|
Faktúra |
116146457
|
nákup potravín pre šj
|
27,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
Faktúra |
116150437
|
nákup potravín pre šj
|
102,31 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
Faktúra |
116164984
|
nákup potravín pre šj
|
398,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
116151945
|
nákup potravín pre šj
|
519,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
Faktúra |
116156086
|
nákup potravín pre šj
|
238,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
116158378
|
nákup potravín pre šj
|
23,32 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
116160057
|
nákup potravín pre šj
|
259,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
116159595
|
nákup potravín pre šj
|
203,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
116163269
|
nákup potravín pre šj
|
190,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
116164186
|
nákup potravín pre šj
|
204,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
1601300864
|
nákup potravín pre šj
|
591,82 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
57/2013
|
Čistiace prostriedky
|
163,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
PEDRO. F.Urbánka, SNV |
ŽŠ |
|
|
|
29.03.2013 |