, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 22.04.2013
Faktúra 79/2013 Revízia komínov 32,00 s DPH 15.04.2013 Kominárske služby,P.Tatarko, Tajovského,Poprad 13.05.2013
Faktúra 78/2013 Mobil ŠJ/III. 10,18 s DPH 15.04.2013 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava 13.05.2013
Faktúra 130833 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 45,00 s DPH 15.04.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 130039 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 515,17 s DPH 15.04.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 113133997 FA za potraviny pre ŠJ 190,08 s DPH 12.04.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 22.04.2013
Faktúra 30691 FA za potraviny pre ŠJ 120,00 s DPH 11.04.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 74 - 76/2013 Mobily IV./2013 36,08 s DPH 11.04.2013 Orange Slovakia, Metžodova 8, Bratislava 19.04.2013
Faktúra 77/2013 Školské tlačivá 209,68 s DPH 11.04.2013 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta, Banská Bystrica 19.04.2013
Objednávka 25/2013 Regale do skladov-ŠJ 882,00 s DPH 11.04.2013 Eurogastrop. Prešov ŠJ H.Kucharová veduca ŠJ 22.04.2013
Faktúra 71/2013 Paravány 1 103,33 s DPH 09.04.2013 MY-DVA s.r.o.,Lamačská cvesta 45, Bratislava 09.04.2013
Faktúra 30666 FA za potraviny pre ŠJ 165,60 s DPH 09.04.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 1301301825 FA za potraviny pre ŠJ 23,18 s DPH 09.04.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 69/2013 Mater.na úržbu 130,94 s DPH 09.04.2013 Nezábudka, Letná39, SNV 19.04.2013
Faktúra 70/2013 Preddavok el.energie - V./2013 1 530,00 s DPH 09.04.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 19.04.2013
Faktúra 73/2013 Telefón - III./2013 51,86 s DPH 09.04.2013 Slovak Telkom, Karadžičova 10, Bratislava 19.04.2013
Faktúra 72/2013 Xerox papier 90,72 s DPH 09.04.2013 MIVA Market, Mlynská 13, Bratislava 19.04.2013
Objednávka 23/2013 Revizia komínov 50,00 s DPH 05.04.2013 Kominarske služby Tatarko, Tajovského 2599, Poprad M.Pitoňáková zástup. 05.04.2013
Objednávka 24/2013 Kancelársky papier 90,00 s DPH 05.04.2013 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 13, Smižany M.Pitoňáková zástup. 05.04.2013
Faktúra 1301301750 FA za potraviny pre ŠJ 1 203,14 s DPH 05.04.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 68/2013 Vod.-stoč./ III./2013 270,40 s DPH 05.04.2013 Veolia, Hraničná 17, Poprad 19.04.2013
Faktúra 67/2013 Odbor. literatúra.ZŠ 42,00 s DPH 05.04.2013 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 19.04.2013
Faktúra 113131487 FA za potraviny pre ŠJ 174,47 s DPH 05.04.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 530308295 FA za potraviny pre ŠJ 248,40 s DPH 04.04.2013 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 22.04.2013
Faktúra 63/2013 Odbor. literatúra/III. 41,20 s DPH 04.04.2013 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 19.04.2013
Faktúra 113130412 FA za potraviny pre ŠJ 166,63 s DPH 03.04.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 62/13 Likvidácia odpadových vôd v ŠJ 52,92 s DPH 03.04.2013 Veolia, Hraničná 17, Poprad ŠJ 19.04.2013
Faktúra 61/2013 Kancelársky materiál 479,21 s DPH 03.04.2013 DATAS.Štefanikovo nám. 19.04.2013
Faktúra 64/2013 Stočné/I.Q/2013 482,53 s DPH 03.04.2013 VEOLIA, Hraničná 17, Poprad 03.04.2013
Faktúra 65/2013 Plyn / IV./ 2013 2 240,00 s DPH 03.04.2013 SPP. Mlynské Nivy, Bratislava 19.04.2013
Faktúra 66/2013 Mobil /ŠJ III./2013 27,55 s DPH 03.04.2013 T-com,Karadžičova, Bratislava 19.04.2013
Faktúra 30620 FA za potraviny pre ŠJ 140,40 s DPH 03.04.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 60/2013 Čistiace prostriedky/ZŠ 158,41 s DPH 02.04.2013 Pedro, F.urbánka, SNV 19.04.2013
Faktúra 20130457 FA za potraviny pre ŠJ 42,24 s DPH 29.03.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 71311843 FA za potraviny pre ŠJ 188,06 s DPH 26.03.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 71310519 FA za potraviny pre ŠJ 338,06 s DPH 26.03.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 201303027 FA za potraviny pre ŠJ 198,94 s DPH 26.03.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Objednávka 22/2013 Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov 750,00 s DPH 25.03.2013 Hotel Metropol. Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 05.04.2013
Faktúra 130592 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 191,26 s DPH 25.03.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 6613 FA za potraviny pre ŠJ 941,27 s DPH 25.03.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 130708 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 259,79 s DPH 25.03.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 130591 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 60,00 s DPH 25.03.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 130066 FA za potraviny pre ŠJ 100,80 s DPH 25.03.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 59/2013 Učebné pomkôcky/ŠKD 127,68 s DPH 25.03.2013 Rugen s,.r.o.,Čakanovce25 29.03.2013
Faktúra 113127491 FA za potraviny pre ŠJ 124,91 s DPH 22.03.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 57/2013 Čistiace prostriedky 163,70 s DPH 22.03.2013 PEDRO. F.Urbánka, SNV ŽŠ 29.03.2013
Faktúra 55/2013 Mobil/ŠJ 20,06 s DPH 21.03.2013 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava 29.03.2013
Faktúra 56/2013 Služby požiar. technika - I.Q./2013 150,00 s DPH 21.03.2013 A.koňak, Za Hornádom, SNV 29.03.2013
Faktúra 30548 FA za potraviny pre ŠJ 152,88 s DPH 20.03.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 113125502 FA za potraviny pre ŠJ 284,69 s DPH 18.03.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 1301301474 FA za potraviny pre ŠJ 605,36 s DPH 18.03.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 130593 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 567,25 s DPH 15.03.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Objednávka 20/2013 Nalepovacie lišty a hliníkové lišty 100,00 s DPH 15.03.2013 101 drobnosti, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 15.03.2013
Faktúra 54/2013 Odborná literatúra 40,91 s DPH 15.03.2013 RAABE, Trnavská cesta, Bratislava 29.03.2013
Faktúra 53/2013 Školské potreby/žiaci so znevýhod.prostr./ 431,60 s DPH 15.03.2013 MIVA-Market, Mlynská, Smižany 29.03.2013
Objednávka 21/2013 Materiál na údržbu 80,00 s DPH 15.03.2013 Nezábudka, K.Sabovčíková, M.Pitoňáková zástup. 15.03.2013
Objednávka 19/2013 Vyčistenie lapača tukov v ŠJ 53,00 s DPH 14.03.2013 Vodárne a kanalizácie, Hraničná, Poprad ŚJ H.Kucharová ved.ŠJ 15.03.2013
Faktúra 30504 FA za potraviny pre ŠJ 105,00 s DPH 14.03.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 50-52/2013 Mobil WOW/25.2.-3.4.2013/ 33,58 s DPH 13.03.2013 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava 15.03.2013
Faktúra 49/2013 Nože do mlynčeka v ŠJ 82,68 s DPH 13.03.2013 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok 15.03.2013
Objednávka 18/2013 Náhradné nože do mlynčeka ŠJ 70,00 s DPH 13.03.2013 Sopko servis, Kežmarok ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.03.2013
Faktúra 71309023 FA za potraviny pre ŠJ 245,81 s DPH 13.03.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.03.2013
Faktúra 30479 FA za potraviny pre ŠJ 188,16 s DPH 12.03.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Objednávka 17/2013 Pomôcky na športové aktivity 90,00 s DPH 11.03.2013 Rugen, s.r.o., Čakanovce 25 M.Pitoňáková zástup. 15.03.2013
Objednávka 16/2013 Čistiace prostr.ŠJ 164,00 s DPH 11.03.2013 Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 15.03.2013
Faktúra 47/2013 Oprava kopirov.stroja 70,68 s DPH 11.03.2013 DATA, Štefanikovo nám., SNV 15.03.2013
Faktúra 48/2013 El.energia/záloha/IV./2013 1 320,00 s DPH 11.03.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 15.03.2013
Faktúra 113122461 FA za potraviny pre ŠJ 296,08 s DPH 08.03.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 15.04.2013
Faktúra 1301301316 FA za potraviny pre ŠJ 480,37 s DPH 08.03.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 25.03.2013
Faktúra 30455 FA za potraviny pre ŠJ 46,80 s DPH 08.03.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.03.2013
Faktúra 46/2013 Inštalácia PAM verzie 72,00 s DPH 08.03.2013 VEMA, Prievozská, Bratislava 15.03.2013
Faktúra 43/2013 Manometer do plyn.kotolne 63,59 s DPH 07.03.2013 Inštalamont,Odborárov 30, Sp.Nová Ves 15.03.2013
Faktúra 44/2013 Látky/Projekt "Orange" 192,47 s DPH 07.03.2013 Bečarik s,r,o,,, B.Nemcovej, SNV 15.03.2013
Faktúra 45/2013 Telefónne poplatky/II./2013 58,70 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava 15.03.2013
Faktúra 30432 FA za potraviny pre ŠJ 196,68 s DPH 06.03.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.03.2013
Objednávka 15/2013 Učebné pomôcky pre hmotnú núdzu 450,00 s DPH 06.03.2013 MIVA Market, Mlynská 13, Smižany M.Pitoňáková zástup. 15.03.2013
Faktúra 530305497 FA za potraviny pre ŠJ 181,96 s DPH 05.03.2013 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 25.03.2013
Faktúra 42/2013 Vod.-stoč./II./2013 277,91 s DPH 04.03.2013 Veolia,Hraničná, Poprad 15.03.2013
Faktúra 41/2013 Plyn/III./2013 4 091,00 s DPH 04.03.2013 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 15.03.2013
Faktúra 113119852 FA za potraviny pre ŠJ 213,88 s DPH 01.03.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 26.03.2013
Objednávka 14/2013 Látky - Projekt Orange 200,00 s DPH 01.03.2013 Bečarik. s.r.o., B.Nemcovej, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 15.03.2013
Faktúra 1301301154 FA za potraviny pre ŠJ 374,81 s DPH 01.03.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 25.03.2013
Objednávka 11/2013 Čalunenie dverí 210,00 s DPH 28.02.2013 M.Blaško, Štúrovo nábr.2413, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 28.02.2013
Objednávka 13/2013 Inštalácia programu VEMA 60,00 s DPH 28.02.2013 Vema s.r.o., Prievozská 14, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 28.02.2013
Objednávka 12/2013 Paravany 1 100,00 s DPH 28.02.2013 MY DVA Market, s.r.o. Polianky , Bratislava M.Pitoňáková zástup. 28.02.2013
Faktúra 201302018 FA za potraviny pre ŠJ 34,13 s DPH 28.02.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 18.03.2013
Faktúra 20130285 FA za potraviny pre ŠJ 35,64 s DPH 28.02.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 21.03.2013
Faktúra 40/2013 Mobily/II./2013 71,96 s DPH 28.02.2013 Slovak Telekom, Karadžičova, BRATISLAVA 15.03.2013
Faktúra 130039 FA za potraviny pre ŠJ 71,40 s DPH 28.02.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 18.03.2013
Faktúra 71307795 FA za potraviny pre ŠJ 102,60 s DPH 28.02.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 21.03.2013
Faktúra 201302014 FA za potraviny pre ŠJ 198,29 s DPH 28.02.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 18.03.2013
Faktúra 30396 FA za potraviny pre ŠJ 105,00 s DPH 28.02.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.03.2013
Faktúra 130505 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 118,09 s DPH 28.02.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 11.03.2013
Faktúra 71306543 FA za potraviny pre ŠJ 232,70 s DPH 26.02.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 130318 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 138,76 s DPH 25.02.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 130397 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 42,24 s DPH 25.02.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 113117960 FA za potraviny pre ŠJ 143,93 s DPH 25.02.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 17413 FA za potraviny pre ŠJ 876,14 s DPH 25.02.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 30362 FA za potraviny pre ŠJ 259,20 s DPH 25.02.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 38/2013 Oprava batérie v ŠJ 26,52 s DPH 25.02.2013 Správsovská firma, lETNá 41, Sp.Nová Ves ŠJ 15.03.2013
Faktúra 20130203 FA za potraviny pre ŠJ 56,11 s DPH 25.02.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 28.12.2012
Faktúra 13/2013 Odbor.lit."Škola 2013" 22,00 s DPH 22.02.2013 Juris-Dat, Ondavská, Bratislava 01.02.2013
Zmluva A6818134 Elektronické komunikačné služby s DPH 19.02.2013 15.03.2013
Zmluva A6818100 Elektronické komunikačné služby s DPH 19.02.2013 15.03.2013
Zmluva A6818043 Elektronické komunikačné služby s DPH 19.02.2013 15.03.2013
Faktúra 37/2013 Oprava umývačky v ŠJ 73,02 s DPH 19.02.2013 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 15.02.2013
Faktúra 130319 FA za potraviny pre ŠJ 414,94 s DPH 19.02.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 1301300968 FA za potraviny pre ŠJ 723,44 s DPH 19.02.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Objednávka 10/2013 Montáž škol.tabule 80,00 s DPH 18.02.2013 Správcovská firma s.r.o.,Letná 41, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 28.02.2013
Objednávka 9/2013 Oprava umývačky riadu v ŠJ 70,00 s DPH 18.02.2013 Sopko Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 18.02.2013
Faktúra 36/2013 USB kľúče 1 036,40 s DPH 15.02.2013 Libor Fictum, Zimná, SNV 15.02.2013
Faktúra 36/2013 USB Kľúše 1 036,40 s DPH 15.02.2013 L.Fictum, Zimná 47, Sp.Nová Ves 15.03.2013
Faktúra 34/2013 Odbor. lit./II. 43,41 s DPH 14.02.2013 RAABE, Trnavská cesta 84,Bratislava 15.02.2013
Faktúra 35/2013 Mobil - I./2013/ŠJ 25,03 s DPH 14.02.2013 Slovak Telekom, Karadžičova10, Bratislava ŠJ 15.02.2013
Faktúra 113114075 FA za potraviny pre ŠJ 83,09 s DPH 13.02.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 530303724 FA za potraviny pre ŠJ 200,40 s DPH 12.02.2013 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 33/2013 Seminár PAM 44,40 s DPH 12.02.2013 VEMA s.r.o.,Prievozská 14, Bratislava 15.02.2013
Faktúra 32/2013 Kamenná drť 72,64 s DPH 12.02.2013 Legend Trade, Novoveská cesta 3, Levoča 15.02.2013
Faktúra 30296 FA za potraviny pre ŠJ 96,60 s DPH 12.02.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 1660,00 El.energia-III./20123 /záloha 1 660,00 s DPH 11.02.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 15.02.2013
Faktúra 31/2013 Telefón - I./2013 59,24 s DPH 11.02.2013 Slovek Telekom, Karadžičova 10, Bratislava 11.02.2013
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 11.02.2013 PACIGA s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 12.02.2013
Faktúra 30271 FA za potraviny pre ŠJ 176,40 s DPH 07.02.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra 29/2013 Odbor.lit." Účtovné súvzťažnosti " 191,31 s DPH 06.02.2013 Verlag Dashofer, Železničiarska 13,Bratislava 15.02.2013
Faktúra 30252 FA za potraviny pre ŠJ 84,00 s DPH 05.02.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 25/2013 Plyn - II./2013 4 340,00 s DPH 04.02.2013 15.02.2013
Faktúra 24/2013 El.enegia /telocv./ 1.1.-28.2.2013 484,00 s DPH 04.02.2013 15.02.2013
Faktúra 1301300721 FA za potraviny pre ŠJ 375,83 s DPH 04.02.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 26/2013 El.energia - II./2013 1 250,00 s DPH 04.02.2013 15.02.2013
Faktúra 27/2013 Plyn nedopl.-oprav.fa 2012 4 928,35 s DPH 04.02.2013 SPP, Moldavská 12, Košice 15.02.2013
Faktúra 28/2013 Plyn-oprav.fa 2012/prepl./ 3 829,14 s DPH 04.02.2013 SPP,Moldavská 12, Košice 15.02.2013
Objednávka 8/2013 Štrk na posyp 50,00 s DPH 04.02.2013 Esenex, Duklianska 36, SNV M:Pitoňáková zástup. 18.02.2013
Faktúra 23/2013 Čistiace prostriedky ZŠ 170,64 s DPH 01.02.2013 PEDRO, F.Urbanka, SNV 15.02.2013
Faktúra 71303756 FA za potraviny pre ŠJ 287,50 s DPH 31.01.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 20130096 FA za potraviny pre ŠJ 92,22 s DPH 31.01.2013 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 201301009 FA za potraviny pre ŠJ 365,28 s DPH 31.01.2013 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 113110310 FA za potraviny pre ŠJ 351,83 s DPH 31.01.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 22/2013 Jedálne kupóny 1 095,00 s DPH 31.01.2013 LeCheque Dejeuner, Tomašiková 23, Bratislava 15.02.2013
Faktúra 113108582 FA za potraviny pre ŠJ 87,91 s DPH 31.01.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 19/2013 Materiál na údržbu 162,85 s DPH 31.01.2013 Brahama, Štef.nám.4, SNV 15.02.2013
Faktúra 20/2013 Vod.-stoč. I./2013 345,52 s DPH 31.01.2013 VEOLIA, Hraničná 17, Poprad 15.02.2013
Faktúra 21/2013 Odbor.lit. "Spravodajca vo verej správe" 111,97 s DPH 31.01.2013 Verlag Dashofer, Železničiarska, Bratislava 15.02.2013
Faktúra 16/2013 Odbor.lit."Regionálne školstvo" 42,00 s DPH 30.01.2013 RAABE,Trnavská cesta, Bratislava 15.02.2013
Faktúra 18/2013 Odbor.lit. "Prakt.sprievodca účtovníctvom 2013" 139,17 s DPH 30.01.2013 Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava 30.01.2013
Faktúra 30207 FA za potraviny pre ŠJ 199,20 s DPH 30.01.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra 17/2013 Telefón-I./2013 63,86 s DPH 30.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava 30.01.2013
Faktúra 130164 FA za potraviny pre ŠJ 354,18 s DPH 29.01.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra 1413 FA za potraviny pre ŠJ 572,28 s DPH 29.01.2013 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 30180 FA za potraviny pre ŠJ 105,00 s DPH 28.01.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2013
Faktúra 130102 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 63,36 s DPH 28.01.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 26.02.2013
Objednávka 7/2013 USB kľúče,záložný disk 1 030,00 s DPH 28.01.2013 L.Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.01.2013
Objednávka 6/2013 Jedálne kupóny 1 100,00 s DPH 28.01.2013 Le Cheque Dejeuner,Tomášiková 23,Bratislava M.Pitoňáková zástup. 31.01.2013
Faktúra 130031 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 196,22 s DPH 28.01.2013 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra 1301300501 FA za potraviny pre ŠJ 489,80 s DPH 25.01.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 21.02.2013
Objednávka 5/2013 Manometer 160,00 s DPH 25.01.2013 Inštalamont, Sabovčík, Odborárov, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.01.2013
Objednávka 4/2013 Čalunenie dverí 90,00 s DPH 25.01.2013 M.Blaško, Štúrovo nábr.2413, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 31.01.2013
Objednávka 3/2013 Materiál na údržbu 110,00 s DPH 25.01.2013 Brahama, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 31.01.2013
Faktúra 113107733 FA za potraviny pre ŠJ 199,87 s DPH 25.01.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2013
Faktúra 71302222 FA za potraviny pre ŠJ 137,04 s DPH 24.01.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra 130007 FA za potraviny pre ŠJ 176,00 s DPH 24.01.2013 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2013
Faktúra 30155 FA za potraviny pre ŠJ 126,00 s DPH 23.01.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra 14/2013 Odpadkové koše 16,94 s DPH 23.01.2013 PEDRO, F.Urbánka 29, Sp.Nová Ves 15.02.2013
Faktúra 15/2013 Drobný materiál /projekt/ 200.- s DPH 23.01.2013 J.Nováková, Hobby-Kreativ, SNV 15.02.2013
Faktúra 1301300418 FA za potraviny pre ŠJ 378,12 s DPH 22.01.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 21.02.2013
Faktúra 12/2013 Snežná fréza 854,40 s DPH 22.01.2013 Agro-Spiš, Mlynská 2, Smižany 01.02.2013
Faktúra 113105349 FA za potraviny pre ŠJ 354,89 s DPH 18.01.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2013
Faktúra 11/2013 Odbor. lit."Kultúra slova 2013" 7,20 s DPH 18.01.2013 Matica Slovenská, Nám.J.C.Hronca, Martin 01.02.2013
Faktúra 71300716 FA za potraviny pre ŠJ 100,66 s DPH 18.01.2013 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2013
Objednávka 2/2013 Snehová fréza 800,00 s DPH 17.01.2013 AGRO-SPIŠ s.r.o.,Mlynská 2, Smižany M.Pitoňáková zástup. 18.01.2013
Faktúra 10/2013 Vyučtov. plynu 2012 5 360,08 s DPH 17.01.2013 SPP,Mlynské Nivy,Bratislava 01.02.2013
Objednávka 157/2012 Montáž dataprojektorov 210,00 s DPH 17.01.2013 LA, s.r.o., SNP 182, Sp.Bystré M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Faktúra 113104230 FA za potraviny pre ŠJ 195,46 s DPH 16.01.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 31.01.2013
Faktúra 9/2013 Mobil 8.12.-7.1.2013/ŠJ 33,35 s DPH 16.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava 16.01.2013
Faktúra 30089 FA za potraviny pre ŠJ 194,04 s DPH 15.01.2013 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2013
Faktúra 7/2013 Zaloha el.energie-I./2013 1 680,00 s DPH 15.01.2013 VSE, Mlynská 31, Košice 01.02.2013
Objednávka 151/2012 Dataprojektory 2 300,00 s DPH 14.01.2013 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Faktúra 1301300258 FA za potraviny pre ŠJ 5,22 s DPH 14.01.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2013
Faktúra 113103229 FA za potraviny pre ŠJ 124,21 s DPH 14.01.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 31.01.2013
Faktúra 130030 FA za potraviny pre ŠJ 199,66 s DPH 14.01.2013 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 14.02.2013
Faktúra 62 FA za potraviny pre ŠJ 182,35 s DPH 14.01.2013 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2013
Objednávka 153/2012 Sedáky 2 590,00 s DPH 14.01.2013 TULI,s.r.o.,Výhonská 1, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Faktúra 113102681 FA za potraviny pre ŠJ 190,76 s DPH 11.01.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 31.01.2013
Objednávka 1/2013 Oprava škrabky v ŠJ 50,00 s DPH 10.01.2013 Správcovská firma, s.r.o., Letná 41, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 18.01.2013
Faktúra 6/2013 Ochrana objektu-I./2013 13,04 s DPH 10.01.2013 ORPZ, Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves 01.02.2013
Faktúra 5/2013 Telefónny popl. 1.12.-31.12.2012 60,02 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom,Karadžičova, Bratislava 01.02.2013
Faktúra 1301300115 FA za potraviny pre ŠJ 819,05 s DPH 08.01.2013 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2013
Faktúra 8/2013 Odbor.liter."Právny kuriér 2013" 119,00 s DPH 08.01.2013 RAABE,Trnavská cesta 84, Bratislava 01.02.2013
Faktúra 4/2013 Hygienické potreby 33,60 s DPH 08.01.2013 Kamiko-Hygiene, s.r.o.,Kremnička, Banská Bystrica 01.02.2013
Faktúra 113100739 FA za potraviny pre ŠJ 867,08 s DPH 07.01.2013 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 31.01.2013
Faktúra 3/2013 Plyn -I./2013 4 479,00 s DPH 04.01.2013 SPP, Mlynské Niv y, Bratislava 01.02.2013
Faktúra 2/2013 Stočné IV./Q/2012 507,90 s DPH 04.01.2013 VEOLIA Hraničná 17, Poprad 01.02.2013
Faktúra 1/2013 Mobily 22.11-21.12.2012 73,26 s DPH 02.01.2013 Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava 01.02.2013
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 31.12.2012 BIGIMI s.r.o., čerstvá zelenina a ovocie ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 31.12.2012 NOWACO - BIDVEST s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Faktúra 360/2012 Interiérové dvere 568,00 s DPH 28.12.2012 Bečarik, B.Nemcovej, SNV 28.12.2012
Faktúra 359/2012 Lyže 2 579,78 s DPH 28.12.2012 COOLSPORT, Mlynská 39, SNV 28.12.2012
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 28.12.2012 Vartovník ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 28.12.2012 MIROND s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Faktúra 361/2012 Odbor.lit. 42,36 s DPH 28.12.2012 RAABE Trnavská cesta, Bratislava 28.12.2012
Faktúra 364/2012 Tonery 283,00 s DPH 28.12.2012 DATAS, ŠTafanikovo nám., SNV 28.12.2012
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 28.12.2012 INMEDIA s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 28.12.2012 DOMINO a.s. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 28.12.2012 Pekáreň Čingov s.r.o. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 28.12.2012 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Faktúra 71243734 FA za potraviny pre ŠJ 66,72 s DPH 28.12.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 28.12.2012
Faktúra 20121605 FA za potraviny pre ŠJ 7,26 s DPH 28.12.2012 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 28.12.2012
Objednávka 176/2012 Čistiace prostriedky 120,00 s DPH 28.12.2012 PEDRO, F.Urbánka, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.12.2012
Objednávka 177/2012 Kopirovací stroj 1 300,00 s DPH 28.12.2012 DATAS, Štefanikovo nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.12.2012
Faktúra 362/2012 Čistiace ZŠ 51,92 s DPH 28.12.2012 PEDRO, F.Urbanka, SNV 28.12.2012
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 28.12.2012 ATC Košice ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň 03.01.2013
Faktúra 363/2012 Kopirovací stroj 1 330,00 s DPH 28.12.2012 DATAS, Štef.nám., SNV 28.12.2012
Faktúra 354/2012 Oprava schodov vstupu 2 301,61 s DPH 27.12.2012 Duk F.M.S.,Duklianska 26, SNV 27.12.2012
Faktúra 355/2012 Kvety 3 600,00 s DPH 27.12.2012 VIKTOR - V.Hrobák, Dostojevského 12,Poprad 27.12.2012
Faktúra 356/2012 Oprava a spevnenie parkov.plochy 4 788,00 s DPH 27.12.2012 BAV-TOP s.r.o.,Ing.Straku 4, SNV 27.12.2012
Faktúra 357/2012 Čistiace prostr. ŠJ 222,12 s DPH 27.12.2012 DOMINO a.s., Zimná, SNV ŠJ 27.12.2012
Faktúra 358/2012 Obrusy ŠJ 202,80 s DPH 27.12.2012 Andreánsky, Letná, SNV ŠJ 27.12.2012
Objednávka 174/2012 Nákup dverí 400,00 s DPH 27.12.2012 Bečarik, s.r.o., B.Nemcovej 12, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.12.2012
Objednávka 175/2012 Nákup lyží 3 000,00 s DPH 27.12.2012 COOLSPORT s.r.o.,Mlynská 39, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.12.2012
Objednávka 129/2012 Hračky do ŠKD 850,00 s DPH 27.12.2012 Dráčik, Mlynská 39, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.12.2012
Faktúra 343/2012 Nábytok 2 300.00 s DPH 21.12.2012 M.Blaško, Šturovo nábr 11, SNV. 21.12.2012
Faktúra 350/2012 Náhrad.súčiastky PC 600,00 s DPH 21.12.2012 SISOFT, Slovenská 50, SNV 21.12.2012
Faktúra 344/2012 Elektronika 2 210,57 s DPH 21.12.2012 L.Fictum, Zimná 47, SNV 21.12.2012
Faktúra 345/212 Odpadkové koše 120,24 s DPH 21.12.2012 Pedro, F.Urbánka 29, SNV 21.12.2012
Objednávka 173/2012 21.12.2012 3 600,00 s DPH 21.12.2012 VIKTOR - Dostojenského 12, Poprad M.Pitoňáková zástup. 21.12.2012
Faktúra 346/12 Pena umývacia 222,91 s DPH 21.12.2012 Kamiko-Hygiena, Kremnička 3, Banská Bystrica 21.12.2012
Faktúra 347/2012 Kancelársky materiál 476,68 s DPH 21.12.2012 Datas, Štefanikovo nám., SNV 21.12.2012
Faktúra 348/2012 Vodné-stočné/XII. 188,70 s DPH 21.12.2012 Veolia, Hraničná 17, Poprad 21.12.2012
Objednávka 172/2012 Oprava schodov 2 300,00 s DPH 21.12.2012 S.Dulák, Duklinska 26, SNV M.Pitoňáková zástup. 21.12.2012
Faktúra 349/2012 Hygienické potreby 1 166,40 s DPH 21.12.2012 Kamiko-Hygiena,Kremnička 3, Banská Bystrica 21.12.2012
Objednávka 171/2012 Oprava pivnice ŠJ 4 700,00 s DPH 21.12.2012 Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 21.12.2012
Objednávka 169/2012 Obrusy 200,00 s DPH 21.12.2012 Textil Andreánsky, Letná, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 21.12.2012
Objednávka 170/2012 Odpadkové koše 120,00 s DPH 21.12.2012 Pedro, F.Urbánka, SNV M.Pitoňáková zástup. 21.12.2012
Faktúra 342/2012 Plyn - vyučtovanie 2012 2 809,19 s DPH 21.12.2012 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 21.12.2012
Faktúra 351/2012 Montáž TV 192,00 s DPH 21.12.2012 Noves s.r.o.,Kamenárska, SNV 21.12.2012
Faktúra 352/2012 Oprava el.bojlera ŠJ 50,00 s DPH 21.12.2012 Š.Staroň, Tr.1.máka 63, SNV ŠJ 21.12.2012
Faktúra 353/2012 Oprava pivnice ŠJ 4 780,00 s DPH 21.12.2012 Š.Staroň, Tr.1.mája, SNV ŠJ 21.12.2012
Faktúra 48412 FA za potraviny pre ŠJ 853,28 s DPH 21.12.2012 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 28.12.2012
Faktúra 340/2012 Slovníky AJ 110,30 s DPH 20.12.2012 Knihkupectvo Alter EGO,Hlav.nám.,3,Kežmarok 20.12.2012
Faktúra 339/12 Uč.pomôcky kab.3.-4. 857,65 s DPH 20.12.2012 Legal Soft s.r.o.,Partizánska 34, Turčianske Teplice 20.12.2012
Faktúra 338/2012 Školský nábytok 610,56 s DPH 20.12.2012 ALEX, Hadovská 870, Komárno 20.12.2012
Objednávka 127/2012 Oprava vysávača lístia 30,00 s DPH 20.12.2012 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, Smižany M.Pitoňáková zástup. 30.11.2012
Faktúra 341/202 Oprava vchod.dverí 93,60 s DPH 20.12.2012 SABAR s.r.o., pod Stožkami 10, Markušovce 20.12.2012
Faktúra 337/2012 Lieky do lekárničky 103,98 s DPH 20.12.2012 Lekáreň na Letnej ,Letná 27, SNV 20.12.2012
Objednávka 168/2012 Montáž *TV 200,00 s DPH 20.12.2012 Noves. s.r.o.,Kamenárska 5, SNV M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Objednávka 167/2012 Spotrebný tovar na PC 600,00 s DPH 20.12.2012 SISOFT Computer, Letná 51, SNV M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Objednávka 166/2012 Oprava a spevnenie parkoviska 4 800,00 s DPH 20.12.2012 BauTop s.r.o.,Ing.Staku 4, SNV M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Objednávka 165/2012 Zostavy Jenny 300,00 s DPH 20.12.2012 Alex s.r.o.,Hadovská 870, Komárno M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Faktúra 123335 FA za potraviny pre ŠJ 67,12 s DPH 19.12.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Objednávka 161/2012 Čistiace ŠJ 250,00 s DPH 19.12.2012 DOMINO, Zimná, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 24.12.2012
Objednávka 162/2012 Revizia kotolne 450,00 s DPH 19.12.2012 Gasservis, Oravec, Košice M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Objednávka 163/2012 Oprava vchodových dverí 200,00 s DPH 19.12.2012 Sabar s.r.o., Pod Stožkami, Markušovce M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Objednávka 164/2012 Vianočný stromček 70,00 s DPH 19.12.2012 M.Lešňovský,Levočská 31, Harichovce M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Faktúra 326/2012 Kancelársky nábytok 1 250,00 s DPH 19.12.2012 M.Blaško, Štúrovo nábr.11,SNV 19.12.2012
Faktúra 327/2012 Oprava nábytku 280,00 s DPH 19.12.2012 M.Blaško,Stolárstvo, SNV 19.12.2012
Faktúra 328/2012 Zváranie, oprava 273,13 s DPH 19.12.2012 Správcovská Firma, Letná 41, Sp.Nová Ves 19.12.2012
Faktúra 329/2012 Pohovka 269,00 s DPH 19.12.2012 Black Red White , Ratislavova, Košice 19.12.2012
Faktúra 330/2012 Inventár do ŠJ 2 990,86 s DPH 19.12.2012 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ 19.12.2012
Faktúra 331/2012 Inventár ŠJ, chladnička 2 738,06 s DPH 19.12.2012 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ 19.12.2012
Faktúra 332/2012 Tepovač 1 418,40 s DPH 19.12.2012 Rotary Stone,Velické nám.3, Poprad 19.12.2012
Faktúra 333/2012 Škol.nábytok 399,00 s DPH 19.12.2012 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 19.12.2012
Faktúra 334/2012 Škol.stoličky 980,00 s DPH 19.12.2012 Daffer s.r.o.,Včelárska 1, Prievidza 19.12.2012
Faktúra 335/2012 Hojdačky ŠKD 900,00 s DPH 19.12.2012 NOMILANDs.r.o., Magnezitárska 11, Košice 19.12.2012
Faktúra 336/2012 Skriňa biela 171,84 s DPH 19.12.2012 AJ PRODUKTY, Galvaniho 7, Bratislava 19.12.2012
Objednávka 160/2012 Inventár ŠJ 2 960,00 s DPH 19.12.2012 EUROGASTROP, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.śj 24.12.2012
Faktúra 123120 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 144,00 s DPH 18.12.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 123119 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 30,24 s DPH 18.12.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 120233 FA za potraviny pre ŠJ 109,20 s DPH 18.12.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 112221729 FA za potraviny pre ŠJ 87,11 s DPH 18.12.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 123118 FA za potraviny pre ŠJ 510,10 s DPH 18.12.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 1201305637 FA za potraviny pre ŠJ 461,41 s DPH 18.12.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 1202243 FA za potraviny pre ŠJ 105,00 s DPH 18.12.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 321/2012 Vysavač 382,00 s DPH 18.12.2012 TempoKondela, Vojtaššáková, Tvrdošín 893 18.12.2012
Faktúra 322/2012 Basketbalové lopty 200,00 s DPH 18.12.2012 Prešport, Zimná 54, SNV 18.12.2012
Faktúra 323/2012 Servis a rev.plyn.kotolne 486,00 s DPH 18.12.2012 Gasservis, Oravec, Strakova 3, Košice 18.12.2012
Faktúra 324/2012 Škol.pomôc.kab.1.-2. 139,43 s DPH 18.12.2012 Škol.pomôcky, Balázs, Elektrár.cesta, Komárno 18.12.2012
Faktúra 325/2012 Projektory 2 321,16 s DPH 18.12.2012 Daffer, Včelárska 1, Prievidza 18.12.2012
Faktúra 71242328 FA za potraviny pre ŠJ 185,18 s DPH 17.12.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 292/2012 Vod.-stoč./XI. 325,92 s DPH 17.12.2012 Veolia, Hraničná 17, Poprad 17.12.2012
Objednávka 158/2012 Rebríky 60,00 s DPH 17.12.2012 Domáce potreby Madaras, SNV M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Faktúra 317/2012 Vianočný stromček 66,40 s DPH 17.12.2012 LEMII,Lešňovský, Levočská 31, Harichovce 17.12.2012
Faktúra 318/2012 Montáž dataprojektora 210,00 s DPH 17.12.2012 LA, s.r.o.SNP 182, Sp.Bystre 17.12.2012
Faktúra 319/2012 Fotoaparáty 1 157,00 s DPH 17.12.2012 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava 17.12.2012
Faktúra 320/2012 Nábytok 1 726,00 s DPH 17.12.2012 TIMO, M.Timko, Puškinova 6, SNV 17.12.2012
Objednávka 159/2012 Výroba a oprava nábytku 3 000,00 s DPH 17.12.2012 M.Blaško, Štúrovo nábr.2413, SNV M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Faktúra 315/2012 Koberce 363,43 s DPH 17.12.2012 Bečarik, B.Nemcovej, SNV 17.12.2012
Faktúra 314/2012 Knihy-kab.SJ 42,98 s DPH 17.12.2012 TK Libris s.r.o.,Mlynská 39, SNV 17.12.2012
Faktúra 316/2012 Mobily /XI./ŠJ 15,12 s DPH 17.12.2012 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava ŠJ 17.12.2012
Faktúra 312/2012 Sedaky 2 588,30 s DPH 14.12.2012 TULU.sk s.r.o.,Výhonská 1, Bratislava 17.12.2012
Objednávka 154/2012 Hojdačky ŠKD 900,00 s DPH 14.12.2012 NOMILAND s.r.o.,Magnezitárska 11, Košie M.Pitoňaková zástup. 24.12.2012
Faktúra 313/2012 Varhany 362,70 s DPH 14.12.2012 Hudobné nástroje, Kišovce 325, Hôrka 17.12.2012
Objednávka 155/2012 Stoličky 1 379,00 s DPH 14.12.2012 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Objednávka 156/2012 Fotoaparáty 1 157,00 s DPH 14.12.2012 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 14.12.2012
Objednávka 152/2012 Regály do kabinetu 1 720,00 s DPH 14.12.2012 TIMO, M.Timko, Puškinova 6, SNV M.Pitonáková zástup. 24.12.2012
Objednávka 150/2012 Stoličky 382,00 s DPH 14.12.2012 Tempo Kenela, Duklianska 19, SNV M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Objednávka 149/2012 Keyboard 363,00 s DPH 14.12.2012 P.Blahovský, Letná 80,SNV M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
Faktúra 112220737 FA za potraviny pre ŠJ 31,20 s DPH 13.12.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 311/2012 Hygienické potreby 463,10 s DPH 13.12.2012 Kamiko-Hygiene, Kremnička, Banská Bystrica 17.12.2012
Objednávka 148/2012 Knihy 100,00 s DPH 13.12.2012 Knihkupectvo Madaras, SNV M.Pitoňáková zastup. 17.12.2012
Faktúra 310/2012 Hračky ŠKD 535,37 s DPH 13.12.2012 Dračik - Duvi Brusnicova 7, Bratislava 17.12.2012
Faktúra 308/2012 Služby bezpeč.tech./II.pol.2012 200,00 s DPH 12.12.2012 A.Koňak,Za Hornádom , SNV 17.12.2012
Faktúra 309/2012 Tabuľa keram.ŠKD 506,00 s DPH 12.12.2012 Daffer s.r.o.,Včečlárska 1, Prievidza 17.12.2012
Faktúra 307/2012 El.energia - vyučtov. za XI. 257,27 s DPH 12.12.2012 VSE, Mlynská 31, Košice 17.12.2012
Zmluva č.122/Školy pre budúcnosť 2012/2013ŠpB639/2012 Poskytnutie daru na účely reauizácie projektu §51 1.500.00 s DPH 12.12.2012 Nadácia Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava Základná škola, Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves 31.01.2013
Faktúra 306/2012 Masky ŠKD 165,84 s DPH 12.12.2012 NoMIlland, Magnezitárska , Košice 17.12.2012
Objednávka 147/2012 Lopty 200,00 s DPH 12.12.2012 Prešport, J.Prokopič, Zimná 54, SNV M.Pitoňáková zástup. 17.12.2012
Objednávka 146/2012 Hračky pre ŠKD 520,00 s DPH 12.12.2012 Dračik, SNV M.Pitoňková zástup. 17.12.2012
Objednávka 145/2012 Oprava bojlera v ŠJ 50,00 s DPH 12.12.2012 Ing.Staroň, Šturovo nábr., SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 17.12.2012
Faktúra 1202195 FA za potraviny pre ŠJ 126,00 s DPH 12.12.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 304/12 Sedacia súprava-exter. 1 399,96 s DPH 11.12.2012 Trnkocy,Záskalická 43,D.Kubín 11.12.2012
Faktúra 305/2012 Odbor.lit. 2013 56,16 s DPH 11.12.2012 IURA EDITION, Oravská 17, Bratislava 17.12.2012
Faktúra 1321 FA za potraviny pre ŠJ 163,07 s DPH 11.12.2012 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 123217 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 19,80 s DPH 10.12.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 112219032 FA za potraviny pre ŠJ 282,52 s DPH 10.12.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 302/2012 Cyklotrenažér 1 519,20 s DPH 10.12.2012 INSPORTLINE, Bratislavská 36, SNV 17.12.2012
Objednávka 140/2012 Oprava oplotenia, zváranie stoličiek 300,00 s DPH 10.12.2012 Správcovská firma, Letná, SNV M.Pitoňáková zástup. 17.12.2012
Objednávka 141/212 Masky 130,00 s DPH 10.12.2012 Nomiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice M.Pitoňáková zastup. 17.12.2012
Objednávka 142/2012 Lavičky do exteriéru 1 250,00 s DPH 10.12.2012 M.Trnkocy, Milcoln, Záskalická 699, D.Kubín M.Pitoňáková zastup. 17.12.2012
Objednávka 143/2012 Športové náradie 1 500,00 s DPH 10.12.2012 inSPORT, J.Prokopič, Zimná 54, SNV M.Pitoňáková zástup. 17.12.2012
Objednávka 144/2012 Plechova skriňa 170,00 s DPH 10.12.2012 AJPRODUKTY, Kmeťova 13, Košie M.Pitoňáková zastup. 17.12.2012
Faktúra 303/2012 Spevnenie a oprava plochy škol.dvora ŠKD 2 275,61 s DPH 10.12.2012 UNISLOV, Laborecká 2, SNV ZS 17.12.2012
Faktúra 298/2012 Odbor.liter. 2013 32,83 s DPH 07.12.2012 IURA EDITION, Oravská 17, Bratislava 17.12.2012
Objednávka 108/2012 Tonery 250,00 s DPH 07.12.2012 Daffer s.r.o., Včelárska l, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 16.11.2012
Faktúra 299/2012 Hračky ŠKD 849,07 s DPH 07.12.2012 Dračik-Duvi, Brusnicova, Bratislava 17.12.2012
Faktúra 301/2012 Kancel.materiál ŠKD 620,00 s DPH 07.12.2012 Domino s.r.o.,Zimná 51, SNV 17.12.2012
Faktúra 112218415 FA za potraviny pre ŠJ 111,70 s DPH 07.12.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 300/212 Telefony/XI. 57,98 s DPH 07.12.2012 T-COM, Karadžičova, Bratislava 17.12.2012
Faktúra 112217518 FA za potraviny pre ŠJ 128,93 s DPH 06.12.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 297/2012 Koberec ŠKD 80,00 s DPH 06.12.2012 Bečarik, B.Nemcovej, SNV 17.12.2012
Objednávka 139/2012 Koberec 160,00 s DPH 06.12.2012 Bečarik s.r.o.,B.Nemcovej, SNV M.Pitoňáková zástup. 17.12.2012
Faktúra 296/2012 Oprava kopirov.stroja 68,90 s DPH 05.12.2012 Datas. Štefanikovo nám, SNV 17.12.2012
Faktúra 294/2012 Tavná rezačka ŠKD 39,90 s DPH 05.12.2012 Conrad Trade, Klimkovičova4, Bratislava 17.12.2012
Faktúra 295/2012 Bežecký pás 719,60 s DPH 05.12.2012 INSPORTLINE, Bratislavská 36,Trenčín 17.12.2012
Faktúra 1202133 FA za potraviny pre ŠJ 126,00 s DPH 05.12.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 293/2012 Materiál pre ŠKD 135,70 s DPH 05.12.2012 Nezábuka, Letná 39, SNV 17.12.2012
Faktúra 291/2012 Oprava fukara lístia 68,47 s DPH 04.12.2012 Agro-Spiš Mlynská 2, Smižany 17.12.2012
Faktúra 290/2012 Materiál pre ŠKD 109,10 s DPH 04.12.2012 Textil.galantéria, P.Slezak, Duklianska 43, SNV 17.12.2012
Faktúra 1201305442 FA za potraviny pre ŠJ 499,39 s DPH 04.12.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 330221632 FA za potraviny pre ŠJ 193,20 s DPH 04.12.2012 TROPICO s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 21.12.2012
Objednávka 137/2012 Tavna rezačka 40,00 s DPH 04.12.2012 CONRAD M.Pitoňáková zástup. 17.12.2012
Objednávka 138/2012 Koberec 80,00 s DPH 04.12.2012 Bečarik s.r.o.,B.Nemcovej, SNV M.Pitoňáková zastup. 17.12.2012
Faktúra 71241111 FA za potraviny pre ŠJ 368,57 s DPH 30.11.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 112215808 FA za potraviny pre ŠJ 93,88 s DPH 30.11.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 120204 FA za potraviny pre ŠJ 42,00 s DPH 29.11.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Objednávka 135/2012 Športové náradie do ŠKD 300,00 s DPH 29.11.2012 PREŠPORT, Zimná 54. Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.12.2012
Objednávka 136/2012 Oprava kopirov.stroja 70,00 s DPH 29.11.2012 Datas, Štefanikovo nám. 10, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.12.2012
Faktúra 122833 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 46,56 s DPH 29.11.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 17.12.2012
Objednávka 134/2012 Hračky - korálky do ŠKD 100,00 s DPH 29.11.2012 Textilná galantéria, Letná 42, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.12.2012
Objednávka 133/2012 Mater.na pracov.tech. tvorivosť do ŠKD 150,00 s DPH 29.11.2012 Nezábudka, Letná , Sp. Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.12.2012
Objednávka 132/2012 Materiál na výt.vých.do ŠKD 250,00 s DPH 29.11.2012 DOMINO, Madaras. Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.12.2012
Objednávka 131/2012 Rezačka papiera do ŠKD 33,00 s DPH 29.11.2012 Dataservis, Letná 65, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.12.2012
Faktúra 122999 FA za potraviny pre ŠJ 442,21 s DPH 29.11.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 10.12.2012
Faktúra 20121506 FA za potraviny pre ŠJ 44,28 s DPH 29.11.2012 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 21.12.2012
Faktúra 285/2012 Mobily /XI./2012 62,35 s DPH 29.11.2012 Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava 17.12.2012
Faktúra 289/2012 El.energia/záloha XII. 1 700,00 s DPH 29.11.2012 VSE, Mlynská 31, Košice 17.12.2012
Faktúra 288/2012 Čistiace prostriedky ZŠ 167,95 s DPH 29.11.2012 PEDRO, F.Urbánka 29, SNV 17.12.2012
Faktúra 287/2012 Rezačka - ŠKD 33,00 s DPH 29.11.2012 Dataservis, Letná 65, SNV 17.12.2012
Faktúra 286/2012 Hračky do ŠKD 849,07 s DPH 29.11.2012 Dračik-Duvis ,Brusnicova, Bratislava 29.11.2012
Faktúra 284/2012 Boxi pre ŠKD 147,84 s DPH 28.11.2012 AB Line s.r.o.,Poprad.nábrežie, Poprad 17.12.2012
Faktúra 282/2012 Vizualizér-uč.pomôcky 288,66 s DPH 28.11.2012 Daffer s.r.o.,Včelárska 1, Prievidza 17.12.2012
Objednávka 130/2012 Digitálny okulár 120,00 s DPH 28.11.2012 VLNKA s.r.o., J.Csermáka, Senec M.Pitoňáková zástup. 03.12.2012
Faktúra 112214014 FA za potraviny pre ŠJ 272,14 s DPH 27.11.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 122834 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 189,00 s DPH 27.11.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 41412 FA za potraviny pre ŠJ 948,06 s DPH 27.11.2012 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 2012431 FA za potraviny pre ŠJ 42,91 s DPH 27.11.2012 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 1202064 FA za potraviny pre ŠJ 49,20 s DPH 27.11.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Faktúra 71229568 FA za potraviny pre ŠJ 203,64 s DPH 27.11.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 27.12.2012
Objednávka 128/2012 Boxy na hračky 160,00 s DPH 23.11.2012 ABLINE, Poprad M.Pitoňáková zástup. 30.11.2012
Faktúra 280/2012 Softvér /licencia 128,00 s DPH 22.11.2012 Stiefel s.r.o.,Ružinovská 1, Brtislava 17.12.2012
Faktúra 281/2012 Virtuálna knižnica 2013 198,72 s DPH 22.11.2012 Komenský s.r.o.,Park Mládeže 1, Košice 22.11.2012
Faktúra 279/2012 Odbor.lit.-XI./ŠJ 39,35 s DPH 22.11.2012 RAABE, Trnavská cesta, Bratislava ŠJ 17.12.2012
Faktúra 1202037 FA za potraviny pre ŠJ 115,44 s DPH 22.11.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 17.12.2012
Faktúra 1202015 FA za potraviny pre ŠJ 147,60 s DPH 20.11.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 10.12.2012
Objednávka 126/2012 Spevnenie a oprava plochy pre pohyb. aktivity žiakov ŠK 2 600,00 s DPH 20.11.2012 UNISLOV, s.r.o., Laborecká 2, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 30.11.2012
Faktúra 1201305137 FA za potraviny pre ŠJ 604,24 s DPH 19.11.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 278/2012 Poistenie el.zar. 33,00 s DPH 19.11.2012 UNIQ a.s.,Lazaretská 15,Bratislava 19.11.2012
Faktúra 277/2012 Chladnička ŠJ 179,00 s DPH 19.11.2012 Kohex, s.r.o.,Štef.námestie 6,SNV ŠJ 19.11.2012
Faktúra 276/2012 Tabule keramické 673,20 s DPH 19.11.2012 Amarok s.r.o.,Irkutská 26, Bratislava 19.11.2012
Faktúra 275/2012 Kosačka motorová 470,81 s DPH 19.11.2012 Agro-Spiš, s.r.o.Mlynská Smižany 17.12.2012
Faktúra 274/2012 Uč.pomôcky-kab.Tv 2 900,00 s DPH 19.11.2012 Prešport, Zimná 54, SNV 17.12.2012
Faktúra 271/2012 Žetóny ŠJ 300,00 s DPH 16.11.2012 JIS-SKs.r.o.,Hollého 8, Prešov ŠJ 10.12.2012
Faktúra 270/2012 Inštalácia aktual.progr.v ŠJ 127,20 s DPH 16.11.2012 JIS-SK s.r.o.,Hollého 8, Prešov ŠJ 10.12.2012
Faktúra 267/20123 PC-ACER 2 870,00 s DPH 16.11.2012 Sisoft Computer, Letná 73, SNV 16.11.2012
Faktúra 112210661 FA za potraviny pre ŠJ 311,93 s DPH 16.11.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 10.12.2012
Faktúra 272/2012 Parkové lavičky 1 499,89 s DPH 16.11.2012 M.Trnkócy,Záskalická 43, D.Kubín 10.12.2012
Faktúra 273/2012 Stolnotenisový stôl 578,00 s DPH 16.11.2012 Prešport, Zimná 54, SNV 10.12.2012
Faktúra 268/2012 Laserová tlačiareň 418,40 s DPH 16.11.2012 Sisift Computer, Letná 73, SNV 10.12.2012
Faktúra 120199 FA za potraviny pre ŠJ 84,00 s DPH 16.11.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 71238126 FA za potraviny pre ŠJ 168,41 s DPH 16.11.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 269/2012 Tablety 3 913,00 s DPH 16.11.2012 Sisoft Computer, Letná 73, SNV 10.12.2012
Objednávka 125/2012 Žetóny, nová verzia programu do ŠJ 300,00 s DPH 15.11.2012 JIS, Hollého 8, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 23.11.2012
Faktúra 122832 FA za potraviny pre ŠJ 441,55 s DPH 15.11.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 264/2012 Odbor.lit."Poradca 2013" 48,80 s DPH 15.11.2012 Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, Žilina 10.12.2012
Faktúra 266/2012 Mobil/X./ŠJ 10,18 s DPH 15.11.2012 Slovk Telekom,Karadžičova 10, Bratislava ŠJ 10.12.2012
Faktúra 265/2012 Odbor.lit./XI. 40,91 s DPH 15.11.2012 Raabe, Trnavská cesta, Bratislava 10.12.2012
Faktúra 112210132 FA za potraviny pre ŠJ 156,56 s DPH 15.11.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 17.12.2012
Objednávka 122/2012 Športové náradie pre žiakov zo soc.znevýhod.prostr. 2 900,00 s DPH 14.11.2012 PREŠPORT, Zimná 54, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 23.11.2012
Objednávka 124/2012 Benzínová kosačka 470,00 s DPH 14.11.2012 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, Smižany M.Pitoňáková zástup. 23.11.2012
Faktúra 1221 FA za potraviny pre ŠJ 205,03 s DPH 14.11.2012 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 263/2012 Kamenná drť 42,30 s DPH 14.11.2012 ESENEX s.r.o.,Duklianska 36, SNV 10.12.2012
Objednávka 123/2012 Stolnotenisový stôl 500,00 s DPH 14.11.2012 PREŠPORT, Zimná 54, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 23.11.2012
Faktúra 1201963 FA za potraviny pre ŠJ 451,68 s DPH 13.11.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 10.12.2012
Faktúra 1201305020 FA za potraviny pre ŠJ 382,73 s DPH 13.11.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 262/2012 odbor.lit./XI./12 78,14 s DPH 13.11.2012 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 10.12.2012
Faktúra 261/2012 Hygienické potreby ŠJ 46,26 s DPH 13.11.2012 Villa Market Chrapčiakova, SNV ŠJ 10.12.2012
Faktúra 260/2012 Kancelárske potrebyx 574,36 s DPH 13.11.2012 Datas, Štefanikovo nám.10, SNV 10.12.2012
Objednávka 121/2012 Magnetické tabule 670,00 s DPH 13.11.2012 Amarok s.r.o., Irkutská 26A, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 23.11.2012
Objednávka 118/2012 Štrk na parkovisko 80,00 s DPH 12.11.2012 ESENEX s.r.o., Duklianska 36, Sp.Nová Ves M.Pitoňková zástup. 23.11.2012
Faktúra 259/2012 Zástavy SR 30,00 s DPH 12.11.2012 M.Slejzak, Za Kaštielom, Smižaqny 12.11.2012
Objednávka 117/2012 Hygienické potreby ŠJ 50,00 s DPH 12.11.2012 MILAmarket, Chrapčiakova 1 ,Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 23.11.2012
Objednávka 115/2012 CD- SJ pre 3.roč. 120,00 s DPH 12.11.2012 STIEFEL eurocard s.r.o., Rožňavská, Bratislava M.Pitoňáková zástup. 20.11.2012
Objednávka 120/2012 Bežecký pás inSPORTline 700,00 s DPH 12.11.2012 inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, Trenčín M.Pitoňáková zástup. 23.11.2012
Objednávka 119/2012 Parkové lavičky 1 700,00 s DPH 12.11.2012 MILCON Záskalická 699, Dolný Kubín M.Pitoňáková zástup. 23.11.2012
Objednávka 116/2012 Vizualizér 288,00 s DPH 12.11.2012 Daffer spol.s.r.o., Včelárska l, Prievidza M.Pitoňáková zástup. 23.11.2012
Objednávka 113/2012 Zakúpenie tabletov 3 913,00 s DPH 09.11.2012 SISOFT, letná 51, Sp.Nová Ves M.Pitoňákováí zástup. 20.11.2012
Objednávka 114/2012 Laserová tlačiareň 120,00 s DPH 09.11.2012 SISIFT Computerm, Letná 51, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 20.11.2012
Faktúra 255/2012 Čistiace prostr.ŠJ 89,15 s DPH 09.11.2012 Domino a.s.,Zmná 51, SNV 12.11.2012
Faktúra 254/2012 Poistné budovy /1.2.2012-31.1.2013/ 159,20 s DPH 09.11.2012 Mesto,Radničné nám., SNV MsÚ 12.11.2012
Objednávka 112/2012 Zakúpenie notebookov-5 ks 2 870,00 s DPH 09.11.2012 SISOFT Computer, Letná 51, SNV M.Pitoňáková zástup. 20.11.2012
Faktúra 256/2012 El.en.-X./12 1 089,14 s DPH 09.11.2012 VSE, Mlynská 31, Košice 09.11.2012
Faktúra 257/2012 CD - SJ pre 1.roč. 129,00 s DPH 09.11.2012 Domisoft, s.r.o. Košická 12, Komárno 12.11.2012
Faktúra 258/2012 Ochrana objektu-XI./12 13,04 s DPH 09.11.2012 OR PZ, Elektrárenská, SNV 09.11.2012
Faktúra 112207812 FA za potraviny pre ŠJ 203,86 s DPH 09.11.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Objednávka 111/2012 Interaktívny výukový softvér SJ 129,00 s DPH 08.11.2012 Domisoft SK s.r.o., Košická 663, Komárno M.Pitoňáková zástup. 20.11.2012
Objednávka 109/2012 Poistenie notebookov 30,00 s DPH 07.11.2012 UNIQA a.s., Nám.M.Pavla 38, Levoča M.Pitoňáková zástup. 16.11.2012
Faktúra 253/2012 Telefón - X./12 57,67 s DPH 07.11.2012 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava 12.11.2012
Objednávka 107/2012 Interaktívna tabula 1 500,00 s DPH 07.11.2012 Daffer s.r.o.,Včelárska l, Prievidza M.Pitoňáková zastup. 16.11.2012
Objednávka 110/2012 Vlajka mesta a SR 30,00 s DPH 07.11.2012 Ing.M.Slejzák, Za kaštielom 2, Smižany M.Pitoňáková záatup. 16.11.2012
Faktúra 112207056 FA za potraviny pre ŠJ 109,26 s DPH 07.11.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 1201920 FA za potraviny pre ŠJ 302,04 s DPH 07.11.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 1174 FA za potraviny pre ŠJ 171,60 s DPH 06.11.2012 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Objednávka 105/2012 Čistiace ŠJ 90,00 s DPH 05.11.2012 Domino a.s., Zimná 51, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová veduca ŠJ 12.11.2012
Faktúra 250/2012 Plyn 1.11.-18.12.2012 3 098,00 s DPH 05.11.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava 05.11.2012
Faktúra 251/2012 Vod.-stoč. 27.9.-26.10.2012 387,18 s DPH 05.11.2012 VEOLIA, Hraničná 17, Poprad 12.11.2012
Faktúra 252/2012 Materiál na údržbu 115,48 s DPH 05.11.2012 Nezábudka, Letná , SNV 12.11.2012
Faktúra 112204695 FA za potraviny pre ŠJ 86,41 s DPH 05.11.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Objednávka 106/2012 Chladnička ŠJ 170,00 s DPH 05.11.2012 KOHEX, Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 12.11.2012
Faktúra 248/2012 El.en.-telocvičňa 602,00 s DPH 31.10.2012 VSE, Mlynská 31, Košice 12.11.2012
Faktúra 249/2012 ŠEVT-List bianco vysvedčenie 88,80 s DPH 31.10.2012 ŠEVT a.s.,Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 31.10.2012
Faktúra 71236275 FA za potraviny pre ŠJ 171,42 s DPH 31.10.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.11.2012
Faktúra 37612 FA za potraviny pre ŠJ 868,07 s DPH 30.10.2012 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2012
Faktúra 20121327 FA za potraviny pre ŠJ 45,96 s DPH 30.10.2012 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 120184 FA za potraviny pre ŠJ 184,80 s DPH 30.10.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 26.11.2012
Faktúra 1201866 FA za potraviny pre ŠJ 66,60 s DPH 30.10.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 122629 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 51,04 s DPH 30.10.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2012
Faktúra 122711 FA za potraviny pre ŠJ 512,21 s DPH 30.10.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 03.12.2012
Faktúra 122504 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 200,26 s DPH 30.10.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 06.11.2012
Faktúra 244/2012 Učebnice pre 4.roč. 12,10 s DPH 29.10.2012 Kvietkovo Family,Smetanov Háj, Dunajská Streda 12.11.2012
Faktúra 245/2012 CD Fyzika 78,80 s DPH 29.10.2012 Pachner s.r.o., Tikovská 33, Praha 9 12.11.2012
Faktúra 246/2012 Kontrola komínov 32,00 s DPH 29.10.2012 Kominárske služby,Tajovského 4, Poprad 29.10.2012
Faktúra 247/12 Mobily- X./12 62,26 s DPH 29.10.2012 Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava 29.10.2012
Faktúra 112203481 FA za potraviny pre ŠJ 91,84 s DPH 26.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 29.11.2012
Faktúra 201210088 FA za potraviny pre ŠJ 407,57 s DPH 26.10.2012 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 21.11.2012
Faktúra 1201824 FA za potraviny pre ŠJ 124,32 s DPH 25.10.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 21.11.2012
Objednávka 104/2012 CD - Fyzika zaujímavo 80,00 s DPH 25.10.2012 Pachner, Tikovská 2684 M.Pitoňáková zástup. 02.11.2012
Faktúra 71235148 FA za potraviny pre ŠJ 312,78 s DPH 25.10.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 26.11.2012
Faktúra 243/2012 Odbor.liter.X./12 39,56 s DPH 25.10.2012 RAABE,Trnavská 84, Bratislava 12.11.2012
Faktúra 530218253 FA za potraviny pre ŠJ 193,20 s DPH 23.10.2012 TROPICO s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2012
Faktúra 1201304632 FA za potraviny pre ŠJ 602,18 s DPH 23.10.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2012
Faktúra 242/2012 Revizia detek.úniku plynu 109,62 s DPH 23.10.2012 Mera-Servis, Ľubochnianska 16, Ľubotice 16 23.10.2012
Faktúra 20121253 FA za potraviny pre ŠJ 52,56 s DPH 22.10.2012 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2012
Faktúra 112201393 FA za potraviny pre ŠJ 403,09 s DPH 22.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 26.11.2012
Objednávka 103/2012 Pracov.zošity-finančná gramotnosť 12,00 s DPH 22.10.2012 Kvietkovo Family-Smetanov háj 287, Dunajská Streda M.Pitoňáková zástup. 31.10.2012
Faktúra 112200720 FA za potraviny pre ŠJ 142,74 s DPH 19.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 240/2012 Oprava nábytku 217,90 s DPH 19.10.2012 M.Blaško, Štúrovo nábr.11, SNV 12.11.2012
Faktúra 241/2012 Mobil ŠJ/IX./2012 10,49 s DPH 19.10.2012 T-Com, Karadžičova 10, Bratislava ŠJ 12.11.2012
Faktúra 112200985 FA za potraviny pre ŠJ 45,31 s DPH 19.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1121200144 FA za potraviny pre ŠJ 471,06 s DPH 18.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 239/2012 Čistiace prostr.ŠJ 24,02 s DPH 17.10.2012 Domino a.s.,Zimná 51, SNV ŠJ 12.11.2012
Faktúra 238/2012 Detekčné trubičky na CO 21,50 s DPH 17.10.2012 TIP-TOPJ.Džubak,Podunajská 7, SNV 12.11.2012
Faktúra 237/2012 Učebnice AJ 247,50 s DPH 17.10.2012 Kníhkupectvo Alter EGO,Hlav.nám.3,Kežmarok 12.11.2012
Faktúra 1201768 FA za potraviny pre ŠJ 235,20 s DPH 17.10.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1201304501 FA za potraviny pre ŠJ 109,80 s DPH 16.10.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 71233788 FA za potraviny pre ŠJ 106,06 s DPH 16.10.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1201304466 FA za potraviny pre ŠJ 486,40 s DPH 15.10.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 112198601 FA za potraviny pre ŠJ 232,24 s DPH 15.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Objednávka 101/2012 Revízia komínov 60,00 s DPH 12.10.2012 Kominárske práce -Tatarko,Tajovského, Poprad M.Pitoňáková zástup. 22.10.2012
Objednávka 99/2012 Kartuše,zatvárač 115,00 s DPH 12.10.2012 Nezábudka. Letná ul.,Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 22.10.2012
Faktúra 122505 FA za potraviny pre ŠJ 525,36 s DPH 12.10.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Objednávka 102/2012 regeneračne prostriedky 24,00 s DPH 12.10.2012 Domino, Radlinského SNV M.Pitoňáková zástup. 22.10.2012
Faktúra 112197451 FA za potraviny pre ŠJ 97,68 s DPH 12.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 112198187 FA za potraviny pre ŠJ 184,79 s DPH 12.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1201729 FA za potraviny pre ŠJ 257,28 s DPH 12.10.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Objednávka 100/2012 Revizia úniku plynov v kotolni 80,00 s DPH 12.10.2012 MeraServis, Košice M.Pitoňáková zástup. 22.10.2012
Objednávka 98/2012 Učebnice AJ 250,00 s DPH 10.10.2012 Knihkupectvo Alter Ego, s.r.o.Hl.nám.8,Kežmarok M.Pitoňáková zástup. 22.10.2012
Faktúra 236/2012 Oprava el.bojlera 69,89 s DPH 10.10.2012 Elektronm, s.r.o.,Drevárska 2,SNV 12.11.2012
Faktúra 1201705 FA za potraviny pre ŠJ 157,44 s DPH 09.10.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1052 FA za potraviny pre ŠJ 244,82 s DPH 09.10.2012 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 234/2012 Popl. za telefón - IX./12 70,97 s DPH 09.10.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava 10.10.2012
Faktúra 1201691 FA za potraviny pre ŠJ 34,56 s DPH 08.10.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 112195956 FA za potraviny pre ŠJ 144,46 s DPH 08.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1201304338 FA za potraviny pre ŠJ 79,02 s DPH 08.10.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 122560 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 20,40 s DPH 08.10.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 233/2012 El.energia - IX./12 1 007,28 s DPH 08.10.2012 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 10.10.2012
Faktúra 232/2012 Spracovanie el.projektov 120,00 s DPH 05.10.2012 Ing.Staroň,Montáž,údržba el.zariadení, Sp.Nová Ves 10.10.2012
Faktúra 112195477 FA za potraviny pre ŠJ 139,39 s DPH 05.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1201672 FA za potraviny pre ŠJ 168,72 s DPH 04.10.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 231/2012 Vodné - stočné / IX./12 370,03 s DPH 03.10.2012 VEOLIA, Hraničná 17, Poprad 10.10.2012
Faktúra 230/12 Plyn - X./12 1 874,00 s DPH 03.10.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava 10.10.2012
Faktúra 112193144 FA za potraviny pre ŠJ 375,83 s DPH 01.10.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 229/2012 Materiál na údržbu 143,30 s DPH 01.10.2012 Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves 10.10.2012
Faktúra 228/2012 Mobily - IX. 62,75 s DPH 01.10.2012 Slovak Telekom, Karadžičova,10, Bratislava 10.10.2012
Faktúra 227/2012 Stočné-III.Q 491,10 s DPH 01.10.2012 VEOLIA,Hraničná 17, Poprad 10.10.2012
Faktúra 226/2012 Čistiace prostriedky 168,08 s DPH 01.10.2012 PEDRO, F.Urbánka 29, Sp.Nová Ves 10.10.2012
Objednávka 97/2012 Oprava výmeníka tepla 70,00 s DPH 01.10.2012 Elektronik, s.r.o., Drevárska 2, Sp.Nová Ves M.Pitoňáová zastup. 12.11.2012
Zmluva ŠJ-odber a odvoz použitého kuchynského oleja s DPH 01.10.2012 Rastislav Staňa, Brusník 897/10, Spišská nová Ves školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Objednávka 94/2012 Čistiace prostriedky ZŠ 100,00 s DPH 28.09.2012 Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 28.09.2012
Objednávka 96/2012 Nákup mat.na údržbu 143,00 s DPH 28.09.2012 Nezábudka , Letná , Sp.Nová Ves M.Pitonáková zástup. 11.10.2012
Faktúra 20121207 FA za potraviny pre ŠJ 10,50 s DPH 28.09.2012 Pekáreň Čingov Smižany školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 71232307 FA za potraviny pre ŠJ 232,20 s DPH 28.09.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 122358 FA za potraviny pre ŠJ 504,82 s DPH 28.09.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Objednávka 95/2012 Trubičky na meranie CO v kotolni 21,00 s DPH 28.09.2012 TIP-TOP Džubak, Podunajská 7, Sp.Nová Ves ZS M.Pitoňáková zastup. 11.10.2012
Faktúra 112192452 FA za potraviny pre ŠJ 145,22 s DPH 28.09.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 120160 FA za potraviny pre ŠJ 39,00 s DPH 28.09.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 201209081 FA za potraviny pre ŠJ 299,90 s DPH 28.09.2012 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 221/2012 Pracov.odevy, obuv 289,80 s DPH 27.09.2012 LS -Pracov.odevy, Starosaská5, Sp.Nová Ves ŠJ 10.10.2012
Faktúra 217/2012 Dvere biele 62,99 s DPH 27.09.2012 Stavcentrum, Fabiniho 28, Sp.Nová Ves 10.10.2012
Faktúra 33712 FA za potraviny pre ŠJ 951,67 s DPH 27.09.2012 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 225/2012 Školské pomôcky-dotácia MsÚ 481,40 s DPH 27.09.2012 MIVA s.r.o.,Mlynská 13, Smižany 10.10.2012
Faktúra 224/2012 Odbor.lit.-IX./ŠJ 38,39 s DPH 27.09.2012 RAABE,Trnavská cesta 84, Bratislava ŠJ 10.10.2012
Faktúra 223/2012 Kontrola váh v ŠJ 53,00 s DPH 27.09.2012 F.Mlynarčik, Šturovo nábr.13, Sp.Nová Ves ŠJ 10.10.2012
Faktúra 219/2012 Aktualizácia -VEMA 2012/2013 200,40 s DPH 27.09.2012 VEMA,s.r.o.,Prievozská 14, Bratislava 10.10.2012
Faktúra 220/2012 Odpad/II.splátka 1 003,51 s DPH 27.09.2012 Mesto, Radničné nám., Sp.Nová Ves 27.09.2012
Faktúra 222/2012 Čistiace prostriedky 114,92 s DPH 27.09.2012 PEDRO,F.Urbanka 29, Sp.Nová Ves ŠJ 10.10.2012
Faktúra 216/2012 Oprava rozvodov vody 176,22 s DPH 27.09.2012 Správcovská Firma, Letná 41, Sp.Nová Ves 10.10.2012
Faktúra 218/2012 Oprava kopirov.stroja 61,74 s DPH 27.09.2012 DATAS, Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves 10.10.2012
Faktúra 1201622 FA za potraviny pre ŠJ 193,44 s DPH 27.09.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1201611 FA za potraviny pre ŠJ 137,64 s DPH 26.09.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1201304129 FA za potraviny pre ŠJ 609,61 s DPH 26.09.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 71230927 FA za potraviny pre ŠJ 322,62 s DPH 26.09.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 1201611 FA za potraviny pre ŠJ 137,64 s DPH 26.09.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Objednávka 93/2012 Čistiace prostriedkov ŠJ 80,00 s DPH 25.09.2012 Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 28.09.2012
Faktúra 122302 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 48,24 s DPH 24.09.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 122434 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 19,80 s DPH 24.09.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 122303 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 150,76 s DPH 24.09.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 120141 FA za potraviny pre ŠJ 117,00 s DPH 20.09.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Objednávka 92/2012 Škol.pomôcky pre žiakov v hmot.núdzi 481,00 s DPH 20.09.2012 MIVA,s.r.o.,Mlynská 12, Smižany M.Pitoňáková zástup. 28.09.2012
Faktúra 1201570 FA za potraviny pre ŠJ 177,60 s DPH 20.09.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Objednávka 91/2012 Výmena dverí 60,00 s DPH 18.09.2012 Stavcentrum Fekete,Fabiniho, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 28.09.2012
Faktúra 1201303943 FA za potraviny pre ŠJ 367,75 s DPH 18.09.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 1201550 FA za potraviny pre ŠJ 230,40 s DPH 18.09.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 530215152 FA za potraviny pre ŠJ 366,00 s DPH 18.09.2012 TROPICO s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 05.10.2012
Faktúra 122198 FA za potraviny pre ŠJ 459,26 s DPH 17.09.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 1201303888 FA za potraviny pre ŠJ 534,30 s DPH 17.09.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 71229400 FA za potraviny pre ŠJ 138,58 s DPH 14.09.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 215/2012 Mobil/VIII. 22,16 s DPH 14.09.2012 Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava ŠJ 10.10.2012
Objednávka 90/2012 Oprava váh v ŠJ 60,00 s DPH 14.09.2012 Ing.Mlynarčik,Servis váh, Šturovo nábr.13, Sp.N.Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 28.09.2012
Faktúra 213/2012 Odbor.literatúra/IX. 39,56 s DPH 13.09.2012 RAABE,s.r.o.Trnavská cesta 84, Bratislava 10.10.2012
Faktúra 214/2012 Hygienické potreby 388,80 s DPH 13.09.2012 Kamiko-Hygiene, Kremnička 3,Banská Bystrica 10.10.2012
Faktúra 1201518 FA za potraviny pre ŠJ 88,80 s DPH 13.09.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Objednávka 89/2012 Oprava kosačky 150,00 s DPH 11.09.2012 Agrospiš, Smižany M.Pitoňáková zástup.školy 28.09.2012
Faktúra 1201498 FA za potraviny pre ŠJ 187,20 s DPH 11.09.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 212/2012 Čistiace a hyg.potreby 31,10 s DPH 11.09.2012 Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom ŠJ 10.10.2012
Faktúra 211/2012 Rohože 165,88 s DPH 10.09.2012 Bečarik, B.Nemcovej, Sp.NováVes ŠJ 10.10.2012
Faktúra 235/2012 Preddavok za el.en.-X./12 610,00 s DPH 10.09.2012 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 10.10.2012
Faktúra 209/2012 Telef.poplatok/VIII. 48,55 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom,Karadžičova10, Bratislava 10.10.2012
Faktúra 210/2012 Preplatok.el.en./VIII. 813,65 s DPH 10.09.2012 VSE,a.s.,Mlynská 31, Košice 10.10.2012
Faktúra 912 FA za potraviny pre ŠJ 347,10 s DPH 10.09.2012 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 05.10.2012
Faktúra 208/2012 Školenie uč. k interaktívnej tab. 330,00 s DPH 07.09.2012 STIEFEL,s.r.o.,Ružinovská 1, Bratislava 28.09.2012
Faktúra 207/2012 Pracov.odev a obuv 254,57 s DPH 07.09.2012 Pracov.odevy, Repaská, Odborárov 51, Sp.N.Ves 28.09.2012
Faktúra 112183553 FA za potraviny pre ŠJ 116,87 s DPH 06.09.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 05.10.2012
Faktúra 206/2012 Plyn - IX./12 601,00 s DPH 05.09.2012 SPP, Moldavská 12, Košice 28.09.2012
Objednávka 88/2012 Skartovačka 120,00 s DPH 05.09.2012 DATAS. Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves ZŠ Levočká 11, SNV M.Pitoňáková zástup.školy 07.09.2012
Faktúra 1201463 FA za potraviny pre ŠJ 187,20 s DPH 05.09.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 12.10.2012
Faktúra 205/2012 Ochrana objektu - IX./12 13,04 s DPH 04.09.2012 OR PZ, Elektrárenská 1, Sp.N.Ves 28.09.2012
Faktúra 204/2012 Kancelárske potreby 465,04 s DPH 04.09.2012 Datas, Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves 28.09.2012
Objednávka 87/2012 Pracovné odevy, obuv 250,00 s DPH 04.09.2012 Pracovné odevy, M.Repaská, Odborárov, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská11, SNV M.Pitoňáková zástup.školy 07.09.2012
Zmluva 2/2012 Prenájom telocvične 150,00 s DPH 04.09.2012 ThLic.Viktor Pardeľ, Levočská 12, Sp.Nová Ves 29.11.2012
Faktúra 202/2012 Vodné-stočné /VIII./12 115,18 s DPH 03.09.2012 Vodné-stočné/VIII./12 28.09.2012
Faktúra 112181852 FA za potraviny pre ŠJ 238,12 s DPH 03.09.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 05.10.2012
Faktúra 203/2012 Popl. mobily - VIII./12 71,16 s DPH 03.09.2012 Slovak-Telecom, Karadžičova 10, Bratislava 28.09.2012
Zmluva 0173659 Dodatok k Zmluve o poskt.verej.služieb /telefón/ s DPH 31.08.2012 3.10.2012 10.10.2012
Faktúra 122155 FA za potraviny pre ŠJ 58,12 s DPH 31.08.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 05.10.2012
Objednávka 86/2012 Školenie k interaktívnej tabule 330,00 s DPH 30.08.2012 STIEFEL, Ružinovská 1/A, Bratislava ZŠ Levočská11, SNV M.Pitoňáková zástup.školy 07.09.2012
Faktúra 198/2012 Opakovaná prehl.plyn.kotolne 277,20 s DPH 28.08.2012 TIP-TOP,J.Džubak, Podunajská 7, Sp.N.Ves 28.09.2012
Faktúra 200/2012 Odbor.lit. - IX./12 78,78 s DPH 28.08.2012 RAABE,s.r.o.,Trnavská cesta 84, Bratislava 28.09.2012
Faktúra 201/2012 Obaly na triedne knihy 74,98 s DPH 28.08.2012 Združena, Zimná, Sp.N.Ves 28.09.2012
Faktúra 199/2012 Far.kriedy, prachovky, špongie 50,70 s DPH 28.08.2012 MIVA, s.r.o.,Mlynská 13, Smižany 28.09.2012
Objednávka 85/2012 Farebné kriedy, prachovky, špongie 50,00 s DPH 27.08.2012 Miva s.r.o., Smižany ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup.školy 07.09.2012
Faktúra 196/2012 Maliarske práce -jedáleň ZŠ 990,00 s DPH 27.08.2012 Maliar natierač, M.Oravec, Vitkovce 97 17.09.2012
Faktúra 191/2012 Vodoinštal.práce v ŠJ 106,98 s DPH 27.08.2012 Ing.Staroň, Tr.1.mája,Sp.N.Ves ŠJ 17.09.2012
Faktúra 192/2012 Maliarske práce v ŠJ 662,00 s DPH 27.08.2012 Maliar natierač, M.Oravec, Vitkovce 97 ŠJ 17.09.2012
Faktúra 193/2012 Čistiace prostriedky ŠJ 95,06 s DPH 27.08.2012 Pedro, F.Urbánka, Sp.N.Ves ŠJ 17.09.2012
Faktúra 194/2012 Odbor.literatúra 39,56 s DPH 27.08.2012 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava 17.09.2012
Faktúra 195/2012 Poistné žiakov - 2012/2013 580,00 s DPH 27.08.2012 UNIQA a.s.,Lazarecká 15, Bratislava 17.09.2012
Faktúra 197/2012 Prehliadka plynových kotlov 358,74 s DPH 27.08.2012 TIP-TOP, J.Džubak, Podunajská 7, Sp.N.Ves 28.09.2012
Faktúra 112179237 FA za potraviny pre ŠJ 207,12 s DPH 24.08.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 28.09.2012
Objednávka 83/2012 Zhotovenie obalov na triedne knihy 80,00 s DPH 23.08.2012 Združna, Zimná ul., Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup.školy 07.09.2012
Objednávka 84/2012 Oprava vodovod.potrubia v umývarke 150,00 s DPH 23.08.2012 Správcovská firma, s.r.o., Letná 41, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup.školy 07.09.2012
Objednávka 82/2012 Opakovaná prehliadka tlakov.nádob v kotolni 300,00 s DPH 20.08.2012 TIP-TOP, Džubák, Podunajská 7, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup.školy 07.09.2012
Objednávka 81/2012 Inštaqlácia vodovodných batérií 100,00 s DPH 20.08.2012 Ing.Staroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves ŠJ Levočská 11, SNV H.Kucharová veduca ŠJ 07.09.2012
Faktúra 190/2012 Inštal.elektrických bojlerov v ŠJ 930,16 s DPH 17.08.2012 Ing.Staroň, Montáž el.zariad., Tr.1.mája, Sp.N.Ves ŠJ 17.09.2012
Faktúra 1201303357 FA za potraviny pre ŠJ 675,65 s DPH 17.08.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 28.09.2012
Faktúra 189/2012 Jedálenské kupóny 315,00 s DPH 16.08.2012 Le CHeque Dejeuner s.r.o., Tomašiková 23, Bratislava 17.09.2012
Objednávka 80/2012 Jedálenské kupóny 300,00 s DPH 15.08.2012 Lecheque Dejeuner, Tomašikova 23, Bratislava B.Varšová ekonom 17.08.2012
Objednávka 79/2012 Lišty 30,00 s DPH 15.08.2012 Bečarik, B.Nemcovej, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved. ŠJ 17.08.2012
Faktúra 187/2012 Popl.mobil - VII./ ŠJ 15,72 s DPH 15.08.2012 Slovak Telecom , Karadžičova 10, Bratislava ŠJ 17.09.2012
Faktúra 188/2012 Rebrik,Ohrievač 103,80 s DPH 15.08.2012 Nezábudka, Letná 39, Sp.N. Ves ŠJ 17.09.2012
Faktúra 186/2012 ŠEVT -školské tlačivá 144,76 s DPH 15.08.2012 ŠEVT a.s.,Cementárenská 10, Bratislava 17.09.2012
Objednávka 78/2012 Rebrík, rohože ŠJ 100,00 s DPH 14.08.2012 Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 17.08.2012
Faktúra 185/2012 Servisné práce v ŠJ 329,30 s DPH 14.08.2012 Sopko-Servis, Bardejovská8, Kežmarok ŠJ 17.09.2012
Objednávka 77/2012 Pracovné odevy v ŠJ 250,00 s DPH 13.08.2012 Pracovné odevy, Starosaská 5, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 17.08.2012
Objednávka 76/2012 Servisné práce v ŠJ 330,00 s DPH 10.08.2012 P.Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 17.08.2012
Objednávka 75/2012 Elektropráce v ŠJ 900,00 s DPH 10.08.2012 Ing.Staroň, Montáž a revizie elek.zar., Tr.1.mája, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 17.08.2012
Objednávka 74/2012 Maľovanie kuchyne ŠJ 500,00 s DPH 10.08.2012 M.Oravec, Vitkovce 97 ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 17.08.2012
Faktúra 184/2012 Vyučtov.el.en.-VII./12 /preplatok/ 1 088,47 s DPH 08.08.2012 VSE, Mlynská 31, Košice ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Objednávka 73/2012 Čistiace prostriedky ŠJ 300,00 s DPH 08.08.2012 Pedro-družstvo, F.Urbánka, Sp.Nová Ves ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ 17.08.2012
Faktúra 183/2012 Telefón - júl 2012 54,83 s DPH 08.08.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Faktúra 181/2012 Verzia progr.-ZŠ 2013 349,00 s DPH 06.08.2012 aSC s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Faktúra 182/2012 Ochrana objektu-VIII./2012 13,04 s DPH 06.08.2012 OR PZ, Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Objednávka 72/2012 Čistiace prostriedky ZŠ 300,00 s DPH 03.08.2012 Pedro.-družstvo, F.Urbanka, Sp.Nová Ves B.Varšová ekonom 17.08.2012
Faktúra 180/2012 Opr. dverí a stoličiek-zváranie 562,13 s DPH 03.08.2012 Správcovska firma, Letná 41, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská , SNV 08.08.2012
Faktúra 179/2012 Údržba progr.IVES 83,65 s DPH 03.08.2012 IVES, Čsl.armády 20, Košice ZŠ Levoská, SNV 08.08.2012
Faktúra 178/2012 Plyn 1.8.-31.8.2012 289,00 s DPH 03.08.2012 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Faktúra 177/2012 Popl. mobily 22.6.-21.7.2012 69,04 s DPH 03.08.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Faktúra 176/2012 Elektrina telocv. 1.6.-31.7.2012 602,00 s DPH 03.08.2012 VSE a.s., Mlynská 31, Košice ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Faktúra 175/2012 Vod.-stoč. 30.6.-31.7.2012 127,43 s DPH 03.08.2012 VEOLIA, Hraničná ,Poprad ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Objednávka 71/2012 Aktualizácia programu Agenda ZŠ 350,00 s DPH 03.08.2012 aSc s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava S.Bartošová 17.08.2012
Faktúra 174/2012 Čistiace prostriedky ZŠ 315,61 s DPH 01.08.2012 PEDRO-družstvo, F.Urbánka, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská , SNV 08.08.2012
Faktúra 173/2012 Obkladačky do jedálne školy 559,37 s DPH 27.07.2012 Bečarik s.r.o., B.Nemcovej, 12, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Faktúra 172/2012 Popl.mobil ŠJ-VI./12 10,08 s DPH 27.07.2012 Slovak Telecom,Karadžičova 10, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 08.08.2012
Objednávka 70/2012 Nákup zdravotníckeho mat. do lekárničiek 100,00 s DPH 11.07.2012 Lekáreň na Letnej, Sp. Nová Ves ZŠ Levočská , SNV S.Bartošová 12.07.2012
Faktúra 167/12 El.energia-preddavok /júl 2012/ 1 460,00 s DPH 10.07.2012 VSE a.s., Mlynská 31, Košice ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 169/12 Aktual.doplnkov"Praktický spriev.účtovníctvom " 139,17 s DPH 10.07.2012 VERLLAG-DASHOFER, Zelezničiarska 13, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 168/12 Ochrana objektu - júl 2012 13,04 s DPH 10.07.2012 OR PZ, Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 10.07.2012
Faktúra 171/12 Elektrická ener.-vyučt./jún 2012/ 99,12 s DPH 10.07.2012 VSE, Mlynská 31, Košice ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 170/12 Telefónny popl. /1.6.-30.6.2012/ 54,07 s DPH 10.07.2012 Slovak-Telekom, Karadžičova, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 166/12 Maliarske farby 128,98 s DPH 09.07.2012 FARLAZ Odborárov 41, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 163/12 Vodné-stočné /jún 2012 382,27 s DPH 06.07.2012 VEOLIA a.s.,Hraničná 17, Poprad ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 164/12 Stočné- /31.3.-29.6.2012/ 491,10 s DPH 06.07.2012 VEOLIA a.s.,Hraničná 17, Poprad ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 165/12 Pracovná zdravot.služba/1.4.-31.7.2012/ 195,46 s DPH 06.07.2012 MEDISON s.r.o.,Obchodná 16, Košice ZŠ Levočská SNV 12.07.2012
Faktúra 162/12 Plyn - júl /záloha/ 289,00 s DPH 03.07.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 160/12 Materiál na údržbu 63,85 s DPH 02.07.2012 Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 02.07.2012
Faktúra 159/12 Mobily /22.5.-21.6.12/ 101,95 s DPH 02.07.2012 Slovak.Telekom, Karadžičova, Bratislava ZŠ, Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 161/12 Kancelársky materiál 134,98 s DPH 02.07.2012 DATAS, Štefan.námestie, Sp.Nová Ves ZŠ, Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 71222903 FA za potraviny pre ŠJ 19,44 s DPH 29.06.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 201206071 FA za potraviny pre ŠJ 185,76 s DPH 29.06.2012 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 121829 FA za potraviny pre ŠJ 490,10 s DPH 28.06.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 1201208 FA za potraviny pre ŠJ 153,00 s DPH 28.06.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 26312 FA za potraviny pre ŠJ 703,34 s DPH 28.06.2012 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 120120 FA za potraviny pre ŠJ 96,50 s DPH 28.06.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 71221683 FA za potraviny pre ŠJ 337,02 s DPH 27.06.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 1201202 FA za potraviny pre ŠJ 117,60 s DPH 27.06.2012 MIROND Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 158/12 Dunajský kameň 78,00 s DPH 27.06.2012 ESENEX, Duklianska 36, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Objednávka 69/2012 Maľovanie a opravy umyvárky a ŠJ 990,00 s DPH 26.06.2012 Oravec, Vitkovce 97 ZŠ Levočská, SNV M.Pitoňáková Zástup. 12.07.2012
Objednávka 66/2012 Servis kotlov 80,00 s DPH 26.06.2012 GASSERVIS,Oravec, Strakova 3, Košice ZŠ Levočská, SNV M.Pitoňáková zástup. 26.06.2012
Objednávka 65/2012 Odborná prehliadka kotolne a TN 500,00 s DPH 26.06.2012 TIP-TOP, Džubak, Podunajská 7, Sp.Nová Ves ZŠ, Levočská, SNV M.Pitoňáková zástup. 12.07.2012
Objednávka 68/2012 nákup farieb 50,00 s DPH 26.06.2012 Farlaz, Zalibera J., Odborárov 41, SNV ZŠ levočská , SNV M.Pitoňáková zástup. 12.07.2012
Objednávka 67/2012 Dun ajský kameň 90,00 s DPH 26.06.2012 Esenex,Duklianska 36, SNV ZŠ Levočská, SNV M.Pitoňáková zástup. 12.07.2012
Faktúra 157/12 Opravy ZŠ 992,16 s DPH 25.06.2012 Správcovská firma, Letná 41, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 25.06.2012
Faktúra 1201302966 FA za potraviny pre ŠJ 255,44 s DPH 25.06.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2012
Faktúra 155/12 Plnospektrálne žiariv.trubice/Projekt EMBRACO/ 2 000,00 s DPH 22.06.2012 BLUE STEP, Kráľovská 43, Šaľa ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Objednávka 64/2012 Čistiace prostr. 23,00 s DPH 22.06.2012 Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.06.2012
Faktúra 156/12 Čistiace prostriedky 22,76 s DPH 22.06.2012 Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 121800 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 14,40 s DPH 21.06.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 121679 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 137,52 s DPH 21.06.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 20120636 FA za potraviny pre ŠJ 141,96 s DPH 21.06.2012 Pekáreň Čingov Smižany 22.06.2012
Faktúra 154/12 Služby tech.požiarnej ochrany-II.Q/12 110,00 s DPH 20.06.2012 A.Koňak, Za Hornádom, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 153/12 Dunajský kameň 84,89 s DPH 20.06.2012 ESENEX,Duklianska 36, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Objednávka 63/2012 Žiarivkové trubice - Projekt EMBRACO 2 000.00 s DPH 20.06.2012 Blue step, Kráľovská 796/43, Šaľa ZŠ Levočská 11, SNV Mgr.Bartošová.S.Ivančová RŠ,učiteľka 28.06.2012
Faktúra 1201156 FA za potraviny pre ŠJ 172,80 s DPH 20.06.2012 MIROND Kežmarok 22.06.2012
Objednávka 62/2012 Oprava žalúzii 70,00 s DPH 19.06.2012 Bartoš, Za kaštieľom 1308/2, Smižany ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.06.2012
Faktúra 121678 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 14,40 s DPH 19.06.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 151/12 Učeb.pomôcky do kabinetov 481,15 s DPH 19.06.2012 STIEFEL-Eurocart, Ružinovská 1, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 152/12 Sada obojstraných podložiek 66,00 s DPH 19.06.2012 STIEFEL,Ružinovská1, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 1201302909 FA za potraviny pre ŠJ 394,52 s DPH 18.06.2012 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2012
Faktúra 149/12 Čistiace ŠJ 39,00 s DPH 18.06.2012 NOWACO, Piešťanská 71,Nové M.nad Váhom ŠJ pri ZŠ 12.07.2012
Objednávka 61/2012 Nákup obkladačiek 900,00 s DPH 18.06.2012 Bečarik, s.r.o.,B.Nemcovej, Sp.Nová Ves ZŠ, Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.06.2012
Objednávka 60/2012 Dunajský kameň 85,00 s DPH 18.06.2012 Esenex, Duklianska 36, Sp.Nová Ves ZŠ, Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 28.06.2012
Faktúra 121677 FA za potraviny pre ŠJ 457,61 s DPH 18.06.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 112156777 FA za potraviny pre ŠJ 266,10 s DPH 18.06.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 150/12 Rebrina na telesnú výchovu 139,90 s DPH 18.06.2012 Prešport, Prokopič, Zimná 54, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská SNV 12.07.2012
Faktúra 147/12 Odbor. lit."Šk.vzdeláv.progr.-VI./12" 40,46 s DPH 15.06.2012 RAABE,Trnavska cesta 84, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 148/12 Mobil-ŠJ/8.5.-7.6.2012/ 10,08 s DPH 15.06.2012 Slovak-Telekom,Karadžičova 10, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 12.07.2012
Faktúra 1201123 FA za potraviny pre ŠJ 92,40 s DPH 15.06.2012 MIROND Kežmarok 22.06.2012
Objednávka 59/2012 Rebrina- ribstol do Tv 140,00 s DPH 15.06.2012 PREŚPORT, Zimná 54, J.Prokopič, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 22.06.2012
Faktúra 71220318 FA za potraviny pre ŠJ 204,98 s DPH 14.06.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 1201107 FA za potraviny pre ŠJ 159,60 s DPH 13.06.2012 MIROND Kežmarok 22.06.2012
Zmluva Projekt školské ovocie BIGIMI -kúpna zmluva na šk.rok 2012/2013 s DPH 12.06.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie ZŠ Levočská 11, školská jedáleň pri ZŠ, Spišská Nová Ves 13.06.2012
Faktúra 112154152 FA za potraviny pre ŠJ 256,86 s DPH 11.06.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 146/12 Inštal.a konzultácie VEMA 75,60 s DPH 11.06.2012 VEMA,s.r.o.Prievozská 14, Bratislava ZŠ Levočská SNV 12.07.2012
Faktúra 145/12/ŠJ Teplomer ŠJ 81,84 s DPH 11.06.2012 ATC-JR, s.r.o.,Vsetínska cesta 766, Púchov Školská jedálen pri ZŠ 11.06.2012
Faktúra 143/12 Telefónny popl.- V./12 54,40 s DPH 08.06.2012 Slovak Tetekom, Karadžičova 10, Bratislava 11.06.2012
Faktúra 144/12 Vyučtov el.energie-máj 2012 48,54 s DPH 08.06.2012 VSE, Mlynská 31, Košice 11.06.2012
Faktúra 677 FA za potraviny pre ŠJ 141,05 s DPH 08.06.2012 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 1201054 FA za potraviny pre ŠJ 223,20 s DPH 06.06.2012 MIROND Kežmarok 22.06.2012
Faktúra 112152509 FA za potraviny pre ŠJ 38,77 s DPH 06.06.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 112152511 FA za potraviny pre ŠJ 110,40 s DPH 06.06.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Objednávka 58/2012 Materiál na údržbu 100,00 s DPH 05.06.2012 Nezábudka, K.Sabovčíková,Letná 39, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňaková zástup. 11.06.2012
Faktúra 140/12 Vod.-stoč. 28.4.-30.5.2012 372,48 s DPH 05.06.2012 VEOLIA,Hraničná 17, Poprad 11.06.2012
Faktúra 142/12 Kríky - Tuje 183,06 s DPH 05.06.2012 ARBO-SPIŠ, Hutnícka 14, Sp.Nová Ves 11.06.2012
Faktúra 137/12 Plyn - jún 2012 313,00 s DPH 05.06.2012 SPP, Mlynské Nivy, Bratislava 11.06.2012
Faktúra 138/12 El.energia - jún záloha 1 280,00 s DPH 05.06.2012 VSE, Mlynská 31, Košice 11.06.2012
Faktúra 141/12 Materiál na údržbu 28,00 s DPH 05.06.2012 Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves 11.06.2012
Faktúra 139/12 Ochrana objektu - jún 13,04 s DPH 05.06.2012 OR PZ, Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves 11.06.2012
Faktúra 136/12 Predpl."Spravodajca pre mzdové účtov" V.-XII./2012 55,87 s DPH 04.06.2012 Verlaf-Dashofer, s.r.o.,Železničiarska, Bratislava 11.06.2012
Faktúra 112151447 FA za potraviny pre ŠJ 68,94 s DPH 04.06.2012 NOWACO Slovakia školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Objednávka 57/2012 Kancelársky spotr. materiál 200,00 s DPH 01.06.2012 DATAS,R.Lučivjansky, Štef.nám.10, SNV ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 04.06.2012
Faktúra 133/12 Hračky do ŠK 53,99 s DPH 01.06.2012 Dračik, OC Madaras, Sp.Nová Ves 11.06.2012
Faktúra 134/12 Mobily 22.4.-21.5.2012 118,57 s DPH 01.06.2012 Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava 11.06.2012
Objednávka 56/2012 Zváračské práce 20,00 s DPH 01.06.2012 Správcovská firma, Letná 41, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zastup. 04.06.2012
Objednávka 55/2012 Hračky pre škol.klub 54,00 s DPH 01.06.2012 Dráčik, OC Madaras, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 04.06.2012
Zmluva 2012 Mandátna zmluva 500,00 s DPH 01.06.2012 Mgr.Ambroz Koňak, Banícka 2/34, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV 11.06.2012
Faktúra 1201302661 FA za potraviny pre ŠJ 637,66 s DPH 01.06.2012 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2012
Faktúra 135/12 Kancelársky materiál 257,12 s DPH 01.06.2012 Datas, Štefanikovo nám,10, Sp.Nová Ves 11.06.2012
Faktúra 121459 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 44,16 s DPH 31.05.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 121458 FA za potraviny pre ŠJ 490,49 s DPH 31.05.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 201205059 FA za potraviny pre ŠJ 254..93 s DPH 31.05.2012 ALPEKA Smižany školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 121562 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 90,00 s DPH 31.05.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 120095 FA za potraviny pre ŠJ 152,80 s DPH 31.05.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 20120604 FA za potraviny pre ŠJ 33,06 s DPH 31.05.2012 Pekáreň Čingov Smižany 22.06.2012
Faktúra 132/12 Parkové lavičky+odpad.kôš 628,96 s DPH 31.05.2012 M.Trnkócy, Záskalická 43, Dolný Kubín 11.06.2012
Faktúra 112150267 FA za potraviny pre ŠJ 154,80 s DPH 31.05.2012 NOWACO Slovakia 22.06.2012
Faktúra 71218824 FA za potraviny pre ŠJ 167,46 s DPH 31.05.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 22112 FA za potraviny pre ŠJ 1 127,95 s DPH 31.05.2012 Vartovník SNV školská jedáleň pri ZŠ 22.06.2012
Faktúra 112149717 FA za potraviny pre ŠJ 103,96 s DPH 30.05.2012 NOWACO Slovakia 22.06.2012
Faktúra 131/12 Náhradné diely do PC 294,71 s DPH 30.05.2012 SISOFT, Letná 73, Sp.Nová Ves 11.06.2012
Faktúra 1200990 FA za potraviny pre ŠJ 131,04 s DPH 29.05.2012 MIROND Kežmarok 31.05.2012
Objednávka 54/2012 Oprava školského nábytku 100,00 s DPH 29.05.2012 Blaško,Štúrovo nábr.2413/11, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11. SNV M.Pitoňáková zástup. 04.06.2012
Objednávka 52/2012 Nákup tují 200,00 s DPH 28.05.2012 ARBO SPIŠ s.r.o., Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 31.05.2012
Objednávka 53/2012 Materiál na údržbu 70,00 s DPH 28.05.2012 Nezábhudka,K.Sabovčíkova, Letná 39, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 04.06.2012
Faktúra 130/12/ŠJ Čistiace prostr.-ŠJ 17,40 s DPH 28.05.2012 NOWACO s.r.o.Piešťanská 71, Nové m nad Váhom 11.06.2012
Faktúra 112148741 FA za potraviny pre ŠJ 80,50 s DPH 28.05.2012 NOWACO Slovakia 31.05.2012
Faktúra 1201302501 FA za potraviny pre ŠJ 481,79 s DPH 25.05.2012 ATC-JR, s.r.o. 31.05.2012
Objednávka 51/2012 Parkove lavičky 500,00 s DPH 25.05.2012 MILCOLN, Záskalická 699, Dolný Kubín ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zastup. 25.05.2012
Faktúra 128/12 Seminár - Webové stránky, zverejňovanie 18,00 s DPH 25.05.2012 Ing.E.Kusyová, R.Jašíka 1874, Zvolen 04.06.2012
Faktúra 129/12 Časopisy "Mladý zácharanár" 2,49 s DPH 25.05.2012 RESCUE Team Slovakia, A.Bernoláka 436, Varín 04.06.2012
Faktúra 1200967 FA za potraviny pre ŠJ 33,60 s DPH 24.05.2012 MIROND Kežmarok 31.05.2012
Faktúra 71217276 FA za potraviny pre ŠJ 288,35 s DPH 23.05.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2012
Faktúra 127/12 Odbor.literatúra - "Nové právo"-máj 78,46 s DPH 23.05.2012 RAABE, Trnavská cesta, Bratislava 04.06.2012
Faktúra 1200944 FA za potraviny pre ŠJ 292,80 s DPH 22.05.2012 MIROND Kežmarok 31.05.2012
Faktúra 124/12 ALBET - portál pre učiteľov r.2012 95,00 s DPH 21.05.2012 VRANA s.r.o., Horný Val 9, Žilina 04.06.2012
Faktúra 126/12 Odborná lit.- máj 39,56 s DPH 21.05.2012 RAABE, Trnavská cesta, Bratislava 04.06.2012
Faktúra 125/12 Sprístup.portálu verejnej správy 71,00 s DPH 21.05.2012 Poradca podnikateľa, M.Rázusova, Žilina 04.06.2012
Faktúra 1201302412 FA za potraviny pre ŠJ 495,64 s DPH 21.05.2012 ATC-JR, s.r.o. 31.05.2012
Faktúra 112145777 FA za potraviny pre ŠJ 93,96 s DPH 21.05.2012 NOWACO Slovakia 31.05.2012
Faktúra 123/12 Fólia exteriérová 32,00 s DPH 18.05.2012 M.Drondzeková, Hronského 9. Sp.Nová Ves 04.06.2012
Faktúra 112144456 FA za potraviny pre ŠJ 180,60 s DPH 17.05.2012 NOWACO Slovakia 31.05.2012
Faktúra 122/12 Tlač poštov.poukážok - ŠJ 179,24 s DPH 17.05.2012 Tlačiareň Sedlák, Duklianska, SNV 04.06.2012
Faktúra 71215965 FA za potraviny pre ŠJ 184,86 s DPH 16.05.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2012
Zmluva 2128/1078 Zmluva o vzájom.spolupr. pre Projekt "Tenis do škôl" 264,00 s DPH 16.05.2012 Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, Bratislava ZŠ Levočská, SNV 13.08.2012
Objednávka 49/2012 Zakúpenie fólie 32,00 s DPH 16.05.2012 M.Drondzeková, J.C.Hronského 9, Sp.Nová Ves ZŠ levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 25.05.2012
Objednávka 50/2012 Učebné pomôcky do kabinetov 280,00 s DPH 16.05.2012 STIEFEL, Ružinovská 1, Bratislava ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 25.05.2012
Faktúra 1200911 FA za potraviny pre ŠJ 196,20 s DPH 16.05.2012 MIROND Kežmarok 31.05.2012
Faktúra 121/12 Mobil poplatok - ŠJ 10,18 s DPH 16.05.2012 Slovak Telekom, Bratislava 04.06.2012
Faktúra 541 FA za potraviny pre ŠJ 228,28 s DPH 16.05.2012 DOMINO a.s. SNV školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2012
Faktúra 120/12 Servisné práce v ŠJ 218,27 s DPH 15.05.2012 Sopko - Servis el.zariadení, Bardejovská 8,Kežmarok Sopko-servis el.zariadení,Bardejovská 8,Kežmarok 16.05.2012
Faktúra 530208736 FA za potraviny pre ŠJ 193,20 s DPH 15.05.2012 TROPICO s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2012
Faktúra 121275 FA za potraviny pre ŠJ 351,26 s DPH 14.05.2012 BIGIMI s.r.o., SNV školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2012
Zmluva 1/2012/N O nájme nebytového priestoru 400,00 s DPH 14.05.2012 Centrum voľného času "Pre všetkých"Sp.Hrhov 25.05.2012
Faktúra 1200888 FA za potraviny pre ŠJ 42,24 s DPH 14.05.2012 MIROND Kežmarok 31.05.2012
Faktúra 112142996 FA za potraviny pre ŠJ 228,16 s DPH 14.05.2012 NOWACO Slovakia 31.05.2012
Faktúra 117/12 Počítače - ACER 1 070,00 s DPH 14.05.2012 SISIFT, Letná 73, Sp.Nová Ves 16.05.2012
Faktúra 118/12 Predpl.časop."Pán uč." 01-05/2012 9,45 s DPH 14.05.2012 Musica-Liturgia,s.r.o.Šafránová 5,Bratislava 16.05.2012
Faktúra 119/12 Výmena el.zámku 87,60 s DPH 14.05.2012 SABAR, s.r.o.,Pod Stožkami 10, Markušovce 16.05.2012
Faktúra 121358 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 46,80 s DPH 11.05.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2012
Faktúra 1213276 FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO 28,80 s DPH 11.05.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2012
Faktúra 1200881 FA za potraviny pre ŠJ 42,00 s DPH 11.05.2012 MIROND Kežmarok 31.05.2012
Faktúra 114/12 Čistiace prostriedky 43,48 s DPH 10.05.2012 NOWACO-Slovakia,s.r.o. Prešov 16.05.2012
Faktúra 116/12 El.energia -.apríl/záloha/ 1 280,00 s DPH 10.05.2012 VSE,Mlynská 31, Košice 16.05.2012
Faktúra 115/12 Telefón-apríl 54,30 s DPH 10.05.2012 T-com, Karadžičova10, Bratislava 16.05.2012
Objednávka 48/2012 PC Acer /2ks/ 1 070.00 s DPH 10.05.2012 SISOFT COMPUTER, Letná 37, SNV ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 18.05.2012
Objednávka 45/2012 Elektrický zámok 87,00 s DPH 09.05.2012 SABAR, Ing.Janík, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 18.05.2012
Faktúra 1200863 FA za potraviny pre ŠJ 167,52 s DPH 09.05.2012 MIROND Kežmarok 10.05.2012
Objednávka 47/2012 Nákup farieb 15,00 s DPH 09.05.2012 FARLAZ, Odborárov, Sp:Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 18.05.2012
Objednávka 46/2012 Zváranie stoličiek,výroba mriežky 200,00 s DPH 09.05.2012 Správcovská firma, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 18.05.2012
Faktúra 110/12 Ochranná sieť 22,30 s DPH 07.05.2012 Prešport, Zimná54, Sp.Nová Ves 16.05.2012
Faktúra 113/12 Plyn 1.5.-31.5.2012 745,00 s DPH 07.05.2012 SPP, Bratislava 16.05.2012
Faktúra 108/12 El.energia-máj /záloha/ 1 410,00 s DPH 07.05.2012 VSE,Mlynská 31,Košice 16.05.2012
Faktúra 109/12 Oprava el.inštalácii-zvonček 399,50 s DPH 07.05.2012 Oprava el.zariadení,Š.Staroň,Tr.1.mája, Sp.N.Ves 16.05.2012
Faktúra 112/12 Vod.-stočné 24.3.-27.4.2012 379,82 s DPH 07.05.2012 VEOLIA, Hraničná, Poprad 16.05.2012
Faktúra 111/12 Kancelár.materiál 72,11 s DPH 07.05.2012 DATAS,Štefanikovo nám.10,Sp.Nová Ves 16.05.2012
Faktúra 1201302066 FA za potraviny pre ŠJ 492,90 s DPH 04.05.2012 ATC-JR, s.r.o. 10.05.2012
Zmluva Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu 2 000.00 s DPH 04.05.2012 Embraco Slovakia s.r.o. 25.05.2012
Objednávka 44/2012 Náhradnéé diely do PC 300,00 s DPH 03.05.2012 SISOFT COMPUTER, Letná 37, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zastup. 14.05.2012
Faktúra 107/12 Oprava motorov.kosačky 25,45 s DPH 02.05.2012 Agro-Spiš, Mlynská 2, Smižany 16.05.2012
Faktúra 1200821 FA za potraviny pre ŠJ 191,40 s DPH 02.05.2012 MIROND Kežmarok 10.05.2012
Objednávka 43/2012 Ochranná sieť 22,00 s DPH 02.05.2012 Prešport, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 11.05.2012
Faktúra 106/12 Mobily - 22.3-21.4.2012 83,75 s DPH 30.04.2012 Slovak-Telecom, Karadžičova, Bratislava 16.05.2012
Faktúra 105/12 El.energia 1.3.-31.5.2012 602,00 s DPH 30.04.2012 VsE,Mlynská 31,Košice 16.05.2012
Faktúra 71214755 FA za potraviny pre ŠJ 196,67 s DPH 30.04.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 10.05.2012
Faktúra 20120438 FA za potraviny pre ŠJ 43,57 s DPH 30.04.2012 Pekáreň Čingov Smižany 10.05.2012
Objednávka 42/2012 Oprava elektrického zvončeka 399,00 s DPH 30.04.2012 Staroň, Trieda 1.mája, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 07.05.2012
Faktúra 120088 FA za potraviny pre ŠJ 93,60 s DPH 30.04.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV 10.05.2012
Faktúra 112137945 FA za potraviny pre ŠJ 112,43 s DPH 30.04.2012 NOWACO Slovakia 10.05.2012
Faktúra 15512 FA za potraviny pre ŠJ 955,43 s DPH 27.04.2012 Vartovník SNV 10.05.2012
Faktúra 71213421 FA za potraviny pre ŠJ 283,54 s DPH 26.04.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 10.05.2012
Faktúra 121112 FA za potraviny pre ŠJ 90,00 s DPH 26.04.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie 10.05.2012
Faktúra 121097 FA za potraviny pre ŠJ 29,76 s DPH 26.04.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie 10.05.2012
Faktúra 201204048 FA za potraviny pre ŠJ 263,95 s DPH 26.04.2012 ALPEKA Smižany 10.05.2012
Faktúra 121126 FA za potraviny pre ŠJ 709,20 s DPH 26.04.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 10.05.2012
Faktúra 121127 FA za potraviny pre ŠJ 19,20 s DPH 25.04.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie 10.05.2012
Faktúra 103/12 Revízia a oprava hasiacich prístr. 123,00 s DPH 24.04.2012 Černický P.,Nemešany 81, Sp.Hrhov 16.05.2012
Faktúra 102/12 Odbor.literatúra-apríl 77,79 s DPH 24.04.2012 RAABE,Trnavská 84, Bratislava 16.05.2012
Objednávka 40/2012 Revizia hasiacich prístrojov 123,00 s DPH 24.04.2012 Černický, Nemešany ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 02.05.2012
Faktúra 1201301862 FA za potraviny pre ŠJ 33,36 s DPH 24.04.2012 ATC-JR, s.r.o. 10.05.2012
Faktúra 1200769 FA za potraviny pre ŠJ 291,96 s DPH 24.04.2012 MIROND Kežmarok 10.05.2012
Objednávka 41/2012/ŠJ ŠJ-kontrolný digitálny teplomer+kalibrácia odhad63.00 s DPH 24.04.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 26.04.2012
Faktúra 104/12 Hygienické potreby 388.80388.80 s DPH 24.04.2012 Kamiko Hygiena, Kremnička 3,Banská Bystrica 16.05.2012
Faktúra 112135270 FA za potraviny pre ŠJ 140,92 s DPH 23.04.2012 NOWACO Slovakia 10.05.2012
Objednávka 39/2012 Oprava kosačky 25,45 s DPH 23.04.2012 AGRO-Spiš s.r.o., Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 02.05.2012
Faktúra 101/12 Aktualizácia "Účtov.súvzťažnosti" 2012 194,30 s DPH 20.04.2012 Verlag Dashofer,vydavateľstvo Bratislava 16.05.2012
Faktúra 425 FA za potraviny pre ŠJ 176,90 s DPH 20.04.2012 DOMINO a.s. SNV 10.05.2012
Faktúra 1200745 FA za potraviny pre ŠJ 38,40 s DPH 19.04.2012 MIROND Kežmarok 10.05.2012
Faktúra 1201301850 FA za potraviny pre ŠJ 604,91 s DPH 19.04.2012 ATC-JR, s.r.o. 10.05.2012
Faktúra 1200733 FA za potraviny pre ŠJ 154,44 s DPH 18.04.2012 MIROND Kežmarok 10.05.2012
Faktúra 530206948 FA za potraviny pre ŠJ 214,80 s DPH 17.04.2012 TROPICO s.r.o. 10.05.2012
Faktúra 71211915 FA za potraviny pre ŠJ 68,10 s DPH 16.04.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 112132414 FA za potraviny pre ŠJ 387,65 s DPH 16.04.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 100/2012 Úprava prístupovej cesty k ŠJ 684,00 s DPH 16.04.2012 UNISLOV s.r.o.,Laborecká 2, SNV 16.04.2012
Faktúra 1200687 FA za potraviny pre ŠJ 52,80 s DPH 13.04.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 121024 FA za potraviny pre ŠJ 397,18 s DPH 13.04.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 97/2012 Mobil - ŠJ 10,18 s DPH 12.04.2012 Slovak-Telekom a.s., Karadžičova,Bratislava 16.04.2012
Faktúra 95/2012 Telefón /III.2012 56,23 s DPH 12.04.2012 T-COM a.s.,Karadžičova10, Bratislava 16.04.2012
Objednávka 38/2012/ŠJ ŠJ-tlač poštových poukážok pre stravníkov ŠJ 180,00 s DPH 12.04.2012 Tlačiareň SEDLÁK, Spišská Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 16.04.2012
Faktúra 96/2012 Oprava kopirovacieho stroja 61,68 s DPH 12.04.2012 DATAS, s.r.o.,Štefanikovo nám.10, SNV 16.04.2012
Faktúra 99/2012 Úprava oddychovej zóny v objekte školy 1.692,00 s DPH 12.04.2012 UNISLOV s.r.o.,Laborecká 2, SNV 16.04.2012
Faktúra 98/2012 Kominárske práce 32,00 s DPH 12.04.2012 Kominárske služby, Tajovského 4, Poprad 16.04.2012
Faktúra 94/2012 Stočné/ I.Q 486,29 s DPH 11.04.2012 VEOLIA a.s., Hraničná 17, Poprad 16.04.2012
Faktúra 93/2012 Montáž ribstolov do Tv 79,20 s DPH 11.04.2012 Bečarik. s.r.o., B.Nemcovej, SNV 16.04.2012
Faktúra 92/2012 Pracovná obuv 19,80 s DPH 11.04.2012 Pracov. odevy obuv, M.Repaská,Odborárov, SNV 16.04.2012
Faktúra 1200672 FA za potraviny pre ŠJ 201,96 s DPH 11.04.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 1201301683 FA za potraviny pre ŠJ 360,66 s DPH 10.04.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Zmluva 0371/2011 Darovacia zmluva-hnuteľný majetok 1 959.85 s DPH 09.04.2012 Štátny pedagogický ústav,Pluhová 8, Bratislava 16.05.2012
Faktúra 91/2012 Kancelárske potreby 381,46 s DPH 04.04.2012 DATAS s.r.o., Štefanikovo nám.10, SNV 16.04.2012
Faktúra 89/2012 Zabezp.pracov.zdravot.služby/I.Q. 146,41 s DPH 04.04.2012 MEDISON s.r.o.,Obchodná 16, Košice 16.04.2012
Faktúra 90/2012 Plyn - apríl 2012 1 946,00 s DPH 04.04.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava 16.04.2012
Faktúra 88/2012 Zdravotná obuv pracovná 70,64 s DPH 03.04.2012 ORTOKOMPLET, B.Nemcovej1130, SNV 16.04.2012
Faktúra 121023 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 19,20 s DPH 03.04.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 1200654 FA za potraviny pre ŠJ 184,32 s DPH 03.04.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Objednávka 37/2012 Pracovná obuv 20.00E s DPH 02.04.2012 Pracovné odevy, Odborárov, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská11, SNV M.Pitoňáková zástup. 12.04.2012
Faktúra 112128291 FA za potraviny pre ŠJ 371,94 s DPH 02.04.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 87/2012 Mobilné telef.- marec 2012 62,05 s DPH 02.04.2012 Sovak-telekom a.s., Karadžičova, Bratislava 16.04.2012
Faktúra 86/2012 Odbor.literatúra 78,78 s DPH 02.04.2012 RAABE,Tranavská 84, Bratislava 16.04.2012
Faktúra 84/12 Dunajský kameň 254,00 s DPH 02.04.2012 ESENEX s.r.o.,Duklianska 36, SNV 16.04.2012
Faktúra 85/2012 Materiál na údržbu 35,60 s DPH 02.04.2012 Nezábuka, Letná 39, SNV 16.04.2012
Faktúra 82/2012 Čistiace prostriedky ZŠ 187,27 s DPH 30.03.2012 PEDRO-družstvo, F.Urbánka 29, SNV 16.04.2012
Faktúra 201203037 FA za potraviny pre ŠJ 264,38 s DPH 30.03.2012 ALPEKA Smižany 23.02.2012
Faktúra 83/2012 Xerox papier A4 143,40 s DPH 30.03.2012 MIVA s.r.o.,Mynská 13, Smižany 16.04.2012
Faktúra 120056 FA za potraviny pre ŠJ 199,80 s DPH 30.03.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV 23.02.2012
Faktúra 120892 FA za potraviny pre ŠJ 425,59 s DPH 30.03.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 20120324 FA za potraviny pre ŠJ 64,86 s DPH 30.03.2012 Pekáreň Čingov Smižany 23.02.2012
Objednávka 36/2012 Revízia kominov 32,00 s DPH 30.03.2012 Kominárske služby, Tatarko, Tajovského, Poprad ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zastup. 10.04.2012
Faktúra 1201301600 FA za potraviny pre ŠJ 366,72 s DPH 30.03.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Faktúra 1200630 FA za potraviny pre ŠJ 84,00 s DPH 30.03.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 71210870 FA za potraviny pre ŠJ 255,64 s DPH 30.03.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 80/2012 El.energia/IV./záloha 1 550,00 s DPH 29.03.2012 VSE a.s.,Mlynská 31, SNV 16.04.2012
Faktúra 79/2012 Ochrana objektu/IV.2012 13,04 s DPH 29.03.2012 OR PZ Elektrárenská 1, SNV 16.04.2012
Faktúra 78/2012 Vyrezanie skiel na skleník 34,80 s DPH 29.03.2012 Sklenárstvo, Zimná 61, SNV 16.04.2012
Faktúra 120948 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 46,80 s DPH 29.03.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 81/2012 Netkaná textília čierna 33,20 s DPH 29.03.2012 Š.Richtarčík, Slovenská 32, SNV 16.04.2012
Faktúra 76/2012 Príručka"Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2012" 21,00 s DPH 28.03.2012 RVC, Hlavná 188, Štrba 16.04.2012
Faktúra 77/2012 Vodne-stočne 29.2.-23.3.2012 264,65 s DPH 28.03.2012 VEOLIA a.s., Hraničná 662, Poprad 16.04.2012
Faktúra 75/2012 Kamenná drť 118,40 s DPH 28.03.2012 ESSENEX,s.r.o.Duklianska 36, SNV 16.04.2012
Faktúra 11112 FA za potraviny pre ŠJ 994,79 s DPH 27.03.2012 Vartovník SNV 23.02.2012
Objednávka 34/2012 Ochranná fólia 33,00 s DPH 27.03.2012 Záhradníctvo, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 05.04.2012
Faktúra 74/2012/SF Slávnosť"Deň učiteľov 2012" 936,00 s DPH 27.03.2012 Hotel Metropol,a.s.,Štefan.nám.,SNV 16.04.2012
Faktúra 120669 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 140,40 s DPH 27.03.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 73/2012 Čistiace prostriedky 118,10 s DPH 27.03.2012 PEDRO-družstvo,F.Urbánka 29, SNV 16.04.2012
Faktúra 72/2012 Švédska lavička 3 m -Tv 149,90 s DPH 27.03.2012 PREŠPORT,J.Prokopič, Zimná 54, SNV 16.04.2012
Objednávka 35/2012 Kancelársky papier 143,00 s DPH 27.03.2012 Miva, Smižany ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 05.04.2012
Faktúra 1200595 FA za potraviny pre ŠJ 380,16 s DPH 27.03.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 120764 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 60,72 s DPH 27.03.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 71/2012 Oprava čalúnenia 48,50 s DPH 26.03.2012 Brašnárstvo,A.Bajtošová, Zimná 90, SNV 16.04.2012
Faktúra 1201301479 FA za potraviny pre ŠJ 687,44 s DPH 26.03.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Faktúra 1201301419 FA za potraviny pre ŠJ 76,32 s DPH 26.03.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Faktúra 112126102 FA za potraviny pre ŠJ 124,64 s DPH 26.03.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 71209486 FA za potraviny pre ŠJ 332,75 s DPH 26.03.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Objednávka 32/2012 Gymnastická lavička 149,00 s DPH 22.03.2012 Prešport, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.03.2012
Objednávka 30/2012 Výroba skiel na skleník 35,00 s DPH 22.03.2012 Sklenárstvo, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.03.2012
Objednávka 33/2012 Inštalácia ribstolov 80,00 s DPH 22.03.2012 Bečarik, B.Němcovej, SP.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 30.03.2012
Objednávka 31/2012/ŠJ ŠJ-čistiace prostriedky 118,10 s DPH 22.03.2012 PEDRO družstvo školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 70/2012 Analýza potravín v ŠJ 24,42 s DPH 22.03.2012 EL SPOL s.r.o.,Radlinského, SNV 16.04.2012
Faktúra 20120293 FA za potraviny pre ŠJ 45,55 s DPH 21.03.2012 Pekáreň Čingov Smižany 23.02.2012
Faktúra 1200556 FA za potraviny pre ŠJ 336,00 s DPH 21.03.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 120668 FA za potraviny pre ŠJ 456,26 s DPH 21.03.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 201203024 FA za potraviny pre ŠJ 214,56 s DPH 19.03.2012 ALPEKA Smižany 23.02.2012
Faktúra 69/2012 Mobil - ŠJ 9,38 s DPH 19.03.2012 Slovak-Telekom a.s.,Karadžičova, Bratislava 16.04.2012
Objednávka 29/2012 Knihy na Deň učiteľov pre zamestnancov 187,00 s DPH 19.03.2012 Parentes, vydav.,Bernolákova 7, Pezinok ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 26.03.2012
Faktúra 68/2012 Knihy z príležitosti "Dňa učiteľov" 187,04 s DPH 19.03.2012 PARENTES vydav.,Bernolákova 4, Pezinok 16.04.2012
Faktúra 310 FA za potraviny pre ŠJ 183,53 s DPH 19.03.2012 DOMINO a.s. SNV 23.02.2012
Objednávka 28/2012 Oprava relaxačných segmentov 48,00 s DPH 16.03.2012 Brašnarstvo, Zimná 90, Sp.Nová Ves ZŠ Levočká 11, SNV M.Pitoňáková zastup. 26.03.2012
Faktúra 71208124 FA za potraviny pre ŠJ 327,00 s DPH 15.03.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 67/2012 Odbor.literatúra 39,56 s DPH 15.03.2012 RAABE, Štefanovičova, Bratislava 16.04.2012
Faktúra 66/2012 Služby požiarneho technika I.Q./2012 90,00 s DPH 15.03.2012 A.Koňak, Za Hrnádom, SNV 16.04.2012
Faktúra 64/2012 Žetóny ŠJ 150,00 s DPH 14.03.2012 JISS, s.r.o.Hollého Prešov 16.04.2012
Faktúra 65/2012 Ochrana objektu - marec 2012 13,04 s DPH 14.03.2012 OR Policajného zboru, Elektrárenská 1, 05201 SNV 14.03.2012
Faktúra 1200498 FA za potraviny pre ŠJ 157,80 s DPH 14.03.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 112121804 FA za potraviny pre ŠJ 187,20 s DPH 14.03.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Objednávka 27/2012/ŠJ Úprava prístupovej cesty k ŠJ 684,00 s DPH 13.03.2012 Unislov,s.r.o. Laborecká, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.03.2012
Objednávka 26/2012 Úprava oddychovej zóny 1692.00E s DPH 13.03.2012 Unislov s.r.o., Laborecká, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.03.2012
Objednávka 25/2012 Dunajský kameň a štrk 118,00 s DPH 13.03.2012 Esenexm, Duklianska, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.03.2012
Objednávka 24/2012 Dunajský kameň a štrk 254,00 s DPH 13.03.2012 Esenex, Duklianska, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.03.2012
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb-odvoz použitého potravinárskeho oleja ŠJ s DPH 13.03.2012 JOHA Švábska 47 Prešov 16.03.2012
Objednávka 23/2012 Pracovná obuv 70,00 s DPH 13.03.2012 Ortokomplet, B.Nemcovej, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.03.2012
Objednávka 22/2012 Materiál na údržbu 35,00 s DPH 13.03.2012 Nezábudka, Sabovčíková, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 23.03.2012
Faktúra 63/2012 Inštalácia nových prograov na PC 109,80 s DPH 12.03.2012 JIS,s.r.o,J.Holléo 8, 08001 PREšOV 14.03.2012
Objednávka 20/2012/ŠJ ŠJ-aktualizáciu PC programu Sklad a Stravné 109,80 s DPH 12.03.2012 JIS-SK,s.r.o. Prešov školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 16.03.2012
Faktúra 62/2012 Výrub stromov 267,89 s DPH 12.03.2012 b- brantner s.r.o.,SNV 14.03.2012
Faktúra 61/2012 Oprava zabezpečovacej signalizácie 181,94 s DPH 12.03.2012 NOVES-invent s.r.o.,Kamenárska 5, SNV 14.03.2012
Faktúra 112120667 FA za potraviny pre ŠJ 393,70 s DPH 12.03.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Objednávka 21/2012/ŠJ ŠJ-laboratórny rozbor jedla a hygien.sterov 27,42 s DPH 12.03.2012 Ekologické laboratória s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 16.03.2012
Faktúra 1200466 FA za potraviny pre ŠJ 42,00 s DPH 09.03.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 60/2012 Tlačivá ŠEVT 215,21 s DPH 09.03.2012 ŠEVT a.s.,Cementárenská 16, 974782 BB 14.03.2012
Faktúra 59/2012 El energia-február doplatok 107,50 s DPH 09.03.2012 VSE s.s., Mlynská 31, 04291 Košice 14.03.2012
Faktúra 1201301181 FA za potraviny pre ŠJ 644,93 s DPH 09.03.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Faktúra 57/2012 Telefónne poplatky - február 2012 57,41 s DPH 08.03.2012 Slovak Telekom,Karadžičova10, 82513 Bratislava 14.03.2012
Faktúra 58/2012 Vodné-stočnhé/február 2012 333,26 s DPH 08.03.2012 VEOLIA,a.s., Hraničná, 05889 Poprad 14.03.2012
Faktúra 56/2012 Oprava žalúzii 177,00 s DPH 06.03.2012 T.Bartoš, za Kaštielom, 05311 Smižany 14.03.2012
Faktúra 1200437 FA za potraviny pre ŠJ 286,20 s DPH 06.03.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Objednávka 18/2012 Výrub stromov 267,00 s DPH 06.03.2012 Brantner, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 19.03.2012
Faktúra 55/2012 Elektrická energia-III.2012/preddavok 1 540,00 s DPH 05.03.2012 VSE, Mlynská 31, 04291 Košice 14.03.2012
Faktúra 53/2012 Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny 52,06 s DPH 05.03.2012 LIFTEX s.r.o.,Južná trieda 117, 04001 Košice 14.03.2012
Faktúra 51/2012 Materiál na údržbu 48,54 s DPH 05.03.2012 Nezáudka , Letná 389, 052 01 SNV 14.03.2012
Faktúra 50/2012 Časopis"Mladý záchranár 4" 2,49 s DPH 05.03.2012 Rescue team Slovakia, Hlinská 29, 01180 Žilina 14.03.2012
Faktúra 49/2012 Oprava kopirovacieho stroja 79,04 s DPH 05.03.2012 DATAS, Štefanikovo nám 10, 05201 SNV 14.03.2012
Faktúra 48/2012 Odborná literatúra 79,51 s DPH 05.03.2012 RAABE s.r.o, Odborné nakladateľstvo, Bratislava 14.03.2012
Faktúra 47/2012 Poplatok za mobilné telefóny-február/2012 65,85 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičová, 82513 Bratislava 14.03.2012
Faktúra 46/2012 Servis kamier 12,00 s DPH 05.03.2012 NOVES s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 SNV 14.03.2012
Faktúra 45/2012 Atrament do popisovačov 29,70 s DPH 05.03.2012 Daffer s.r.o.,Včelárska 1, 97101 Prievidza 14.03.2012
Faktúra 44/2012 Školské potreby pre sociálne znevýhod.ž. 448,20 s DPH 05.03.2012 MIVA, spol.s.ro.,Mlynská , 05311 Smižany 14.03.2012
Faktúra 43/2012 Oprava jazykového laboratória 31,87 s DPH 05.03.2012 KVANT s.r.o.,Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 14.03.2012
Faktúra 54/2012 Odpad - I.splátka 1.534,79 s DPH 05.03.2012 Mesto, Radničné nám., SNV 14.03.2012
Faktúra 52/2012 Kancelárske potreby 421,74 s DPH 05.03.2012 DATAS s.r.o., Štefanikovo nám, 052 01 SNV 14.03.2012
Faktúra 42/2012 Účastnícky popl. kontinuálne vzd. učiteľov 125,00 s DPH 02.03.2012 Inštitút celoživotného vzdelávania,94501 Komárno. 14.03.2012
Faktúra 1200425 FA za potraviny pre ŠJ 68,40 s DPH 02.03.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 244 FA za potraviny pre ŠJ 223,01 s DPH 02.03.2012 DOMINO a.s. SNV 23.02.2012
Faktúra 71206517 FA za potraviny pre ŠJ 177,12 s DPH 28.02.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 20120002 FA za potraviny pre ŠJ 30,60 s DPH 27.02.2012 Pekáreň Čingov Smižany 23.02.2012
Faktúra 7312 FA za potraviny pre ŠJ 699,65 s DPH 27.02.2012 Vartovník SNV 23.02.2012
Faktúra 71205760 FA za potraviny pre ŠJ 192,42 s DPH 27.02.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 120514 FA za potraviny pre ŠJ 242,20 s DPH 27.02.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 120448 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 43,92 s DPH 27.02.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 120480 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 86,40 s DPH 27.02.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 41/2012 Odbor.lit."Právny kuriér 2012" 119,00 s DPH 24.02.2012 RAABE s.r.o.,Śtefanovičova20, Bratislava 28.02.2012
Objednávka 17/2012 Nahrávanie záznamu 12,00 s DPH 24.02.2012 Noves,s.r.o., Šlachta, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 05.03.2012
Objednávka 19/2012 Revizia signal.zabezpečenia 182,00 s DPH 24.02.2012 Noves, s.r.o. Šlachta, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 05.03.2012
Faktúra 1200383 FA za potraviny pre ŠJ 52,32 s DPH 24.02.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Objednávka 15/2012 Elektrorevízia-byt školníka 100,00 s DPH 23.02.2012 Darvaši, Dubová 5/7, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 05.03.2012
Objednávka 16/2012 Časopis Mladý záchranár 2,50 s DPH 23.02.2012 Rescue team Slovakia, Varín ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 05.03.2012
Zmluva TAMI-zmluva o poskytnutí daru s DPH 22.02.2012 Nadácia LETOKRUHY Kežmarok 22.02.2012
Faktúra 1200366 FA za potraviny pre ŠJ 153,00 s DPH 22.02.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 40/2012 Obor.lit."Poradca RŠ"-I.2012 43,19 s DPH 21.02.2012 RAABEs.r.o.,Štefanovičova 20,Bratislava 28.02.2012
Faktúra 39/2012 Oprava regálov 159,94 s DPH 21.02.2012 Servis-výr.stolár.výrob.,Puškinova6, SNV 28.02.2012
Faktúra 201202019 FA za potraviny pre ŠJ 343,92 s DPH 21.02.2012 ALPEKA Smižany 23.02.2012
Faktúra 120049 FA za potraviny pre ŠJ 36,00 s DPH 21.02.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV 23.02.2012
Faktúra 112113706 FA za potraviny pre ŠJ 393,86 s DPH 20.02.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 1201300912 FA za potraviny pre ŠJ 68,54 s DPH 20.02.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Faktúra 37/2012 Pracov.uteráky 20,16 s DPH 17.02.2012 Pracov.odevy-Repaska Odborárov 570, SNV 28.02.2012
Faktúra 71204479 FA za potraviny pre ŠJ 399,24 s DPH 17.02.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 1200337 FA za potraviny pre ŠJ 42,00 s DPH 17.02.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 112112889 FA za potraviny pre ŠJ 34,31 s DPH 17.02.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 38/2012 Servisné práce v ŠJ 113,66 s DPH 17.02.2012 Sopko P.-Servis,Bardejovská8,Kežmarok 28.02.2012
Objednávka 14/2012 Nákup uterákov 20,00 s DPH 16.02.2012 Pracovné odevy, Odborárov, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.02.2012
Objednávka 13/2012/ŠJ ŠJ-oprava nerezového vozíka 218,00 s DPH 16.02.2012 SOPKO Peter - servis Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 24.02.2012
Faktúra 120329 FA za potraviny pre ŠJ 466,34 s DPH 15.02.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 1200308 FA za potraviny pre ŠJ 127,68 s DPH 15.02.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 35/2012 Hygienické potreby ZŠ 218,88 s DPH 15.02.2012 KAMIKO-HYGIENEs.r.o.,Kremnička 3, BB 28.02.2012
Faktúra 34/2012 Žetóny/ŠJ 90,00 s DPH 15.02.2012 JIS, s.r.o.,Hollého 8, Prešov 28.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV 15.02.2012
Faktúra 36/2012 Termohlavice na radiátor 32,52 s DPH 15.02.2012 UNIMAT s.r.o.,SNV 28.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 NOWACO Slovakia 15.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 Pekáreň Čingov 15.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 DOMINO a.s. SNV 15.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 TROPICO s.r.o. 15.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 KARMEN s.r.o. 15.02.2012
Objednávka 12/2012 Náplň do prepisovačiek 30,00 s DPH 15.02.2012 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 27.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 NOWACO Slovakia 15.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 ATC-JR Košice 15.02.2012
Zmluva Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny s DPH 15.02.2012 ALPEKA Smižany 15.02.2012
Faktúra 1200294 FA za potraviny pre ŠJ 189,72 s DPH 14.02.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 181 FA za potraviny pre ŠJ 183,34 s DPH 13.02.2012 DOMINO a.s. SNV 23.02.2012
Faktúra 112111256 FA za potraviny pre ŠJ 61,74 s DPH 13.02.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 1201300774 FA za potraviny pre ŠJ 550,73 s DPH 13.02.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Faktúra 33/2012 Odb.liter."Naša škola 2012" 12,72 s DPH 13.02.2012 PAMIKOs.r.o.,Račianska 89,Bratislava 28.02.2012
Faktúra 30/2012 Telef.poplatky-I.2012 61,81 s DPH 09.02.2012 Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava 28.02.2012
Objednávka 10/2012 Výroba lišt do kab.TV 160,00 s DPH 09.02.2012 M.Timko,Puškinova 6, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 22.02.2012
Objednávka 11/2012 Škol.pomôcky pre žiakov v HN 448,00 s DPH 09.02.2012 Miva, Smižany ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 22.02.2012
Faktúra 31/2012 El.energia-II.2012 1 390,00 s DPH 09.02.2012 VSE, Mlynská 31, Košice 28.02.2012
Faktúra 32/2012 El.energia-I.2012 1 550,54 s DPH 09.02.2012 VSE,Mlynská 31, Košice 28.02.2012
Faktúra 1200253 FA za potraviny pre ŠJ 269,04 s DPH 08.02.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 1200241 FA za potraviny pre ŠJ 113,40 s DPH 07.02.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 29/2012 Seminár PAM 2012 44,40 s DPH 07.02.2012 Vema, s.r.o.,Prievozská 14,Bratislava 28.02.2012
Objednávka 07/2012 Oprava jazyk.laboratoria 32,00 s DPH 06.02.2012 Kvant.s.r.o.,Mlynská dolina, Bratislava ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.02.2012
Faktúra 26/2012 El.energia telocv./ I.Q./2012 602,00 s DPH 06.02.2012 VSE,Mlynská 31, Košice 28.02.2012
Objednávka 09/2012 Oprava žaluzii 177,00 s DPH 06.02.2012 T.Bartoš, Za Kaštielom 1308/2, Smižany ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 15.02.2012
Objednávka 08/2012 Materiál na údržbu 48,00 s DPH 06.02.2012 Nezábudka, Letná ul., Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zastup. 15.02.2012
Faktúra 27/2012 Vodné-stočné/I.2012 341,33 s DPH 06.02.2012 VEOLIA a.s.Hraničná 17,Poprad 28.02.2012
Faktúra 28/2012 Inštal.interaktívnej tabule 180,00 s DPH 06.02.2012 K-CORPs.r.o.Drevárska 2, SNV 28.02.2012
Faktúra 112108953 FA za potraviny pre ŠJ 212,92 s DPH 06.02.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 1201300648 FA za potraviny pre ŠJ 636,30 s DPH 03.02.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Faktúra 23/2012 Jedálne kupóny 915,00 s DPH 02.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER,Tomašiková, Bratislava 28.02.2012
Faktúra 24/2012 Oprava a revízia elektroinšt./ŠJ 198,78 s DPH 02.02.2012 Montáž,údržba,revízia el.zar.,Tr.1.mája,SNV 28.02.2012
Faktúra 25/2012 Ochrana objektu I.-II./2012 26,08 s DPH 02.02.2012 OR PZ,Elektrárenská 1, SNV 28.02.2012
Faktúra 120330 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 50,70 s DPH 01.02.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 1200205 FA za potraviny pre ŠJ 249,60 s DPH 01.02.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 120148 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 140,40 s DPH 31.01.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 71203172 FA za potraviny pre ŠJ 530,63 s DPH 31.01.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 19/2012 Odb.lit."Nové právo v šk.praxi" I./12 41,27 s DPH 31.01.2012 RAABE,Štefanovičova 20,Bratislava 28.02.2012
Faktúra 20120069 FA za potraviny pre ŠJ 123,96 s DPH 31.01.2012 Pekáreň Čingov Smižany 23.02.2012
Faktúra 22/2012 Odb.lit."Prakticky sprievod.účtovníctvom" 142,25 s DPH 31.01.2012 Verlag Dashofer,Želeničiarska 13,Bratislava 28.02.2012
Faktúra 120147 FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ 62,40 s DPH 31.01.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 120249 FA za potraviny pre ŠJ 356,27 s DPH 31.01.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 201201007 FA za potraviny pre ŠJ 385,44 s DPH 31.01.2012 ALPEKA Smižany 23.02.2012
Faktúra 21/2012 Mobil.telef.- I./12 98,60 s DPH 31.01.2012 Slovak Telekom,Karadžičova10,Bratislava 28.02.2012
Faktúra 3912 FA za potraviny pre ŠJ 631,78 s DPH 31.01.2012 Vartovník SNV 23.02.2012
Faktúra 120022 FA za potraviny pre ŠJ 74,70 s DPH 31.01.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV 23.02.2012
Faktúra 20/2012 Odbor.lit."Škola 2012" 20,00 s DPH 31.01.2012 Juris.Dat,Ondavská 8,Bratislava 28.02.2012
Faktúra 18/2012 DvD/projekt 80,00 s DPH 31.01.2012 ML REKLAMA,Hanulova,SNV 28.02.2012
Faktúra 112106552 FA za potraviny pre ŠJ 451,45 s DPH 30.01.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Objednávka 06/2012/ŠJ Revízia elektroinštalácie v ŠJ 198,00 s DPH 30.01.2012 Ing.Staroň, Opravy a rev.el.zar.,Sp.Nová Ves školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kucharová vedúca ŠJ 09.02.2012
Objednávka 05/2012 Revizia schodiskovej plošiny 52,00 s DPH 30.01.2012 Liftex,Krivá 23, Košice ZŠ Levočská 11, SNV M.Pitoňáková zástup. 09.02.2012
Faktúra 17/2012 Čistiace prostriedky ZŠ 208,86 s DPH 30.01.2012 PEDRO,F.Urbánka, SNV 28.02.2012
Faktúra 116 FA za potraviny pre ŠJ 141,05 s DPH 27.01.2012 DOMINO a.s. SNV 23.02.2012
Faktúra 71201894 FA za potraviny pre ŠJ 371,18 s DPH 27.01.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 1200164 FA za potraviny pre ŠJ 273,36 s DPH 26.01.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra zákazky s nízkou hodnotou s DPH 25.01.2012
Faktúra 1201000184 FA za potraviny pre ŠJ 123,12 s DPH 25.01.2012 KARMEN s.r.o. 23.02.2012
Faktúra 16/2012 Virtuálna knižnica 2012 198,72 s DPH 25.01.2012 KOMENSKY.s.r.o.Park Mladeže 1, Košice 28.02.2012
Faktúra 15/2012 Oprava kopirov.stroja 262,48 s DPH 25.01.2012 DATAS,Štefanikovo nám.10,SNV 28.02.2012
Faktúra 14/2012 Termostatic.hlavica HERZ 80,02 s DPH 25.01.2012 UNIEN, Mlynská 2, Smižany 28.02.2012
Faktúra 10/2012 Čistiace prostriedky/ŠJ 149,60 s DPH 24.01.2012 BellGlass,s.r.o.,F.Kráľa,Poprad 28.02.2012
Faktúra 13/2012 Odbor.lit."Poradca2012" 48,80 s DPH 24.01.2012 PORADCA s.r.o.Pri Celulózke 40, Žilina 28.02.2012
Faktúra 12/2012 Gymnast.dres DR 424,20 s DPH 24.01.2012 PREŠPORT.Zimná 54.SNV 28.02.2012
Faktúra 11/2012 Odbor.lit."Poradca RŠ" 42,55 s DPH 24.01.2012 RAABE,Trnavská 84,Bratislava 28.02.2012
Faktúra 9/2012 Hadica k umyvačke/ŠJ 63,12 s DPH 24.01.2012 BellGlass,s.r.o.,F.Kráľa,Poprad 28.02.2012
Objednávka 04/2012 Ventily 33,00 s DPH 24.01.2012 Unimat, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves M.Pitoňáková zástup. 03.02.2012
Faktúra 1200141 FA za potraviny pre ŠJ 126,00 s DPH 24.01.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 112104202 FA za potraviny pre ŠJ 304,93 s DPH 23.01.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 1200121 FA za potraviny pre ŠJ 68,40 s DPH 20.01.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 1200107 FA za potraviny pre ŠJ 147,00 s DPH 19.01.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 120014 FA za potraviny pre ŠJ 43,20 s DPH 19.01.2012 Potraviny Kocúrová Z. SNV 23.02.2012
Faktúra 530200954 FA za potraviny pre ŠJ 159,60 s DPH 18.01.2012 TROPICO s.r.o. 23.02.2012
Faktúra 120050 FA za potraviny pre ŠJ 486,67 s DPH 18.01.2012 BIGIMI s.r.o., SNV 23.02.2012
Faktúra 1201000122 FA za potraviny pre ŠJ 52,87 s DPH 18.01.2012 KARMEN s.r.o. 23.02.2012
Objednávka 03/2012/ŠJ ŠJ-demontáž a montáž elektrických zariadení v kuchyni šj 113,66 s DPH 18.01.2012 SOPKO Peter - servis Kežmarok školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 26.01.2012
Faktúra 8/2012 Odbor.lit."Kultúra slova 2012" 7,20 s DPH 18.01.2012 Matica Slovenská,J.C.Hronského 1,Martin 28.02.2012
Faktúra 7/2012 El.energia-nedopl.r.2011 928,31 s DPH 18.01.2012 VSE,Mlynská 31,Košice 28.02.2012
Faktúra 1200088 FA za potraviny pre ŠJ 190,08 s DPH 17.01.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 71200510 FA za potraviny pre ŠJ 170,96 s DPH 16.01.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 112101908 FA za potraviny pre ŠJ 119,38 s DPH 16.01.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 1201300254 FA za potraviny pre ŠJ 606,10 s DPH 16.01.2012 ATC-JR Košice 23.02.2012
Faktúra 1200069 FA za potraviny pre ŠJ 42,00 s DPH 13.01.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Objednávka 02/2012/ŠJ ŠJ-umývací a oplachovací prostriedok-umývačka riadu 149,60 s DPH 12.01.2012 Bell Glass Poprad školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 16.03.2012
Objednávka 01/2012/ŠJ ŠJ-hadica k tlakovej sprche-umývačka riadu 63,12 s DPH 12.01.2012 Bell Glass, s.r.o. Poprad školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 20.01.2012
Faktúra 112100479 FA za potraviny pre ŠJ 201,53 s DPH 11.01.2012 NOWACO Slovakia 23.02.2012
Faktúra 1200036 FA za potraviny pre ŠJ 262,08 s DPH 10.01.2012 MIROND Kežmarok 23.02.2012
Faktúra 21 FA za potraviny pre ŠJ 272,40 s DPH 09.01.2012 DOMINO a.s. SNV 23.02.2012
Faktúra 6/2012 Materiál na údržbu 139,42 s DPH 03.01.2012 Nezábudka, Letná 39, SNV 28.02.2012
Zmluva 3/2012 Dodávka tovaru a služieb s DPH 02.01.2012 MIVA-Market, s.r.o.,Mlynská 13, Smižany ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves 23.03.2012
Zmluva 4/2012 Dodávka tovaru a služieb s DPH 02.01.2012 NEZÁBUDKA,K.Sabovčíková,Letná 39, Sp:Nová Ves ZŠ Levoská 11, Sp.Nová Ves 23.03.2012
Zmluva 2/2012 Dodávka tovaru a služieb s DPH 02.01.2012 NOVES-INVENT,s.r.o.Kamenárska 5, Spišská Nová Ves ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves 23.03.2012
Zmluva 5/2012 Dodávka tovaru a služieb s DPH 02.01.2012 FARLAZ-J.Zalibera, Odborárov 41, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11,Sp.Nová Ves 23.03.2012
Zmluva l/2012 Dodávka tovaru a služieb s DPH 02.01.2012 PEDRO-družstvo, s.r.o.,F.Urbánka, Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves 23.03.2012
Faktúra 1/2012 Telef.popl.-mobily/2011 69,10 s DPH 02.01.2012 Slovak Telekom, Bratislava 28.02.2012
Faktúra 2/2012 Zabezpeč.pracov.zdravot.služby IV.Q/2011 146,41 s DPH 02.01.2012 MEDISON,s.r.o.Obchodná 16, Košicve 28.02.2012
Zmluva 7/2012 Dodávka tovaru a služieb s DPH 02.01.2012 Prac.odevy, M.Repaská,Odborárov/51, Sp.N.Ves ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves 23.03.2012
Faktúra 4/2012 Telef.poplatky/XII.2011 56,20 s DPH 02.01.2012 Slovak-Telekom a.s.,Karadžičova 10,Bratislava 28.02.2012
Faktúra 3/2012 Inštal.SW na PC v ŠJ 187,20 s DPH 02.01.2012 JIS-SK s.r.o,J.Hollého 8,Prešov 28.02.2012
Zmluva 6/2012 Dodávka tovaru a služieb s DPH 02.01.2012 DATAS-združ. R.Lučivjanský,Štefan.nám.10,Sp.Nová Ves ZŠ Levočská 11, Sp.NováVes 23.03.2012
Zmluva zákazky s nízkou hodnotou s DPH 30.12.2011 MIROND (mäso) 10.02.2012
Zmluva zákazky s nízkou hodnotou s DPH 29.12.2011 VARTOVNIK (hydina) 10.02.2012
Faktúra 106/2011 Doplnenie kamerového systému 1 491,50 s DPH 29.12.2011 NOVES-Invent, s.r.o.
Zmluva zákazky s nízkou hodnotou s DPH 29.12.2011 BIGIMI (zemiaky) 10.02.2012
Zmluva zákazky s nízkou hodnotou s DPH 29.12.2011 BIGIMI (čerstvé ovocie a zelenina) 10.02.2012
Zmluva zákazky s nízkou hodnotou s DPH 29.12.2011 Tatranská mliekáreň Kežmarok(mlieko a mliečne výrobky) 10.02.2012
Faktúra 107/2011 Oprava školského nábytku 1 100,00 s DPH 28.12.2011 M.Blaško
Faktúra 105/2011 Lyžiarska výstroj na Tv 1 624,38 s DPH 28.12.2011 Coolsport, s.r.o.
Faktúra 104/2011 Škrabka nerezová ŠJ 1 492,80 s DPH 28.12.2011 GASTRO-GALAXI
Faktúra 103/2011 Oprava vstupu malej škol.pivnice 1 366,36 s DPH 28.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
Faktúra 102/2011 Oprava vstupu veľkej škol.pivnice 2 126,69 s DPH 28.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
Faktúra 101/2011 Interaktívna tabuľa 3 955,00 s DPH 27.12.2011 K-CORP, s.r.o.
Faktúra 100/2011 Parkové lavičky 1 818,88 s DPH 27.12.2011 M.Trnkócy
Faktúra 98/2011 Montáž rozvodov v učebni 1 997,11 s DPH 22.12.2011 Rev.el.zariadení,P.Darvaši
Faktúra 99/2011 Športové náradie na Tv 2 077,20 s DPH 22.12.2011 inSPORTline, s.r.o.
Faktúra 97/2011 Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora 17 657,59 s DPH 21.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
Faktúra 96/2011 Prístroje do ŠJ 2 562,54 s DPH 21.12.2011 GASTRO-GALAXI
Faktúra 95/2011 Športové potreby na Tv 2 550,00 s DPH 20.12.2011 Prešport -J.Prokopič
Faktúra 94/2011 Dodávka el.energie 1 664,18 s DPH 09.12.2011 VSE, a.s.
Zmluva Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora 17 657,59 s DPH 01.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o. 16.02.2012
Faktúra 93/2011 Dodávka el.energie 1 500,00 s DPH 01.12.2011 VSE, a.s.
Faktúra 92/2011 Skrinky na PC roletkové 4 080,00 s DPH 25.11.2011 M.Blaško
Faktúra FA febr. s DPH 22.11.2011
Faktúra faktúry - marec 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry ŠJ - január 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry ŠJ - febrár 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry ŠJ - marec 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry ŠJ - apríl 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry - február 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry - apríl 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra 91/2011 Dodávka el.energie 1 504,87 s DPH 09.11.2011 VSE, a.s.
Faktúra 90/2011 Dodávka plynu 3 839,00 s DPH 03.11.2011 SPP
Faktúra 39/2013 Odborná lit./ŠJ 43,12 s DPH 26.02.2000 RAABE, Trnavská 84, Bratislava ŠJ 15.03.2013
zobrazené záznamy: 1-4572/4572