|
Faktúra |
160501
|
projekt EU školské ovocie
|
115,96 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
31.03.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
Faktúra |
151641
|
projekt EU školské ovocie
|
237,82 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
30.11.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
160344
|
projekt EU školské ovocie
|
66,86 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
29.02.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
160138
|
projekt EU školské ovocie
|
99,90 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
29.01.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
151291
|
projekt EU školské ovocie
|
85,12 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
30.09.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.11.2015 |
|
Faktúra |
160753
|
projekt EU školské ovocie
|
124,38 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
29.04.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
151500
|
projekt EU školské ovocie
|
105,00 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
30.10.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
01.12.2015 |
|
Faktúra |
151756
|
projekt EU školské ovocie
|
161,94 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
16.12.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
160971
|
projekt EU školské ovocie
|
83,13 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
31.05.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
H.Kuchárová |
vedúca šj |
|
03.06.2016 |
|
Faktúra |
291/15
|
Vývoz kuchynského odpadu/XI.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
290/15
|
Učebné pomôcky - CD 1.stupeň
|
92,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Pavelčákovci, s.r.o., Ludmanská 3, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
289/15
|
Oprava el. kotla
|
148,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
288/15
|
Čistiace prostriedky
|
156,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
292/15
|
Učebné pomôcky - SJ, VV
|
434,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
293/15
|
Kolobežky
|
1 156,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Insportline, Električná 6471, Trenčín |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
294/15
|
Učebné pomôcky - CD Na ceste pozor
|
27,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Terra grata n.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
295/15
|
Tabule keramické
|
1 012.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
296/15
|
Školské stoličky Eso
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
287/15
|
Pracovná stolička
|
79,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
|
faktúry - apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|